Фактичні видатки
-
- Мешканець
- Повідомлень: 475
- З нами з: 15 березня 2012, 11:34
- Регіон: Полтавская Область
- Звідки: Полтава
- Дякував (ла): 44 рази
- Подякували: 39 разів
Звичайно відображається. В м/о №6 - другі проведення Дт801(802,811,812)/Кт401, в картці фактичних видатків - за відповідним КЕКВ і відповідно в ф№2. Все що потрапляє на 80(81) рахунок - це фактичні видатки.
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10287
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 146 разів
- Подякували: 1368 разів
- Контактна інформація:
Wolf, А карточки учёта фактических выдатков хотя бы есть??? У вас много КФК? Есть материалы? Продукты питания??
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10287
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 146 разів
- Подякували: 1368 разів
- Контактна інформація:
Ну вот материалы это ещё не фактические выдатки, таким образом ваши фактические выдатки будут равны КАССОВЫЕ минус МАТЕРИАЛЫ и плюс КРЕДИТОРКА (кредиторка это фактические выдатки но ещё не было кассовых) минус дебеторка!! это так в двух слова конечно нужно ещё учесть остатки материалов на конец года и списаные в течении первого квартала!!
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10287
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 146 разів
- Подякували: 1368 разів
- Контактна інформація:
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10287
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 146 разів
- Подякували: 1368 разів
- Контактна інформація:
-
- Квартирант
- Повідомлень: 69
- З нами з: 01 лютого 2012, 13:56
- Регіон: Черниговская Область
- Звідки: Борзна
Доброго дня!Поясніть, будь-ласка, що мається на увазі в КАРТЦІ АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ- Видатки за кодами економічної класифікації та на зворотній стороні - Відшкодовано видатків за кодами економічної класифікації?????? Які суми сюди відносять?
Добавлено (10.04.2012, 14:38)
---------------------------------------------
Картка аналіт. обл. асигнувань заводиться 1 раз на рік чи щомісячно?
Добавлено (10.04.2012, 14:38)
---------------------------------------------
Картка аналіт. обл. асигнувань заводиться 1 раз на рік чи щомісячно?
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10287
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 146 разів
- Подякували: 1368 разів
- Контактна інформація:
Инна1990,
Карточка аналит.учёта заводится 1 раз в год!
Єто те суммы которые идут на відновлення кассових видатків, например если арендатор возмещает затраты на газ или на воду, то у арендодателя должны восстановить кассовые выдатки, ну или к примеру вы кому то ошибочно выплатили 100 грн в зарплату и предположем он их вернул то эта сума пойдёт на восстановление кассы и будет в карточке стоять на обратной стороне и уменьшит ваши кассовые выдатки!!!Инна1990 писав:Відшкодовано видатків за кодами економічної класифікації?????? Які суми сюди відносять?
Карточка аналит.учёта заводится 1 раз в год!
- Wolf
- Квартирант
- Повідомлень: 51
- З нами з: 04 квітня 2012, 21:23
- Регіон: Одесская Область
- Звідки: Одесса
- Подякували: 1 раз
наконец-то нашел,делюсь(это то что я хотел у Вас спросить)
Фактические расходы=Кассовые расходы+Дт на н.г.-Дт на к.г.(либо на отчетную дату)-Кт на н.г.+Кт на к.г.(либо на отчетную дату)+Остаток материалов и запасов на начало года-Остаток материалов и запасов на конец года(отчетную дату)
Фактические расходы=Кассовые расходы+Дт на н.г.-Дт на к.г.(либо на отчетную дату)-Кт на н.г.+Кт на к.г.(либо на отчетную дату)+Остаток материалов и запасов на начало года-Остаток материалов и запасов на конец года(отчетную дату)
От знайшла :
Зал.матеріалів на п.року - Зал.мат.на кінець + Зал.інших коштів на поч - Зал.на кінець + Зал.запасів на поч.-Зал.на кінець + Зал.каси на початок - Зал.на кінець+ Касові видатки + ДТ заборг.на початок - ДТ заб.на кінець - КТ на початок + КТ на кінець = ФАКТИЧНІ видатки.
Можете окремо по кожному фонду звіряти .
Якщо треба увязку по доходах по спецкоштах :
Нараховано доходів + ДТ заб.по доходах на початок - Дт заб.по доходах на кінець - КТ заб.по доходах на початок + КТ заб.по доходах на кінець = НАДІЙШЛО коштів
Зал.матеріалів на п.року - Зал.мат.на кінець + Зал.інших коштів на поч - Зал.на кінець + Зал.запасів на поч.-Зал.на кінець + Зал.каси на початок - Зал.на кінець+ Касові видатки + ДТ заборг.на початок - ДТ заб.на кінець - КТ на початок + КТ на кінець = ФАКТИЧНІ видатки.
Можете окремо по кожному фонду звіряти .
Якщо треба увязку по доходах по спецкоштах :
Нараховано доходів + ДТ заб.по доходах на початок - Дт заб.по доходах на кінець - КТ заб.по доходах на початок + КТ заб.по доходах на кінець = НАДІЙШЛО коштів
-
- Мешканець
- Повідомлень: 475
- З нами з: 15 березня 2012, 11:34
- Регіон: Полтавская Область
- Звідки: Полтава
- Дякував (ла): 44 рази
- Подякували: 39 разів
Крім того до відшкодування касових видатків відносяться суми сплачені працівниками за телефонні переговори особистого характеру і наприклад кошти сплачені працівником за бланк трудової книжки.
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10287
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 146 разів
- Подякували: 1368 разів
- Контактна інформація:
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10287
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 146 разів
- Подякували: 1368 разів
- Контактна інформація:
- Павлова Анна
- Мандрівник
- Повідомлень: 21
- З нами з: 06 березня 2012, 21:05
- Звідки: Диканька
Жаннна, якщо у Вас залишки коштів загального фонду на реєстраційному рахунку (місцевого бюджету), то в балансі будуть в активі по рядку 250, а в пасиві вони будуть відображені в рядку 450. у формі №2 надходження від касових будуть більші на суму залишків.
- Джулианна
- Квартирант
- Повідомлень: 93
- З нами з: 26 жовтня 2011, 17:21
- Регіон: Винницкая Область
- Звідки: Винница
- Дякував (ла): 1 раз
Мене цікавить таке питання:на початок року була кредиторська заборгованість по спецфонду, в першому кварталі її списано. В формі 4.3. фактичні видаткі збільшуються на суму заборгованості чи ні?
-
- Мешканець
- Повідомлень: 143
- З нами з: 16 грудня 2011, 23:25
- Регіон: Кировоградская область
- Звідки: Кіровоградська область
- Дякував (ла): 44 рази
- Подякували: 12 разів
в цьому випадку буде ругулюватися фінансовий результат, адже в свій час кредиторська заборгованість була віднесена на фін.результат.
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10287
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 146 разів
- Подякували: 1368 разів
- Контактна інформація:
- tinamar
- Мешканець
- Повідомлень: 459
- З нами з: 06 жовтня 2011, 10:39
- Регіон: Полтавская область
- Звідки: Полтавська область
- Дякував (ла): 18 разів
- Подякували: 6 разів
user писав:Точно така є в Медку і в Бестзвіті(можливо хтось не звертав на неї уваги).
Я не звертала, рахувала на листочку в стопчик. user, на_та, спасибі