Фактичні видатки

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10263
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 145 разів
Подякували: 1366 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

оксанка9124 писав:нам повернули, а ми в свою чергу спрямували в дохід бюджету-бо це були минулорічні кошти
Я три раза перечитал ваши сообщения но что то так и не понял суть!! Мне кажется вам нужно списывать её на результат в таком случае, хотя сам случай мне не понятен!

Аватар користувача
Радистка_Кэт
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 2220
З нами з: 20 вересня 2012, 20:18
Регіон: Киев
Звідки: Киев
Дякував (ла): 46 разів
Подякували: 21 раз

Повідомлення Радистка_Кэт »

Им были должны, долг вернулся и они отправили его в доход бюджета. Дебиторка как бы списана, но в списанную в 7-ке, вроде как ставится только списанная по сроку давности.

Мне кажется, эта неувязка описывается в пояснительной, но боюсь ошибиться

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10263
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 145 разів
Подякували: 1366 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Радистка_Кэт писав:Им были должны, долг вернулся и они отправили его в доход бюджета. Дебиторка как бы списана, но в списанную в 7-ке, вроде как ставится только списанная по сроку давности.

Мне кажется, эта неувязка описывается в пояснительной, но боюсь ошибиться
Ну вот значит начинаем рассуждать! Прошли кассовые расходы в том году и в конце года списались на финрезультат, и осталась дебеторка, теперь деньги вернули и как бы должны восстановить кассу но касса списана на финрезультат значит нужно именно финрезультат и корректировать!!! Подытожим: в форме 7 у вас остаётся дебеторка на начало года и всё, в балансе изменится финрезультат и баланс сойдётся!! Конечно же этот случай опишите в пояснительной!! :20:

Аватар користувача
Радистка_Кэт
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 2220
З нами з: 20 вересня 2012, 20:18
Регіон: Киев
Звідки: Киев
Дякував (ла): 46 разів
Подякували: 21 раз

Повідомлення Радистка_Кэт »

Да, точно финрезультат. :29:

Что-то я перегрелась)

оксанка9124
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 19
З нами з: 18 лютого 2015, 20:09
Регіон: Полтавская Область
Звідки: Полтава

Повідомлення оксанка9124 »

EVGENIY писав:
Радистка_Кэт писав:Им были должны, долг вернулся и они отправили его в доход бюджета. Дебиторка как бы списана, но в списанную в 7-ке, вроде как ставится только списанная по сроку давности.

Мне кажется, эта неувязка описывается в пояснительной, но боюсь ошибиться
Ну вот значит начинаем рассуждать! Прошли кассовые расходы в том году и в конце года списались на финрезультат, и осталась дебеторка, теперь деньги вернули и как бы должны восстановить кассу но касса списана на финрезультат значит нужно именно финрезультат и корректировать!!! Подытожим: в форме 7 у вас остаётся дебеторка на начало года и всё, в балансе изменится финрезультат и баланс сойдётся!! Конечно же этот случай опишите в пояснительной!! :20:
так і зробила, величезне мерсі!

Аватар користувача
Танюшка
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 38
З нами з: 29 серпня 2011, 11:27
Регіон: Николаевская Область
Звідки: Николаев

Повідомлення Танюшка »

хто подавав за І півріччя звіт ф.2 по медичній та освітній субвенціїї?фактичні треба ставить7

vikosok
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 84
З нами з: 02 червня 2011, 21:08
Регіон: Киев
Звідки: Киев
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення vikosok »

Добрий день. Допоможіть розібратися: сільська рада надала субвенцію школі по загальному фонду. На кінець кварталу вона залишиться невикористаною. У квартальній звітності сільської ради таку субвенцію показувати як дебіторську заборгованість чи як фактичні видатки?

