Річна звітність

kobi
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 51
З нами з: 07 червня 2016, 20:22
Регіон: Винницкая область
Дякував (ла): 5 разів
Подякували: 3 рази

Повідомлення kobi »

avtoritet2012 писав:
kobi писав:з якого рядочка потрібно відняти суму нарахованої амортизації у формі 2дс у І розділі, щоб підсумок по першому розділі = підсумку по 4 розділі?
Я так розумію якщо нараховували амортизацію за рахунок загального фонду то рядок 2210, а якщо спеціального то рядок 2220.
Ще питання.
1) Протягом року придбали ноутбук за рахунок спец.фонду. на нього нарахували знос - відняли його з рядка 2220.
2) Придбано інші необоротні активи, відповідно списано 50% зносу. - відняли його з рядка 2220? Так?
3) А що робити з нарахованим зносом на ОЗ які вж давно придбані і не відомо за рахунок загального чи спец.фонду? Чи потрібно такий знос звідкись віднімати?

О.Іванніков
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 342
З нами з: 06 січня 2018, 01:35
Регіон: Одесская область
Звідки: Ukraine, Odessa
Дякував (ла): 27 разів
Подякували: 431 раз

Повідомлення О.Іванніков »

nataliya28 писав:Иванников Алексей! Шановний! А можна і я Вам скину звіт, щоб Ви глянули хоч одним глазком? Я запуталась в 4-дс... Будь-ласкааааа!
Кидайте.
Но я проверяю его как аудитор согласно ПСБО, так что если есть в проводках ошибки не пойдет.

О.Іванніков
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 342
З нами з: 06 січня 2018, 01:35
Регіон: Одесская область
Звідки: Ukraine, Odessa
Дякував (ла): 27 разів
Подякували: 431 раз

Повідомлення О.Іванніков »

kobi писав:
avtoritet2012 писав:
kobi писав:з якого рядочка потрібно відняти суму нарахованої амортизації у формі 2дс у І розділі, щоб підсумок по першому розділі = підсумку по 4 розділі?
Я так розумію якщо нараховували амортизацію за рахунок загального фонду то рядок 2210, а якщо спеціального то рядок 2220.
Ще питання.
1) Протягом року придбали ноутбук за рахунок спец.фонду. на нього нарахували знос - відняли його з рядка 2220.
2) Придбано інші необоротні активи, відповідно списано 50% зносу. - відняли його з рядка 2220? Так?
3) А що робити з нарахованим зносом на ОЗ які вж давно придбані і не відомо за рахунок загального чи спец.фонду? Чи потрібно такий знос звідкись віднімати?
Загальний и специальный фонд существуют в бюджете, бух.учет это направления деятельности.
Если вы используете актив при виготовленні продукції, наданні послуг, виконанні робіт то такая амортизация сформирует эти расходы  (8114)

О.Іванніков
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 342
З нами з: 06 січня 2018, 01:35
Регіон: Одесская область
Звідки: Ukraine, Odessa
Дякував (ла): 27 разів
Подякували: 431 раз

Повідомлення О.Іванніков »

Юлія Кант писав:Доброго вечора! Як вважаєте, потрібно мені робити "тех проводку", якщо подаю замість річного уже ліквідаційний баланс?
Зависит от вас.


О.Іванніков
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 342
З нами з: 06 січня 2018, 01:35
Регіон: Одесская область
Звідки: Ukraine, Odessa
Дякував (ла): 27 разів
Подякували: 431 раз

