Квартальна звітність до казначейства

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10290
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

mamochka писав:тобто у ф.4 касові = фактичні?
Прочтите ещё раз моё сообщение что ли!
Откуда мне знать что у вас там в ф4! Мі речь вели про амортизацию!

mamochka
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 358
З нами з: 29 січня 2014, 14:18
Дякував (ла): 7 разів

Повідомлення mamochka »

в мене касові - придбання ІНМА

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10290
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

mamochka писав:в мене касові - придбання ІНМА
Якщо так то каса=факту в цьому випадку!

user
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 475
З нами з: 15 березня 2012, 11:34
Регіон: Полтавская Область
Звідки: Полтава
Дякував (ла): 44 рази
Подякували: 39 разів

Повідомлення user »

Здав :52: з першого разу. Останній раз кажу: амортизація рах. 8014 - списується на результат і включається до фактичних витрат в формах 2 і 4 і в рядок 2850 у формі 2-дс.

mamochka
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 358
З нами з: 29 січня 2014, 14:18
Дякував (ла): 7 разів

Повідомлення mamochka »

вартість ІНМА 1000 грн., відповідно це касові, яка сума фактичних - 1000 чи 500?

Аватар користувача
viktoriy_ubr
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 98
З нами з: 14 лютого 2012, 23:19
Регіон: Киев
Звідки: Киев
Дякував (ла): 3 рази
Подякували: 8 разів

Повідомлення viktoriy_ubr »

user, ВІТАЮ !!!

АНУ КА СКАЖІТЬ МЕНІ БУДЬЛАСКА В ПАСИВІ ВНЕСЕНИЙ КАПІТАЛ= на початок року залишкова вартість ОЗ, а на кінець кварталу яКА???

Аватар користувача
ssvet_ubr
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 209
З нами з: 07 липня 2011, 17:37
Регіон: Киев
Звідки: Киев
Дякував (ла): 4 рази
Подякували: 5 разів

Повідомлення ssvet_ubr »

По суті, раніше при придбанні основних засобів амортизація нараховувалася у витрати 100% (так як амортизація- це включення вартості необоротних активів у витрати). Тепер це здійснюється по мірі нарахування зносу (щоквартально або раз на рік, або при придбанні малоцінних необороних активів). Тому у будь-якому випадку амортизація повинна бути включена у витрати (фактичні). Інакше - у вас взагалі будуть відсутні в обліку витрати по амортизації, а це є один з елементів витрат, на рівні з зарплатою і нарахуваннями на неї.

Maryna1989
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 57
З нами з: 04 лютого 2017, 19:17
Регіон: Винницкая область
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення Maryna1989 »

EVGENIY писав:
Людмила_К писав:Звіт,мабуть, усі здали?тиша на форумі.А я не можу розібратись з двома моментами:
1,списані основні засоби, вони повинні зменшити рахунок 5111?якими проводками?
2,в січні нам поступило відшкодування ком.послуг за минулий рік.Якими проводками це провести?
Допоможіть,будь ласка,бо я уже  нічого не розумію.Зреагуйте на мое запитання хоть хто-нібуть!!!!!
2.19 Віднесення до накопичених фінансових результатів первісної вартості нематеріальних активів, які були придбані або безоплатно отримані за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об'єктами державної (комунальної) власності, при їх списанні 
51 "Внесений капітал" 5512 "Накопичені фінансові результати виконання кошторису"

Подробиці: https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/buhgalterskiy-oblik/tipova-koresp-subrahubkiv/
Але ж при списані ОЗ була проводка 8411-10... , потім 5511-8411, чи не буде подвоєння на фінансовому результаті цього і минулого періоду???????????????

Аватар користувача
ssvet_ubr
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 209
З нами з: 07 липня 2011, 17:37
Регіон: Киев
Звідки: Киев
Дякував (ла): 4 рази
Подякували: 5 разів

Повідомлення ssvet_ubr »

При списанні нараховується лише знос на залишкову вартість (недоамортизовану) у випадку списання раніше ніж закінчиться термін експлуатації, або списання малоцінних необоротних активів.
А списання 100% зношених активів  проводиться за Дт 14 і Кт 10,11

user
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 475
З нами з: 15 березня 2012, 11:34
Регіон: Полтавская Область
Звідки: Полтава
Дякував (ла): 44 рази
Подякували: 39 разів

Повідомлення user »

viktoriy_ubr писав:user, ВІТАЮ   !!!

