Доброго дня! ДОПОМОЖІТЬ!!!! 1. Як ПРАВИЛЬНО заповнювати 2 розділ з військовим збором? Яку суму вказувати ту, з якої утримується в/з чи просто загальну суму доходу? 2. Яку, все таки ознаку, ставити мобілізованому працівнику. 3. Як відображати дитячі оздоровчі путівки: справжню вартість чи збільшену на натуральний коефіцієнт. (якими нормативними документами це все підтверджується)
Сільська рада надає одноразову матеріальну допомогу мобілізованим громадянам. Підскажіть будь ласка, чи потрібно у звіті 1 дф відображати, я який код доходу?
Така матеріальна допомога не оподатковується на підставі п.п. 165.1.1 ПКУ.
Відображають у формі № 1ДФ з ознакою доходу "128".
Читайте роз'яснення " Бюджетна бухгалтерія" № 44 за 2015 рік.
ПОРЯДОК заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку
4.2. У разі необхідності проведення коригувань податкового розрахунку до закінчення строку його подання подається звітний новий податковий розрахунок.
4.3. Уточнюючий податковий розрахунок подається у разі необхідності проведення коригувань податкового розрахунку після закінчення строку його подання. Уточнюючий податковий розрахунок може подаватися як за звітний період, так і за попередні періоди.
mamochka, если Вы уже читаете Порядок, то дочитывайте дальше:
4.4. Порядок заповнення звітного нового та уточнюючого податкових розрахунків є однаковим. Звітний новий та уточнюючий податкові розрахунки подаються на підставі інформації з попередньо поданого податкового розрахунку і містять інформацію лише за рядками й реквізитами, які уточнюються. Для заповнення також використовується інформація з повідомлень про виявлені помилки, які відправляються контролюючими органами до податкового агента.
Я в 1кварталі дзвонила на гарячу лінію, і мені сказали, що звіти задвояться, тому необхідно скласти до кучі всі відправлені звіти за звітний період(з мінусами та з плюсами) , щоб вивести кінцевий результат, зробити цей результат через 1(видалення) у новому звіті, і слідуючою строкою поставити вірні суми
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, хто знає. Сьогодні помилково відправила звіт за 2 квартал, тобто фактично він за 3 квартал але забула змінити номер кварталу. Справжній звіт за 2 квартал зданий вчасно. Сьогоднішній зайвий звіт також прийнявся, прийшли обидві квитанції. Наша податкова сказала зробити уточнюючий де всі рядки з одиничками. Зробила. Він також прийнявся. А от чи залишиться в базі отой звіт правильний зданий в липні чи в мене тепер 2 квартал зовсім без звіту. Може в когось була така ситуація? Допоможіть!
Зайдіть до електронного кабінету платника податків і подивіться в звітах. У мене була ситуація з ЕСВ у липні, коли добра половина бухгалтерів не отримали квитанціїї і були змушені відправити два раза. В кабінеті у мене два звіта за один і той же період і обидва вірні.
Посилання: https://cabinet.sfs.gov.ua/cabinet/faces/login.jspx
Подскажите, нужно ли показывать суммы в 1ДФ: проводили мероприятия с награждением участников, дарили призы (начиная от канцтоваров на сумму 100 грн., заканчивая бытовой техникой на сумму 2000 грн.). Призеры - физлица (взрослые и детки). У детей нет инд.кода.
Чи обов"язково включати у формі 1дф вартість грамоти для нагородження учасників-переможців спортивних змагань, які проводить спортивна школа ? Яка відповідальність за невключення такого нагородження у форму 1дф?
Відправила звіт за 3-кв. суму з/п з вірила а суму податку закрутилась і ні. В мене вийшло ,що сусу нарахованого та сплоченого податку вказала менше ніж потрібно , що робити?????????????? подавати новий звітний ? і робити виправлення?
Підкажіть, будь-ласка, чи вимагають від вас фіскали аоказувати у ф.1ДФ усіх отримувачів соціальних виплат? Чи можливо кілька десятків тисяч осіб вручну прощитати та внести у форму? Підкажіть, бо помру передчасно!!!!
Підскажіть з якою ознакою відображати в 1ДФ суму одноразової грошової допомоги у разі часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовцю згідно постанови №975 від 25.12.2013???
NATALI09/05 писав:сКАЖІТЬ, БУДЬ ЛАСКА, ЯКИЙ ШТРАФ ЗА НЕВЧАСНЕ ПОДАННЯ 1ДФ В 2016 РОЦІ?
Згідно з п. 119.2 ПКУ, за неподання, подання з порушенням строків, не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку, передбачено штраф у розмірі 510 грн (за повторні дії протягом року - 1020 грн).