Фактичні видатки
Підкажіть будь ласка:
802, 813 рахунок має сходитись з фактичними видаткми у формі 2, 4(в цих формах фактичні рахуємо по формулі: касові + Кредиторка)? грубо кажучи це і є фактичні видатки?
802, 813 рахунок має сходитись з фактичними видаткми у формі 2, 4(в цих формах фактичні рахуємо по формулі: касові + Кредиторка)? грубо кажучи це і є фактичні видатки?
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10290
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 146 разів
- Подякували: 1369 разів
- Контактна інформація:
Їх треба рахувати не по формулам, а брати із карток обліку фактичних видатків, картки обліку фактичних видатків повинні відповідати головній книзі! Це дуже грубо кажучі, ще є залишки метеріалів продуктів харчування і ще багато чого, чого не має в вашій формуліSyrovetska писав:Підкажіть будь ласка:
802, 813 рахунок має сходитись з фактичними видаткми у формі 2, 4(в цих формах фактичні рахуємо по формулі: касові + Кредиторка)? грубо кажучи це і є фактичні видатки?
Відповідно саму картку заповнювати зігдно всіх МО, в який по Дт 801, 802..і т.д.?)
тоді підкажіть будь ласка як у формах робити коригування, якщо фактичні видатки не сходяться з головною?
Ви маєте на увазі ось цю формулу: Зал. 231-239 на поч.року-Зал.231-239 на кін.року + Зал.інш.коштів на поч.року - Зал.інш.коштів на кін.року + Зал.201-205 на поч.року - Зал.201-205 на кінець року + Залш.каси на поч.р. - Зал.каси на кінець року + касові видатки+ Дт на поч.року - Дт на кінець року +Кт на поч.року - Кт на кінець року - фактичні видатки ??
тоді підкажіть будь ласка як у формах робити коригування, якщо фактичні видатки не сходяться з головною?
Ви маєте на увазі ось цю формулу: Зал. 231-239 на поч.року-Зал.231-239 на кін.року + Зал.інш.коштів на поч.року - Зал.інш.коштів на кін.року + Зал.201-205 на поч.року - Зал.201-205 на кінець року + Залш.каси на поч.р. - Зал.каси на кінець року + касові видатки+ Дт на поч.року - Дт на кінець року +Кт на поч.року - Кт на кінець року - фактичні видатки ??
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10290
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 146 разів
- Подякували: 1369 разів
- Контактна інформація:
Треба з початку розібратися чому не сходяться! Зазвичай це залишки матеріалів і продукти харчування забувають провести по фактичним видаткам! Ну що ж у вас все в формули упирається, формула схожа на правду. але з мого досвіду скажу що і вона не досконала! Формула витікає із принципів обліку фактичних видатків її вигадали для перевірки балансу, а не для заповнення граф "фактичні видатки" в формі 2, 4! Ви заповнюєте звіт квартальний в формах ексель які тут на сайті присутні?Syrovetska писав:Відповідно саму картку заповнювати зігдно всіх МО, в який по Дт 801, 802..і т.д.?)
тоді підкажіть будь ласка як у формах робити коригування, якщо фактичні видатки не сходяться з головною?
Ви маєте на увазі ось цю формулу: Зал. 231-239 на поч.року-Зал.231-239 на кін.року + Зал.інш.коштів на поч.року - Зал.інш.коштів на кін.року + Зал.201-205 на поч.року - Зал.201-205 на кінець року + Залш.каси на поч.р. - Зал.каси на кінець року + касові видатки+ Дт на поч.року - Дт на кінець року +Кт на поч.року - Кт на кінець року - фактичні видатки ??
Так, беру той файл, який у вас на сайті)EVGENIY писав:Треба з початку розібратися чому не сходяться! Зазвичай це залишки матеріалів і продукти харчування забувають провести по фактичним видаткам! Ну що ж у вас все в формули упирається, формула схожа на правду. але з мого досвіду скажу що і вона не досконала! Формула витікає із принципів обліку фактичних видатків її вигадали для перевірки балансу, а не для заповнення граф "фактичні видатки" в формі 2, 4! Ви заповнюєте звіт квартальний в формах ексель які тут на сайті присутні?Syrovetska писав:Відповідно саму картку заповнювати зігдно всіх МО, в який по Дт 801, 802..і т.д.?)
тоді підкажіть будь ласка як у формах робити коригування, якщо фактичні видатки не сходяться з головною?
