Квартальна звітність до казначейства

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10300
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Марина4517 писав:
Людмила_К писав:EVGENIY,  це все розумію,так і зробила.А куди поставити в форму 2дс?рівність -фінрезультат на поч.року 6+ рядок 2390 ф.2дс = фінрезультат на кінець періоду - повинна витримуватись?????тоді,в який рядок поставити суму списання ОЗ????
В мене теж таке питання. Списали ОЗ, використали проведення 5111-5512, задіяли фінансовий результат минулого року, формула в казні ця не йде...що робити в такому випадку? Кажуть не приймуть звіт та те, що 5512 не можна задіяти, та він повинен залишатися без змін. 
Євген, допоможіть, будь ласка!
Як це не можна його задіяти, якщо він задіяний в типовій кореспонденції, шо за брєд! Навіть в проекті змін він так само задіян! Казна взагалі то не має відношення до ваших бухгалтерських проведень це не їх справа!

Марина4517
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 26
З нами з: 23 березня 2015, 14:36
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 9 разів

Повідомлення Марина4517 »

EVGENIY писав:
Марина4517 писав:
Людмила_К писав:EVGENIY,  це все розумію,так і зробила.А куди поставити в форму 2дс?рівність -фінрезультат на поч.року 6+ рядок 2390 ф.2дс = фінрезультат на кінець періоду - повинна витримуватись?????тоді,в який рядок поставити суму списання ОЗ????
В мене теж таке питання. Списали ОЗ, використали проведення 5111-5512, задіяли фінансовий результат минулого року, формула в казні ця не йде...що робити в такому випадку? Кажуть не приймуть звіт та те, що 5512 не можна задіяти, та він повинен залишатися без змін. 
Євген, допоможіть, будь ласка!
Як це не можна його задіяти, якщо він задіяний в типовій кореспонденції, шо за брєд! Навіть в проекті змін він так само задіян! Казна взагалі то не має відношення до ваших бухгалтерських проведень це не їх справа!
 Не приймуть звіт сказали, якщо 5512 задіяно...що робити???? Як доказувати ще...

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10300
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Марина4517 писав:
EVGENIY писав:
Марина4517 писав:
Людмила_К писав:EVGENIY,  це все розумію,так і зробила.А куди поставити в форму 2дс?рівність -фінрезультат на поч.року 6+ рядок 2390 ф.2дс = фінрезультат на кінець періоду - повинна витримуватись?????тоді,в який рядок поставити суму списання ОЗ????
В мене теж таке питання. Списали ОЗ, використали проведення 5111-5512, задіяли фінансовий результат минулого року, формула в казні ця не йде...що робити в такому випадку? Кажуть не приймуть звіт та те, що 5512 не можна задіяти, та він повинен залишатися без змін. 
Євген, допоможіть, будь ласка!
Як це не можна його задіяти, якщо він задіяний в типовій кореспонденції, шо за брєд! Навіть в проекті змін він так само задіян! Казна взагалі то не має відношення до ваших бухгалтерських проведень це не їх справа!
 Не приймуть звіт сказали, якщо 5512 задіяно...що робити???? Як доказувати ще...
Покажіть їм типову кореспонденцію!

Марина4517
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 26
З нами з: 23 березня 2015, 14:36
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 9 разів

Повідомлення Марина4517 »

EVGENIY писав:
Марина4517 писав:
EVGENIY писав:
Марина4517 писав:
Людмила_К писав:EVGENIY,  це все розумію,так і зробила.А куди поставити в форму 2дс?рівність -фінрезультат на поч.року 6+ рядок 2390 ф.2дс = фінрезультат на кінець періоду - повинна витримуватись?????тоді,в який рядок поставити суму списання ОЗ????
В мене теж таке питання. Списали ОЗ, використали проведення 5111-5512, задіяли фінансовий результат минулого року, формула в казні ця не йде...що робити в такому випадку? Кажуть не приймуть звіт та те, що 5512 не можна задіяти, та він повинен залишатися без змін. 
Євген, допоможіть, будь ласка!
Як це не можна його задіяти, якщо він задіяний в типовій кореспонденції, шо за брєд! Навіть в проекті змін він так само задіян! Казна взагалі то не має відношення до ваших бухгалтерських проведень це не їх справа!
 Не приймуть звіт сказали, якщо 5512 задіяно...що робити???? Як доказувати ще...
Покажіть їм типову кореспонденцію!
Справа в тому, що показували, розказували...А вони все одно, що воно повинно зійтись...а воно ж НЕ ЗІЙДЕТЬСЯ!!!!!!!!!! Я просто не знаю, що ще можна зробити з цим

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10300
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Марина4517,  може ви поміняли показник на початок року в балансі???? Як в казні взагалі бачать що ви чіпали 5512???

