Річна звітність

О.Іванніков
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 342
З нами з: 06 січня 2018, 01:35
Регіон: Одесская область
Звідки: Ukraine, Odessa
Дякував (ла): 27 разів
Подякували: 431 раз

Повідомлення О.Іванніков »

Rita2882 писав:Доброго вечора!!!!!! В кого-небудь є інструкції щодо заповнення форми 4-дс????? Або підкажіть де можна знайти таку інструкцію чи чіткий порядок. Сьогодні казна знов не прийняла звіт, який вже, мабуть, передивилась разів сто, у зв"язку з тим, що рядок 4290 гр.3 форми 4-дс повинен дорівнювати ррізниці між надійшло та вибуло у рядку 180 форми 5-дс.
  Хелп мі, пліз, бо за...ли до сліз :18: :30: :23:
Так, але це можливо якщо були виключно такі операції, та була зроблена корегувальна проводка. Я тут файл надавав с формулами.

О.Іванніков
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 342
З нами з: 06 січня 2018, 01:35
Регіон: Одесская область
Звідки: Ukraine, Odessa
Дякував (ла): 27 разів
Подякували: 431 раз

Повідомлення О.Іванніков »

VOV писав:
Иванников Алексей писав:
VOV писав:
Иванников Алексей писав:
tasunja писав:Понесла в податкову фінансову звітність. НЕ приймають. Бо мій баланс складаний на 01.01. Показали мені Положення. що там 31.12. Я сама зайшла через Ifin та електронний кабінет платника податку, щоб створити баланс. Форма підтягується вже з датою 31.12.
Там две даты в бланке: сверху и под словом баланс.
Под словом баланс на 31 грудня 2017, сверху 2018.01.01
У нас приймають фінансову звітність і зверху і знизу 1.01.2018. Всі спроби дізнатися чому так і в яких випадках дати можуть відрізнятися не дали результату.
Это же не существенно, это из серии "прие...ться и к столбу можно, если есть желание"
Воно то так, але поки що ніхто не зміг зрозуміти (або пояснити) глибинної суті проставляння в звіті на одній сторінці в двох різних позиціях однакових дат
Вова, не смішить глибина і Українське законодавство, це як молоко з огірками. За нормотворчою технікою статті законів повинні мати частини, які є окремою правовою нормою, деякі частини можуть мати пункти, які не є правовою нормою та трактуються разом із змістом частини статті. Так от вам завдання: знайдіть хоч одну частині у Податковому кодексі. Весь ПКУ написаний як інструкція, а не як закон.

Аватар користувача
VOV
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 1142
З нами з: 11 січня 2016, 18:51
Регіон: Полтавская область
Дякував (ла): 26 разів
Подякували: 211 разів

Повідомлення VOV »

Иванников Алексей писав:
VOV писав:
Иванников Алексей писав:
VOV писав:
Иванников Алексей писав:
tasunja писав:Понесла в податкову фінансову звітність. НЕ приймають. Бо мій баланс складаний на 01.01. Показали мені Положення. що там 31.12. Я сама зайшла через Ifin та електронний кабінет платника податку, щоб створити баланс. Форма підтягується вже з датою 31.12.
Там две даты в бланке: сверху и под словом баланс.
Под словом баланс на 31 грудня 2017, сверху 2018.01.01
У нас приймають фінансову звітність і зверху і знизу 1.01.2018. Всі спроби дізнатися чому так і в яких випадках дати можуть відрізнятися не дали результату.
Это же не существенно, это из серии "прие...ться и к столбу можно, если есть желание"
Воно то так, але поки що ніхто не зміг зрозуміти (або пояснити) глибинної суті проставляння в звіті на одній сторінці в двох різних позиціях однакових дат
Вова, не смішить глибина і Українське законодавство, це як молоко з огірками. За нормотворчою технікою статті законів повинні мати частини, які є окремою правовою нормою, деякі частини можуть мати пункти, які не є правовою нормою та трактуються разом із змістом частини статті. Так от вам завдання: знайдіть хоч одну частині у Податковому кодексі. Весь ПКУ написаний як інструкція, а не як закон.
Але ж все таки який звіт (нормальний) не подивися то там де є дві дати одна з них означає період (дату станом на яку) за який здається звіт а інша позначає час здачі. Чогось іншого придумати важко. Та і раніше форма 1 Баланс мала також дату подання. А тепер придумали "удосконалення" і ... от уже дві однакові дати. Хоча здається що тут колізія в трактуванні, але хто його може правильно трактувати невідомо.