Ви маєте на увазі ось цю формулу: Зал. 231-239 на поч.року-Зал.231-239 на кін.року + Зал.інш.коштів на поч.року - Зал.інш.коштів на кін.року + Зал.201-205 на поч.року - Зал.201-205 на кінець року + Залш.каси на поч.р. - Зал.каси на кінець року + касові видатки+ Дт на поч.року - Дт на кінець року +Кт на поч.року - Кт на кінець року - фактичні видатки ??
Продуктів харчування взагалі в мене немає, і матеріалів там копійки.. по суті загубилась в 3 соснах і не знаю як правильно перевірити чи то в головній книзі каша чи то в формах.
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10290
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 146 разів
- Подякували: 1369 разів
- Контактна інформація:
По перше треба дивитись фактичну наявність матеріалів вона у вас хоч співпдає з бухобліком? В балансі вона стоїть? На суму матеріалів придбаних в цьому році і не списаних буде різниця між касовими і фактичними! Я б зробив так заповнив баланс відповідно до даних бухобліку у всіх формах касові поставив і фактичні де вони 100% відомі! Ну а потім вже дивиться що з чим на співпадає!
Матеріали співпадають з б/о. І в балансі стоїть.EVGENIY писав:По перше треба дивитись фактичну наявність матеріалів вона у вас хоч співпдає з бухобліком? В балансі вона стоїть? На суму матеріалів придбаних в цьому році і не списаних буде різниця між касовими і фактичними! Я б зробив так заповнив баланс відповідно до даних бухобліку у всіх формах касові поставив і фактичні де вони 100% відомі! Ну а потім вже дивиться що з чим на співпадає!
Дякую, спробую ще так!)
В казначействі замовили кошти на з/п на 500 грн менше, ніж потрібно, оскільки працівник повинен повернути борг (внести на рахунок) в сумі 500 грн. Так як він пізно вніс ці кошти і відновлення пройшло 30 числа, то іншому працівнику не виплатили з/п на суму 500 грн і залишився борг. Борг 500 грн вважається фактичними видатками?
І ще одне питання: чи можуть касові витрати відрізнятися від фактичних на суму відновлення касових видатків?
-
- Новачок
- Повідомлень: 9
- З нами з: 16 вересня 2014, 11:54
- Звідки: Сумы
так. 500 грн фактичні видатки по ф.2 , касові зменшені на 500грн, і відображаєте залишок на рахунку та кредиторку по ф.7.
Підкажіть будь ласка, складаю квартальний баланс і не йде актив із пасивом на суму придбаної канцелярії - 2998,15(поставила на 234 рах.)
На фактичних канцелярія сидить, адже вона ще не оплачена - кредиторка. А як тільки прибираю цю суму з фактичних, то все сходиться.
На фактичних канцелярія сидить, адже вона ще не оплачена - кредиторка. А як тільки прибираю цю суму з фактичних, то все сходиться.
ну да. але ця канцелярія не оплачена, то навіть якщо вона на кредиторці, то це не будуть фактичні?Наталекс писав:якщо канцелярія ще не видавалась працівникам, то це не будуть фактичні, а тільки на 234 рах.
- Радистка_Кэт
- Коронована особа
- Повідомлень: 2220
- З нами з: 20 вересня 2012, 20:18
- Регіон: Киев
- Звідки: Киев
- Дякував (ла): 46 разів
- Подякували: 21 раз
Оплата не влияет на отнесение на фактические.
Если вы эти канцтовары раздали и списали - то они идут на факт.
Если вы эти канцтовары раздали и списали - то они идут на факт.
Допоможіть будь ласка чи правильно думаю.
Не йде актив з пасивом, на суму придбаних матеріалів(актив більший).
Рахувала по формулі фактичні, не йде на цю суму:
Зал. 231-239 на поч.року-Зал.231-239 на кін.року + Зал.інш.коштів на поч.року - Зал.інш.коштів на кін.року + Зал.201-205 на поч.року - Зал.201-205 на кінець року + Залш.каси на поч.р. - Зал.каси на кінець року + касові видатки+ Дт на поч.року - Дт на кінець року +Кт на поч.року - Кт на кінець року = фактичні видатки
я так розумію, цю суму матеріалів треба прибрати з фактичних?
Не йде актив з пасивом, на суму придбаних матеріалів(актив більший).
Рахувала по формулі фактичні, не йде на цю суму:
Зал. 231-239 на поч.року-Зал.231-239 на кін.року + Зал.інш.коштів на поч.року - Зал.інш.коштів на кін.року + Зал.201-205 на поч.року - Зал.201-205 на кінець року + Залш.каси на поч.р. - Зал.каси на кінець року + касові видатки+ Дт на поч.року - Дт на кінець року +Кт на поч.року - Кт на кінець року = фактичні видатки
я так розумію, цю суму матеріалів треба прибрати з фактичних?