Марина4517
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 26
З нами з: 23 березня 2015, 14:36
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 9 разів

Повідомлення Марина4517 »

EVGENIY писав:Марина4517,  може ви поміняли показник на початок року в балансі???? Як в казні взагалі бачать що ви чіпали 5512???
На початок року не чіпаю. Вони складають фін.рез.на початок року+строка 2390 ф.2-дс (а це наш 5511)=фін.рез-т на кінець (5511+5512). А він не дорівнює...тому що на 5512 вже не така сума, як на початок року на проведення 5111-5512.

user
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 475
З нами з: 15 березня 2012, 11:34
Регіон: Полтавская Область
Звідки: Полтава
Дякував (ла): 44 рази
Подякували: 39 разів

Повідомлення user »

Марина4517 писав:
Людмила_К писав:EVGENIY,  це все розумію,так і зробила.А куди поставити в форму 2дс?рівність -фінрезультат на поч.року 6+ рядок 2390 ф.2дс = фінрезультат на кінець періоду - повинна витримуватись?????тоді,в який рядок поставити суму списання ОЗ????
В мене теж таке питання. Списали ОЗ, використали проведення 5111-5512, задіяли фінансовий результат минулого року, формула в казні ця не йде...що робити в такому випадку? Кажуть не приймуть звіт та те, що 5512 не можна задіяти, та він повинен залишатися без змін. 
Євген, допоможіть, будь ласка!
Я щось не розумію звідки ви взяли проведення 5111-5512 при списанні? Це проведення застосовується при придбанні ОЗ (п1.31 типової кореспонденції)
Для списання 1411-10 і 8411-10 і все

user
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 475
З нами з: 15 березня 2012, 11:34
Регіон: Полтавская Область
Звідки: Полтава
Дякував (ла): 44 рази
Подякували: 39 разів

Повідомлення user »

mamochka писав:допоможіть - не йде в мене на це придбання і все!

якщо я навіть не введу в експлуатацію, то всеодно рве на цю суму.
що не йде - дайте цифри

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10300
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

user писав:
Марина4517 писав:
Людмила_К писав:EVGENIY,  це все розумію,так і зробила.А куди поставити в форму 2дс?рівність -фінрезультат на поч.року 6+ рядок 2390 ф.2дс = фінрезультат на кінець періоду - повинна витримуватись?????тоді,в який рядок поставити суму списання ОЗ????
В мене теж таке питання. Списали ОЗ, використали проведення 5111-5512, задіяли фінансовий результат минулого року, формула в казні ця не йде...що робити в такому випадку? Кажуть не приймуть звіт та те, що 5512 не можна задіяти, та він повинен залишатися без змін. 
Євген, допоможіть, будь ласка!
Я щось не розумію звідки ви взяли проведення 5111-5512 при списанні? Це проведення застосовується при придбанні ОЗ (п1.31 типової кореспонденції)
Для списання 1411-10 і 8411-10 і все
1.32 Віднесення до накопичених фінансових результатів первісної вартості основних засобів, які були придбані або безоплатно отримані за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об'єктами державної (комунальної) власності, при їх списанні 

51 "Внесений капітал" 5512 "Накопичені фінансові результати виконання 

Подробиці: https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/buhgalterskiy-oblik/tipova-koresp-subrahubkiv/

фіалка6289
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 42
З нами з: 13 лютого 2015, 10:14
Регіон: Винницкая Область
Звідки: Винница
Подякували: 1 раз

Повідомлення фіалка6289 »

