Річна звітність

О.Іванніков
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 342
З нами з: 06 січня 2018, 01:35
Регіон: Одесская область
Звідки: Ukraine, Odessa
Дякував (ла): 27 разів
Подякували: 431 раз

Повідомлення О.Іванніков »

Продолжая логику повествования, согласно бюджетного кодекса доходами бюджета являются налоги и сборы, предусмотренные налоговым кодексом и неналоговые приходы. В Украине есть общегосударственные налоги и сборы и местные, но еще со времен "попередников", есть законодательная проблема, например судебные сбор... Который, по всем признакам является сбором, но не перечислен в НК, вот и возникают налоговые и не налоговые доходы. Мне кажется, что в этом разделе, методом консолидации будет показано выполнение сведенного бюджета Украины, но я, увы, не министр финансов, и могу ошибаться. Следуя принципу бриты Оккама (поиск простейшего и очевидного), вводя новые стандарты мы (читай правительство страны) не оценили наши возможности, вот и корректируем по ходу пьесы.
Давайте выключим логику, к сожалению, мы живем в стране где все, через жопу... Несмотря на то, что я считаю себя профессиональным человеком, но, даже мой мозг отказывается понимать происходящее. Вот, к примеру, откройте НК и найдите там термин "хронометраж", и откройте после этого уголовный кодекс и найдите там термин "катування". Вы будете более чем удивлены...
Простите за лирику, накипело.

О.Іванніков
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 342
З нами з: 06 січня 2018, 01:35
Регіон: Одесская область
Звідки: Ukraine, Odessa
Дякував (ла): 27 разів
Подякували: 431 раз

Повідомлення О.Іванніков »

lelek66 писав:Была выделена субвенция на капитальный ремонт прилегающей территории это тратуарная плитка. Я отнесла это к расходом. В третем квартале прошел аванс это было показано в 1дс в активе как незавершённые капитальные инвестиции, в пассиве как целевое финансирование. Сейчас как быть?
А что изменилось? Но, капитальный ремонт не может быть затратами!

О.Іванніков
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 342
З нами з: 06 січня 2018, 01:35
Регіон: Одесская область
Звідки: Ukraine, Odessa
Дякував (ла): 27 разів
Подякували: 431 раз

Повідомлення О.Іванніков »

nadowar писав:Добрий вечір! Допоможіть будьласка ми не можемо зрозуміти чого у нас в балансі розриває внесений капітал 5111 на суму амортизації. Внесений капітал = залишковій вартості основних фондів. Передивилися всі свої проводки 
Дт 8014   кт 1411  =  2595 грн. нарахували амортизацію в грудні 2017 року
Дт 5511   кт  8014=   2595 грн.
Дт 5512   кт   5511=   2595 грн. в кінці року


Ми припускаємо що можливо треба зменшити внесений капітал 5111 на суму амортизації, але з яким кореспондуючим рахунком?
Я уже отвечал на этот вопрос и привел пример.

О.Іванніков
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 342
З нами з: 06 січня 2018, 01:35
Регіон: Одесская область
Звідки: Ukraine, Odessa
Дякував (ла): 27 разів
Подякували: 431 раз

Повідомлення О.Іванніков »

tatyanaw1@ukr.net писав:
Иванников Алексей писав:
verbal писав:Спасибо зо ответ.Подарили основное средство на 108400.По проводкам в активе показан в основных и во внесенном капитале в пасиве, и получается если еще и в фин.результате, то будет задвоение?
У нас с вами речь идет о бесплатном получении ОС, проводки и статьи отчета:
1) 10 - 6211  108400 - оприходовали
2) 7511 - 5111  108400 - увеличили капитал изъятием из доходов.
3) 2313 - 7511 108400 - признали доходом допомогу
4) 6211 - 2313 108400 - справка в казне.
На финансовый результат не влияет в данном случаи. 
6211, 7511, 2313 - закрываются, остаються остатки в активе по 10 счету, в пассиве 5111.
алексей спасибо за ответы.очень доходчиво.
еще вопрос по зносу на благодийно полученные.
минфин предложил
8014-1411-нараховано знос 175,00
5111-7511-в одночас другий запис-175,00
потом
5511-8014 віднесено на ФР знос-175,00
7511-5511 закрито рахунок доходів у частині нарахованого зносу-175,00
вы согласны с проводкой 5111-7511 какой в ней смисл???
и еще вопрос если есть спец+загалый+благодийна,нужно к 5511 и 5512 делать аналитику или она ненужна так как сейчас в звитности отдельно фонды невыделены а ФР в одной строке в балансе. 
 
