EVGENIY, Доброго дня! Схожа ситуація з попередньою iuad11us. У квітні місяці 2017 року повернулися передплатні суми на видання (підписка була проведена у 2016 році на 2017 рік). Підкажіть, будьласка, яка кореспонденція рахунків і М/О: 1) Дт 2313 Кт 2911 -повернення передплатних сум на видання (М/О № 3); 2) Дт 2911 Кт ? -нарахована до сплати в бюджет кошти минулих років (М/О № ?); 3) Дт ? Кт 2313 - перерах.до бюджету кошти минулих років (М/О №3). Дякую!
irinakultura писав:EVGENIY, Доброго дня! Схожа ситуація з попередньою iuad11us. У квітні місяці 2017 року повернулися передплатні суми на видання (підписка була проведена у 2016 році на 2017 рік). Підкажіть, будьласка, яка кореспонденція рахунків і М/О: 1) Дт 2313 Кт 2911 -повернення передплатних сум на видання (М/О № 3); 2) Дт 2911 Кт ? -нарахована до сплати в бюджет кошти минулих років (М/О № ?); 3) Дт ? Кт 2313 - перерах.до бюджету кошти минулих років (М/О №3). Дякую!
EVGENIY, на початок року існує дебіторська заборгованість (Дт2111) 1000грн,
у січні надходить на розрахунковий рахунок (Д2313 К2111),
перераховується до бюджету (Д6312 К2313).
Чим закрити рах 6312?
На фінансовий результат, Д5512 К6312?
ВикторияЯ писав:EVGENIY, на початок року існує дебіторська заборгованість (Дт2111) 1000грн,
у січні надходить на розрахунковий рахунок (Д2313 К2111),
перераховується до бюджету (Д6312 К2313).
Чим закрити рах 6312?
На фінансовий результат, Д5512 К6312?
У вашому випадку так! Але не можу точно сказати 5511 чи 5512! Шо 551 це точно !
Доброго дня/вечора/ночі! Пишу з домашнього комп'ютера, немає виписок під руками нажаль. Підскажіть, будь-ласка, був проведений капітальний ремонт у минулому році (2016р.). У цому році за результатами КРУ було виявлено порушення, припустимо, на 10000,00 грн., 3000 грн. з яких це не переданий нам металобрухт. 7000 грн. підлягає поверненню до місцевого бюджету (код доходу 24060300 здається, з ранку гляну платіжки).
З металобрухтом зрозуміло, заплатили на дохідний, показав у нарахованих доходах. А з відшкодуванням як бути (організація заплатила нам, я відшкодував до бюджету)? (Ремонт здіснювався за кошти місцевого передані нам на спецрахунок).
Добрий день, вважаю, що треба робити такі проведення:
Операція Дебет Кредит Меморіальний ордер
Відновлення кредиторської заборгованості перед бюджетом 5512 6312 №17
Погашення кредиторської заборгованості та перерахування коштів до бюджету 6312 2313 №2, 3
Відновлення дебіторської заборгованості підрядника за виконані роботи 2117 5512 №17
Погашення дебіторської заборгованості та повернення коштів підрядником 2313 2117 №2, 3
Доброго дня!
Неприбуткова бюджетна установа отримала кошти за зданий металобрухт (машина). Підкажіть, будь ласка, чи потрібно сплатити з цього доходу податок? І які проводки треба зробити? Дякую!!!
Дуже дуже буду вдячна за допомогу. В ході перевірки виявлено зайво виплачені кошти співробітнику (зп)за минулі роки. податки знімаю с кекв 2120, 2111. Яка буде проводка сторнуючапо податках і самій зайво виплаченій сумі? і з якими кеквами?
будь-ласка напишіть повністю проводки, я повинна ці гроші перевести в бюджет? чи на рахунок. кошти бюджетні.
Доброго дня.Працівник в грудні 2017 р. отримав заробітну плату за весь місяць,але виявилось , що він захворів з 11 грудня по 29 грудня 2017 року.В січні сторнуємо заробітну плату і нараховуємо лікарняні.Надміру виплачену зп потрібно повернути до бюджету.Яким документом мені потрібно оформити це повернення(я бухгалтер по заробітній платі),це службова записка чи у вигляді таблиці?
Доброго дня!
На початок 2018 року в бюджетній установі обліковується дебіторська заборгованість із заробітної плати: Дт 6518 КЕКВ 2111 сума 3200 грн.. У червні кошти надійшли на рахунок установи в погашення дебіторки:
Дт 2313 Кт 6518 - 3200 грн. - надійшли кошти
Дт 6312 Кт 2313 - 3200 грн. - перераховані до бюджету
Дт 5512 Кт 6312 - 3200 грн. - коригування фін.результату виконання кошторису за попередні звітні періоди.
