Проводка
-
- Квартирант
- Повідомлень: 82
- З нами з: 17 січня 2013, 10:31
- Регіон: Житомирская область
- Звідки: Житомирська область
Підкажіть, якщо соцстрах помилково кинув двічі одну і ту саму суму лікарняних, одну - перерахували працівникові іншу повернули до фонду. Як правильно відобразити повернені кошти до фонду і яким МО?
Вітаю. Ми бюджетна установа, розпорядник 3 ступеня, фінансуємось із Державного бюджету, маємо тільки загальний фонд. Ми списали та здали на утилізацію системні блоки та монітори (104), за що отримали кошти за вилучені дорогоцінні та чорні метали. Кошти поступили на КЕКВ 0000 нашого рахунку (загальний фонд), т.я. ми неприбуткова організація, то кошти за вилучені метали було відправлено в бюджет.
Підкажіть всі проводки будьласочка та м\о.
///// В нас тяжка ситуація в бухгалтерії, главбух третій місяць на лікарняному, заступник звільнився, я після університету мало що знаю, практики майже не було, спитати нівкого а працювати треба. Підкажіть "чайнику" , начальник гризе кожен день!
Підкажіть всі проводки будьласочка та м\о.
///// В нас тяжка ситуація в бухгалтерії, главбух третій місяць на лікарняному, заступник звільнився, я після університету мало що знаю, практики майже не було, спитати нівкого а працювати треба. Підкажіть "чайнику" , начальник гризе кожен день!
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10319
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 146 разів
- Подякували: 1369 разів
- Контактна інформація:
guderiva, если никто до завтра не ответит я вам напишу вечером завтра проводки, сегодня просто времени нет! Коллеги помогите коллеге
guderiva, в першу чергу вам треба було відкрити рахунок спецкоштів 3522 "Власні надходження ...." відповідно паралельно з ним рахунок 3125 за кодом надходжень 25010400 - надходження від реалізації майна. Кошти від реалізації майна повинні були поступити на рахунок 3125 ( автоматично на 3522 ).З отриманих коштів - згідно законодавства ви певну суму ( там % певін залежно від вмісту дорогіцінних матеріалів) ви повинні були відправити в бюджет,а решту коштів залишити на утримання установи ( скласти кошторис по спецкоштах - і тоді відповідно проводити видатки.) Проводки гляну хіба пізніше
-
- Квартирант
- Повідомлень: 60
- З нами з: 04 березня 2013, 14:55
- Регіон: Днепропетровская Область
- Звідки: Днепропетровск
- Подякували: 9 разів
EVGENIY, я тоже - чайник! и мне подскажите, плиз...(хоть я Вас и так уже замучила), но...работать надо......а работа не нравится..блин - тупик.да ещё и времени ни на что не хватает......вторую неделю читаю, делаю и переделываю.......а мне ещё всё надо принять и пересчитать....капец! а систему не могу выработать - что бы всё разложить по полочкам..организация - делать нефиг, но и подсказать никто не хочет (и коллеги туповаты и отношения у нас..........ужасные) и уйти не могу пока что....... В общем очень на Вас надеюсь.особенно хотелось бы разобраться в проводках.............читаю-читаю...и нифига...каждый раз как в первый зазубрить что ли надо что то ........так хотелось бы понять...
GalinaT, щиро дякую, але спецфонду в нас нема и не буде. Кошти за вилучені дорогоцінні та кольорові метали ВЖЕ поступили на загальний фонд КЕКВ 0 та ВЖЕ в стовідсотковому об"ємі відправлені в бюджет. Залишилось тільки проводки скласти (починаючи зі списання техніки), а з цим в мене проблеми .
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10319
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 146 разів
- Подякували: 1369 разів
- Контактна інформація:
1 Списанокомп’ютер на підставі акта про списання:
— насуму первісної вартості 401 104
— насуму зносу 131 401
2 Оприбуткованодеталі та запасні частини, які містять срібло та підлягають здаванню
спеціалізованому підприємству 239 364*
3 Переданона підставі накладної деталі та запасні частини, які містять срібло,
спеціалізованому підприємству 364 239
4 Кошти відздавання срібла надійшли на спеціальний рахунок установи 323 711
5 Нарахованазаборгованість перед бюджетом за здане срібло (50 % від суми надходження) 711 642
6 Перерахованов дохід бюджету частину коштів, отриманих від здавання срібла 642 323
7 Оприбуткованозапасні частини та деталі, придатні для подальшого використання
323 711
364 323
238 364
8 Використанозапасні частини на ремонт комп’ютерної техніки згідно з Актом про списання 811 238
— насуму первісної вартості 401 104
— насуму зносу 131 401
2 Оприбуткованодеталі та запасні частини, які містять срібло та підлягають здаванню
спеціалізованому підприємству 239 364*
3 Переданона підставі накладної деталі та запасні частини, які містять срібло,
спеціалізованому підприємству 364 239
4 Кошти відздавання срібла надійшли на спеціальний рахунок установи 323 711
5 Нарахованазаборгованість перед бюджетом за здане срібло (50 % від суми надходження) 711 642
6 Перерахованов дохід бюджету частину коштів, отриманих від здавання срібла 642 323
7 Оприбуткованозапасні частини та деталі, придатні для подальшого використання
323 711
364 323
238 364
8 Використанозапасні частини на ремонт комп’ютерної техніки згідно з Актом про списання 811 238
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10319
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 146 разів
- Подякували: 1369 разів
- Контактна інформація:
EVGENIY, Як написала guderiva, вони зробили це все на загальний фонд ( зроблено не вірно,але вже як є ).Тоді з огляду на ці проводки ,що ви виклали,у них можна зробити хіба що так :
1
2
3
4 Кошти відздавання срібла надійшли на загальний рахунок установи 321 701
5 Нарахованазаборгованість перед бюджетом за здане срібло (50 % від суми надходження) 701 642
6 Перерахованов дохід бюджету частину коштів, отриманих від здавання срібла 642 321 .... Якось так ...Хоча все це робити через загальний фонд = в корні не вірно.