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ЗА ОТВЕТ.жду с нетерпением.
Более чем. Так как даренный конь. Смысл в том, что активы безоплатные не должны стать причиной расходов по причине их существования.
По поводу аналитики - колхоз - дело добровольное.

О.Іванніков
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 342
З нами з: 06 січня 2018, 01:35
Регіон: Одесская область
Звідки: Ukraine, Odessa
Дякував (ла): 27 разів
Подякували: 431 раз

Повідомлення О.Іванніков »

Татьяна_1977 писав:Иванников Алексей, у нас на початок року і на кінець року є залишок грошових коштів (еквівалент - марки) по рах. 2213, що відображено в 1дс по рядку 1160, в 3дс у мене що касові надходження (бюджетні асигнування) що витрати однакові (фінансуємося з райбюджету- що виділили те й витратили, на кінець року залишка по рах 2313 немає), як зробити ув'язку по ряд.3425 в  3дс та ряд.1160 в 1дс
Лапушка, ты задала пять вопросов в одном. Я нехрена не понял, что ты хотела спросить. Давай подробнее.

О.Іванніков
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 342
З нами з: 06 січня 2018, 01:35
Регіон: Одесская область
Звідки: Ukraine, Odessa
Дякував (ла): 27 разів
Подякували: 431 раз

Повідомлення О.Іванніков »

katjuk@meta.ua писав:
buhg писав:katjuk@meta.ua, извините, не в примитках а в пяснительной пишите что не идет фин результат 1дс с 2дс на эту сумму
А зараз вилазить ще й в 4дс. У вас теж?
Не смог отследить логику почему не идет, думаю ошибка. Но писать в пояснительной что у меня не идет потому что фиолетовый - это глупо.

О.Іванніков
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 342
З нами з: 06 січня 2018, 01:35
Регіон: Одесская область
Звідки: Ukraine, Odessa
Дякував (ла): 27 разів
Подякували: 431 раз

Повідомлення О.Іванніков »

Tolik писав:Всем добрый день, подскажите нам написали с вышестоящей, что нужно сделать проводку ДТ 5512- Кт 5111,  а в балансе гр.1001 должна равнятся с гр1400. Но если я даже делаю эти проводки у меня не равняются 5111 с суммой всех необоротных.  Что делать????
Проверять ошибки. Пожалуйста прочитайте я очень подробно показал это на примере.

О.Іванніков
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 342
З нами з: 06 січня 2018, 01:35
Регіон: Одесская область
Звідки: Ukraine, Odessa
Дякував (ла): 27 разів
Подякували: 431 раз

Повідомлення О.Іванніков »

mirosa писав:А можете поділитися проводками по списанню 1113 рахунку?
Читайте выше... страница 5

О.Іванніков
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 342
З нами з: 06 січня 2018, 01:35
Регіон: Одесская область
Звідки: Ukraine, Odessa
Дякував (ла): 27 разів
Подякували: 431 раз

Повідомлення О.Іванніков »

МАША-Маша писав:як показати у звіті витрати майбутніх періодів за періодику у активі є стаття а у пасиві де?
Складова витрат майбутнього периоду є активом.

buch_lizej@ukr.net
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 18
З нами з: 03 жовтня 2017, 15:59
Регіон: Ровенская область
Дякував (ла): 4 рази

Повідомлення buch_lizej@ukr.net »

Доброго дня) Технічною проводкою 5512 5111 ми зменшуємо наш фінансовий результат. як його відобразити в ф 2дс? іначе вона не буде іти з балансом?

1nata
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 112
З нами з: 12 квітня 2011, 08:55
Регіон: Полтавская область
Звідки: Полтавская обл
Дякував (ла): 6 разів
Подякували: 27 разів

Повідомлення 1nata »

майстер, а що вас так лякає? ця проводка зроблена для того, щоб в наступних періодах у вас не було плутанини яку суму списувати з рахунку 5111 при списанні необоротних активів. бо придбані необоротні до 2017 року обліковувалися б з урахуванням зносу,нарахованого до 01.01.17, а придбані починаючи з 01.01.2017 - по первісній вартості.