Підкажіть, будь ласка, чи вірні проводки, чи необхідно коригувати накопичені фін.результати? Які КЕКВ необхідно вказувати?
Дякую за допомогу.
Доброе утро :) Подскажите, пожалуйста, в мае 2018 года на счет вернулись суммы за 2017 год( авансовые платежи по админ.делам). С кода 0000 было сделано восстановление на КЕКВ 2800. на конец квартала средства не были отправлены обратно в бюджет. Какими проводками их отобразить мемориальных ордерах и надо ли корректировать финансовый результат по счета 5512, ведь в прошлом году они были списаны на финансовый результат? Заранее спасибо большое за помощь !!
Lady Svetik писав:Доброго дня!
На початок 2018 року в бюджетній установі обліковується дебіторська заборгованість із заробітної плати: Дт 6518 КЕКВ 2111 сума 3200 грн.. У червні кошти надійшли на рахунок установи в погашення дебіторки:
Дт 2313 Кт 6518 - 3200 грн. - надійшли кошти
Дт 6312 Кт 2313 - 3200 грн. - перераховані до бюджету
Дт 5512 Кт 6312 - 3200 грн. - коригування фін.результату виконання кошторису за попередні звітні періоди.
Підкажіть, будь ласка, чи вірні проводки, чи необхідно коригувати накопичені фін.результати? Які КЕКВ необхідно вказувати?
Дякую за допомогу.
Ви в проводках відкоригували накопичений фінрезультат! Здається все вірно!
Poter9wka писав:Доброе утро :) Подскажите, пожалуйста, в мае 2018 года на счет вернулись суммы за 2017 год( авансовые платежи по админ.делам). С кода 0000 было сделано восстановление на КЕКВ 2800. на конец квартала средства не были отправлены обратно в бюджет. Какими проводками их отобразить мемориальных ордерах и надо ли корректировать финансовый результат по счета 5512, ведь в прошлом году они были списаны на финансовый результат? Заранее спасибо большое за помощь !!
Всё с ног на голове! Если это аванс, то должна возникнуть дебеторка! Ну вчера я вам в чате писал. что нельзя восстанавливать кассу в этом случае!
Доброго ранку! Підкажіть будь -ласка проведення- повернення в дохід бюджету коштів минулих років (повернувся судовий збір, сплачений у 2018 році)Я вважаю Дт2313-КТ 2117, Дт 2117 -Кд 6312, ДТ 6312-КР2313. Позже я прочитала другие проводки-2313-5512,5512-6311,6311-2313. Как Вы считаете?
Марина2 писав:Доброго ранку! Підкажіть будь -ласка проведення- повернення в дохід бюджету коштів минулих років (повернувся судовий збір, сплачений у 2018 році)Я вважаю Дт2313-КТ 2117, Дт 2117 -Кд 6312, ДТ 6312-КР2313. Позже я прочитала другие проводки-2313-5512,5512-6311,6311-2313. Как Вы считаете?
EVGENIY, сегодня разговаривала с консультантом, мне посоветовали такие проводки Дт 2117 Кт 5512 (восст. расх) Дт 2313 Кт 2117 (вернулись) Дт5512 Кт 6312 (прин. реше. про повернення) Дт 6312 Кт 2313 (перечисляем) Мне кажется логично. Что Вы думаете?
Марина2 писав:EVGENIY, сегодня разговаривала с консультантом, мне посоветовали такие проводки Дт 2117 Кт 5512 (восст. расх) Дт 2313 Кт 2117 (вернулись) Дт 5512 Кт 6312 (прин. реше. про повернення) Дт 6312 Кт 2313 (перечисляем) Мне кажется логично. Что Вы думаете?
Тоже логично (но не так логично как первые), но так их больше! Имеют право быть!
Доброго дня. Сільською радою сплачені судові витрати у 2018 році в сумі 5000,00 грн., а у 2019 році вступає в дію рішення по стягненню цих витрат з позивача на користь сільської ради. Які будуть проводки адже у 2018 році ці 5000,00 грн. було віднесено на фактичні видатки і на результат виконання кошторису?
Кузя писав:Доброго дня. Сільською радою сплачені судові витрати у 2018 році в сумі 5000,00 грн., а у 2019 році вступає в дію рішення по стягненню цих витрат з позивача на користь сільської ради. Які будуть проводки адже у 2018 році ці 5000,00 грн. було віднесено на фактичні видатки і на результат виконання кошторису?
У 2019 році була виграна справа згідно якого буде повернено содовий збір сплачений у 2018 році (кошти будуть повернуті до бюджету). Як (якщо потрібно) відражати це у обліку?
У 2019 році була виграна справа згідно якого буде повернено содовий збір сплачений у 2018 році (кошти будуть повернуті до бюджету). Як (якщо потрібно) відражати це у обліку?