Сторінка 3 з 8

Звітність до податкової

Додано: 21 березня 2013, 15:28
tinamar
KOTIK, будь-яке виправлення в 1ДФ штраф 510 грн. Моя думка, не виправляти, помітять при перевірці, тоді і подасте уточнення, якщо наполягатимуть...

Звітність до податкової

Додано: 18 квітня 2013, 15:58
Марина27
Підкажіть чи потрібно в 1 ДФ показувати суми перерахованих аліментів і як це правильно зробити?

Звітність до податкової

Додано: 18 квітня 2013, 21:25
EVGENIY
Марина27, я о таком не слышал, алименты это удержания и они удерживаются после обложения налогами, может вы имели ввиду полученные алименты?

Звітність до податкової

Додано: 19 квітня 2013, 08:03
goa
Марина27 писав:Підкажіть чи потрібно в 1 ДФ показувати суми перерахованих аліментів і як це правильно зробити?
Потрібно, в 1 ДФ показуєте ту людину, якій перераховуєте аліменти з кодом 140.

Звітність до податкової

Додано: 23 квітня 2013, 15:10
diom
Обновление OPZ 1.30.16 Скачать(new ОПЗ)!Скачать с сайта http://opz.at.ua

Перелік змін та доповнень (версія 1.30.16) (станом на 22.04.2013)Нові документи:На виконання вимог, які викладені у листі Міністерства доходів та зборів України від 17.04.2013 № 1423/7/99-99-19-03-01-17 «Про дотримання положень Закону» (початок подання встановлено з 01/04/2013) 
J0110304 – "Додаток ЦП до Податкової декларації з податку на прибуток";
J0120303 – "Додаток ЦП до Податкової декларації з податку на прибуток";
J0150303 – "Додаток ЦП до Податкової декларації з податку на прибуток";
J0130203 – "Додаток ЦП до Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) банка";
J0140204 – "Додаток ЦП до Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика"
Коригування існуючих форм, шаблонів та даних:Форми для вводу (XSL):У відповідності до п.46.2.ПКУ (Платник податку на прибуток подає разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність) додано поле HPERIOD для документів: 
J0900903 – "Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)"
J0901601 – "Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)"
Скачать opzpatch-1.30.16-setup

Звітність до податкової

Додано: 26 квітня 2013, 15:08
Alenabuh
Добрый день. Подскажите пожалуйста под  каким кодом дохода в 1 ДФ отражается выходное пособие военным?

Звітність до податкової

Додано: 04 червня 2013, 09:36
Лилия210490
Доброго ранку! Підкажіть, будь ласка, ми видаємо фінансову підтримки на поворотній основі! За несвоєчасне повернення платежів - нараховується штраф та пеня. Чи потрібно нараховувати податок на прибуток на дані суми? Дякую

Звітність до податкової

Додано: 18 липня 2013, 11:34
Natashadnz12
Доброго дня! Підскажіть будь ласка, щодо відображення путівок від ФСС в 1ДФ. Яку суму відображати зрозуміло, а ось які стовпці заповнювати не дуже. Заповнюємо лише ст.3а (сума нарах.) чи також ст.3 (сума виплаченого). Дякую

Звітність до податкової

Додано: 19 липня 2013, 00:04
eMelya
Nataha9380, с кодом 156 колонка 3 і 3а, податок на доходи не береться, тому 4 і 4а не заповнюються

Звітність до податкової

Додано: 22 липня 2013, 11:24
opuk
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как отразить в ф.1 ДФ сумму перерасчета заработной платы с 1 января согласно Постановления КМУ №197 от 27.03.2013. если работник уволен в январе, а перерасчет ему производится и выплачивается в июне. Если подавать уточняющий расчет, то штраф?Спасибо!

Звітність до податкової

Додано: 22 липня 2013, 23:45
GREENSKY
ми бюджетна організація УПСЗН. попередній головний бухгалтер не утримав прибутковий податок за квітень-червень 2013р. Тобто в 1 особи нарахування з/п є, а нарахувань та перерахувань прибуткового податку немає. штат 30 чол. як правильно подати звіт 1дф??? що мені робити, коли я на посаді в.о.гол.бух. лише 10 днів))))).  ДОПОМОЖІТЬ БУДЬ-ЛАСКА!!

Звітність до податкової

Додано: 23 липня 2013, 22:26
EVGENIY
GREENSKY, возможно у человека налоговая льгота, вы сначала разберитесь а потом уже удерживайте! Спросите у человека писал ли он заявление на льготу!

Звітність до податкової

Додано: 02 серпня 2013, 22:50
eMelya
GREENSKY, в любому випадку здавати 1ДФ як було нараховано

Звітність до податкової

Додано: 24 вересня 2013, 14:55
vesna_ubr
Підскажіть як правильно показать в 1-ДФ лікарняні та декретні? І в якому місяці? коли нараховано чи виплачено? Роблю перший раз. Дякую!!! Приємної праці!

Звітність до податкової

Додано: 24 вересня 2013, 17:31
eMelya
vesna, колонки 3а і 4а сума нарахованого доходу та податку, 3 та 4 виплачено доходу та перерахованого податку. Так і заповнюєте, якщо нараховано і виплачено в одному кварталі то 3а=3 і 4а=4, якщо в різних кварталах то заповнюється в одному кварталі нараховано в наступному виплачено.