1nata
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 112
З нами з: 12 квітня 2011, 08:55
Регіон: Полтавская область
Звідки: Полтавская обл
Дякував (ла): 6 разів
Подякували: 27 разів

Повідомлення 1nata »

katjuk@meta.ua, не відображається ця проводка в 2дс. 2дс - фінрез-тат ПОТОЧНОГО року, а цією тех.проводкою ви корегуєте накопичений фінрез-т. вона відображається лише в ф4дс

Людмила
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 250
З нами з: 04 лютого 2014, 08:06
Дякував (ла): 8 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення Людмила »

tatyanaw1@ukr.net писав:
МАША-Маша писав:Иванников Алексей,  скиньте, будь-ласка , приклад звіту olenjkab@ukr.net.
[font="Noto Sans", sans-serif]Н-да, увлек меня ваш бюджет по самое никуда. Такого азарта я еще не испытывал. Единственное, что бесит, это очень длинные счета, а так работать можно, но за очень большую зарплату.

Скачаете здесь: https://1drv.ms/f/s!AuGFfRlN-cnmh90IO1s3OO6zVNeA-Q[/font]
у мене не відкривається

Аватар користувача
VOV
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 1142
З нами з: 11 січня 2016, 18:51
Регіон: Полтавская область
Дякував (ла): 26 разів
Подякували: 211 разів

Повідомлення VOV »

Иванников Алексей писав:
VOV писав:
Иванников Алексей писав:
natali_kav писав:Добрий день! Підкажіть, будь ласка,  Форма 2ДС  ІІІ розділ не заповнюється  розпорядниками? Порядок заповнення форм фінансової звітності в державному секторі зі змінами почитали. Але виникають питання.  А спеціальний фонд теж не заповнювати ? В звітності за 3 квартал цей розділ заповнений, а тепер за 2017 рік цей розділ пустий? не дуже зрозуміло. Дякую за допомогу
1. Не заповнюємо, за винятком того випадку, якщо ви є казначейством або фондом.
2. Про спец. фонд не зрозумів питання. Дані бух. обліку заповнюємо.
Якщо буде зручніше, то, наприклад, витрати по з/п дорівнюють витратам з/п за загальним та спеціальним фондом.
Загальний фонд, КЕКВ, КПК - це все терміни і елементи виконання бюджету, де є надходження та касові видатки.
Бух. облік - це узагальнені показники, де є доходи та витрати, а, ось, фонд за яким вони здійснені не має значення. .
З цього виникають питання.
1. Якщо я є казначейством то що я повинен заповнювати у 2 ДС  ІІІ розділ? Податкові і неподатковінадходження у Державний бюджет України?
2. Чому в квартальній звітності цей розділ заповнювався усіма? Чим річний відрізняється?
Було запитання про спеціальний фонд маючи на увазі не заповнювати цей розділ через те що в ньому по своїй суті проставляють надходження що стосуються бюджету (місцевого чи державного) а от власні надходження спеціального фонду не надходять до бюджету а прямо на рахунки установи, тому вони якісно відрізняються від коштів загального фонду та спеціального фонду у частині інших надходжень.
Для відповіді на це запитання потрібно знати відповідь на вищезадані запитання. Тоді можна зрозуміти чому цей розділ заповнюють лише казначейства. Хоча не факт що вдасться зрозуміти...
Вова!
Буду по-русски, ответ очевиднее вопроса. В данном случаи мы имеем дело с исполнением бюджета. То есть получаем финансовый результат бюджета. Учет доходно-расходной части ведет казначейство, именно по-этому оно и заполняет раздел. Квартально распорядителе теперь тоже не будут сдавать, сдавали до - из-за коллизии нормативного акта.
Тогда всё таки остаётся один вопрос. Как раз с целью выделить отчётность по исполнению бюджета в 2017 году была явно разделена отчётность на финансовую и бюджетную, что явно предусматривает что одна из них касается выполнения бюджета (ф2, 4-1,4-2,4-3 и т.д). И соответственно с этим казначейство делает каждый квартал отчётность по местным бюджетам которые оно обслуживает (согласно форм бюджетной отчётности). Так вот вопрос в том что мы рассматриваем заполнение фрмы 2-дс которая относится как раз к финансовой отчётности и никаким боком к бюджетной не относится. Выходит или я не правильно понял смысл этого разделения или логики в отчётности уже нет?