Повідомлення О.Іванніков »

tatyanaw1@ukr.net писав:Иванников Алексей, возвращаюсь к своему больному вопросу.
сегодня день прокулупалась со своим зносом благодийным в итоге у меня невыходит 50 % от стоимости инма моих благодийных.неидет на 34,50.до меня бухгалтер насчитывал когда знос был без копеек и что то намудрил.(у меня их на 180 тис,а знос не 90 тис. а 90034,50)
если все же на 5111 перенести весь знос и по купленны и по благодийно полученным и потом при  списании ех что до 01.01.17 насчитывать только 8014-1411 без 5111-7511
а на приход этого года  благодийный все по фен-шуй 8014-1411 и 5111-7511.
как быть???спасибо
Крутил, вертел и так, и эдак.
Пришел к выводу, что идентифицировать источник прихода этих ОС за всю жизнь не возможно, руководствуясь нормой Конституции, про то, что закон в Украине не имеет обратного действия. Все таки пришел вот к какому мнению:
Применять новые правила амортизации к подарочным только в отношении тех, что приняты на баланс в этом году, где можно идентифицировать актив, приобретенный в следствии дарения по новым правилам.
В отношении списания применять нормы этого года, для этого откорректировать надо таки все, что есть на 01.01.17. Принятые к учету уже в этом году различать из-за доходной компоненты. Также рекомендую ввести субсчет "5112 - Капітал у дарунках". Надо писать в мин.фин.
Решить проблему приказом об учетной политики. Пока есть коллизия между ПСБО, метод. рекомендациями и Типовыми проводками.

О.Іванніков
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 342
З нами з: 06 січня 2018, 01:35
Регіон: Одесская область
Звідки: Ukraine, Odessa
Дякував (ла): 27 разів
Подякували: 431 раз

Повідомлення О.Іванніков »

Девочки кто прислал, а что именно надо посмотреть.

Гюрза
Новачок
Новачок
Повідомлень: 6
З нами з: 06 березня 2012, 20:39
Регіон: Одесская Область
Звідки: Одесса
Дякував (ла): 2 рази

Повідомлення Гюрза »

Очень прошу помощи в составлении 4дс. Ничего не выходит, не могу написать Вам личное сообщение, не понимаю почему. Помогите :30:

О.Іванніков
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 342
З нами з: 06 січня 2018, 01:35
Регіон: Одесская область
Звідки: Ukraine, Odessa
Дякував (ла): 27 разів
Подякували: 431 раз

Повідомлення О.Іванніков »

Гюрза писав:Очень прошу помощи в составлении 4дс. Ничего не выходит, не могу написать Вам личное сообщение, не понимаю почему. Помогите :30:
В чем???

Гюрза
Новачок
Новачок
Повідомлень: 6
З нами з: 06 березня 2012, 20:39
Регіон: Одесская Область
Звідки: Одесса
Дякував (ла): 2 рази

Повідомлення Гюрза »

Иванников Алексей писав:
Гюрза писав:Очень прошу помощи в составлении 4дс. Ничего не выходит, не могу написать Вам личное сообщение, не понимаю почему. Помогите :30:
В чем???
Куда Вам можно отправить фаил чтоб Вы посмотрели, не выходит остатки на конец не равны счетам

О.Іванніков
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 342
З нами з: 06 січня 2018, 01:35
Регіон: Одесская область
Звідки: Ukraine, Odessa
Дякував (ла): 27 разів
Подякували: 431 раз

Повідомлення О.Іванніков »

Гюрза писав:
Иванников Алексей писав:
Гюрза писав:Очень прошу помощи в составлении 4дс. Ничего не выходит, не могу написать Вам личное сообщение, не понимаю почему. Помогите :30:
В чем???
Куда Вам можно отправить фаил чтоб Вы посмотрели, не выходит остатки на конец не равны счетам
Файл на ivannicoff@gmail.com но вопрос же в корректности корреспонденции.

О.Іванніков
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 342
З нами з: 06 січня 2018, 01:35
Регіон: Одесская область
Звідки: Ukraine, Odessa
Дякував (ла): 27 разів
Подякували: 431 раз

Повідомлення О.Іванніков »

Девочки!
А я после всего этого живым останусь?