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10263
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 145 разів
Подякували: 1366 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

vikosok писав:Добрий день. Допоможіть розібратися: сільська рада надала субвенцію школі по загальному фонду. На кінець кварталу вона залишиться невикористаною. У квартальній звітності сільської ради таку субвенцію показувати як дебіторську заборгованість чи як фактичні видатки?
Яким чином була надана субвенція? Ви ж мабудь її надали в райбюджет? Напишіть хочаб з яких балансових рахунків вона надавалася і на які?

vikosok
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 84
З нами з: 02 червня 2011, 21:08
Регіон: Киев
Звідки: Киев
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення vikosok »

...Згідно рішення сесії сільської ради кошти (вільний залишок загального фонду) розпорядженням відправлено на рах. 3545... по КФК 250380, а потім платіжним дорученням в районний бюджет.
Дт321 -Кт 702, Дт802 -Кт321.-?

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10263
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 145 разів
Подякували: 1366 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

vikosok писав:...Згідно рішення сесії сільської ради кошти (вільний залишок загального фонду) розпорядженням відправлено на рах. 3545... по КФК 250380, а потім платіжним дорученням в районний бюджет.
Дт321 -Кт 702, Дт802 -Кт321.-?
В обще мы по таким операциям проводок в плане счетов не найдём, так как это не относится к расходам или доходам установи, это операции с бюджетами, учёт по таким операциям возложен на органы казначейства! Но я знаю что казначейство с вас с требует отчёт по 250380, поэтому ставьте в нём и кассу и факт, иначе у вас будет не баланс!

vikosok
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 84
З нами з: 02 червня 2011, 21:08
Регіон: Киев
Звідки: Киев
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення vikosok »

Дякую!

male4a
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 162
З нами з: 15 січня 2014, 09:46
Регіон: Львовская область
Звідки: Львов
Дякував (ла): 6 разів
Подякували: 15 разів

Повідомлення male4a »

чи можуть бути фактичні менші за касові видатки на суму кредиторської заборгованості,яка була знята??

Владислав Станкус
Місцевий
Місцевий
Повідомлень: 619
З нами з: 24 липня 2015, 10:58
Регіон: Харьковская область
Дякував (ла): 4 рази
Подякували: 44 рази

Повідомлення Владислав Станкус »

Доброго дня! Можете більш детально викласти ситуацію?

male4a
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 162
З нами з: 15 січня 2014, 09:46
Регіон: Львовская область
Звідки: Львов
Дякував (ла): 6 разів
Подякували: 15 разів

Повідомлення male4a »

доброго дня!я вже з"ясувала!спасибі!

sofiya1987
Новачок
Новачок
Повідомлень: 9
З нами з: 16 листопада 2015, 20:38
Регіон: Одесская область

Повідомлення sofiya1987 »

Добрий день! Кошти передані одержувачам від головного розпорядника, у гловного розпорядника у формі 2-м відображаються касовими та фактичними ?

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10263
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 145 разів
Подякували: 1366 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

sofiya1987 писав:Добрий день! Кошти передані одержувачам від головного розпорядника, у гловного розпорядника у формі 2-м відображаються касовими та фактичними ?
Вобще в порядке 44 про это забыли написать! Лично моё мнение, по таким вот одержувачам вы должны сдавать отдельный отчёт в котором не будет фактических, и эти выдатки не должны отобраюаться у вас в балансе так как если почитать что отображается в балансе то увидим Розділ III "Доходи" у квартальній фінансовій звітності призначений для відображення всіх надходжень розпорядників бюджетних коштів, які вони отримують на виконання кошторису.! К вашему кошторису эти видатки отношения не имеют! Но зная казначейство вас все равно заставят здать и включить их в свой баланс, и так как вам надо чтоб он сошёлся то и факт придётся ставить!
П.С. ЛИчно моё мнение!!

olchik123
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 65
З нами з: 26 квітня 2015, 12:57
Регіон: Полтавская область
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення olchik123 »

Доброго дня. Підкажіть будь ласка, чи відображається м/0 2 у фактичних видатках. Напр,було заплачено адмін.збір, в м/о2 сума стоїть на 802 рахунку. Чи можливо цей збір потрібно показувати по м/о 6?