АНУ КА СКАЖІТЬ МЕНІ БУДЬЛАСКА В ПАСИВІ  ВНЕСЕНИЙ КАПІТАЛ= на початок року залишкова вартість ОЗ,  а на кінець кварталу яКА???
капітал рядок 1400   4814027 і 4819177,(різниця - придбано комп) знос рядок 1002 = 5075290 і 5035561(різниця=39729(списано автомобіль(знос100% на суму 42304-2575 нараховано знос(50% при введенні в експуатацію компа)
Востаннє редагувалось 11 квітня 2017, 12:11 користувачем user, всього редагувалось 1 раз.

Аватар користувача
Людмила_К
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 14
З нами з: 24 червня 2015, 09:34
Регіон: Черниговская область
Дякував (ла): 3 рази

Повідомлення Людмила_К »

EVGENIY,  це все розумію,так і зробила.А куди поставити в форму 2дс?рівність -фінрезультат на поч.року 6+ рядок 2390 ф.2дс = фінрезультат на кінець періоду - повинна витримуватись?????тоді,в який рядок поставити суму списання ОЗ????

Аватар користувача
viktoriy_ubr
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 98
З нами з: 14 лютого 2012, 23:19
Регіон: Киев
Звідки: Киев
Дякував (ла): 3 рази
Подякували: 8 разів

Повідомлення viktoriy_ubr »

user писав:
viktoriy_ubr писав:user, ВІТАЮ   !!!

АНУ КА СКАЖІТЬ МЕНІ БУДЬЛАСКА В ПАСИВІ  ВНЕСЕНИЙ КАПІТАЛ= на початок року залишкова вартість ОЗ,  а на кінець кварталу яКА???
капітал рядок 1400   4814027 і 4819177,(різниця - придбано комп) знос рядок 1002 = 5075290 і 5035561
 рах 5111
на початок періоду (залишкова вртість ОЗ) так
на кінець періоду = (залишкова вартість на кінець періоду + первісна що надійшли протягом кварталу ) так чи ні

user
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 475
З нами з: 15 березня 2012, 11:34
Регіон: Полтавская Область
Звідки: Полтава
Дякував (ла): 44 рази
Подякували: 39 разів

Повідомлення user »

Так і я там по зносу пояснення відрегував

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10290
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

viktoriy_ubr писав:
user писав:
viktoriy_ubr писав:user, ВІТАЮ   !!!

АНУ КА СКАЖІТЬ МЕНІ БУДЬЛАСКА В ПАСИВІ  ВНЕСЕНИЙ КАПІТАЛ= на початок року залишкова вартість ОЗ,  а на кінець кварталу яКА???
капітал рядок 1400   4814027 і 4819177,(різниця - придбано комп) знос рядок 1002 = 5075290 і 5035561
 рах 5111
на початок періоду (залишкова вртість ОЗ) так
на кінець періоду = (залишкова вартість на кінець періоду + первісна що надійшли протягом кварталу ) так чи ні
Давайте почитаємо призначення рахунку 5111 в плані рахунків
Рахунок 51 "Внесений капітал"
Рахунок 51 "Внесений капітал" призначено для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух капіталу розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів, сформованих за відповідними рішеннями органів управління.
За кредитом рахунку відображається збільшення внесеного капіталу, за дебетом - його зменшення (вилучення) та віднесення до накопичених фінансових результатів вартості необоротних активів при їх списанні, на суму яких у попередніх звітних періодах було збільшено капітал.
Рахунок 51 "Внесений капітал" має такі субрахунки:
5111 "Внесений капітал розпорядникам бюджетних коштів"; . На субрахунку 5111 "Внесений капітал розпорядникам бюджетних коштів" ведеться облік формування капіталу розпорядників бюджетних коштів. Збільшення капіталу відображається внаслідок оприбуткування активів, закріплених на праві оперативного управління за розпорядником бюджетних коштів за рішеннями органу управління, на суму цільового фінансування на створення (придбання) необоротних активів, виділеного з відповідного бюджету. Зменшення капіталу відображається внаслідок операцій з вилучення активів за рішенням органу управління, а також віднесення до накопичених фінансових результатів вартості необоротних активів при їх списанні, на суму яких в попередніх звітних періодах було збільшено капітал.


Подробиці: https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/buhgalterskiy-oblik/poryadok-zastosuvannya-planu-rahunkiv-buhgalterskogo-obliku-v/
Тепер вмикаємо логіку! Чому у вас на рахунку 5111 залишкова вартість?? Якщо цей рахунок не призначений для обліку залишкової вартості?? Навіщо взагалі вам план рахунків якщо ви що хочете то на рахунках і водображаєте!!! Це порушення правил ведення бухобліку!!!