О.Іванніков
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 342
З нами з: 06 січня 2018, 01:35
Регіон: Одесская область
Звідки: Ukraine, Odessa
Дякував (ла): 27 разів
Подякували: 431 раз

Повідомлення О.Іванніков »


tasunja
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 76
З нами з: 28 грудня 2012, 14:16
Регіон: Киевская Область
Звідки: Ирпень
Дякував (ла): 3 рази
Подякували: 8 разів

Повідомлення tasunja »

VOV писав:
Иванников Алексей писав:
VOV писав:
Иванников Алексей писав:
VOV писав:
Иванников Алексей писав:
tasunja писав:Понесла в податкову фінансову звітність. НЕ приймають. Бо мій баланс складаний на 01.01. Показали мені Положення. що там 31.12. Я сама зайшла через Ifin та електронний кабінет платника податку, щоб створити баланс. Форма підтягується вже з датою 31.12.
Там две даты в бланке: сверху и под словом баланс.
Под словом баланс на 31 грудня 2017, сверху 2018.01.01
У нас приймають фінансову звітність і зверху і знизу 1.01.2018. Всі спроби дізнатися чому так і в яких випадках дати можуть відрізнятися не дали результату.
Это же не существенно, это из серии "прие...ться и к столбу можно, если есть желание"
Воно то так, але поки що ніхто не зміг зрозуміти (або пояснити) глибинної суті проставляння в звіті на одній сторінці в двох різних позиціях однакових дат
Вова, не смішить глибина і Українське законодавство, це як молоко з огірками. За нормотворчою технікою статті законів повинні мати частини, які є окремою правовою нормою, деякі частини можуть мати пункти, які не є правовою нормою та трактуються разом із змістом частини статті. Так от вам завдання: знайдіть хоч одну частині у Податковому кодексі. Весь ПКУ написаний як інструкція, а не як закон.
Але ж все таки який звіт (нормальний) не подивися то там де є дві дати одна з них означає період (дату станом на яку) за який здається звіт а інша позначає час здачі. Чогось іншого придумати важко. Та і раніше форма 1 Баланс мала також дату подання. А тепер придумали "удосконалення" і ... от уже дві однакові дати. Хоча здається що тут колізія в трактуванні, але хто його може правильно трактувати невідомо.
Я все ж вважаю, що це наше казначейство тупануло. І всі ми також і здали баланс на 01.01. 
Тепер напевно прийдеться переписати баланс і перездати поновому.
Ну не може бути 2 фінзвітності. на 01.01 в казначейство та на 31.12 в податкову.

Хворостяновка
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 49
З нами з: 11 лютого 2014, 12:12
Регіон: Луганская Область
Звідки: Луганск
Дякував (ла): 5 разів

Повідомлення Хворостяновка »

Допоможіть!!!! Форма 4-дс, рядок 4030: в графі 3 ставимо суму списаного зносу на 01.01.2017, в графі 5 потрібно ставити чи ні дану суму з мінусом???

