Евгений, скачала новую версию, формирует пустой файл - почему? Помогите, пожалуйста, я Вам свой файл отправляла на почту, может с ним что не так. А я вам в тот же день и ответил! У вас файл не правильно переименован! Когда в екселе нажимаете СОХРАНИТЬ КАК... ненужно дописывать ".xls" расширение фай...
Ребенку - сироте исполняется 18 лет 21 сентября. Положена ли ему выплата на литературу в сентябре 15 года? В постанове 226 просто указывают, что в течении сентября должны выплатить. Какими документами регламентируется?
Подскажите, пожалуйста, в каком размере в 2015г. выплачивается помощь и имеет ли значение при трудоустройстве сироты какой формы собственности предприятие (государственной или частной) для получения этой выплаты?
Матвєєва Вікторія писав:Якщо є можливість, знайдіть Бюджетну бухгалтерію, 2008, № 15. Там був детальний матеріал про облік та списання шин, а також наведено приклад заповнення такої Картки
нет возможности найти этот номер, может кто подскажет где найти пример такой карты?
Запомните: с 2015 года НДС не относят на фактические расходы , т.е. такой проводки Дт 801, 802 Кт 675 на сумму НДС не делаем. Сумму НДС включаете в первоначальную стоимость запасов, т.е. относите в Дт 234. Поэтому формирование первоначальной стоимости запасов можно показать 2 проводками: Дт 234 Кт ...
Давайте рассмотрим такой пример: купили мыло по цене 3,20 грн. - Дт 234 Кт 675 заплатили за мыло 3,20 грн. - Дт 321, 323 Кт 675 выдали мыло (списали с баланса) - Дт 801, 802, 811 Кт 234 - 3,20 грн. Скорее всего вы перепутали с расходами на доставку, транспортировку. Такие расходы действительно надо...
Матвєєва Вікторія писав:приходуете на общую сумму с учетом НДС: Дт 234 Кт 675
Т.е. можно приходовать с НДС каждое наименование, а потом его списываем вместе с объектом учета?
Где-то читала, что НДС надо приходовать на тот же счет - 234 (кажется в НП (С) БУ, но отдельно, а потом его списывать по норме.
Olga_K писав:за тех, кто в отпуске по уходу до 6 лет-мы ничего не доплачиваем. а отработанных дней у нее нет-тоже ничего не доплачиваем. работница уволена-% за компенсацию начисляем по факту
Виктория, подскажите ка правильно оприходовать канц.. хоз. товары (какими проводками?) - как правильно отразить НДС (мы не плательщики НДС, на калоговый кредит не относим)?
Работница уволилась после окончания отпуска по уходу за ребенком до 6-ти лет, ей начислена компенсация за неиспользованный отпуск, в текущем периоде ни одного дня не отработала. Как правильно отразить в отчете по ЕСВ в таб. 1 (начисленная компенсация меньше 1218), таб. 5 и таб. 6? в таб.5 показывае...
Работница уволилась после окончания отпуска по уходу за ребенком до 6-ти лет, ей начислена компенсация за неиспользованный отпуск, в текущем периоде ни одного дня не отработала. Как правильно отразить в отчете по ЕСВ в таб. 1 (начисленная компенсация меньше 1218), таб. 5 и таб. 6?
Матвєєва Вікторія писав:Так ось в Типовій кореспонденції п. 1.17 там як раз є 2 проводки. Мінфін написав їх скорочено, але робимо 2 проводки.
Спасибо за разъяснение, честно признаться, всегда проводила одной проводкой и была уверенна в своей правоте (что на 401 проводим, когда начислен не 100% износ).