Востаннє редагувалось 04 січня 2017, 14:07 користувачем Insider, всього редагувалось 1 раз.
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10290
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 146 разів
- Подякували: 1369 разів
- Контактна інформація:
Якщо ви їх не списали то фактичних ще не може бути!Syrovetska писав:Допоможіть будь ласка чи правильно думаю.
Не йде актив з пасивом, на суму придбаних матеріалів.
Рахувала по формулі фактичні, не йде на цю суму:
Зал. 231-239 на поч.року-Зал.231-239 на кін.року + Зал.інш.коштів на поч.року - Зал.інш.коштів на кін.року + Зал.201-205 на поч.року - Зал.201-205 на кінець року + Залш.каси на поч.р. - Зал.каси на кінець року + касові видатки+ Дт на поч.року - Дт на кінець року +Кт на поч.року - Кт на кінець року = фактичні видатки
я так розумію, цю суму матеріалів треба додати до фактичних?
EVGENIY писав:Якщо ви їх не списали то фактичних ще не може бути!Syrovetska писав:Допоможіть будь ласка чи правильно думаю.
Не йде актив з пасивом, на суму придбаних матеріалів.
Рахувала по формулі фактичні, не йде на цю суму:
Зал. 231-239 на поч.року-Зал.231-239 на кін.року + Зал.інш.коштів на поч.року - Зал.інш.коштів на кін.року + Зал.201-205 на поч.року - Зал.201-205 на кінець року + Залш.каси на поч.р. - Зал.каси на кінець року + касові видатки+ Дт на поч.року - Дт на кінець року +Кт на поч.року - Кт на кінець року = фактичні видатки
я так розумію, цю суму матеріалів треба додати до фактичних?
Якщо я цю суму прибираю з фактичних, то касові більші на різницю придбаних і списаних матеріалів. це вірно?
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10290
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 146 разів
- Подякували: 1369 разів
- Контактна інформація:
беріть картку обліку касових і картку обліку фактичних і дивіться, які формули? Формули для самоперевірки, а не для вирахування фактичних видатків! Не списані продукти харчування або матеріали, в пасиві будуть сидіти в результаті виконання кошторису!Syrovetska писав:EVGENIY писав:Якщо ви їх не списали то фактичних ще не може бути!Syrovetska писав:Допоможіть будь ласка чи правильно думаю.
Не йде актив з пасивом, на суму придбаних матеріалів.
Рахувала по формулі фактичні, не йде на цю суму:
Зал. 231-239 на поч.року-Зал.231-239 на кін.року + Зал.інш.коштів на поч.року - Зал.інш.коштів на кін.року + Зал.201-205 на поч.року - Зал.201-205 на кінець року + Залш.каси на поч.р. - Зал.каси на кінець року + касові видатки+ Дт на поч.року - Дт на кінець року +Кт на поч.року - Кт на кінець року = фактичні видатки
я так розумію, цю суму матеріалів треба додати до фактичних?
Якщо я цю суму прибираю з фактичних, то касові більші на різницю придбаних і списаних матеріалів. це вірно?
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10290
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 146 разів
- Подякували: 1369 разів
- Контактна інформація:
і які саме у вас матеріали?? На якому рахунку??? Бесіду ведемо ні про що, ніякої конкретики!
Канцелярія, папір і т.д.EVGENIY писав:і які саме у вас матеріали?? На якому рахунку??? Бесіду ведемо ні про що, ніякої конкретики!
Актив з пасивом не йде на суму надходжень матеріалів (додаток 16, рядок 210) - 13217,85
Списано матеріалів (додаток 16, рядок 310) - 10122,36.
Картки анал.обліку не велись(((
зараз фактичні = касові + списання (10122,36)
Якщо прибрати з фактичних 13217,85, то різниця між касовими і фактичними буде 3095,49.
я так розумію, що помилка в тому, що в касових сидить суму надходжень матеріалів.
якщо є залишок матеріалів за матеріальновідповідальною особою то касові не будуть співпадати з фактичними
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10290
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 146 разів
- Подякували: 1369 разів
- Контактна інформація:
Вот я расставил ваши цифры в годовом отчёте и у меня нет ошибок!Syrovetska писав:Канцелярія, папір і т.д.EVGENIY писав:і які саме у вас матеріали?? На якому рахунку??? Бесіду ведемо ні про що, ніякої конкретики!
Актив з пасивом не йде на суму надходжень матеріалів (додаток 16, рядок 210) - 13217,85
Списано матеріалів (додаток 16, рядок 310) - 10122,36.