Vikul
Новачок
Новачок
Повідомлень: 4
З нами з: 17 серпня 2017, 23:22
Регіон: Хмельницкая область
Дякував (ла): 2 рази

Повідомлення Vikul »

Доброго дня, Олексій, допоможіть розібратися: в травні 2017р створено організацію шляхом поділу, по внутрішньовідомчій передачі прийнято майно, наприклад 1113 взято на облік проводками  Дт5511 Кт1414-500 грн,Дт1113Кт5111-1000грн,  по рах-ку 1014  - Дт5511 Кт1411- 200грн(нарах.знос), Дт1014Кт5111-2000грн(повна первісна вартість). В подальшій діяльності купляємо основні засоби, ставимо на облік і списуємо проводками:

Дт

Ктсума

2313

54111000

6211

23131000

1312

62111000

1113

13121000

5411

51111000

8014

1412500

5511

8014500

8014

1412500

5511

8014500

1412

11131000

5111

55111000
Придбано основний засіб за рахунок спецфонду

Дт

Ктсума

2313/1

64142000

6414

7111/12000

7111/1

55112000

6211

2313/12000

1014

62112000

5411

51112000

5511

54112000

8014

14112000

5511

80142000

1411

10142000

5111

55112000
 Запитання: При здачі звіту фінансовий результат р.1420 ф1дс( на поч.року в мене 0 грн, на кінець дорівнює залишку по рахунку 5511)  не сходиться з профіцит/дефіцит за звіт період р2390 ф2дс (різниця рахунків 7 і 8 класу по головній книзі) на : 1)на суму внутрішньовідомчої передачі (але це мені ще казначейство “прощає”) , 2) на суму списання основних засобів, 3) на суму відкоригованого фінансового результату при придбані осн.засобу по спецфонду, 4) на суму осн.засобу зробленого із запасів і поставлено на облік дт5511кт5111? Що я роблю не так, допоможіть?!
У вас недостатньо прав для перегляду приєднаних до цього повідомлення файлів.

О.Іванніков
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 342
З нами з: 06 січня 2018, 01:35
Регіон: Одесская область
Звідки: Ukraine, Odessa
Дякував (ла): 27 разів
Подякували: 431 раз

Повідомлення О.Іванніков »

Vikul, я вижу ошибку, но не знаю как вы заполнили? Мне что надо вам сказать, где ошибка, если да, то изъятие из фин результата. Или показать верные проводки, или отчет. Я не понял вопроса.

Vikul
Новачок
Новачок
Повідомлень: 4
З нами з: 17 серпня 2017, 23:22
Регіон: Хмельницкая область
Дякував (ла): 2 рази

Повідомлення Vikul »

Олексій, дякую за відповідь! Якщо можна то покажіть, будь-ласка, і вірні проводки, і звіт. Можливо якщо зрозумію помилку в проводках, то і звіт зійдеться. Доречі в запитанні помилка- не Кт1414 ,а Кт1412. Звіт роблю вперше, тому не дивуйтесь моїм наївним запитанням:)

О.Іванніков
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 342
З нами з: 06 січня 2018, 01:35
Регіон: Одесская область
Звідки: Ukraine, Odessa
Дякував (ла): 27 разів
Подякували: 431 раз

Повідомлення О.Іванніков »

Vikul писав:Олексій, дякую за відповідь! Якщо можна то покажіть, будь-ласка, і вірні проводки, і звіт. Можливо якщо зрозумію помилку в проводках, то і звіт зійдеться. Доречі в запитанні помилка- не Кт1414 ,а Кт1412. Звіт роблю вперше, тому не дивуйтесь моїм наївним запитанням:)
Хорошо, ждите.

О.Іванніков
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 342
З нами з: 06 січня 2018, 01:35
Регіон: Одесская область
Звідки: Ukraine, Odessa
Дякував (ла): 27 разів
Подякували: 431 раз

Повідомлення О.Іванніков »

Vikul писав:Доброго дня, Олексій, допоможіть розібратися: в травні 2017р створено організацію шляхом поділу, по внутрішньовідомчій передачі прийнято майно, наприклад 1113 взято на облік проводками  Дт5511 Кт1414-500 грн,Дт1113Кт5111-1000грн,  по рах-ку 1014  - Дт5511 Кт1411- 200грн(нарах.знос), Дт1014Кт5111-2000грн(повна первісна вартість). В подальшій діяльності купляємо основні засоби, ставимо на облік і списуємо проводками:

