Olga_K писав:є лист ДФСУ від 02.02.2017р №1925/6/99-99-13-02-01-15, в якому розписано таку ситуацію. ми здали звіт з типом "2", а ось тільки отримали роз"яснення і не знаємо що тепер робити-змінити звіт чи як? виходячи з листа-то ми повинні нарахувати додаткову базу за фактичний час на тих працівників, у яких розпочався л/л у лютому та ще й встигнути її перерахувати, щоб було як у звіті
В минулому мсяці я зробила все згідно листа, поставила коди 29 та 13. Все пропустило, ніяких попереджень та помилок, прийшла друга квіитанція, що здано. Тільки слідом подзвонили з пенсійного, сказали, що це неправильно, хоч співробітник був на лікарняному, та донарахування ми робимо на зарплату, тому змінити 29 на 1. Я міняю на 1 - червоним горить помилка. Дзвоню до Пенсійного, посилаюсь на цей лист, сказали, що він вже застарів, тільки начальниця з Київа приїхала, де їм на навчанні сказали, що замість 13 за попередні місяці ставити 2. Питаю, так мене тоді можна штрафувати? Відповіли, що в таблиці 1 робиться роз"яснення, що людина була на лікарняному, тому штрафу не буде. Ну що ж, переробила, здала. Тільки вже в цьому місяці в мене не одна така людина з нарахованими лікарняними, а декілька, і я запанікувала. Лист, той ДФСУ гугл видає відразу, а вот такого роз"яснення, що надав мені наш Пенсійний - ніде немає.
Колеги, підкажіть, будь ласка, так що робити в таких ситуаціях?