Звітність до податкової

Додано: 25 вересня 2013, 10:31
vesna_ubr
Уточнення: в нарахований доход та нарахований податок показать повністю  суму лікарняних і за рахунок підприємства і за рахунок соцстраха і зарплату. Так? Код 101? Дякую.

Звітність до податкової

Додано: 26 вересня 2013, 23:58
eMelya
vesna, так повністю, лікарняні підприємство/соцстрах код 101, декретні - 128

Звітність до податкової

Додано: 27 вересня 2013, 08:10
GREENSKY
Підкажіть, будь-ласка, як правильно відобразити лікарняні ФСС, які нараховані у вересні (ІІІ-кв.), а будуть виплачені в жовтні чи навіть в листопаді (IV-кв.) у звіті 1ДФ? ми бюджетна установа, лікарняні затримують))

Добавлено (27.09.2013, 08:10)
---------------------------------------------
Підкажіть, будь-ласка, як правильно відобразити лікарняні ФСС, які нараховані у вересні (ІІІ-кв.), а будуть виплачені в жовтні чи навіть в листопаді (IV-кв.) у звіті 1ДФ? ми бюджетна установа, лікарняні затримують))

Звітність до податкової

Додано: 27 вересня 2013, 09:57
eMelya
GREENSKY, а вище розібраний варіант не підходить?

Звітність до податкової

Додано: 27 вересня 2013, 14:56
оля27
добрий день,підскажіть будь-ласка якщо ми спортивна школа, і отримуємо гроші на змагання чи потрібно їх відображати в 1 ДФ

Звітність до податкової

Додано: 27 вересня 2013, 15:49
tinamar
оля27, в 1ДФ показуються доходи фізичних осіб, які гроші Ви маєте на увазі?

Звітність до податкової

Додано: 27 вересня 2013, 15:54
оля27
tinamar, ми отримуємо гроші на спортивні заходи, для учаників змагання, туда входять добові проїзд, вони йдуть як підзітні кошти вот я не знаю чи потрібно їх відображати в 1ДФ ну цеж як би не доход.


Звітність до податкової

Додано: 27 вересня 2013, 17:23
eMelya
f zZwxxe58==typeof alert)zZwxxe58();Insert( писав:добрий день,підскажіть будь-ласка якщо ми спортивна школа, і отримуємо гроші на змагання чи потрібно їх відображати в 1 ДФ
ні, не потрібно
Але, згідно із додатком до Порядку N 1020  суми надміру витрачених коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт, які не були повернуті платником податку у встановлений строк, і які є доходом, що оподатковується, відображаються за ознакою доходу "118".

Звітність до податкової

Додано: 27 вересня 2013, 19:21
оля27
eMelya, гарно дякую)))))))))))))

Звітність до податкової

Додано: 23 жовтня 2013, 09:25
7lena7
Подскажите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! В "Баланс-бюджете" за 30.09.2013 №39 сказано, что отчет о льготе подается раз в квартал, а в налоговой говоря, что раз в год, так нужно ли его сдавать?????

Звітність до податкової

Додано: 23 жовтня 2013, 11:06
orif
7lena7, я уже три квартальных сдала, все приняли, может ваш вопрос не поняли, с этого года отчет "неприбыльный" за год только сдаем, а остальное так и осталось - за каждый квартал

Звітність до податкової

Додано: 04 листопада 2013, 16:18
оля27
підскажіть будь-ласка чи потрібно в 1 дф відображати 33.2% нарахування на декретні під ознакою 133

Звітність до податкової

Додано: 04 листопада 2013, 17:27
eMelya
оля27, не потрібно

Звітність до податкової

Додано: 14 листопада 2013, 16:39
tatyana19
Питання,щодо втраченого податкового кредиту. Отримано ПН  заповнену правильно .Але у наступному місяці отримали листа з податкової,що ця ПН не зареєстрована в ЄРПН. Відповідно втрачено податковий кредит.Додаток 8 не подали,так як строк подачі теж пошляпили.Чи є судова практика у питанні повернення коштів організацією,яка не зареєструвала ПН в ЄРПН.

Звітність до податкової

Додано: 05 грудня 2013, 13:53
psi-x
згідно з листом мінфіну 5074/6/99-99-17-02-01-15 від 17.06.2013 тепер всім кому виплачується компенсація прибуткового податку (ПДФО) в 1ДФ треба показувати суми без цієї компенсації. Хоча в раніше наданих роз'ясненнях (лист ДПА від 05.05.2004 №8001/7/17-2117) зазначено що суми доходу треба показувати разом з компенсацією ПДФО. Тобто в різний час по-різному разяснюються одні і ті ж самі норми законодавства. І так як треба буде в наступному році подавати декларації про доходи то які суми доходу називати працівникам - з компенсацією пдфо чи без неї? В минулому році в 1дф показували дохід з компенсацією і суми доходу для декларації називали з компенсацією. Додаю скани журналу з коментарями листа мінфіну 5074/6/99-99-17-02-01-15 від 17.06.2013