Гюрза
Новачок
Новачок
Повідомлень: 6
З нами з: 06 березня 2012, 20:39
Регіон: Одесская Область
Звідки: Одесса
Дякував (ла): 2 рази

Повідомлення Гюрза »

Иванников Алексей писав:
Гюрза писав:
Иванников Алексей писав:
Гюрза писав:Очень прошу помощи в составлении 4дс. Ничего не выходит, не могу написать Вам личное сообщение, не понимаю почему. Помогите :30:
В чем???
Куда Вам можно отправить фаил чтоб Вы посмотрели, не выходит остатки на конец не равны счетам
Файл на ivannicoff@gmail.com но вопрос же в корректности корреспонденции.
Спасибо отправила

Юлія Кант
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 13
З нами з: 28 лютого 2016, 22:37
Дякував (ла): 19 разів
Подякували: 8 разів

Повідомлення Юлія Кант »

Иванников Алексей писав:Девочки!
А я после всего этого живым останусь?
Звичайно, за Вас тепер має молитися не менше половини бухгалтерів-бюджетників)

О.Іванніков
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 342
З нами з: 06 січня 2018, 01:35
Регіон: Одесская область
Звідки: Ukraine, Odessa
Дякував (ла): 27 разів
Подякували: 431 раз

Повідомлення О.Іванніков »

Юлія Кант писав:
Иванников Алексей писав:Девочки!
А я после всего этого живым останусь?
Звичайно, за Вас тепер має молитися не менше половини бухгалтерів-бюджетників)
Звони, у тебя быстро.

Юлія Кант
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 13
З нами з: 28 лютого 2016, 22:37
Дякував (ла): 19 разів
Подякували: 8 разів

Повідомлення Юлія Кант »

Иванников Алексей писав:Девочки кто прислал,  а что именно надо посмотреть.
Надіслала Вам під назвою УДПСС. Дуже треба "техпроводку" в 4-дс. Дякую!

О.Іванніков
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 342
З нами з: 06 січня 2018, 01:35
Регіон: Одесская область
Звідки: Ukraine, Odessa
Дякував (ла): 27 разів
Подякували: 431 раз

Повідомлення О.Іванніков »

Юлія Кант писав:
Иванников Алексей писав:Девочки кто прислал,  а что именно надо посмотреть.
Надіслала Вам під назвою УДПСС. Дуже треба "техпроводку" в 4-дс. Дякую!
Получите.

Юлія Кант
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 13
З нами з: 28 лютого 2016, 22:37
Дякував (ла): 19 разів
Подякували: 8 разів

Повідомлення Юлія Кант »

Алексей Иванников, дуже Вам вдячна!!!

О.Іванніков
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 342
З нами з: 06 січня 2018, 01:35
Регіон: Одесская область
Звідки: Ukraine, Odessa
Дякував (ла): 27 разів
Подякували: 431 раз

Повідомлення О.Іванніков »

Все бюро консультаций на сегодня закрыто, завтра после 14:00 немного побуду. Просьба до 14:00 не беспокоить.
Отдельно всем:
1. Разберитесь наконец-то с понятием капитала и забудьте про фонды.
2. Бух. учет доходов и расходов к фондам не имеет отношения, так как все свернется в единственном финансовом результате. Есть виды деятельности.

Snignata
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 31
З нами з: 30 січня 2017, 16:57
Регіон: Николаевская область
Дякував (ла): 3 рази
Подякували: 1 раз

Повідомлення Snignata »

Иванников Алексей писав:
user писав:Майже здав :23:
Помилки такі:
1. В формі 5 ряд 180 сума граф 10+12+14  має дорівнювати ряд 2850 в ф. 2-дс(нарахована амортизація)
2. У ф 4-дс коригування внесеного капіталу(технічна проводка) треба показувати в рядку 4030 а не в 4290
3. У ф 3-дс арки і конверти не показувати зовсім(з чим я не згоден)
3. У ф 3-дс в рядках 3230 і 3250 показуємо суму цільового фінансування яка пройшла через рах 5411 і на цю суму зменшуємо бюджетні асигнування в рядку 3000

Начебто оце і все
1. Не зовсім згоден, з позицією щодо колонок 10, 12, особливо 12 якщо було виправлення помилки витрати поточного року не можуть бути затронуті.
2. Тут нехай 4030, хоча я вважаю що це зміни облікової політики за суттю виправлення (4010).
3. Підтримую вас. Оскільки 3-дс чітко вказано що гроші та їх еквіваленти. Казначейство щось не дочитало.
4. Це я вже писав тут кучу разів.
Иванников Алексей подскажите пожалуйстав ф 3- дс списанніе марки и конверті в какой рядок нужно ставить?