Maryna1989
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 57
З нами з: 04 лютого 2017, 19:17
Регіон: Винницкая область
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення Maryna1989 »

ssvet_ubr писав:При списанні нараховується лише знос на залишкову вартість (недоамортизовану) у випадку списання раніше ніж закінчиться термін експлуатації, або списання малоцінних необоротних активів.
А списання 100% зношених активів  проводиться за Дт 14 і Кт 10,11
в мене колишній рах.107 знос не нарахорувався (багаторічні насадження)

Аватар користувача
viktoriy_ubr
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 98
З нами з: 14 лютого 2012, 23:19
Регіон: Киев
Звідки: Киев
Дякував (ла): 3 рази
Подякували: 8 разів

Повідомлення viktoriy_ubr »

бюджетна бухгалтерія №3 стор39 /переносимо залишки/ фонд у необоротних активах -349873,18 = внесений капітал -394873,18 тоді як? Деся глюк чи як?

mamochka
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 358
З нами з: 29 січня 2014, 14:18
Дякував (ла): 7 разів

Повідомлення mamochka »

у формі 2-дс в "IV. ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТ ЗА ОБМІННИМИ ОПЕРАЦІЯМИ" придбання по КЕКВ 3110 десь ставити, може в р. 2840?

Аватар користувача
ssvet_ubr
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 209
З нами з: 07 липня 2011, 17:37
Регіон: Киев
Звідки: Киев
Дякував (ла): 4 рази
Подякували: 5 разів

Повідомлення ssvet_ubr »

Я згідна з Євгеном, що на рахунок 5111 треба ставити первісну вартість. Але якщо я зроблю коригуючі проведення на початок року - в мене замість профіциту бюджету в сумі 38 тис.грн вилізе дефіцит майже у мільйон!! Як можна подати такий звіт?
Востаннє редагувалось 11 квітня 2017, 13:23 користувачем ssvet_ubr, всього редагувалось 1 раз.

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10290
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

ssvet_ubr писав:Я згідна з Євгеном, що на рахунок 5111 треба ставити первісну вартість. Але якщо я зроблю коригуючі проведення на початок року - в мене замість профіциту бюджету в сумі 38 тис.грн вилізе дефіцит майже у мільйон!! Як можна подати такий
І шо??? Це смертельно? Чи десь написано що такого не повинно бути?? Чи десь написано що це горе якесь??? Якби ви облік ввели роки три за новим планом рахунків у вас саме так зараз би і було!!! Така логіка нового плану рахунків і нічого страшного що у вас там вилізе!  :31:

Аватар користувача
ssvet_ubr
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 209
З нами з: 07 липня 2011, 17:37
Регіон: Киев
Звідки: Киев
Дякував (ла): 4 рази
Подякували: 5 разів

Повідомлення ssvet_ubr »

Я б подала, а чи приймуть? Ось у чому питання!  Тому більше схиляюсь до того, що будуть якісь зміни (хоча б у формі 2дс), де все можна відкоригувати. Думаю, що до звітності за 2 квартал все має утрястись (будуть вже якісь зміни або роз"яснення), тоді і відкоригуємо.
Востаннє редагувалось 11 квітня 2017, 13:27 користувачем ssvet_ubr, всього редагувалось 1 раз.

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10290
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

ssvet_ubr писав:Я б подала, а чи приймуть? Ось у чому питання!
А куди вони дінуться?? У казначейства не має підстав вам відмовити!

user
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 475
З нами з: 15 березня 2012, 11:34
Регіон: Полтавская Область
Звідки: Полтава
Дякував (ла): 44 рази
Подякували: 39 разів

Повідомлення user »

mamochka писав:у формі 2-дс в "IV. ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТ ЗА ОБМІННИМИ ОПЕРАЦІЯМИ" придбання по КЕКВ 3110 десь ставити, може в р. 2840?
Придбання - це не витрати, його там не буде ніде, в 4 розділі показується дебет рахунків 8-го класу з головної книги до закриття кварталу.

Аватар користувача
ssvet_ubr
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 209
З нами з: 07 липня 2011, 17:37
Регіон: Киев
Звідки: Киев
Дякував (ла): 4 рази
Подякували: 5 разів

Повідомлення ssvet_ubr »

Євген, тоді допоможіть сформувати додаткові проведення. Так як тут не обійтися лише Дт 5512 Кт 5111 на суму зносу. Тут ще треба відкоригувати (повернути з видатків) суму яка має амортизуватися в майбутньому (основні засоби і малоцінні необоротні активи). Я не можу нічого придумати крім Дт 5511 Кт 5512. І знов же, як це показати у формі 2дс?