Дт

Ктсума

2313

54111000

6211

23131000

1312

62111000

1113

13121000

5411

51111000

8014

1412500

5511

8014500

8014

1412500

5511

8014500

1412

11131000

5111

55111000
Придбано основний засіб за рахунок спецфонду

Дт

Ктсума

2313/1

64142000

6414

7111/12000

7111/1

55112000

6211

2313/12000

1014

62112000

5411

51112000

5511

54112000

8014

14112000

5511

80142000

1411

10142000

5111

55112000
 Запитання: При здачі звіту фінансовий результат р.1420 ф1дс( на поч.року в мене 0 грн, на кінець дорівнює залишку по рахунку 5511)  не сходиться з профіцит/дефіцит за звіт період р2390 ф2дс (різниця рахунків 7 і 8 класу по головній книзі) на : 1)на суму внутрішньовідомчої передачі (але це мені ще казначейство “прощає”) , 2) на суму списання основних засобів, 3) на суму відкоригованого фінансового результату при придбані осн.засобу по спецфонду, 4) на суму осн.засобу зробленого із запасів і поставлено на облік дт5511кт5111? Що я роблю не так, допоможіть?!
Помилка у проведеннях за рахунок коштів від надання послуг, тут доходів для 2-дс не виникає, а всі прийняті данні про зміни фін результату йдуть у додаток 4-дс, а його підсумки на кінець у 1-дс.
У вас недостатньо прав для перегляду приєднаних до цього повідомлення файлів.

О.Іванніков
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 342
З нами з: 06 січня 2018, 01:35
Регіон: Одесская область
Звідки: Ukraine, Odessa
Дякував (ла): 27 разів
Подякували: 431 раз

Повідомлення О.Іванніков »

Дорогие друзья! Я помог здесь многим, теперь прошу помощи у вас, поучаствуйте в теме про учетные регистры. Я считаю, что сегодняшняя мемориально-ордерная система не помогает, а усложняет процесс учета, нуждается в изменениях и большей показательности для отчетности. Если узнать и понять что вам надо, то я думаю не проблема такую систему разработать, а минфин ее примет, если ему ее подать. Наша бездеятельность создает нам проблемы в виде рудиментов. Все вели журнал-главную, а отчетность собрать не могли. Пожалуйста, ответьте на вопрос зачем вы ведете главную книгу? Какая цель ее ведения? (только честно, если не знаете так и скажите). Тема тут https://budget.factor.ua/viewtopic.php?f=123&p=83800#p83800

Юлія 210
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 10
З нами з: 13 січня 2018, 17:19
Регіон: Полтавская область
Подякували: 1 раз

Повідомлення Юлія 210 »

Иванников Алексей, підскажіть, будь ласка, якщо ми отримали надходження в натуральній формі (район передав приміщення колишньої школи) із 100% зносом як це відобразити у звітності?

О.Іванніков
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 342
З нами з: 06 січня 2018, 01:35
Регіон: Одесская область
Звідки: Ukraine, Odessa
Дякував (ла): 27 разів
Подякували: 431 раз

Повідомлення О.Іванніков »

Юлія 210 писав:Иванников Алексей, підскажіть, будь ласка, якщо ми отримали надходження в натуральній формі (район передав приміщення колишньої школи) із 100% зносом як це відобразити у звітності?
Залежить від того хто передав. Якщо це внутрьовідомча переча це одне, якщо безоплатна - інше. Яле у будь-якому випадку це буде відображено у 5-дс, 4-дс, 1-дс.

Юлія 210
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 10
З нами з: 13 січня 2018, 17:19
Регіон: Полтавская область
Подякували: 1 раз

Повідомлення Юлія 210 »

Иванников Алексей, безоплатна передача, мене цікавить чи потрібно 100% ставити на фактичні видатки, чи ні. В 5дс це буде знос - надійшло?