Ні не все. Як ми закриваємо 8411? Часом не на 5511! Але тоді  в формі 2-дс, куди ставити залишкову вартість(8411). Казначеї її (залишкову вартість) не дуже хотять бачити разом з витратами на відрядження ( вони ж бо теж на Д-ті 8411). Тоді доцільно (я так думала) списати фінансовий результат звітного періоду на фін.результат на початок року Дт 5511 к-т 5512.  А ось тут казначеї і не дозволяють  зачіпати фін.результат на початок року!!!! Я відклала акт на списання основного засобу, нічого потерплю.  (пускай тренируются на кошках.)

user
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 475
З нами з: 15 березня 2012, 11:34
Регіон: Полтавская Область
Звідки: Полтава
Дякував (ла): 44 рази
Подякували: 39 разів

Повідомлення user »

Вибачаюся, не дочитав((( А в мене цього проведення немає - а звіт прийняли)))

user
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 475
З нами з: 15 березня 2012, 11:34
Регіон: Полтавская Область
Звідки: Полтава
Дякував (ла): 44 рази
Подякували: 39 разів

Повідомлення user »

Але прикинув логічно:
рядок балансу 1400  це 5111 внесений капітал - це перенесена сума з минулого року рахунку 401 фонд у необоротних активах
значиться тут була залишкова вартість ОЗ  - так? а авто яке я списав залишкової вартості не мало(знос 100%)

Значить не потрібно зменшувати рахунок 5111 і робити проведення 5111-5512

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10300
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

user писав:Але прикинув логічно:
рядок балансу 1400  це 5111 внесений капітал - це перенесена сума з минулого року рахунку 401 фонд у необоротних активах
значиться тут була залишкова вартість ОЗ  - так? а авто яке я списав залишкової вартості не мало(знос 100%)

Значить не потрібно зменшувати рахунок 5111 і робити проведення 5111-5512
Так, тому і треба було робити проведення Дт 5512 кр 5111 на суму нарахованого зносу, що б у плані рахунків була логіка і щоб рахунок 5111 відповідав своєму призначенню!

Аватар користувача
viktoriy_ubr
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 98
З нами з: 14 лютого 2012, 23:19
Регіон: Киев
Звідки: Киев
Дякував (ла): 3 рази
Подякували: 8 разів

Повідомлення viktoriy_ubr »

А я Вас про що вчора запитувала

user
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 475
З нами з: 15 березня 2012, 11:34
Регіон: Полтавская Область
Звідки: Полтава
Дякував (ла): 44 рази
Подякували: 39 разів

Повідомлення user »

Виходить що тепер у нас на рахунку 5111 рахується сума залишкової вартості НА минулих років+сума первісної вартості НА придбаних в 2017 році.

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10300
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

user писав:Виходить що тепер у нас на рахунку 5111 рахується сума залишкової вартості НА минулих років+сума первісної вартості НА придбаних в 2017 році.
Так у вас виходить! Але рахунок 5111 не підходе для обліку залишкової вартості, він не для цього! Тому зараз ваш рахунок 5111 не відповідає своєму призначенню, отже облік ваш не відповідає плану рахунків!

user
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 475
З нами з: 15 березня 2012, 11:34
Регіон: Полтавская Область
Звідки: Полтава
Дякував (ла): 44 рази
Подякували: 39 разів

Повідомлення user »

Мабуть не знали куди його приткнути при переході))) 
Може той перехідний залишок так і буде теліпатися, а може тепер при списанні треба бути списувати на Дт 5111 залишкову вартість старих НА і повну нових??? Хоча якщо немає 100% зносу то списувати не можна, чи щось змінилося?

tasena
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 25
З нами з: 15 грудня 2015, 22:17
Регіон: Луганская область

Повідомлення tasena »

Допоможіть зрозуміти-у мене в Звіті про фін. рез-тат по рядку 2010 "Бюджетні асигнування" сума менша , ніж по ф 2 надійшло на суму придбаних протягом кварталу 2017 р. по КЕКВ 2210, рах. 1113"Малоцінних необоротних матеріальних активів"(місцевий бюджет) ! Чи повинно так бути? Казначейству це взагалі не подобається...
В ордерах такі проводки:
Дт 2313  Кт 5411  1923 грн
Дт 6211  Кт 2313  1923 грн
Дт 1312  Кт 6211  1923грн
Дт 1113  Кт 1312  1923 грн
Дт 5411  Кт 5111  1923 грн
Що не так?