Вороновська
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 33
З нами з: 21 березня 2017, 15:28
Регіон: Донецкая область
Дякував (ла): 4 рази

Повідомлення Вороновська »

1nata писав:Ольга Вороновська, объясните, пожалуйста, подробнее что с чем у вас не идет? Я просто не совсем понимаю почему вы сравниваете 1дс и 2 дс. возможно, вы не поставили кредиторку на конец года. Или попробуйте сразу заполнить ф4дс - может так найдете ошибку
Я сравниваю  в ф.2 2390 с ф.1 строка 1420, я кредиторку по спец счету провела в додатке 28.т.к. она не зарегистрированная , проводка в главную книгу Д 8013  К 6211, и этот 8013 у меня списался на 5511 по  Дебиту, т.к. поступлений дене не было проводки на доходы нет, и конечно 7011 этой суммы нет и списать на 5111 по кредиту я не могу, поэтому я думаю вылазят у меня эти деньги, в форму 2 не идет 3000 строки.

buhg
Місцевий
Місцевий
Повідомлень: 727
З нами з: 21 січня 2014, 14:27
Регіон: Одесская Область
Звідки: Одесса
Дякував (ла): 87 разів
Подякували: 9 разів

Повідомлення buhg »

Иванников Алексей, логика в том что при списании 1113 дается проводка 5111 5512 на 50% остат. ст-ти , те прямо попадает на фин результат без доходов или расходов , вод и рвет равенство ост на 55 из 1дс+ фин рез из 2дс на год= ост 55 по 1 дс

tatyanaw1@ukr.net
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 221
З нами з: 10 липня 2015, 21:29
Регіон: Житомирская область
Дякував (ла): 53 рази
Подякували: 29 разів

Повідомлення tatyanaw1@ukr.net »

buhg писав:Иванников Алексей, логика в том что при списании 1113 дается проводка 5111   5512 на 50% остат. ст-ти , те прямо попадает на фин результат без доходов или расходов , вод и рвет равенство ост на 55 из 1дс+ фин рез из 2дс на год= ост 55 по 1 дс
алексей спасибо за ответы.очень доходчиво.
еще вопрос по зносу на благодийно полученные.
минфин предложил
8014-1411-нараховано знос 175,00
5111-7511-в одночас другий запис-175,00
потом
5511-8014 віднесено на ФР знос-175,00
7511-5511 закрито рахунок доходів у частині нарахованого зносу-175,00
вы согласны с проводкой 5111-7511 какой в ней смисл???
и еще вопрос если есть спец+загалый+благодийна,нужно к 5511 и 5512 делать аналитику или она ненужна так как сейчас в звитности отдельно фонды невыделены а ФР в одной строке в балансе. 
 
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ЗА ОТВЕТ.жду с нетерпением.
Более чем. Так как даренный конь. Смысл в том, что активы безоплатные не должны стать причиной расходов по причине их существования.
По поводу аналитики - колхоз - дело добровольное.
Что думаете по єтому ответу.?

tatyanaw1@ukr.net
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 221
З нами з: 10 липня 2015, 21:29
Регіон: Житомирская область
Дякував (ла): 53 рази
Подякували: 29 разів

Повідомлення tatyanaw1@ukr.net »

алексей спасибо за ответы.очень доходчиво.
еще вопрос по зносу на благодийно полученные.
минфин предложил
8014-1411-нараховано знос 175,00
5111-7511-в одночас другий запис-175,00
потом
5511-8014 віднесено на ФР знос-175,00
7511-5511 закрито рахунок доходів у частині нарахованого зносу-175,00
вы согласны с проводкой 5111-7511 какой в ней смисл???
и еще вопрос если есть спец+загалый+благодийна,нужно к 5511 и 5512 делать аналитику или она ненужна так как сейчас в звитности отдельно фонды невыделены а ФР в одной строке в балансе. 
 