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10263
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 145 разів
Подякували: 1366 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

olyshka032 писав:Доброго дня. Підкажіть будь ласка, чи відображається м/0 2 у фактичних видатках. Напр,було заплачено адмін.збір, в м/о2 сума стоїть на 802 рахунку. Чи можливо цей збір потрібно показувати по м/о 6?
А де стоїть 641 рахунок у вас?

olchik123
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 65
З нами з: 26 квітня 2015, 12:57
Регіон: Полтавская область
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення olchik123 »

641 рахунок в м/0 2 стоїть, але ж це розрахунок за податками, що адмін.збір треба ставить сюди?

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10263
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 145 разів
Подякували: 1366 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

olyshka032 писав:641 рахунок в м/0 2 стоїть, але ж це розрахунок за податками, що адмін.збір треба ставить сюди?
Тоді як у вас в МО 2 802 рахунок попав?
Нараховано збір Дт 802 Кр 641 - МО 6
Перераховано Збір Дт 641 Кр 321 - МО 2

Insider
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 34
З нами з: 11 січня 2016, 09:53
Регіон: Киевская область

Повідомлення Insider »

Підкажіть будь ласка:
802, 813 рахунок має сходитись з фактичними видаткми у формі 2, 4(в цих формах фактичні рахуємо по формулі: касові + Кредиторка)? грубо кажучи це і є фактичні видатки?

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10263
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 145 разів
Подякували: 1366 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Syrovetska писав:Підкажіть будь ласка:
802, 813 рахунок має сходитись з фактичними видаткми у формі 2, 4(в цих формах фактичні рахуємо по формулі: касові + Кредиторка)? грубо кажучи це і є фактичні видатки?
Їх треба рахувати не по формулам, а брати із карток обліку фактичних видатків, картки обліку фактичних видатків повинні відповідати головній книзі! Це дуже грубо кажучі, ще є залишки метеріалів продуктів харчування і ще багато чого, чого не має в вашій формулі  :1:

Insider
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 34
З нами з: 11 січня 2016, 09:53
Регіон: Киевская область

Повідомлення Insider »

Відповідно саму картку заповнювати зігдно всіх МО, в який по Дт 801, 802..і т.д.?)
тоді підкажіть будь ласка як у формах робити коригування, якщо фактичні видатки не сходяться з головною?
Ви маєте на увазі ось цю формулу: Зал. 231-239 на поч.року-Зал.231-239 на кін.року + Зал.інш.коштів на поч.року - Зал.інш.коштів на кін.року + Зал.201-205 на поч.року - Зал.201-205 на кінець року + Залш.каси на поч.р. - Зал.каси на кінець року + касові видатки+ Дт на поч.року - Дт на кінець року +Кт на поч.року - Кт на кінець року - фактичні видатки ?? :52:

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10263
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 145 разів
Подякували: 1366 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Syrovetska писав:Відповідно саму картку заповнювати зігдно всіх МО, в який по Дт 801, 802..і т.д.?)
тоді підкажіть будь ласка як у формах робити коригування, якщо фактичні видатки не сходяться з головною?
Ви маєте на увазі ось цю формулу: Зал. 231-239 на поч.року-Зал.231-239 на кін.року + Зал.інш.коштів на поч.року - Зал.інш.коштів на кін.року + Зал.201-205 на поч.року - Зал.201-205 на кінець року + Залш.каси на поч.р. - Зал.каси на кінець року + касові видатки+ Дт на поч.року - Дт на кінець року +Кт на поч.року - Кт на кінець року - фактичні видатки ?? :52:
Треба з початку розібратися чому не сходяться! Зазвичай це залишки матеріалів і продукти харчування забувають провести по фактичним видаткам! Ну що ж у вас все в формули упирається, формула схожа на правду. але з мого досвіду скажу що і вона не досконала! Формула витікає із принципів обліку фактичних видатків її вигадали для перевірки балансу, а не для заповнення граф "фактичні видатки" в формі 2, 4! Ви заповнюєте звіт квартальний в формах ексель які тут на сайті присутні?

