Сторінка 4 з 8

1 дф

Додано: 15 квітня 2015, 10:51
eMelya
Марина27, краще подавати, інакше прийдуть "листи щастя" з податкової на Ваше підприємство і на його нове робоче місце, якщо виявлять застосування ПСП на двох підприємствах (або по іншій причині будуть розбірки) . Реальний випадок.

1 дф

Додано: 15 квітня 2015, 12:09
ррррррр
Підкажіть будь ласка по звіту 1 ДФ У 2014 році терміни виплати зарплати у нас було 16 та 1 числа затримок по зарплату не було  у звіті я показувала (сума нарахованого доходу графа 3а і сума виплаченого доходу графа 3) одинакові також і по прибутковому податку графа 4а=4. А в 2015 році терміни виплати зарплати 22 та 7 числа зарплата за січень виплачена в лютому, за лютий в березні, за березень в квітні. Тепер мені потрібно у звіті за 1 квартал показувати лише аванс березня  у нас  7 квітня зарплата виплатилася за березень. Чи можна показувати як раніше 3а=3 і 4а=4? Щоб не плутатися людей багато працює.

1 дф

Додано: 15 квітня 2015, 12:26
veta3699
ррррррр писав:Тепер мені потрібно у звіті за 1 квартал показувати лише аванс березня у нас 7 квітня зарплата виплатилася за березень. Чи можна показувати як раніше 3а=3 і 4а=4? 
Не можна як раніше.
Адже тоді у ф. №1ДФ за І квартал 2015 року будуть відображені недостовірні відомості.  Необхідно, щоб дані у звіті  щодо виплаченого доходу і перерахованого ПДФО відповідали  даним у головній книзі.

1 дф

Додано: 15 квітня 2015, 17:01
eMelya
ррррррр, veta3699, так було і раніше (з дати впровадження форми), при виплаті заробітної плати в установлені строки 3а=3 і 4а=4

1 дф

Додано: 16 квітня 2015, 13:38
МарфаВасильевна
Подскажите пожалуйста, у декабре  мною былиначислены больничные  (за декабрь) как за счет предприятия так и за счет
Фонда соцстраха. Деньги  от Фонда пришли только в январе 2015 года, В
отчет 1ДФ  за 4 квартал 2014 года я отобразила суму  заработной
 платы  вместе с больничными Фонда, которые еще не выплачены и
 отобразила и подоходний налог  как  начислений (гр.4а) так
 и выплаченный (гр 4) .  А в отчете за 1  квартал
 2015 года   я не отображаю  подоходный налог по больничным и не
отображаю  воинский збор  по больничным выплаченым  в январе
2015 года. Правильно ли это?(Срок выплаты зарплаты 28 числа текущего месяца).
И еще у меня вопрос, бухгалтер из другогоучереждения в отчет за 4 квартал 2014 года  отобразила больничные которые
были начислены за счет Фонда соцстраха но не были выплачены,(гр 3а) а в гр 3 не
указаны так как деньги от Фонда соцстраха еще не поступили. Подоходный налог
 тоже было отображено как  начислено (гр.4а)  а в гр 4 не
отображено. Как  отобразить  в отчете за 1 квартал 2015 года? (Срок
выплаты зарплаты 29 числа текущего месяца).

1 дф

Додано: 16 квітня 2015, 14:26
sambazo
Подскажите пожалуйста, если сотрудник принят на работу 26.03.15, а зарплата начислена в апреле, как показывать в 1ДФ? Строчку с нулями и датой принятия сотрудника?

1 дф

Додано: 18 квітня 2015, 17:10
azazela74
Радистка_Кэт
Подскажите все по военному сбору отображаем как и по подоходному зп за 3 месяца и военный сбор за 3 месяца?

1 дф

Додано: 27 квітня 2015, 13:05
Татуана
Подскажите, неправильно введён код нового сотрудника, как подать навий звытний продублировав все строчки с правильным кодом и будет ли штраф

1 дф

Додано: 27 квітня 2015, 13:38
eMelya
Татуана,
4.1. Коригування поданого і прийнятого податкових розрахунків проводяться на підставі самостійно виявлених податковим агентом помилок, а також на підставі повідомлень про помилки, виявлені контролюючим органом.
4.2.У разі необхідності проведення коригувань податкового розрахунку до закінчення строку його подання подається звітний новий податковий розрахунок.
4.3. Уточнюючий податковий розрахунок подається у разі необхідності проведення коригувань податкового розрахунку після закінчення строку його подання. Уточнюючий податковий розрахунок може подаватися як за звітний період, так і за попередні періоди.
4.4. Порядок заповнення звітного нового та уточнюючого податкових розрахунків є однаковим. Звітний новий та уточнюючий податкові розрахунки подаються на підставі інформації з попередньо поданого податкового розрахунку і містять інформацію лише за рядками й реквізитами, які уточнюються. Для заповнення також використовується інформація з повідомлень про виявлені помилки, які відправляються контролюючими органами до податкового агента.