user
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 475
З нами з: 15 березня 2012, 11:34
Регіон: Полтавская Область
Звідки: Полтава
Дякував (ла): 44 рази
Подякували: 39 разів

Повідомлення user »

tasena писав:Допоможіть зрозуміти-у мене в Звіті про фін. рез-тат по рядку 2010 "Бюджетні асигнування" сума менша , ніж по ф 2 надійшло на суму придбаних протягом кварталу 2017 р. по КЕКВ 2210, рах. 1113"Малоцінних необоротних матеріальних активів"(місцевий бюджет) ! Чи повинно так бути? Казначейству це взагалі не подобається...
В ордерах такі проводки:
Дт 2313  Кт 5411  1923 грн
Дт 6211  Кт 2313  1923 грн
Дт 1312  Кт 6211  1923грн
Дт 1113  Кт 1312  1923 грн
Дт 5411  Кт 5111  1923 грн
Що не так?
Правильно. В рядку 2010 відображаються доходи за рахунок бюджетних асигнувань без урахування асигнувань капітального характеру, які входять до складу цільового фінансування і обліковуються на субрахунку 5411, (а сюди потрапляє і рах 1113 а не тільки КЕКВ 3310)(бюджетна бух-я №13, сторінка 36). Тільки треба ще 50% амортизації нарахувати при введенні в експлуатацію і списати на рахунок 8014 а потім на результат і це віднести на фактичні видатки.

tasena
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 25
З нами з: 15 грудня 2015, 22:17
Регіон: Луганская область

Повідомлення tasena »

user писав:
tasena писав:Допоможіть зрозуміти-у мене в Звіті про фін. рез-тат по рядку 2010 "Бюджетні асигнування" сума менша , ніж по ф 2 надійшло на суму придбаних протягом кварталу 2017 р. по КЕКВ 2210, рах. 1113"Малоцінних необоротних матеріальних активів"(місцевий бюджет) ! Чи повинно так бути? Казначейству це взагалі не подобається...
В ордерах такі проводки:
Дт 2313  Кт 5411  1923 грн
Дт 6211  Кт 2313  1923 грн
Дт 1312  Кт 6211  1923грн
Дт 1113  Кт 1312  1923 грн
Дт 5411  Кт 5111  1923 грн
Що не так?
Правильно. В рядку 2010 відображаються доходи за рахунок бюджетних асигнувань без урахування асигнувань капітального характеру, які входять до складу цільового фінансування і обліковуються на субрахунку 5411, (а сюди потрапляє і рах 1113 а не тільки КЕКВ 3310)(бюджетна бух-я №13, сторінка 36). Тільки треба ще 50% амортизації нарахувати при введенні в експлуатацію і списати на рахунок 8014 а потім на результат і це віднести на фактичні видатки.
Дякую,так і  робила
Дт 8014 Кт 1412  961,50грн
І закрила
Дт 5511 Кт 8014 961,50 грн
Нажаль,на газету не підписані, читаємо форум.....
Як довести казначейству, що КЕКВ 2210 це теж асигнування капітального характеру...І фінансування,за яке придбані ІНМА тепер є "Цільовим фінансуванням"...

Svit_lana
Новачок
Новачок
Повідомлень: 9
З нами з: 11 квітня 2017, 21:22
Регіон: Одесская область
Дякував (ла): 7 разів

Повідомлення Svit_lana »

Підкажіть, все-таки, Цільове фінансування(рах 5411)- як відображається в балансі? За рядком 1450 проставляється сума коштів,спрямована на поповнення внесеного капіталу? чи в баланс воно не прописується? дякую

Walentina_ubr
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 28
З нами з: 14 серпня 2013, 17:27
Регіон: Закарпатская область
Дякував (ла): 2 рази

Повідомлення Walentina_ubr »

В мене така сама проблема. Ось вихід: в формі 2 дс надходження без 113 (чи 114) зараз 1113 рядок 2130 в мене натуральна форма. в 2 розділі ставимо рядок 2380. в 3 розділі касові. в 4 розділі ставимо обмінні операції + знос 50%. В формі 1 дс рядок 1400 = 1000, рядок 1420 = залишок на початок + надходження з 2 форми - витрати з 2 форми. Якщо неправильно, то виправте. В мене був строк сьогодні, а буду здавати завтра через це надходження...