Insider
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 34
З нами з: 11 січня 2016, 09:53
Регіон: Киевская область

Повідомлення Insider »

EVGENIY писав:
Syrovetska писав:Відповідно саму картку заповнювати зігдно всіх МО, в який по Дт 801, 802..і т.д.?)
тоді підкажіть будь ласка як у формах робити коригування, якщо фактичні видатки не сходяться з головною?
Ви маєте на увазі ось цю формулу: Зал. 231-239 на поч.року-Зал.231-239 на кін.року + Зал.інш.коштів на поч.року - Зал.інш.коштів на кін.року + Зал.201-205 на поч.року - Зал.201-205 на кінець року + Залш.каси на поч.р. - Зал.каси на кінець року + касові видатки+ Дт на поч.року - Дт на кінець року +Кт на поч.року - Кт на кінець року - фактичні видатки ?? :52:
Треба з початку розібратися чому не сходяться! Зазвичай це залишки матеріалів і продукти харчування забувають провести по фактичним видаткам! Ну що ж у вас все в формули упирається, формула схожа на правду. але з мого досвіду скажу що і вона не досконала! Формула витікає із принципів обліку фактичних видатків її вигадали для перевірки балансу, а не для заповнення граф "фактичні видатки" в формі 2, 4! Ви заповнюєте звіт квартальний в формах ексель які тут на сайті присутні?
Так, беру той файл, який у вас на сайті)
Продуктів харчування взагалі в мене немає, і матеріалів там копійки.. по суті загубилась в 3 соснах і не знаю як правильно перевірити чи то в головній книзі каша чи то в формах. :25:

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10263
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 145 разів
Подякували: 1366 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

По перше треба дивитись фактичну наявність матеріалів вона у вас хоч співпдає з бухобліком? В балансі вона стоїть? На суму матеріалів придбаних в цьому році і не списаних буде різниця між касовими і фактичними! Я б зробив так заповнив баланс відповідно до даних бухобліку у всіх формах касові поставив і фактичні де вони 100% відомі! Ну а потім вже дивиться що з чим на співпадає!

Insider
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 34
З нами з: 11 січня 2016, 09:53
Регіон: Киевская область

Повідомлення Insider »

EVGENIY писав:По перше треба дивитись фактичну наявність матеріалів вона у вас хоч співпдає з бухобліком? В балансі вона стоїть? На суму матеріалів придбаних в цьому році і не списаних буде різниця між касовими і фактичними! Я б зробив так заповнив баланс відповідно до даних бухобліку у всіх формах касові поставив і фактичні де вони 100% відомі! Ну а потім вже дивиться що з чим на співпадає!
Матеріали співпадають з б/о. І в балансі стоїть.
Дякую, спробую ще так!)

Иришка
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 185
З нами з: 27 січня 2016, 20:03
Регіон: Черниговская область

Повідомлення Иришка »

В казначействі замовили кошти на з/п на 500 грн менше, ніж потрібно, оскільки працівник повинен повернути борг (внести на рахунок) в сумі 500 грн. Так як він пізно вніс ці кошти і відновлення пройшло 30 числа, то іншому працівнику не виплатили з/п на суму 500 грн і залишився борг. Борг 500 грн вважається фактичними видатками?

Иришка
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 185
З нами з: 27 січня 2016, 20:03
Регіон: Черниговская область

Повідомлення Иришка »

І ще одне питання: чи можуть касові витрати відрізнятися від фактичних на суму відновлення касових видатків?

Irina Natalich
Новачок
Новачок
Повідомлень: 9
З нами з: 16 вересня 2014, 11:54
Звідки: Сумы

Повідомлення Irina Natalich »

так. 500 грн фактичні видатки по ф.2 , касові зменшені на 500грн, і відображаєте залишок на рахунку та кредиторку по ф.7.

Відповісти

Повернутись до “Звітність до казначейства”