для виключення одного помилкового рядка з попередньо введеної інформації потрібно повторити всі графи такого рядка і у графі 9 указати "1" - на виключення рядка;
для введення нового або пропущеного рядка потрібно повністю заповнити всі його графи і у графі 9 указати "0" - на введення рядка;
для заміни одного помилкового рядка іншим потрібно виключити помилкову інформацію відповідно до абзацу другого цього пункту та ввести правильну інформацію відповідно до абзацу третього цього пункту, тобто повністю заповнити два рядки, один з яких виключає попередньо внесену інформацію, а другий вносить правильну інформацію. У такому разі в першому рядку в графі 9 указується "1" - рядок на виключення, а в другому - "0" - рядок на введення.

1 дф

Додано: 28 квітня 2015, 09:07
вишня
Доброго ранку всім бюджетникам! Хто знає-підскажіть... Чи можна подати форму1-ДФ сьогодні по зарплаті як порція 1, а завтра по стипендії - як порція 2? І ще... Яку зарплату показувати для отримання субсидії та за який період- 12 місяців назад з дня зверенення чи за календарний 2014 рік ?

1 дф

Додано: 28 квітня 2015, 16:29
Ирис_ubr
sambazo  аналогічне питання. Як ви відправили звіт?
..."сотрудник принят на работу 26.03.15, а зарплата начислена в апреле, как
показывать в 1ДФ? Строчку с нулями и датой принятия сотрудника?"

1 дф

Додано: 29 квітня 2015, 10:25
Радистка_Кэт
azazela74 писав:Радистка_Кэт Подскажите все по военному сбору отображаем как и по подоходному зп за 3 месяца и военный сбор за 3 месяца?
Да

Re: 1 дф

Додано: 24 червня 2015, 11:29
Ver_lena
Уважаемые коллеги, а в какой программе вы набираете 1ДФ?

Re: 1 дф

Додано: 24 червня 2015, 13:02
EVGENIY
Ver_lena писав:Уважаемые коллеги, а в какой программе вы набираете 1ДФ?
OPZ и/или Єдине вікно

Re: 1 дф

Додано: 24 червня 2015, 16:57
Ver_lena
Да, я тоже. Одна удобней другой :4: Думала, может, что удобней есть :7:

Re: 1 дф

Додано: 03 липня 2015, 15:55
Наталья0512
скажите пожалуйста а людей у которых нет зп строчки нужно удалять?

Re: 1 дф

Додано: 07 липня 2015, 15:42
Інна Братчук
доброго дня, підскажіть в такій ситуації як в 1 дф показати допомогу на поховання що виплачена за рахунок ФСС 2200 і за рахунок організації 3420

Re: 1 дф

Додано: 10 липня 2015, 10:06
Vse_ta_je
Доброго дня! Підкажіть будь ласка, як заповнюємо в звітіт за 2кв.2015р рядок по працівниці, що вийшла з декретної відпустки в червні місяці? Мене збиває з пантелику лише 1 відпрацьований місяць і відсутність дати прийому на роботу чи звільнення

Re: 1 дф

Додано: 10 липня 2015, 15:22
EVGENIY
Vse_ta_je писав:Доброго дня! Підкажіть будь ласка, як заповнюємо в звітіт за 2кв.2015р рядок по працівниці, що вийшла з декретної відпустки в червні місяці? Мене збиває з пантелику лише 1 відпрацьований місяць і відсутність дати прийому на роботу чи звільнення
Ви ж її і не звільняли! Все добре дати там не потрібні!! Не бентежтесь :20:

Re: 1 дф

Додано: 13 липня 2015, 08:28
Vse_ta_je
Ви ж її і не звільняли! Все добре дати там не потрібні!! Не бентежтесь :20:
:69: Дякую! Тепер не буду :62:

Re: 1 дф

Додано: 14 липня 2015, 11:05
Helen72
Підкажіть будь-ласка. В установі е мобілізований працівник за яким зберігається середньій заробіток який виплачувала організація, та утримували ПДФО. В 1 кв. показували його доходи з ознакою доходу 101. У 2 кв. отримали компенсацію з бюджету (ознака доходу 128) на витрати моб.працівнику які не обкладаються ПДФО. Зробила відповідні перерахунки. Як це показати в 1-ДФ? В 1-дф по ознаці 101 получається "-"????

Re: 1 дф

Додано: 14 липня 2015, 11:10
EVGENIY
Helen72 писав:Підкажіть будь-ласка. В установі е мобілізований працівник за яким зберігається середньій заробіток який виплачувала організація, та утримували ПДФО. В 1 кв. показували його доходи з ознакою доходу 101. У 2 кв. отримали компенсацію з бюджету (ознака доходу 128) на витрати моб.працівнику які не обкладаються ПДФО. Зробила відповідні перерахунки. Як це показати в 1-ДФ? В 1-дф по ознаці 101 получається "-"????
https://buhgalter.com.ua/news/zvitnist/ ... o-zboru-v/
:31:

Re: 1 дф

Додано: 16 липня 2015, 14:59
Танюша
Підкажіть будь-ласка яка буде ознака доходу, якщо працівник звільнився у грудні 2014 року, а компенсацію при звільнені виплачували у квітні 2015 за рішенням суду?