Zahar2017
Новачок
Новачок
Повідомлень: 3
З нами з: 15 лютого 2017, 09:41
Регіон: Хмельницкая область
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення Zahar2017 »

Иванников Алексей, допоможіть. В першому кварталі управління освіти отримало спонсорську допомогу в вигляді книг. Отримали, оприбуткували, нарахували знос Дт 8114 Кт 1412 50% В тому ж першому кварталі передаємо по внутрівідомчій передачі ці книги школам. В типових кореспонденціях пише, якщо знос нараховано в поточному кварталі, то робимо проводку на суму зносу при внутрівідомчій передачі Дт 1412 Кт 8114 на ці ж 50%. В формі 5дс - основні засоби є колонка нарахована амортизація за звітний рік. Ми поставили туди суму нарахованої амортизації, в т.ч. і 50% безкоштовно переданої. в ф.2 дс в 4 розділ (ст.2850) ми цю суму не ставимо (чи ставимо?). Адже немає списання амортизації Дт 5511 Кт 8114. Сьогодні терміново подати звіт. Спасайте.

ІваннаХоКА
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 15
З нами з: 04 січня 2018, 12:05
Регіон: Закарпатская область

Повідомлення ІваннаХоКА »

Иванников Алексей писав:
ІваннаХоКА писав:
Иванников Алексей писав:
ІваннаХоКА писав:Иванников Алексей, допоможіть ще в одному питанні. Нарешті дійшла чому не йде баланс, в кінці 2016 року було списання ОЗ ( Баян - первісна вартість 244, знос- 244, залишкова в-ть -0) і я випадково не відняла цю суму із зносу при складанні звітності. Як тепер це відобразити? Бухгалтерською довідкою, але з якими проведеннями, рахунки в 2016 році були ж інакші??? І чи правильно цю суму поставити в форму 4дс в рядок 4290 гр.5 з плюсом???
Исправление ошибок прошлого периода. Осуществляется по тем принципам, которые действовали на дату исправления.
1411 1014 244
Если делали тех проводку то будет затронут 5512 и 5111 244
Показатели изменят баланс, а если была тех проводка то 4-дс в строке 4020, где фон результат +, капитал -
Будь ласка ще підскажіть!!! При внутрівідомчій передачі нематеріальних активів- 29216 - залишкова в-ть,29216-знос.
 Проводки: Дт1214 Кт1113 - 29216,
 Дт5111 Кт5512-29216,
 Дт    ?   Кт1113-29216?????

О.Іванніков
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 342
З нами з: 06 січня 2018, 01:35
Регіон: Одесская область
Звідки: Ukraine, Odessa
Дякував (ла): 27 разів
Подякували: 431 раз

Повідомлення О.Іванніков »

Zahar2017 писав:Иванников Алексей, допоможіть. В першому кварталі управління освіти отримало спонсорську допомогу в вигляді книг. Отримали, оприбуткували, нарахували знос Дт 8114 Кт 1412 50% В тому ж першому кварталі передаємо по внутрівідомчій передачі ці книги школам. В типових кореспонденціях пише, якщо знос нараховано в поточному кварталі, то робимо проводку на суму зносу при внутрівідомчій передачі Дт 1412 Кт 8114 на ці ж 50%. В формі 5дс - основні засоби є колонка нарахована амортизація за звітний рік. Ми поставили туди суму нарахованої амортизації, в т.ч. і 50% безкоштовно переданої. в ф.2 дс в 4 розділ (ст.2850) ми цю суму не ставимо (чи ставимо?). Адже немає списання амортизації Дт 5511 Кт 8114. Сьогодні терміново подати звіт. Спасайте.
Этот износ не попадает никуда.

Юлія 210
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 10
З нами з: 13 січня 2018, 17:19
Регіон: Полтавская область
Подякували: 1 раз

Повідомлення Юлія 210 »

Иванников Алексей писав:
Юлія 210 писав:Иванников Алексей, підскажіть, будь ласка, якщо ми отримали надходження в натуральній формі (район передав приміщення колишньої школи) із 100% зносом як це відобразити у звітності?
Залежить від того хто передав. Якщо це внутрьовідомча переча це одне, якщо безоплатна - інше. Яле у будь-якому випадку це буде відображено у 5-дс, 4-дс, 1-дс.
[font="Noto Sans", sans-serif]Иванников Алексей, безоплатна передача, мене цікавить чи потрібно 100% ставити на фактичні видатки, чи ні. В 5дс це буде знос - надійшло?[/font]

