Сторінка 1 з 2

Подскажите проводку

Додано: 28 лютого 2013, 15:16
Чакнорис
По приказу вышестоящей организации остаток средств по спец.счету на начало года был перечислен ей. Подскажите пожалуйста проводку.

Подскажите проводку

Додано: 28 лютого 2013, 15:34
mulberry
дт701(711)-кт321(323) перерахування залишку із реєстр.рахунку
одночасно
дт431(432)-кт701(711) -списання на фінансовий результат

Подскажите проводку

Додано: 28 лютого 2013, 16:26
Чакнорис
спасибо 

Подскажите проводку

Додано: 28 лютого 2013, 19:43
EVGENIY
mulberry, отсатков на начало года  на321 счёте быть не может!!

Я считаю эта операция делается одной проводкой Дт432 Кт323(324)
711 трогать нельзя так как это доходы!

Подскажите проводку

Додано: 28 лютого 2013, 20:10
mulberry
EVGENIY, точно, я забула, що рахунки загального фонду обнулюються.На початок року в Головній буде дт 323 та кт 432. Коли перераховуєм,то дт 432 та кт 323, соррі.

Подскажите проводку

Додано: 04 березня 2013, 21:40
fduecn_ubr
Подскажите пожалуйста, какие проводки используют при передаче имущества (всего: ОС, МШП, материалы) от ликвидируемого учреждения (МОЗ) к вновь созданному, а также при передаче задооженности, которая была зарегистрирована в ДКС. Спасибо.

Подскажите проводку

Додано: 05 березня 2013, 07:55
mulberry
fduecn, для цього потрібний передавальний акт із докладним описом всіх залишків ( залишки по Журналу-Головній, по забалансових рахунках ) , а також розшифровкою заборгованості, залишків на рахунках необоротних активів та запасів. От згідно такого передавального акту окремим рядком у Головній новоствореної установи проводите всі залишки. А в Головній установи, що ліквідується, ці ж залишки із знаком "мінус" (червоним). В податкову потрібно надати на основі Головної ліквідаційний баланс із нульовим сальдо на дату закриття. Без такого ліквідаційного балансу ДПІ не надасть довідку для реєстратора. Щоправда, до цього моменту потрібно іще пройти кілька  кругів пекла у вигляді перевірок всіх контролюючих фінансових структур. Запасіться терпінням.

Подскажите проводку

Додано: 11 березня 2013, 20:56
EVGENIY
Iaroslavka, та в растопку печки их и всё, зачем вам ветошь? 
ЗНИЩЕНО ШЛЯХОМ ЗПАЛЕННЯ В ПРИСУТНОСТІ КОМІСІЇ 

Подскажите проводку

Додано: 01 квітня 2013, 12:57
devan
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как правильно поступить. Нам была возвращена банком 0,01грн. Ведомость зарплатную недоглядели и оправили без этой копеечки. Мы провели восстановление кассовых расходов и в очередную выплату заработной платы попросили финансирования меньше на 1 копейку. Вопрос вот в чем: как мне это злосчастную копеечку отразить по МО №2 в части дебета 321? На 702 я ее не могу поставить, потому как финансування не пойдет с финуправлением... в общем печалька......

Подскажите проводку

Додано: 01 квітня 2013, 20:57
EVGENIY
devan, на 661 счёт!

Подскажите проводку

Додано: 10 червня 2013, 11:20
7lena7
Добрий день) Подскажите проводку "плгашено кредиторскую задолженость"!

Подскажите проводку

Додано: 12 червня 2013, 14:35
cash

Цитата писав:Добрий день) Подскажите проводку "плгашено кредиторскую задолженость"!
Смотря по чём и какого она года

Подскажите проводку

Додано: 13 червня 2013, 13:12
Лилия210490
Здравствуйте!Подскажите, пожалуйста, раньше был счет 69 "Кошти бюджетів" (кошти передані і отримані). Куда теперь относить суммы, которые весели на этом счете??Спасибо!