Re: 1 дф

Додано: 16 липня 2015, 15:30
EVGENIY
Танюша писав:Підкажіть будь-ласка яка буде ознака доходу, якщо працівник звільнився у грудні 2014 року, а компенсацію при звільнені виплачували у квітні 2015 за рішенням суду?

Код: Виділити все

Звільнення працівників
Виплата компенсації за невикористану відпустку із запізненням обкладається ПДФО

Працівник звільнився 30.06.2011 р. Розрахункові нараховано 30.06.2011 р. Але суму компенсації за невикористану відпустку виплачено 01.07.2011 р. Як відобразити таку виплату в звітності? У якому періоді показати суму компенсації та за якою ознакою доходу в звіті до ПФУ і у ф. №1ДФ?

Згідно з трудовим законодавством України, з працівником повинні розрахуватися у день звільнення (ст. 116 КЗпП). Але нарахування проведено у місяці звільнення, тобто 30.06.2011 р., відповідно сума розрахункових є складовою червневої зарплати.

У разі невиплати з вини власника або уповноваженого ним органу належних звільненому працівникові сум у строки, зазначені у статті 116 КЗпП, за відсутності спору про їх розмір підприємство (установа, організація) повинне виплатити працівникові його середній заробіток за весь час затримки до дня фактичного розрахунку.

Нещодавно ми мали роз'яснення стосовно заповнення ф. №1ДФ — у листі ДПА України від 10.08.2011 р. №14496/6/17-0215 (див. «Дебет-Кредит» №39/2011) сказано: «Заробітна плата, що виплачується у встановлені терміни у наступному місяці, повинна бути відображена в податковому розрахунку за той період, у який входить попередній місяць, за який заробітну плату було нараховано». Отже, розрахункові відобразяться у звіті за ф. №1ДФ за II кв. 2011 р.

Компенсацію за невикористану відпустку нараховано 30.06.2011 р. у період перебування працівника у трудових відносинах із підприємством. А виплачено на день пізніше — фактично має місце затримка розрахунку при звільненні на 1 день.

При порушенні з вини роботодавця строків розрахунків з працівником за умови відсутності спору про розмір підприємство мусить виплатити звільненому працівникові його середній заробіток за весь час затримки до дня фактичного розрахунку (ст. 117 КЗпП).

Середню зарплату в цьому разі також розраховують згідно з Порядком №100 з розрахунку виплат за останні 2 календарні місяці. Тобто може йтися про компенсацію у розмірі одноденної зарплати.

Отже, у звіті за ф. №1ДФ за II кв. відобразимо код доходу «101 — Доходи у вигляді заробітної плати» у графі 5, а у графі 7 «Дата звільнення з роботи» запишемо «30.06.2011». У формі №1ДФ за III квартал слід відобразити суму штрафу за невчасну виплату розрахункових за ознакою «120».

У звіті за формою «Додаток 4» до ПФУ показуємо зарплату разом із розрахунковими за ознакою «1» у таблиці 6, а в таблиці 5 «Додатка 4» не забудьмо відобразити припинення трудових відносин 30.06.2011 р.
статья старая но к вашему вопросу актуальна

Re: 1 дф

Додано: 29 липня 2015, 09:18
buhg
помогите, пожалуйста выйти из ситуации : при сдаче отчета за 2 кв я в сумму нарахов зарплаты включила и сумму декретных , а они не облагаются военным сбором, а сумму сбора правильную , как теперь сдать новый звитний только по военному сбору ,ведь если я включу с 1 частью(НДФЛ) то цифра за квартал удвоится, а только 2 часть по воен. сбору отчет нельзя сформировать, может кто сталкивался

Re: 1 дф

Додано: 08 жовтня 2015, 20:00
Котёнок05
Добрий вечір! підкажіть будь-ласка, якщо працівниця отримала лікарняні по вагітності та пологам, її потрібно відобразити в І ДФ з ознакою доходу 128 чи 101?

Re: 1 дф

Додано: 12 жовтня 2015, 11:32
Тарнавская Ирина6
Доброго дня!!! Підскажіть будь-ласка, лікарняні нараховані 28-го вересня і цього ж числа замовились в ФСС. Олата лікарняних за рах. ФСС пройшла 5-го жовтня. ПДФО, ЄСВ, військ.збору получаеться в заборгованості? в 1-ДФ показувати тільки нараховано цю суму по лікарняним, а виплочено уже в наступному кварталі?

Re: 1 дф

Додано: 12 жовтня 2015, 13:41
Надєєва
Котёнок05 писав:Добрий вечір! підкажіть будь-ласка, якщо працівниця отримала лікарняні по вагітності та пологам, її потрібно відобразити в І ДФ з ознакою доходу 128 чи 101?
Допомога по вагітності та пологах відображається з ознакою доходу 128

Re: 1 дф

Додано: 12 жовтня 2015, 15:20
Котёнок05
Дякую!!!!!

Re: 1 дф

Додано: 12 жовтня 2015, 16:43
rayrada
Доброго дня! Може в когось виникала проблема з роздрукуванням звіту в податоквій звітності opz, програма зовсім не реагує на посилання на друк. Допоможіть будь-ласка!!!!!