valeriM писав:Добрый день! Новичок. в декабре мес. 2015 г. бюджетная организация сделала предоплату 2-х журналов - 2 мес., - 12 мес. Какими руководствоваться мемориальными ордерами как в декабре, так и в след. мес.? Заранее благодарна
платили с основного счета? тогда оплата в м/о№2 - если по ЗФ (проводка 364-321), или м/о№3 - если по СФ (проводка 364-323).
списание дебиторки в м/о №4 - проводка 851-364.
платили с ЗФ по КЕКВ 2210. Списывать равномерную сумму каждый месяц: - 133 грн 33 коп (условно: 1600 грн за 12 мес.) + 237 грн 52 коп (475,04 грн за 2 мес.) ? Спасибо, что отозвались.
Ну вчера же писал, ничего не нужно списывать каждый месяц! Один раз списать в начале года всю сумму предоплаты проплаченую в прошлом году и отнесённую на расходы будущих периодов!!!
Irunaiii писав:Спасибо всем за подробную информацию! но все же списание периодических изданий Дт811 Кт851 в какой мемориальный ордер относить? или создавать отдельный?
Підскажіть будь-ласка на підставі чого зняти в казні дебіторську заборгованість 2015 року на підписку періодичних видань за І півріччя 2016року. В минулому році писали листа і по факту отриманих накладних списували. Як бути зараз накладних немає а потрібно знімати всю (я так розумію з вище написаного)?
Цветочек писав:Підскажіть будь-ласка на підставі чого зняти в казні дебіторську заборгованість 2015 року на підписку періодичних видань за І півріччя 2016року. В минулому році писали листа і по факту отриманих накладних списували. Як бути зараз накладних немає а потрібно знімати всю (я так розумію з вище написаного)?
Це краще в них питайте! Ви взагалі впевнені що вона в них десь обліковується??
Цветочек писав:Звичайно впевнена , в формі 7 за січень показували дебіторську заборгованість на початок року і на звітну дату
А на звітну дату навіщо???? Я мав на увазі в обліку ДКСУ дебеторської здається мені не має, хоча можливо в новій казні вже і є! Навіщо ви її показували за січень???
показували, бо в січні не надали в казну листа про зняття, в казні дебіторка є , тільки списати я її можу я так розумію згідно накладних , підписка на І півріччя 2016 року звісно ж накладних немає платили згідно рахунку.
gubovka.sr.7 писав:Що робити? як виправити помилку? В балансі за 2015 рік не показала підписку на 2016 рік. Як виправити все це в І кварталі 2016 року.
Я не бачу сенсу зараз щось проводити! Що зроблено то зроблено! Те що ви зараз їх проведете по расходах майбутніх періодів і одразу спишите! Все у вас в головній книзі буде так як і було до цього!
І всеж таки, яка проводка щодо передплати на періодичні видання для поповнення бібліотечного фонду, якщо ми у лютому 2016 році провели передплату на весь 2016 рік? Все зроблено в поточному році.
Дт Кт
364 323
112 364
812 401
401 132
Періодичні видання зразу оприбуткували на Дт 112 у лютому 2016 р.
Alekso писав:І всеж таки, яка проводка щодо передплати на періодичні видання для поповнення бібліотечного фонду, якщо ми у лютому 2016 році провели передплату на весь 2016 рік? Все зроблено в поточному році.
Дт Кт
364 323
112 364
812 401
401 132
Періодичні видання зразу оприбуткували на Дт 112 у лютому 2016 р.
Добрий день. Хочу зробити передплату на бухгалтерський журнал на 2-ге півріччя але через редакцію. Домовилась що у кінці кожного місяця буду отримувати накладну на оплату видання, тоді мені не потрібно відносити суму договору на витрати майбутніх періодів( так як фінансові зобовязання буду реєструвати щомісячно)??????
Тобто буду списувати на фактичні видатки кожного місяця?????
Наперед вдячна!!!!!!!
ЛІДІЯ Кулешник писав:Добрий день. Хочу зробити передплату на бухгалтерський журнал на 2-ге півріччя але через редакцію. Домовилась що у кінці кожного місяця буду отримувати накладну на оплату видання, тоді мені не потрібно відносити суму договору на витрати майбутніх періодів( так як фінансові зобовязання буду реєструвати щомісячно)??????
Тобто буду списувати на фактичні видатки кожного місяця?????
Наперед вдячна!!!!!!!
ЛІДІЯ Кулешник писав:Добрий день. Хочу зробити передплату на бухгалтерський журнал на 2-ге півріччя але через редакцію. Домовилась що у кінці кожного місяця буду отримувати накладну на оплату видання, тоді мені не потрібно відносити суму договору на витрати майбутніх періодів( так як фінансові зобовязання буду реєструвати щомісячно)??????
Тобто буду списувати на фактичні видатки кожного місяця?????
Наперед вдячна!!!!!!!
ЛІДІЯ Кулешник писав:Добрий день. Хочу зробити передплату на бухгалтерський журнал на 2-ге півріччя але через редакцію. Домовилась що у кінці кожного місяця буду отримувати накладну на оплату видання, тоді мені не потрібно відносити суму договору на витрати майбутніх періодів( так як фінансові зобовязання буду реєструвати щомісячно)??????
Тобто буду списувати на фактичні видатки кожного місяця?????
Наперед вдячна!!!!!!!
Ні!!! У вашому випадку одразу списуйте на фактичні видатки! І не треба що місяця щось відносити і разносити!! У вас не видатки майбутніх періодів! Майбутній період це 2017 рік!
ЛІДІЯ Кулешник писав:Добрий день. Хочу зробити передплату на бухгалтерський журнал на 2-ге півріччя але через редакцію. Домовилась що у кінці кожного місяця буду отримувати накладну на оплату видання, тоді мені не потрібно відносити суму договору на витрати майбутніх періодів( так як фінансові зобовязання буду реєструвати щомісячно)??????
Тобто буду списувати на фактичні видатки кожного місяця?????
Наперед вдячна!!!!!!!
Ні!!! У вашому випадку одразу списуйте на фактичні видатки! І не треба що місяця щось відносити і разносити!! У вас не видатки майбутніх періодів! Майбутній період це 2017 рік!
тобто можна зареєструвати одразу всі фінансові зобовязання ( на всю суму договору) і оплатити і у цьому місяці віднести на фактичні видатки ( рах. 801)????