О.Іванніков
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 342
З нами з: 06 січня 2018, 01:35
Регіон: Одесская область
Звідки: Ukraine, Odessa
Дякував (ла): 27 разів
Подякували: 431 раз

Повідомлення О.Іванніков »

Юлія 210 писав:
Иванников Алексей писав:
Юлія 210 писав:Иванников Алексей, підскажіть, будь ласка, якщо ми отримали надходження в натуральній формі (район передав приміщення колишньої школи) із 100% зносом як це відобразити у звітності?
Залежить від того хто передав. Якщо це внутрьовідомча переча це одне, якщо безоплатна - інше. Яле у будь-якому випадку це буде відображено у 5-дс, 4-дс, 1-дс.
[font="Noto Sans", sans-serif]Иванников Алексей, безоплатна передача, мене цікавить чи потрібно 100% ставити на фактичні видатки, чи ні. В 5дс це буде знос - надійшло?[/font]
Вам его придарили?
Значит бесплатно полученное основное средство. Все бесплатные ОС мы принимаем к учету по справедливой стоимости:
1014 7511
7511 5111
Далее начисляем износ:
8014 1411
5111 7511
При этом обратите внимание на то, что на подаренные не новые ОС вы сами определяете срок их полезного использования.
Таким образом, сумма износа попадет в затраты, но параллельно попадет в необменные доходы. Так как бесплатное, не может по своей сути менять показатели финансового результата, рекомендую выделить отдельный счет 5112 (Остаток капитала в подарках), так как этот счет всегда будет содержать остаточную стоимость бесплатных ОС. В стандартном плане счетов нет счета для Дополнительного капитала, который бы мог помочь в таких операциях, так что лучше создать субсчет 5112, чтоб потом не путаться.

Юлія 210
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 10
З нами з: 13 січня 2018, 17:19
Регіон: Полтавская область
Подякували: 1 раз

Повідомлення Юлія 210 »

Иванников Алексей писав:
Юлія 210 писав:
Иванников Алексей писав:
Юлія 210 писав:Иванников Алексей, підскажіть, будь ласка, якщо ми отримали надходження в натуральній формі (район передав приміщення колишньої школи) із 100% зносом як це відобразити у звітності?
Залежить від того хто передав. Якщо це внутрьовідомча переча це одне, якщо безоплатна - інше. Яле у будь-якому випадку це буде відображено у 5-дс, 4-дс, 1-дс.
[font="Noto Sans", sans-serif]Иванников Алексей, безоплатна передача, мене цікавить чи потрібно 100% ставити на фактичні видатки, чи ні. В 5дс це буде знос - надійшло?[/font]
Вам его придарили?
Значит бесплатно полученное основное средство. Все бесплатные ОС мы принимаем к учету по справедливой стоимости:
1014 7511
7511 5111
Далее начисляем износ:
8014 1411
5111 7511
При этом обратите внимание на то, что на подаренные не новые ОС вы сами определяете срок их полезного использования.
Таким образом, сумма износа попадет в затраты, но параллельно попадет в необменные доходы. Так как бесплатное, не может по своей сути менять показатели финансового результата, рекомендую выделить отдельный счет 5112 (Остаток капитала в подарках), так как этот счет всегда будет содержать остаточную стоимость бесплатных ОС. В стандартном плане счетов нет счета для Дополнительного капитала, который бы мог помочь в таких операциях, так что лучше создать субсчет 5112, чтоб потом не путаться.
Дякую. Все зрозуміло,  у мене казначейство наполягає на тому, щоб ставила у фактичні витрати. Тоді ця сума іде у фін.рез. А немає значення, коли були отримані ОЗ до змін у типовій кореспонденції чи після, бо останні дві проводки ввели в липні цього року

Юлія 210
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 10
З нами з: 13 січня 2018, 17:19
Регіон: Полтавская область
Подякували: 1 раз