tatyanaw1@ukr.net
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 221
З нами з: 10 липня 2015, 21:29
Регіон: Житомирская область
Дякував (ла): 53 рази
Подякували: 29 разів

Повідомлення tatyanaw1@ukr.net »

Иванников Алексей писав:
tatyanaw1@ukr.net писав:Иванников Алексей, возвращаюсь к своему больному вопросу.
сегодня день прокулупалась со своим зносом благодийным в итоге у меня невыходит 50 % от стоимости инма моих благодийных.неидет на 34,50.до меня бухгалтер насчитывал когда знос был без копеек и что то намудрил.(у меня их на 180 тис,а знос не 90 тис. а 90034,50)
если все же на 5111 перенести весь знос и по купленны и по благодийно полученным и потом при  списании ех что до 01.01.17 насчитывать только 8014-1411 без 5111-7511
а на приход этого года  благодийный все по фен-шуй 8014-1411 и 5111-7511.
как быть???спасибо
Крутил, вертел и так, и эдак.
Пришел к выводу, что идентифицировать источник прихода этих ОС за всю жизнь не возможно, руководствуясь нормой Конституции, про то, что закон в Украине не имеет обратного действия. Все таки пришел вот к какому мнению:
Применять новые правила амортизации к подарочным только в отношении тех, что приняты на баланс в этом году, где можно идентифицировать актив, приобретенный в следствии дарения по новым правилам.
В отношении списания применять нормы этого года, для этого откорректировать надо таки все, что есть на 01.01.17. Принятые к учету уже в этом году различать из-за доходной компоненты. Также рекомендую ввести субсчет "5112 - Капітал у дарунках". Надо писать в мин.фин.
Решить проблему приказом об учетной политики. Пока есть коллизия между ПСБО, метод. рекомендациями и Типовыми проводками.
СПАСИБО ОГРОМНОЕ за ответ.ВЫ ГЕНИАЛЬНИЙШИЙ ГЕНИЙ.
поняла,но невсе.
отделю свои благодийни пришедшие в этом году аналитикой 5111 бд.и тогда буду видеть,на какие благ.увеличивала доходы за счет зноса.

еще раз для неочень умных поясните
***В отношении списания применять нормы этого года, для этого откорректировать надо таки все, что есть на 01.01.17.***???
Востаннє редагувалось 12 січня 2018, 10:11 користувачем tatyanaw1@ukr.net, всього редагувалось 3 разів.

Snignata
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 31
З нами з: 30 січня 2017, 16:57
Регіон: Николаевская область
Дякував (ла): 3 рази
Подякували: 1 раз

Повідомлення Snignata »

tatyanaw1@ukr.net писав:
Иванников Алексей писав:
tatyanaw1@ukr.net писав:Иванников Алексей, возвращаюсь к своему больному вопросу.
сегодня день прокулупалась со своим зносом благодийным в итоге у меня невыходит 50 % от стоимости инма моих благодийных.неидет на 34,50.до меня бухгалтер насчитывал когда знос был без копеек и что то намудрил.(у меня их на 180 тис,а знос не 90 тис. а 90034,50)
если все же на 5111 перенести весь знос и по купленны и по благодийно полученным и потом при  списании ех что до 01.01.17 насчитывать только 8014-1411 без 5111-7511
а на приход этого года  благодийный все по фен-шуй 8014-1411 и 5111-7511.
как быть???спасибо
Крутил, вертел и так, и эдак.
Пришел к выводу, что идентифицировать источник прихода этих ОС за всю жизнь не возможно, руководствуясь нормой Конституции, про то, что закон в Украине не имеет обратного действия. Все таки пришел вот к какому мнению:
Применять новые правила амортизации к подарочным только в отношении тех, что приняты на баланс в этом году, где можно идентифицировать актив, приобретенный в следствии дарения по новым правилам.
В отношении списания применять нормы этого года, для этого откорректировать надо таки все, что есть на 01.01.17. Принятые к учету уже в этом году различать из-за доходной компоненты. Также рекомендую ввести субсчет "5112 - Капітал у дарунках". Надо писать в мин.фин.
Решить проблему приказом об учетной политики. Пока есть коллизия между ПСБО, метод. рекомендациями и Типовыми проводками.
СПАСИБО ОГРОМНОЕ за ответ.ВЫ ГЕНИАЛЬНИЙШИЙ ГЕНИЙ.
теперь с вами согласна на все 100%.
все поняла.отделю свои благодийни пришедшие в этом году аналитикой 5111 бд.и тогда буду видеть что  когда прибыло,на какие благодийнни увеличивала доходы за счет зноса.хотя в моем парусе и так видно даты поступления ,но с этим напутанным зносом.нехочу туда лезть.СПААСИБО.буду дальше творить свое творенье за 17г.
Татьяна, подскажите пожалуйста что именно вы будете делать,тех проводку на на все ОС, а потом корректировать фонд по ОС благодийним?