Подскажите проводку

Додано: 13 червня 2013, 23:46
EVGENIY
Лилия210490, а можно конкретно что за суммы у вас на этом счёте сейчас? Счёта нет с 2005 года! Я почитал даже старую кореспонденцию счетов там с 691 нету ни одного примера! Вот с каким он у вас счётом тогда кореспондировал вот теперь с тем счётом и делайте обратную проводку!

Подскажите проводку

Додано: 14 червня 2013, 12:54
Лилия210490
Спасибо

Подскажите проводку

Додано: 14 червня 2013, 18:28
finansist333
на субрахунку 691 "Кошти, передані й отримані" рахунку 69 "Кошти бюджетів" обліковуються кошти, одержані сільським, селищним, міським(міст районного підпорядкування) бюджетом із вищестоящого бюджету та передані з цього бюджету вищестоящому бюджету(районного, міського, обласного), він повинен був закритися у кінці року.
 Попередній бухгалтер взагалі ці суми на 80 обліковувала, а мені зручніше так, сальдо завжди розгорнуте, можете й не застосовувати, правда, виключили з плану рахунків, але якщо в обліковій оговорити...

Подскажите проводку

Додано: 02 липня 2013, 09:32
7lena7
Подскажите пожалуйста проводку если госп.мат. были переданы бесплатно другому учреждению, а у нас был на учете как теперь его показать?

Подскажите проводку

Додано: 02 липня 2013, 13:48
ssvet_ubr
7lena7, 
согласно Инструкции о корреспонденции счетов п. 2.2-2.6:
1. Передані виробничі запаси, матеріали, продукти харчування, медикаменти та інші запаси, закуплені шляхом централізованого постачання з балансу установи-закупника на баланс установи-замовника  Дт 683,684  Кт 231-239
2. Згідно з отриманими актами від установи-замовника на фактичні видатки відносяться суми використаних виробничих запасів, матеріалів, продуктів харчування, медикаментів та інших запасів установою-закупником  Дт 801,802,813 Кт 683,684

Подскажите проводку

Додано: 17 липня 2013, 13:59
Лилия210490
Підкажіть, будь ласка, в Головній не йде сума, яка складається із залишку за Д-т 361 рах. - 821151,61 та Д-т 311 рах. - 91796,60. Дана сума не йде по кредиту. В кредит якого рахунку його записати? Голову ломаю, все ніяк не можу зрозуміти(((

Подскажите проводку

Додано: 17 липня 2013, 16:39
IRENE
311 - счета в банках, кредит проверяйте по позициям откуда пришли деньги. Дт 311 Кт ? 
Дт 361 - это перечисление платежа, значит кредит банк (что там у Вас 321, 323,324)  

Подскажите проводку

Додано: 18 липня 2013, 09:48
Лилия210490
EVGENIY писав:Лилия210490, а можно конкретно что за суммы у вас на этом счёте сейчас? Счёта нет с 2005 года! Я почитал даже старую кореспонденцию счетов там с 691 нету ни одного примера! Вот с каким он у вас счётом тогда кореспондировал вот теперь с тем счётом и делайте обратную проводку!
При старому бухгалтеру по кредиту 691 рахунку обліковувалась сума Д-ту 311(сума коштів, що висить у нас на спецрахунку) та Д-ту 361 (сума коштів, яку повинні повернути в порядку планових платежів).
А коли його убрали з плану рахунків, все рівно його використовували. Хочу виправити помилку, а от на який рахунок тепер віднести не знаю(

Добавлено (18.07.2013, 09:48)
---------------------------------------------
IRENE писав:311 - счета в банках, кредит проверяйте по позициям откуда пришли деньги. Дт 311 Кт ?  Дт 361 - это перечисление платежа, значит кредит банк (что там у Вас 321, 323,324)
  Якщо розглядати з такої сторони, то Д-т 311 К-т 361 та Д-т 361 К-т 311. Але ж потім не будуть збігатися залишки в кінці місяця(Так як зазначена сума - це сума, яка повинна бути в майбутньому повернута.