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10290
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

ssvet_ubr писав:Євген, тоді допоможіть сформувати додаткові проведення. Так як тут не обійтися лише Дт 5512 Кт 5111 на суму зносу. Тут ще треба відкоригувати (повернути з видатків) суму яка має амортизуватися в майбутньому (основні засоби і малоцінні необоротні активи).  Я не можу нічого придумати крім Дт 5511 Кт 5512. І знов же, як це показати у формі 2дс?
Нічого не придумуйте! Достатньо однієї проводки Дт 5512 кр 5111 на суму зносу на 01.01.2017 я про це вже не один раз писав!

buhg
Місцевий
Місцевий
Повідомлень: 727
З нами з: 21 січня 2014, 14:27
Регіон: Одесская Область
Звідки: Одесса
Дякував (ла): 87 разів
Подякували: 9 разів

Повідомлення buhg »

я попробовала сделать такие проводки ,и стр 140 решило, стала первонач ст-ть, но финансовый результат на сумму списан 1113 не идет почему-то как и не шел,не знаю что делать

Аватар користувача
viktoriy_ubr
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 98
З нами з: 14 лютого 2012, 23:19
Регіон: Киев
Звідки: Киев
Дякував (ла): 3 рази
Подякували: 8 разів

Повідомлення viktoriy_ubr »

EVGENIY писав:
ssvet_ubr писав:Євген, тоді допоможіть сформувати додаткові проведення. Так як тут не обійтися лише Дт 5512 Кт 5111 на суму зносу. Тут ще треба відкоригувати (повернути з видатків) суму яка має амортизуватися в майбутньому (основні засоби і малоцінні необоротні активи).  Я не можу нічого придумати крім Дт 5511 Кт 5512. І знов же, як це показати у формі 2дс?
Нічого не придумуйте! Достатньо однієї проводки Дт 5512 кр 5111 на суму зносу на 01.01.2017 я про це вже не один раз писав!
Ну так тоді все ясно, надіюсь
Не подумайте що недовіряю бо саме цього я чекала з самого ранку , але це десь прописано

Maryna1989
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 57
З нами з: 04 лютого 2017, 19:17
Регіон: Винницкая область
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення Maryna1989 »

EVGENIY писав:
ssvet_ubr писав:Євген, тоді допоможіть сформувати додаткові проведення. Так як тут не обійтися лише Дт 5512 Кт 5111 на суму зносу. Тут ще треба відкоригувати (повернути з видатків) суму яка має амортизуватися в майбутньому (основні засоби і малоцінні необоротні активи).  Я не можу нічого придумати крім Дт 5511 Кт 5512. І знов же, як це показати у формі 2дс?
Нічого не придумуйте! Достатньо однієї проводки Дт 5512 кр 5111 на суму зносу на 01.01.2017 я про це вже не один раз писав!
EVGENIY, дякую зробила як ви писали, форма 2-дс зійшлась. Ще запитання у формі 1-дс стр.1420 (на кінець звітного періоду) ставимо 5512 з урахуванням змін??? , а не на початок 2017року  + 5511 за звітний період

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10290
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Maryna1989 писав:
EVGENIY писав:
ssvet_ubr писав:Євген, тоді допоможіть сформувати додаткові проведення. Так як тут не обійтися лише Дт 5512 Кт 5111 на суму зносу. Тут ще треба відкоригувати (повернути з видатків) суму яка має амортизуватися в майбутньому (основні засоби і малоцінні необоротні активи).  Я не можу нічого придумати крім Дт 5511 Кт 5512. І знов же, як це показати у формі 2дс?
Нічого не придумуйте! Достатньо однієї проводки Дт 5512 кр 5111 на суму зносу на 01.01.2017 я про це вже не один раз писав!
EVGENIY, дякую зробила як ви писали, форма 2-дс зійшлась. Ще запитання у формі 1-дс стр.1420 (на кінець звітного періоду) ставимо 5512 з урахуванням змін??? , а не на початок 2017року  + 5511 за звітний період
Так

mamochka
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 358
З нами з: 29 січня 2014, 14:18
Дякував (ла): 7 разів

Повідомлення mamochka »

допоможіть - не йде в мене на це придбання і все!

якщо я навіть не введу в експлуатацію, то всеодно рве на цю суму.

Марина4517
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 26
З нами з: 23 березня 2015, 14:36
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 9 разів

Повідомлення Марина4517 »

Людмила_К писав:EVGENIY,  це все розумію,так і зробила.А куди поставити в форму 2дс?рівність -фінрезультат на поч.року 6+ рядок 2390 ф.2дс = фінрезультат на кінець періоду - повинна витримуватись?????тоді,в який рядок поставити суму списання ОЗ????
В мене теж таке питання. Списали ОЗ, використали проведення 5111-5512, задіяли фінансовий результат минулого року, формула в казні ця не йде...що робити в такому випадку? Кажуть не приймуть звіт та те, що 5512 не можна задіяти, та він повинен залишатися без змін. 
Євген, допоможіть, будь ласка!

Відповісти

Повернутись до “Звітність до казначейства”