Підскажіть будь-ласка на підставі чого зняти в казні дебіторську заборгованість 2015 року на підписку періодичних видань за І півріччя 2016року. В минулому році писали листа і по факту отриманих накладних списували. Як бути зараз накладних немає а потрібно знімати всю (я так розумію з вище написаного)?
Цветочек писав:Підскажіть будь-ласка на підставі чого зняти в казні дебіторську заборгованість 2015 року на підписку періодичних видань за І півріччя 2016року. В минулому році писали листа і по факту отриманих накладних списували. Як бути зараз накладних немає а потрібно знімати всю (я так розумію з вище написаного)?
Це краще в них питайте! Ви взагалі впевнені що вона в них десь обліковується??
Цветочек писав:Звичайно впевнена , в формі 7 за січень показували дебіторську заборгованість на початок року і на звітну дату
А на звітну дату навіщо???? Я мав на увазі в обліку ДКСУ дебеторської здається мені не має, хоча можливо в новій казні вже і є! Навіщо ви її показували за січень???
показували, бо в січні не надали в казну листа про зняття, в казні дебіторка є , тільки списати я її можу я так розумію згідно накладних , підписка на І півріччя 2016 року звісно ж накладних немає платили згідно рахунку.
gubovka.sr.7 писав:Що робити? як виправити помилку? В балансі за 2015 рік не показала підписку на 2016 рік. Як виправити все це в І кварталі 2016 року.
Я не бачу сенсу зараз щось проводити! Що зроблено то зроблено! Те що ви зараз їх проведете по расходах майбутніх періодів і одразу спишите! Все у вас в головній книзі буде так як і було до цього!
І всеж таки, яка проводка щодо передплати на періодичні видання для поповнення бібліотечного фонду, якщо ми у лютому 2016 році провели передплату на весь 2016 рік? Все зроблено в поточному році.
Дт Кт
364 323
112 364
812 401
401 132
Періодичні видання зразу оприбуткували на Дт 112 у лютому 2016 р.
Alekso писав:І всеж таки, яка проводка щодо передплати на періодичні видання для поповнення бібліотечного фонду, якщо ми у лютому 2016 році провели передплату на весь 2016 рік? Все зроблено в поточному році.
Дт Кт
364 323
112 364
812 401
401 132
Періодичні видання зразу оприбуткували на Дт 112 у лютому 2016 р.
Добрий день. Хочу зробити передплату на бухгалтерський журнал на 2-ге півріччя але через редакцію. Домовилась що у кінці кожного місяця буду отримувати накладну на оплату видання, тоді мені не потрібно відносити суму договору на витрати майбутніх періодів( так як фінансові зобовязання буду реєструвати щомісячно)??????
Тобто буду списувати на фактичні видатки кожного місяця?????
Наперед вдячна!!!!!!!
ЛІДІЯ Кулешник писав:Добрий день. Хочу зробити передплату на бухгалтерський журнал на 2-ге півріччя але через редакцію. Домовилась що у кінці кожного місяця буду отримувати накладну на оплату видання, тоді мені не потрібно відносити суму договору на витрати майбутніх періодів( так як фінансові зобовязання буду реєструвати щомісячно)??????
Тобто буду списувати на фактичні видатки кожного місяця?????
Наперед вдячна!!!!!!!
ЛІДІЯ Кулешник писав:Добрий день. Хочу зробити передплату на бухгалтерський журнал на 2-ге півріччя але через редакцію. Домовилась що у кінці кожного місяця буду отримувати накладну на оплату видання, тоді мені не потрібно відносити суму договору на витрати майбутніх періодів( так як фінансові зобовязання буду реєструвати щомісячно)??????
Тобто буду списувати на фактичні видатки кожного місяця?????
Наперед вдячна!!!!!!!
ЛІДІЯ Кулешник писав:Добрий день. Хочу зробити передплату на бухгалтерський журнал на 2-ге півріччя але через редакцію. Домовилась що у кінці кожного місяця буду отримувати накладну на оплату видання, тоді мені не потрібно відносити суму договору на витрати майбутніх періодів( так як фінансові зобовязання буду реєструвати щомісячно)??????
Тобто буду списувати на фактичні видатки кожного місяця?????
Наперед вдячна!!!!!!!
Ні!!! У вашому випадку одразу списуйте на фактичні видатки! І не треба що місяця щось відносити і разносити!! У вас не видатки майбутніх періодів! Майбутній період це 2017 рік!
ЛІДІЯ Кулешник писав:Добрий день. Хочу зробити передплату на бухгалтерський журнал на 2-ге півріччя але через редакцію. Домовилась що у кінці кожного місяця буду отримувати накладну на оплату видання, тоді мені не потрібно відносити суму договору на витрати майбутніх періодів( так як фінансові зобовязання буду реєструвати щомісячно)??????
Тобто буду списувати на фактичні видатки кожного місяця?????
Наперед вдячна!!!!!!!
Ні!!! У вашому випадку одразу списуйте на фактичні видатки! І не треба що місяця щось відносити і разносити!! У вас не видатки майбутніх періодів! Майбутній період це 2017 рік!
тобто можна зареєструвати одразу всі фінансові зобовязання ( на всю суму договору) і оплатити і у цьому місяці віднести на фактичні видатки ( рах. 801)????
Здравствуйте!!! Если подписка на периодические издания прошла в июне на второе полугодие, это же не будут расходы будущих периодов и сразу списываем на фактические расходы?
Иришка писав:Здравствуйте!!! Если подписка на периодические издания прошла в июне на второе полугодие, это же не будут расходы будущих периодов и сразу списываем на фактические расходы?
EVGENIY, прочитала всі коментарі по даному питанню, але так і не зрозуміла, списання на фактичні видатки підписки на 1 півріччя 2017 року проводити в січні 2017 року однією сумою? Як показувати суму за передплату підписки на 2017 рік в балансі та ф. 7, коли було оплачено в листопаді 2016 року? Вибачте, що турбую.
rayrada писав:EVGENIY, прочитала всі коментарі по даному питанню, але так і не зрозуміла, списання на фактичні видатки підписки на 1 півріччя 2017 року проводити в січні 2017 року однією сумою? Як показувати суму за передплату підписки на 2017 рік в балансі та ф. 7, коли було оплачено в листопаді 2016 року? Вибачте, що турбую.
rayrada писав:EVGENIY, прочитала всі коментарі по даному питанню, але так і не зрозуміла, списання на фактичні видатки підписки на 1 півріччя 2017 року проводити в січні 2017 року однією сумою? Як показувати суму за передплату підписки на 2017 рік в балансі та ф. 7, коли було оплачено в листопаді 2016 року? Вибачте, що турбую.
rayrada писав:EVGENIY, прочитала всі коментарі по даному питанню, але так і не зрозуміла, списання на фактичні видатки підписки на 1 півріччя 2017 року проводити в січні 2017 року однією сумою? Як показувати суму за передплату підписки на 2017 рік в балансі та ф. 7, коли було оплачено в листопаді 2016 року? Вибачте, що турбую.