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ЗА ОТВЕТ.жду с нетерпением.
Более чем. Так как даренный конь. Смысл в том, что активы безоплатные не должны стать причиной расходов по причине их существования.
По поводу аналитики - колхоз - дело добровольное.

buhg Что думаете по єтому ответу.?

buhg
Місцевий
Місцевий
Повідомлень: 727
З нами з: 21 січня 2014, 14:27
Регіон: Одесская Область
Звідки: Одесса
Дякував (ла): 87 разів
Подякували: 9 разів

Повідомлення buhg »

tatyanaw1@ukr.neт ,я видела и теперь переживаю а потом когда будем списывать эти подаренные какие проводки давать ,пробовала вчера расписывать и ужаснулась не знаю как быть сейчас завысим доходы на износ а потом занижать или как очень не нравится мне это схожу в казну сегодня но они там точно ничего не знают потом напишу

Iaroslavka
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 20
З нами з: 03 листопада 2015, 10:00
Регіон: Киевская область
Дякував (ла): 11 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення Iaroslavka »

Иванников Алексей писав:
tatyanaw1@ukr.net писав:
Иванников Алексей писав:
verbal писав:Спасибо зо ответ.Подарили основное средство на 108400.По проводкам в активе показан в основных и во внесенном капитале в пасиве, и получается если еще и в фин.результате, то будет задвоение?
У нас с вами речь идет о бесплатном получении ОС, проводки и статьи отчета:
1) 10 - 6211  108400 - оприходовали
2) 7511 - 5111  108400 - увеличили капитал изъятием из доходов.
3) 2313 - 7511 108400 - признали доходом допомогу
4) 6211 - 2313 108400 - справка в казне.
На финансовый результат не влияет в данном случаи. 
6211, 7511, 2313 - закрываются, остаються остатки в активе по 10 счету, в пассиве 5111.
алексей спасибо за ответы.очень доходчиво.
еще вопрос по зносу на благодийно полученные.
минфин предложил
8014-1411-нараховано знос 175,00
5111-7511-в одночас другий запис-175,00
потом
5511-8014 віднесено на ФР знос-175,00
7511-5511 закрито рахунок доходів у частині нарахованого зносу-175,00
вы согласны с проводкой 5111-7511 какой в ней смисл???
и еще вопрос если есть спец+загалый+благодийна,нужно к 5511 и 5512 делать аналитику или она ненужна так как сейчас в звитности отдельно фонды невыделены а ФР в одной строке в балансе. 
 
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ЗА ОТВЕТ.жду с нетерпением.
Более чем. Так как даренный конь. Смысл в том, что активы безоплатные не должны стать причиной расходов по причине их существования.
По поводу аналитики - колхоз - дело добровольное.

А по благодийке 1113 такие проводки правильные?
1113  2117 100
2313  7511 100
7511 5111  100
2117  2313  100
8114  1412  50
5111  7511  50
5511  8114  50
7511  5511 50
Получается 10+11 не равен 5111 на сумму начисленной амортизации? и это будет только по благодийке с 2017 года???

Вороновська
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 33
З нами з: 21 березня 2017, 15:28
Регіон: Донецкая область
Дякував (ла): 4 рази

Повідомлення Вороновська »

подскажите в 3 дс залишок коштів, я должна выйти на баланс строка 1162+1163+1165? или на  финансовый результат?

Картинка
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 29
З нами з: 18 листопада 2016, 13:37
Регіон: Кировоградская область
Дякував (ла): 3 рази

Повідомлення Картинка »

Лесичка писав:
tatyanaw1@ukr.net писав:
Лесичка писав:
tatyanaw1@ukr.net писав:
Лесичка писав:
tatyanaw1@ukr.net писав:
Картинка писав:Доброго дня! Пвдкажіть як робиться технічна проводка Д 5512   К 5111. На яку суму вона повинна бути?
на суму зносу тот что был на 131 и 132 на 31.12.16.вы перенесли на 1411 и 1412.вот на нее и делаете тех проводку.в итоге у вас 5111=10+11а не как раньше 10+11-131-132
не забудьте ,ще відмінусувати ті що списані ОЗ, якщо тех.проводку робите зараз
вы делали ее?сдали отчет?
я її то зробила, і балан їде по формулі,  а звіт сам не здала ще
можна формулу проверки .спасибо.
5111=10+11
У мене рве на суму амортизації з 2017 рік