Подскажите проводку

Додано: 18 липня 2013, 13:10
IRENE
Лилия210490, які залишки не будуть збігатися та з з чим?
Давайте виходити із сутності ваших господарських операцій - яким чином у вас зявляется Дт 361 - що це конкретно?

Потім будемо дивитись куди другий запис тулити (на Кт якого рахунку).

Подскажите проводку

Додано: 18 липня 2013, 14:44
Лилия210490
Установа видавала поворотну фінансову допомогу на 5 років. Залишки по Д-ту 361 - це сума коштів, яка повинна ще повернутися. А залишки по Д-т 311 рахунку - це кошти, які повернулися і знаходяться на рахунку.

Добавлено (18.07.2013, 14:44)
---------------------------------------------
А загальна сума Д-т 361 та Д-т 311 дорівнює сумі виданої фінансової поворотної допомоги.

Подскажите проводку

Додано: 21 липня 2013, 23:26
EVGENIY
Лилия210490, Насколько я читал бюджетний кодекс, то бюджетные установы не имеют права давать кредиты и брать кредиты!! Если это с местного БЮДЖЕТА выдавалась помощь то к вашей главной книге никакого отношения вобще не имеет так же как и размещение свободных средств БЮДЖЕТА на депозитах! Не путайте бюджет вашей местности и главную книгу УЧРЕЖДЕНИЯ!!!

Подскажите проводку

Додано: 22 липня 2013, 09:07
Лилия210490
Так, ми місцевий бюджет. Але ж кошти видавалися через нашу установу, і поворотну фінансову допомогу перераховують на рахунок нашої установи. І хотілося б для себе бачити залишки боргу і суму повернутої допомоги. Як бути в даному випадку? Дякую

Подскажите проводку

Додано: 22 липня 2013, 11:24
RADANEG
Підкажіть будь-ласка проводку, на спецрахунок помилково від орендатора надійшла сума за послуги по енергопостачанню.Як перекинути ці гроші із спецрахунку на загальний? По казначейству це пройшло платіжним дорученням, а в ордері як зробити?

Подскажите проводку

Додано: 23 липня 2013, 11:37
mulberry
RADANEG,
дт323-кт364/1-надійшли (помилково ) кошти (м.о.3)
дт364/1-кт323-перераховано кошти на рахунок загального фонду(м.о.3)
дт321-кт364-надійшла сума від орендаря (перекинуті кошти із спецрахунку)(м.о.2)
дт364-кт801-виставлено рахунок та акт на відшкодування послуг з електропостачання(м.о.4)

Подскажите проводку

Додано: 23 липня 2013, 15:33
economist102
Підкажіть, будь-ласка, проводки. Оприбутковано перерахунок до кошторисної документації (я так розумію необхідно збільшити вартість початкової документації, але не знаю як). Кошти за документацію перераховані по акту виконаних робіт та віднесені на фактвитрати

Подскажите проводку

Додано: 23 липня 2013, 16:00
mulberry
economist102, :
дт 801-кт 675 на суму перерахунку якщо поточний ремонт і т.ін. 
дт 675-кт 321-перераховано кошти з р/р. При умові, що це поточний ремонт, або інші поточні видатки( не кап.інвестиції)

Добавлено (23.07.2013, 16:00)
---------------------------------------------
Замість 675 може бути 631. Тут вже потрібно нюанси. Якщо незавершене чи завершене кап.будівництво, то складніш

Подскажите проводку

Додано: 23 липня 2013, 16:31
economist102
mulberry,  в тому то і справа. Це незавершене будівництво. Проект будівництва на 109 рахунку. Зараз добавляються додаткові документи до цього проекту (перерахунок кошторисної документації). Що з цим робити не знаю. Єдина ідея - оприбутковую на склад з 401, передаю матвідповідальній особі, а потім списую перерахунок (401 109) і збільшую вартість проекту (109 401). Але щось воно все досить "коряво" виходить