Пошук дав 73 результатів

Бухало (Белоус) Даша
26 квітня 2017, 12:43
Форум: Звітність до казначейства
Тема: Квартальна звітність до казначейства
Відповіді: 563
Перегляди: 158553

Re: Квартальна звітність до казначейства

Подскажите пожалуйста, если были приобретены в 2017 году МШП за счет спецфонада (деньги от аренды) , МШП выданы в эксплуатацию, то списать мне их надо Дт 8113 Кт 1812 или 8013/1 Кт 1812 (ввести субсчет 8013/0 - загальний, 8013/1 - спецфонд) Доход от аренды - это не предоставление платных услуг, поэ...
Бухало (Белоус) Даша
21 квітня 2017, 08:09
Форум: Облік запасів
Тема: МШП 2017
Відповіді: 152
Перегляди: 104151

Re: МШП 2017

Подскажите пожалуйста, если были приобретены в 2017 году МШП за счет спецфонада (деньги от аренды) , МШП выданы в эксплуатацию, то списать мне их надо Дт 8113 Кт 1812 или 8013/1 Кт 1812 (ввести субсчет 8013/0 - загальний, 8013/1 - спецфонд)
Бухало (Белоус) Даша
20 квітня 2017, 15:58
Форум: Звітність до казначейства
Тема: Квартальна звітність до казначейства
Відповіді: 563
Перегляди: 158553

Re: Квартальна звітність до казначейства

Подскажите пожалуйста, если были приобретены в 2017 году МШП за счет спецфонада (деньги от аренды) , МШП выданы в эксплуатацию, то списать мне их надо Дт 8113 Кт 1812 или 8013/1 Кт 1812 (ввести субсчет 8013/0 - загальний, 8013/1 - спецфонд)
Бухало (Белоус) Даша
06 квітня 2017, 16:30
Форум: Звітність до казначейства
Тема: Квартальна звітність до казначейства
Відповіді: 563
Перегляди: 158553

Re: Квартальна звітність до казначейства

medlib писав:Мне в казначействе сказали что амортизация относится к фактическим расходам и показывается в двойке и четверках
А по какому КЕКВ ее там показывать??
Бухало (Белоус) Даша
06 квітня 2017, 08:08
Форум: Звітність до казначейства
Тема: Квартальна звітність до казначейства
Відповіді: 563
Перегляди: 158553

Re: Квартальна звітність до казначейства

Можливо хтось допоможе - якщо придбання необоротних активів за рахунок залишку коштів на початок року по спец фонду. Виходить по проведенням має бути з мінусом в пасиві цільове фінансування (54 рахунок). Бо Дт 54 рахунку при надходженні кореспондує з 51. Як показувати сальдо по рахунку 54? (надходж...
Бухало (Белоус) Даша
05 квітня 2017, 09:01
Форум: Звітність до казначейства
Тема: Квартальна звітність до казначейства
Відповіді: 563
Перегляди: 158553

Re: Квартальна звітність до казначейства

Колеги, подскажите, кто проводил списание ОЗ, МНМА  в 1 квартале? У вас результат получился в формах 1дс и 2дс ?   По увязке стр.1420 баланса  = стр. 2390 формы 2дс. В баланс в стр. 1420 вносим свернутое сальдо на конец периода по счетам 5511 и 5512. У меня в этих двух  отчетных формах получается р...
Бухало (Белоус) Даша
05 квітня 2017, 08:36
Форум: Звітність до казначейства
Тема: Квартальна звітність до казначейства
Відповіді: 563
Перегляди: 158553

Re: Квартальна звітність до казначейства

Такая ситуация ІІІ раздел фин результатов, по строке 2554 Власні надходження у меня планов по спецфонду не было в годовой смете, значит в графе 7 план на отчетный период ничего не ставлю, уточнила справкой остаток денег с прошлого периода, в графе 8 план на отчетный период с изменениями, ставлю эту ...
Бухало (Белоус) Даша
16 березня 2017, 15:36
Форум: Інші питання обліку активів (ТМЦ)
Тема: бібліотечні фонди
Відповіді: 25
Перегляди: 23373

Re: бібліотечні фонди

Satellite200 писав:
Бухало (Белоус) Даша писав:скажите пожалуйста, в 2017 году тоже при оприходовании книг, копейки списывать, а то что то не могу нигде найти этой инфы, с копейками или без? спасибо.
З копійками оприбутковувати. Ще з 2016 року (місяць точно не пам'ятаю) уже не потрібно списувати копійки.
спасибо
Бухало (Белоус) Даша
14 березня 2017, 12:47
Форум: Облік основних засобів, ІНМА, нематеріальних активів та капінвестицій
Тема: Нарахування зносу від а до я.
Відповіді: 796
Перегляди: 334844

Re: Нарахування зносу від а до я.

Евгений, а не получится что вроде бы как дважды я уменьшу фин результат, первый когда вроде как получу финансирование за счет остатка денег Дт 5511 Кт 5411, а второй раз когда буду амортизировать Дт 5511 Кт 8014, получается хотя и не сразу (пока всю амортизирую) я дважды проведу одну и туже сумму по...
Бухало (Белоус) Даша
14 березня 2017, 10:14
Форум: Облік основних засобів, ІНМА, нематеріальних активів та капінвестицій
Тема: Нарахування зносу від а до я.
Відповіді: 796
Перегляди: 334844

Re: Нарахування зносу від а до я.