tercentr777
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 69
З нами з: 22 серпня 2016, 14:31
Регіон: Харьковская область
Дякував (ла): 15 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення tercentr777 »

Добрий ранок! Допоможіть у такій ситуації: в балансі на кінець 2016 року було невірно перенесено з головної книги суму нарахованого зносу (менше) і за цим потягло за собою зільшення внесеного капіталу, ці ж самі залишки перенеслись на початок 2017 року.
При складанні річного звіту цю помилку я виправила в формі 5ДС в примітці до річної фінзвітості" в І розділі - в 14 графі - "Знос" збільшила знос. В "Звіті про власний капітал" внесений капітал на суму помилки. 
І в "Скоригований залишок на початок року" рядок 4090 внесений капітал став такий як у головній книзі.
в Казначействі так виправити помилку не дозволили, сказали що потрібно в рядку 4010 "Зміна облікової політики"
Буду вдячна за допомогу.

tatyanaw1@ukr.net
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 221
З нами з: 10 липня 2015, 21:29
Регіон: Житомирская область
Дякував (ла): 53 рази
Подякували: 29 разів

Повідомлення tatyanaw1@ukr.net »

Snignata писав:
tatyanaw1@ukr.net писав:
Иванников Алексей писав:
tatyanaw1@ukr.net писав:Иванников Алексей, возвращаюсь к своему больному вопросу.
сегодня день прокулупалась со своим зносом благодийным в итоге у меня невыходит 50 % от стоимости инма моих благодийных.неидет на 34,50.до меня бухгалтер насчитывал когда знос был без копеек и что то намудрил.(у меня их на 180 тис,а знос не 90 тис. а 90034,50)
если все же на 5111 перенести весь знос и по купленны и по благодийно полученным и потом при  списании ех что до 01.01.17 насчитывать только 8014-1411 без 5111-7511
а на приход этого года  благодийный все по фен-шуй 8014-1411 и 5111-7511.
как быть???спасибо
Крутил, вертел и так, и эдак.
Пришел к выводу, что идентифицировать источник прихода этих ОС за всю жизнь не возможно, руководствуясь нормой Конституции, про то, что закон в Украине не имеет обратного действия. Все таки пришел вот к какому мнению:
Применять новые правила амортизации к подарочным только в отношении тех, что приняты на баланс в этом году, где можно идентифицировать актив, приобретенный в следствии дарения по новым правилам.
В отношении списания применять нормы этого года, для этого откорректировать надо таки все, что есть на 01.01.17. Принятые к учету уже в этом году различать из-за доходной компоненты. Также рекомендую ввести субсчет "5112 - Капітал у дарунках". Надо писать в мин.фин.
Решить проблему приказом об учетной политики. Пока есть коллизия между ПСБО, метод. рекомендациями и Типовыми проводками.
СПАСИБО ОГРОМНОЕ за ответ.ВЫ ГЕНИАЛЬНИЙШИЙ ГЕНИЙ.
теперь с вами согласна на все 100%.
все поняла.отделю свои благодийни пришедшие в этом году аналитикой 5111 бд.и тогда буду видеть что  когда прибыло,на какие благодийнни увеличивала доходы за счет зноса.хотя в моем парусе и так видно даты поступления ,но с этим напутанным зносом.нехочу туда лезть.СПААСИБО.буду дальше творить свое творенье за 17г.
Татьяна, подскажите пожалуйста что именно вы будете делать,тех проводку на на все ОС, а потом корректировать фонд по ОС благодийним?
я сделала на всю суму зносу и на купленные и на благодийни.но после общения с алексеем поняла,что нужно бд отделить.тк понятие зносу у них своеобразное.
я незнаю как быть.у меня если суму инма благодийных поделить на 2(тоесть 50%)у меня выходит знос на 34,50 больше чем нужно.(да и общий знос по инма неравняеться пловине,по купленным тоже пляшет на 50 грн,это утворилось до меня и искать его у меня нет времени.тупик.