Повідомлення Юлія 210 »

Иванников Алексей, підскажіть, ще будь ласка, я отримала залишок на початок року, який протягом року був витрачений, як це відобразити у формі 3дс

ІваннаХоКА
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 15
З нами з: 04 січня 2018, 12:05
Регіон: Закарпатская область

Повідомлення ІваннаХоКА »

Иванников Алексей,
Будь ласка допоможіть з проводками!!! При внутрівідомчій передачі нематеріальних активів- 29216 - залишкова в-ть,29216-знос.
Проводки: Дт1214 Кт1113 - 29216,
Дт5111 Кт5512-29216,
Дт ? Кт1113-29216????? Це показати в формі 4дс у рядку 4290 графа 3 з мінусом? А ще був перерахований залишок коштів у сумі 2699, це відобразити в 4 дс в рядку 4290 гр.5 з мінусом,??

О.Іванніков
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 342
З нами з: 06 січня 2018, 01:35
Регіон: Одесская область
Звідки: Ukraine, Odessa
Дякував (ла): 27 разів
Подякували: 431 раз

Повідомлення О.Іванніков »

ІваннаХоКА писав:Иванников Алексей,
Будь ласка допоможіть з проводками!!! При внутрівідомчій передачі нематеріальних активів- 29216 - залишкова в-ть,29216-знос.
Проводки: Дт1214 Кт1113 - 29216,
Дт5111 Кт5512-29216,
Дт    ?   Кт1113-29216?????   Це показати в формі 4дс у рядку 4290 графа 3 з мінусом? А ще був перерахований залишок коштів у сумі 2699, це відобразити в 4 дс в рядку 4290 гр.5 з мінусом,??
1214 5111
5512 14
2. Прочий приход по обменным операциям.

tatyanaw1@ukr.net
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 221
З нами з: 10 липня 2015, 21:29
Регіон: Житомирская область
Дякував (ла): 53 рази
Подякували: 29 разів

Повідомлення tatyanaw1@ukr.net »

Алексей.
Хочу сказать Вам «ОГРОМНОЕ СПАСИБО» за  все Ваши старания и усилия, за Ваш энтузиазм, за Вашу поддержку и бескорыстное отношение, за оказанную помощь в сдаче єтого *чудного* отчета и просто за приятное общение.
Побольше бы в наших министерствах(и не только) людей вашего склада ума,может быть и нам легче бы жилось и работалось.

ІваннаХоКА
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 15
З нами з: 04 січня 2018, 12:05
Регіон: Закарпатская область

Повідомлення ІваннаХоКА »

Иванников Алексей писав:
ІваннаХоКА писав:Иванников Алексей,
Будь ласка допоможіть з проводками!!! При внутрівідомчій передачі нематеріальних активів- 29216 - залишкова в-ть,29216-знос.
Проводки: Дт1214 Кт1113 - 29216,
Дт5111 Кт5512-29216,
Дт    ?   Кт1113-29216?????   Це показати в формі 4дс у рядку 4290 графа 3 з мінусом? А ще був перерахований залишок коштів у сумі 2699, це відобразити в 4 дс в рядку 4290 гр.5 з мінусом,??
1214 5111
5512 14
2. Прочий приход по обменным операциям.
Це ми передавали відділу освіти дитсадки..

О.Іванніков
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 342
З нами з: 06 січня 2018, 01:35
Регіон: Одесская область
Звідки: Ukraine, Odessa
Дякував (ла): 27 разів
Подякували: 431 раз

Повідомлення О.Іванніков »

ІваннаХоКА писав:
Иванников Алексей писав:
ІваннаХоКА писав:Иванников Алексей,
Будь ласка допоможіть з проводками!!! При внутрівідомчій передачі нематеріальних активів- 29216 - залишкова в-ть,29216-знос.
Проводки: Дт1214 Кт1113 - 29216,
Дт5111 Кт5512-29216,
Дт    ?   Кт1113-29216?????   Це показати в формі 4дс у рядку 4290 графа 3 з мінусом? А ще був перерахований залишок коштів у сумі 2699, це відобразити в 4 дс в рядку 4290 гр.5 з мінусом,??
1214 5111
5512 14
2. Прочий приход по обменным операциям.
Це ми передавали відділу освіти дитсадки..
Еще раз, вы передали кому-то нематериальные актив? Что это было? Роялти, авторские права? Что?