Walentina_ubr
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 28
З нами з: 14 серпня 2013, 17:27
Регіон: Закарпатская область
Дякував (ла): 2 рази

Повідомлення Walentina_ubr »

1450 відображає залишок коштів цільового фінансування, яке було виділене з бюджету на проведення заходів цільового характеру...

tasena
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 25
З нами з: 15 грудня 2015, 22:17
Регіон: Луганская область

Повідомлення tasena »

Згідно "Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку.." За кредитом рахунку відображається отримання коштів на фінансування заходів цільового призначення або вилучення з бюджетних асигнувань цільового фінансування на суму поточних витрат, що включаються до вартості об'єкта необоротного активу згідно із законодавством.
Чому або???

КЗОЗ ПЦПМСД
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 83
З нами з: 23 травня 2016, 14:28
Регіон: Харьковская область
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 10 разів

Повідомлення КЗОЗ ПЦПМСД »

Подскажите, у меня не идет увязка баланса с 2 дс на сумму списания прошлых лет (запасов). Может кто знает, что делать? 

ЯнаЯ
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 38
З нами з: 18 березня 2016, 14:37
Регіон: Закарпатская область

Повідомлення ЯнаЯ »

Допоможіть будь ласка, завтра термін подачі. Ми сільська рада передавали садик в районний відділ освіти. Як відобразити в звіті про фінансові результати передачу запасів(продукти та дрова) воно ж якось має попасти в фінансовий результат..

Аватар користувача
Бухало (Белоус) Даша
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 73
З нами з: 01 лютого 2015, 20:03
Звідки: Украина, Вольногорск

Повідомлення Бухало (Белоус) Даша »

Подскажите пожалуйста, если были приобретены в 2017 году МШП за счет спецфонада (деньги от аренды) , МШП выданы в эксплуатацию, то списать мне их надо Дт 8113 Кт 1812 или 8013/1 Кт 1812 (ввести субсчет 8013/0 - загальний, 8013/1 - спецфонд)

Ksu_ha
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 115
З нами з: 31 жовтня 2013, 16:04
Регіон: Донецкая Область
Звідки: Мариуполь
Дякував (ла): 9 разів
Подякували: 5 разів

Повідомлення Ksu_ha »

Бухало (Белоус) Даша писав:Подскажите пожалуйста, если были приобретены в 2017 году МШП за счет спецфонада (деньги от аренды) , МШП выданы в эксплуатацию, то списать мне их надо Дт 8113 Кт 1812 или 8013/1 Кт 1812 (ввести субсчет 8013/0 - загальний, 8013/1 - спецфонд)
Доход от аренды - это не предоставление платных услуг, поэтому правильно будет 8013/1 для спецфонда. Счет 8113 применялся бы если бы вы оказывали платные услуги для предоставление которых используются списанные МШП.

Аватар користувача
Бухало (Белоус) Даша
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 73
З нами з: 01 лютого 2015, 20:03
Звідки: Украина, Вольногорск

Повідомлення Бухало (Белоус) Даша »

Ksu_ha писав:
Бухало (Белоус) Даша писав:Подскажите пожалуйста, если были приобретены в 2017 году МШП за счет спецфонада (деньги от аренды) , МШП выданы в эксплуатацию, то списать мне их надо Дт 8113 Кт 1812 или 8013/1 Кт 1812 (ввести субсчет 8013/0 - загальний, 8013/1 - спецфонд)
Доход от аренды - это не предоставление платных услуг, поэтому правильно будет 8013/1 для спецфонда. Счет 8113 применялся бы если бы вы оказывали платные услуги для предоставление которых используются списанные МШП.
Спасибо Вам за ответ, я так и сделала, просто уже засомневалась, когда в казну отчет сдала

КЗОЗ ПЦПМСД
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 83
З нами з: 23 травня 2016, 14:28
Регіон: Харьковская область
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 10 разів

Повідомлення КЗОЗ ПЦПМСД »

Скажите, теперь списание МБП прошлых лет не на 5512, а на 8013

Відповісти

Повернутись до “Звітність до казначейства”