Дякую за відповідь) ніби все зрозуміло) загальний фонд : 1113-1312 1312-6211 5411-5111 8014-1412 2313-5411 6211-2313, тоді закривається 2313??? так має бути по нових проводках??? спеціальний фонд:1113-1312 1312-6211-1 5411-5111 8114-1412 7111-5411 6211-1-2313 тільки чому якщо ми купуємо товар за ко...
Бухало (Белоус) Даша
13 березня 2017, 17:25
Форум: Облік основних засобів, ІНМА, нематеріальних активів та капінвестицій
Тема: Нарахування зносу від а до я.
Відповіді: 796
Перегляди: 334844

Re: Нарахування зносу від а до я.

Дякую за відповідь) ніби все зрозуміло) загальний фонд : 1113-1312 1312-6211 5411-5111 8014-1412 2313-5411 6211-2313, тоді закривається 2313??? так має бути по нових проводках??? спеціальний фонд:1113-1312 1312-6211-1 5411-5111 8114-1412 7111-5411 6211-1-2313 тільки чому якщо ми купуємо товар за ко...
Бухало (Белоус) Даша
09 березня 2017, 14:40
Форум: Кореспонденція субрахунків
Тема: План рахунків 2017
Відповіді: 1144
Перегляди: 404224

Re: План рахунків 2017

Добрий день. В 2016 році при придбанні ІНМА не введених в експлуатацію робили проводки  д     К 142 675 802 402 На початок 2017 року на субрахунку 142 "Кап.інвестиції в ІНМА" був залишок. який переносимо на субрахунок 1312 В 2017 році вводимо в експлуатацію  та нараховуємо амортизацію 50%, проводки...
Бухало (Белоус) Даша
09 березня 2017, 14:11
Форум: Кореспонденція субрахунків
Тема: План рахунків 2017
Відповіді: 1144
Перегляди: 404224

Re: План рахунків 2017

Добрий день. В 2016 році при придбанні ІНМА не введених в експлуатацію робили проводки  д     К 142 675 802 402 На початок 2017 року на субрахунку 142 "Кап.інвестиції в ІНМА" був залишок. який переносимо на субрахунок 1312 В 2017 році вводимо в експлуатацію  та нараховуємо амортизацію 50%, проводки...
Бухало (Белоус) Даша
07 березня 2017, 09:24
Форум: Кореспонденція субрахунків
Тема: План рахунків 2017
Відповіді: 1144
Перегляди: 404224

Re: План рахунків 2017

Уважаемые форумчани у меня опять же тот вопрос, какая будет проводка, если приобрели ОС за счет средств спецфонда, (эти средства заработаны в прошлом году, и отнесены на результаты)  у меня не будет этой проводки Дт 2313 Кт 5411                                             Дт 5411 Кт 5111 т.к. они у ...
Бухало (Белоус) Даша
06 березня 2017, 11:54
Форум: Кореспонденція субрахунків
Тема: План рахунків 2017
Відповіді: 1144
Перегляди: 404224

Re: План рахунків 2017

амортизацию на счете 8014 тоже надо разделять аналитикой на общий и спец. фонд?
Бухало (Белоус) Даша
03 березня 2017, 09:15
Форум: Кореспонденція субрахунків
Тема: План рахунків 2017
Відповіді: 1144
Перегляди: 404224

Re: План рахунків 2017

1311-6211 2313-7111 6211-2313 7111-5411 10-1311 5411-5111 Доброго дня.  Матвєєва Вікторія, скажіть, чи вірними є такі проводки? Придбання основних засобів по спефонду.  Дякую. А чому не: 1311-6211 2313-5411 6211-2313 10-1311 5411-5111 Чи обов'язково використовувать 7111? Тут справа в тому що по СФ ...
Бухало (Белоус) Даша
23 лютого 2017, 17:05
Форум: Кореспонденція субрахунків
Тема: План рахунків 2017
Відповіді: 1144
Перегляди: 404224

Re: План рахунків 2017

Обои и клей не подскажет кто-нибудь, на каком счете теперь 1812 или 1513, спасибо.
Бухало (Белоус) Даша
23 лютого 2017, 10:10
Форум: Кореспонденція субрахунків
Тема: План рахунків 2017
Відповіді: 1144
Перегляди: 404224

Re: План рахунків 2017

Подскажите пожалуйста какие будут проводки, если я покупаю ОС за счет спецфонда, (остаток денег с прошлых периодов) проводки 
Дт 2313  Кт7111 не будет, я то раньше эти денежные средства отнесла в доход и закрыла на фин результаты?
Бухало (Белоус) Даша
10 лютого 2017, 10:14
Форум: Інші питання обліку активів (ТМЦ)
Тема: бібліотечні фонди
Відповіді: 25
Перегляди: 23373