Аватар користувача
НаталіяЛучик
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 71
З нами з: 20 серпня 2015, 11:21
Регіон: Черновицкая область
Дякував (ла): 20 разів
Подякували: 6 разів

Повідомлення НаталіяЛучик »

Иванников Алексей писав:
НаталіяЛучик писав:Иванников Алексей, підскажіть, будь ласка, як бути з ф.3-дс: гр. 3425 автоматично кидає чистий рух коштів від операційної діяльності ( в нашому випадку це відємний  фін. результат),  і при цьому по метод.рекомендаціях зіставлення гр.3425 повинна дорівнювати залишку коштів на рахунках з балансу - а залишку у нас немає. Програма Парус видає цю помилку.
Как у вас так получилось?
У вас должен быть приход и расход денег, а не доходы и затраты. У вас только ЗФ? Есть приобретении ос?
У нас тільки заг.фонд, але є благодійні в нат.формі - матеріали для ремонту (вже використані) і основні засоби

Snignata
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 31
З нами з: 30 січня 2017, 16:57
Регіон: Николаевская область
Дякував (ла): 3 рази
Подякували: 1 раз

Повідомлення Snignata »

Татьяна, то есть можно сейчас по благодийним не корректировать износ, а в следующем году нормально выбрать за  2017г ( прошлые года мы не трогаем я так поняла) благодийку  и сделать проводку  5111-7511 так или нет?

Ol4ik.kis
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 163
З нами з: 27 січня 2017, 14:44
Регіон: Луганская область
Дякував (ла): 26 разів
Подякували: 6 разів

Повідомлення Ol4ik.kis »

EVGENIY писав:До нового року точно з'являться  :11:
До речі вони ж не затверджені я роблю по проекту, сподіваюсь мінфін остаточний варіант не дуже змінить від проекту!
Евгений, пожалуйста, разъясните откуда взяли 799,8 гр??
У вас недостатньо прав для перегляду приєднаних до цього повідомлення файлів.

Аватар користувача
НаталіяЛучик
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 71
З нами з: 20 серпня 2015, 11:21
Регіон: Черновицкая область
Дякував (ла): 20 разів
Подякували: 6 разів

Повідомлення НаталіяЛучик »

у гр.3100-3190 форми 3-дс писати фактичні витрати по 8 класу, як у ф.2-дс, чи касові по виписках казни?

maria.rozak
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 30
З нами з: 14 серпня 2017, 12:59
Регіон: Львовская область
Дякував (ла): 6 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення maria.rozak »

Иванников Алексей, Добрий день поможіть з звітами ,баланс не йде????

dussh-2@ukr.net
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 40
З нами з: 16 травня 2017, 15:32
Регіон: Тернопольская область
Дякував (ла): 3 рази

Повідомлення dussh-2@ukr.net »

Доброго дня! Допоможіть, будь-ласка! Як закрити рік Дт5512 Кт5511, якщо у мене після тех. проводки 5512 5111 стало дебетове сальдо по 5512, і по 5511 теж дебетове.

Відповісти

Повернутись до “Звітність до казначейства”