Картки анал.обліку не велись(((
зараз фактичні = касові + списання (10122,36)
Якщо прибрати з фактичних 13217,85, то різниця між касовими і фактичними буде 3095,49.
я так розумію, що помилка в тому, що в касових сидить суму надходжень матеріалів.
У вас недостатньо прав для перегляду приєднаних до цього повідомлення файлів.
-
- Мешканець
- Повідомлень: 188
- З нами з: 17 жовтня 2013, 09:23
- Регіон: Днепропетровская Область
- Звідки: Днепропетровск
- Дякував (ла): 8 разів
- Подякували: 2 рази
Підкажіть, будь-ласка, якщо на початок року була дебіторська заборгованість 850,00 грн. по КЕКВ 2271, яка була погашена дебітором та повернута в бюджет, оскільки не було по 2271 кредиторської заборгованості, це змінює фінансовий результат??? Якщо змінює, то цілий рік у квартальних звітах я показую змінений фінрезультат у балансі, а тепер на кінець року в річному звіті як мені це показати, якщо по формі 9 рахується автоматично і в мене баланс не йде на цю суму???
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10290
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 146 разів
- Подякували: 1369 разів
- Контактна інформація:
По формі 9 там умовно автоматично я б сказав, адже якщо подивитись в додаток останній де написано як перевіряти додатки то ми побачимо фразу по типу - "плюс (мінус) рядок..." тобто там формулу остаточно не пропишеш і ви можете її підправити під себе!rayrada писав:Підкажіть, будь-ласка, якщо на початок року була дебіторська заборгованість 850,00 грн. по КЕКВ 2271, яка була погашена дебітором та повернута в бюджет, оскільки не було по 2271 кредиторської заборгованості, це змінює фінансовий результат??? Якщо змінює, то цілий рік у квартальних звітах я показую змінений фінрезультат у балансі, а тепер на кінець року в річному звіті як мені це показати, якщо по формі 9 рахується автоматично і в мене баланс не йде на цю суму???
Підкажіть будь-ласка - при закупівлі основних, та інших необоротних, фактичні видатки менше касових? чи фактичні і касові видатки рівняються?
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10290
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 146 разів
- Подякували: 1369 разів
- Контактна інформація:
1.1FIN.BOX писав:Підкажіть будь-ласка - при закупівлі основних, та інших необоротних, фактичні видатки менше касових? чи фактичні і касові видатки рівняються?
Відображення сум придбання, створення (виготовлення) власними силами, поліпшення, капітального будівництва, розробки об'єктів необоротних активів
141 - 143
364, 675, 825
Водночас відображаються фактичні видатки
801, 802, 811 - 813
402
Вторая проводка и есть ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДІ!!! т.е. при приобретении ОС кассовые=фактическим
-
- Мандрівник
- Повідомлень: 38
- З нами з: 03 жовтня 2014, 22:59
- Регіон: Киев
- Звідки: Киев
EVGENIY писав:1.1FIN.BOX писав:Підкажіть будь-ласка - при закупівлі основних, та інших необоротних, фактичні видатки менше касових? чи фактичні і касові видатки рівняються?
Відображення сум придбання, створення (виготовлення) власними силами, поліпшення, капітального будівництва, розробки об'єктів необоротних активів
141 - 143
364, 675, 825
Водночас відображаються фактичні видатки
801, 802, 811 - 813
402
Вторая проводка и есть ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДІ!!! т.е. при приобретении ОС кассовые=фактическим
НОВИЙ ПЛАН РАХУНКІВ
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10290
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 146 разів
- Подякували: 1369 разів
- Контактна інформація:
НіАня30.01.2017 писав:Скажіть лікарняні за рахунок ФСС включать в касові видатки за місяць?
Добрий день! На рахунок 8013 ми відносимо матеріальні витрати КЕКВ 2210? А куди віднести оплату тепла, води, світла?
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10290
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 146 разів
- Подякували: 1369 разів
- Контактна інформація:
Думаю сюди:Иришка писав:Добрий день! На рахунок 8013 ми відносимо матеріальні витрати КЕКВ 2210? А куди віднести оплату тепла, води, світла?
І осьНа субрахунках 8013 (8023) "Матеріальні витрати" ведеться облік матеріальних витрат, які здійснюються суб'єктом державного сектору у процесі основної діяльності та на виконання програм, зокрема витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю (крім капітальних витрат), медикаментів та перев'язувальних матеріалів, продуктів харчування, витрат на оплату послуг, отриманих від сторонніх підприємств тощо.