Re: бібліотечні фонди

скажите пожалуйста, в 2017 году тоже при оприходовании книг, копейки списывать, а то что то не могу нигде найти этой инфы, с копейками или без? спасибо.
Бухало (Белоус) Даша
09 лютого 2017, 15:30
Форум: Кореспонденція субрахунків
Тема: План рахунків 2017
Відповіді: 1144
Перегляди: 404224

Re: План рахунків 2017

Подскажите пожалуйста, если раньше мы получали книги от областной библиотеки по обменной программе, делали проводку Дт112 Кт401, то теперь как? Дт 1112 Кт 5111?
Бухало (Белоус) Даша
18 січня 2017, 09:31
Форум: Звітність до фіскальної служби
Тема: звіт про використання коштів неприбуткових установ та організацій
Відповіді: 273
Перегляди: 90612

звіт про використання коштів неприбуткових установ та організацій

Здравствуйте, подскажите правильно ли я понимаю что в строке отчета "Профінансовані видатки бюджетної установи (організації)" надо ставить наши кассовые расходы?
Бухало (Белоус) Даша
12 січня 2017, 09:25
Форум: Програма Payments (фіндокументи)
Тема: Програма Payments
Відповіді: 2594
Перегляди: 539191

Re: Програма Payments

Подскажите пожалуйста кто сталкивался и что делать у меня выдает ошибку S100  при наборе кошториса, но сам кошторис сохраняет
Бухало (Белоус) Даша
05 січня 2017, 10:42
Форум: Відпускні
Тема: Компенсація відпускних при звільнені
Відповіді: 125
Перегляди: 52272

Re: Компенсація відпускних при звільнені

Здравствуйте,подскажите пожалуйста какой будет расчетный период для выплаты компенсации за неиспользованный отпуск, если у работника закончился контракт 30.12.16 и его не продлевают. компенсация будет выплачена в январе 2017 года, декабрь 2016 не берем в расчетный период? и расчетным периодом будет ...
Бухало (Белоус) Даша
07 грудня 2016, 14:11
Форум: Облік основних засобів, ІНМА, нематеріальних активів та капінвестицій
Тема: Списання Основних засобів
Відповіді: 131
Перегляди: 79207

Re: списання оз

В форме ОЗ-3 "Акт про списання осн. засобів" есть реквизит "Дата" на лицевой стороне "Затверджую" и на обороте "У картці №__ вибуття ОС відмічено". Эти даты должны быть разными или одинаковыми? Заранее спасибо за ответ. Не обов'язково! На зворотньому боці може бути відмічено пізніше! На мою думку к...
Бухало (Белоус) Даша
06 грудня 2016, 17:28
Форум: Облік основних засобів, ІНМА, нематеріальних активів та капінвестицій
Тема: Яка процедура списання з 113 та 104 рахунків.
Відповіді: 105
Перегляди: 76009

Re: Яка процедура списання з 113 та 104 рахунків.

Подскажите пожалуйста, подали документы в октябре на списание ОС на сессию(все акты на списание подавались от 10 октября), получили разрешение на списание в ноябре, но на утилизацию заберут в январе, я могу списать с баланса сейчас их, или списывать в январе.когда заберут???спасибо
Бухало (Белоус) Даша
21 жовтня 2016, 10:30
Форум: Облік основних засобів, ІНМА, нематеріальних активів та капінвестицій
Тема: Запитання про вiднесення на субрахунок
Відповіді: 1293
Перегляди: 406750

Re: Запитання про вiднесення на субрахунок

Подскажите пожалуйста замок в двери (будем менять старый) на какой счет отнести?
Бухало (Белоус) Даша
12 жовтня 2016, 14:41
Форум: Облік основних засобів, ІНМА, нематеріальних активів та капінвестицій
Тема: Инвентарный номер компьютера
Відповіді: 3
Перегляди: 2143

Инвентарный номер компьютера

Подскажите пожалуйста, купили компьютер, что то запуталась с присваиванием ин.номера, счет 104, а подгруппа какая? смотрю в метод.рекомендаци  ОС - 6, а в плане счетов подгруппа 8?
Бухало (Белоус) Даша
17 червня 2016, 11:36
Форум: Відпускні
Тема: Компенсація відпускних при звільнені
Відповіді: 125
Перегляди: 52272

Re: Компенсація відпускних при звільнені

EVGENIY писав:
 среденедневная для отпускных которые я посчитала ранее не берется, а надо считать среднюю с учетом июля??
Это случай когда нужно платить компенсацию за дни не отгуляного отпуска!
Спасибо Вам огромное за ответ, теперь поняла)
Бухало (Белоус) Даша
17 червня 2016, 09:19
Форум: Відпускні
Тема: Компенсація відпускних при звільнені
Відповіді: 125
Перегляди: 52272

Re: Компенсація відпускних при звільнені

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка! 10.05.2016р. працівнику було надано основну щорічну відпустку терміном 26 к.д. та додаткову за ненормований робочий день терміном 7 к.д. (Період роботи з 01.11.2015 по 01.11.2016р) Відбувши відпустку з 10.06.2016р. працівник звільняється. Мої дії: 1. Визначаю кі...

Розширений пошук