1nata
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 112
З нами з: 12 квітня 2011, 08:55
Регіон: Полтавская область
Звідки: Полтавская обл
Дякував (ла): 6 разів
Подякували: 27 разів

Повідомлення 1nata »

Вороновська, сравниваются не 1дс и 2дс, а стр.1420 ф1дс и стр.4310 кол.15 ф4дс, проверьте отображена ли у вас задолженность в балансе (а не только в дод.28). И странно то, что у вас по ф.2дс получается дефицит только на сумму проектной документации, должна быть еще как минимум амортизация этого года.

1nata
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 112
З нами з: 12 квітня 2011, 08:55
Регіон: Полтавская область
Звідки: Полтавская обл
Дякував (ла): 6 разів
Подякували: 27 разів

Повідомлення 1nata »

Картинка, не может "рвать" на сумму амортизации за 2017 год - при начислении амортизации за 2017 год вы никоим образом не затрагивали счет 5111

tatyanaw1@ukr.net
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 221
З нами з: 10 липня 2015, 21:29
Регіон: Житомирская область
Дякував (ла): 53 рази
Подякували: 29 разів

Повідомлення tatyanaw1@ukr.net »

buhg писав:tatyanaw1@ukr.neт ,я видела и теперь переживаю а потом когда будем списывать эти подаренные какие проводки давать ,пробовала вчера расписывать и ужаснулась не знаю как быть сейчас завысим доходы на износ а потом занижать или как очень не нравится мне это схожу в казну сегодня но они там точно ничего не знают потом напишу
хорошо.спасибо.буду ждать.я ее тоже неделала,непонимаю я ее.
внесений капитал должен быть равен 10+11,но если делать эту проводку(5111-7511) тогда с 5111 будет отниматься сума зносу на благодийно полученные и оставаться только 50 %(от  инма)и сума ОЗ за минусом ричного зносу.
ну блин непонимаю я и все.
Востаннє редагувалось 10 січня 2018, 11:39 користувачем tatyanaw1@ukr.net, всього редагувалось 1 раз.

151215
Новачок
Новачок
Повідомлень: 2
З нами з: 15 листопада 2017, 13:05
Регіон: Ровенская область

Повідомлення 151215 »

Иванников Алексей,  скиньте, будь-ласка , приклад звіту на електронну адресу  sobez_rda собачка ukr.net

tatyanaw1@ukr.net
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 221
З нами з: 10 липня 2015, 21:29
Регіон: Житомирская область
Дякував (ла): 53 рази
Подякували: 29 разів

Повідомлення tatyanaw1@ukr.net »

151215 писав:Иванников Алексей,  скиньте, будь-ласка , приклад звіту на електронну адресу  sobez_rda собачка ukr.net
https://1drv.ms/f/s!AuGFfRlN-cnmh90IO1s3OO6zVNeA-Q

Татьяна_1977
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 64
З нами з: 14 серпня 2014, 09:19
Регіон: Харьковская Область
Звідки: Харьков
Дякував (ла): 8 разів
Подякували: 6 разів

Повідомлення Татьяна_1977 »

підкажіть, будь ласка, що заносити в рядок 4290 в 4дс

1nata
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 112
З нами з: 12 квітня 2011, 08:55
Регіон: Полтавская область
Звідки: Полтавская обл
Дякував (ла): 6 разів
Подякували: 27 разів

Повідомлення 1nata »

Татьяна_1977, в стр.4290 ф4дс в кол.3 - движение по сч.5111 (приход и выбытие без техн.проводки), в кол.8 - движение по сч.5411 (в случае если по балансу есть остаток на начало или конец года)

Irs
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 22
З нами з: 22 травня 2017, 08:42
Регіон: Николаевская область
Дякував (ла): 11 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення Irs »

Подскажите.Знаю что уже обговаривался єтот вопрос, но не могу найти. В Ф2ДС гр.2210 відображаються фактичні втитрати.+ витрати на амортизацію? Так?Амотризація, яка нараховивалась в кінці року та знос 50%( нових МНМА)? Тобто вся. яка на рахунку 8014.Правильно я зрозуміла?

Відповісти

Повернутись до “Звітність до казначейства”