tasunja
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 76
З нами з: 28 грудня 2012, 14:16
Регіон: Киевская Область
Звідки: Ирпень
Дякував (ла): 3 рази
Подякували: 8 разів

Повідомлення tasunja »

Иванников Алексей писав:
ІваннаХоКА писав:
Иванников Алексей писав:
ІваннаХоКА писав:Иванников Алексей,
Будь ласка допоможіть з проводками!!! При внутрівідомчій передачі нематеріальних активів- 29216 - залишкова в-ть,29216-знос.
Проводки: Дт1214 Кт1113 - 29216,
Дт5111 Кт5512-29216,
Дт    ?   Кт1113-29216?????   Це показати в формі 4дс у рядку 4290 графа 3 з мінусом? А ще був перерахований залишок коштів у сумі 2699, це відобразити в 4 дс в рядку 4290 гр.5 з мінусом,??
1214 5111
5512 14
2. Прочий приход по обменным операциям.
Це ми передавали відділу освіти дитсадки..
Еще раз, вы передали кому-то нематериальные актив? Что это было? Роялти, авторские права? Что?
Алексей, что вы думаете по поводу того, какие расходы ставить в Отчете неприбыльных организацый??? фактические или касовые??? Исходя из опубликованых ДФС образцов заполнения форм??? И еще.... КАк вы считаете, что это за "чудо отчет" Звіт про результати фінансової діяльності, которую должны сдать бюджетные организации в налоговую вместо стандартной фин отчетности????
Спасибо.

shaten
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 62
З нами з: 13 липня 2017, 23:33
Регіон: Одесская область
Дякував (ла): 2 рази
Подякували: 1 раз

Повідомлення shaten »

подскажите,пожалуйста кто уже сдал баланс по форме 4 дс,а именно
у меня біло списание основных в 2017. и надо заполнить строку 4030 и графу 5 фін результат.
Мне скидывали инструкцию,где эту проводку рекомендуют показывать с минусовым значением,но почему не понимаю.
Ведь в типовой корреспонденции эта проводка при списании основных,расписана так д-т 5111-к-т 5512,то есть финрезультат надо еще прибавлять к результату на начало года,а не отнимать.у меня на началу +28000,затем 5111-5512 +16000 итого +45000,зачем из 28000 отнимать 16000 ведь в типовой корреспонденции 5512 по кредиту,а не в дебете.

LANA2409
Новачок
Новачок
Повідомлень: 3
З нами з: 01 серпня 2017, 15:45
Регіон: Полтавская область

Повідомлення LANA2409 »

Иванников Алексей, Дякую за Вашу дуже корисну допопомгу по складанню річної звітності. Прошу Вашої допомоги. При складанні звітності форми 5-дс . В звітному році було списання малоцінних активів та їх придбання (купляли). Цікавить - по коду рядка 120 ставимо зміни в гр. 7 та 9 на вартість придбаних активів, а як бути із ізносом. А чи відображається ізнос в гр 8 та 10 ( донарахований 50% при списанні та нарахований 50% при купівлі чи ставимо всю суму в гр.12). Приклад. За рік списали активи вартістю 250 грн., при списанні донарахували ізнос 125 грн. у графу7 ставимо вартість списаного активу 250 грн а у 8 повинні ставити 125 чи всі 250 грн і чи показувати донарахований ізнос 125 грн. в гр.12. Купили активи вартістю 5000 тисяч, нарахували 50 % , (2500 грн) коли ставили на облік. Повинні показати цей ізнос в гр10 чи гр 12. Різні думки при здачі звіту. Допоможіть.

Відповісти

Повернутись до “Звітність до казначейства”