1
2
3
4 Кошти відздавання срібла надійшли на загальний рахунок установи 321 701
5 Нарахованазаборгованість перед бюджетом за здане срібло (50 % від суми надходження) 701 642
6 Перерахованов дохід бюджету частину коштів, отриманих від здавання срібла 642 321 .... Якось так ...Хоча все це робити через загальний фонд = в корні не вірно.
-
- Мандрівник
- Повідомлень: 11
- З нами з: 03 березня 2012, 10:35
- Регіон: Львовская Область
- Звідки: Львов
EVGENIY підкажіть будь-ласка проводку повернення коштів за минулий рік в дохід бюджету, а саме надмірно виплачена заробітна плата у грудні 2012 року, яку працівник повернув у 2013 році на рахунок. Дякую.
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10319
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 146 разів
- Подякували: 1369 разів
- Контактна інформація:
Yanik, Нараховано до сплати в бюджет 364 642
Надійшли кошти 321 364
Перераховано до бюджету 642 321
П.С. Эти проводки если у вас в годовом отчёте и в главной книге на 01.01.13 не было этой дебеторки, на сколько я понял то её вычислили в 2013 году
Надійшли кошти 321 364
Перераховано до бюджету 642 321
П.С. Эти проводки если у вас в годовом отчёте и в главной книге на 01.01.13 не было этой дебеторки, на сколько я понял то её вычислили в 2013 году
-
- Новачок
- Повідомлень: 3
- З нами з: 12 січня 2012, 16:57
- Регіон: Кировоградская Область
- Звідки: Кировоград
Добрий день ! Підкажіть, будь-ласка, як відобразити в бухобліку виплату допомоги на поховання від соцстраху. Перший раз з таким стикаюсь
-
- Мешканець
- Повідомлень: 475
- З нами з: 15 березня 2012, 11:34
- Регіон: Полтавская Область
- Звідки: Полтава
- Дякував (ла): 44 рази
- Подякували: 39 разів
Так само як і лікарняні Дт 328 Кт652 Дт652 Кт 661 Дт661 Кт328
Там тільки є особливості в оподаткуванні і ЄСВ здається(я не вникав, в мене бухгалтер по з/п займається)
Там тільки є особливості в оподаткуванні і ЄСВ здається(я не вникав, в мене бухгалтер по з/п займається)
-
- Новачок
- Повідомлень: 3
- З нами з: 12 січня 2012, 16:57
- Регіон: Кировоградская Область
- Звідки: Кировоград
Дякую, але ж це виплата дружуні нашого померлого співробітника, я не впевнена, що потрібно торкатися 661 рахунку. В цьому все і питання
- Амплитуда_ubr
- Квартирант
- Повідомлень: 70
- З нами з: 26 січня 2013, 15:45
- Регіон: Киев
- Звідки: Киев
katerina03,
Бухгалтерские проводки по выплате зарплаты умершего работника и предоставления пособия на погребение от ФСС по ВПТ
Начислено пособие на погребение за счет средств социального страхования 652 675
Начислены больничные (больничный является продолжением первичного, поэтому полностью оплачивается за счет Фонда) 652 661
Начислена компенсация за неиспользованные отпуска 80 661
Начислены взносы в ПФУ и фонды соцстраха 80 65
Удержаны взносы в ПФУ и ФСС из расчетных 661 65
Удержан НДФЛ 661 641
НДФЛ уплачен 641 311
Страховые платежи уплачены в Пенсионный фонд и фонды социального страхования 65 311
Жене умершего работника выплачено пособие на погребение 675 301
Жене умершего работника выплачено причитающиеся покойнику больничные и расчетные 661 301
Источник
Спасибо sana за подсказки. Всё исправила, теперь вроде правильно.
Бухгалтерские проводки по выплате зарплаты умершего работника и предоставления пособия на погребение от ФСС по ВПТ
Начислено пособие на погребение за счет средств социального страхования 652 675
Начислены больничные (больничный является продолжением первичного, поэтому полностью оплачивается за счет Фонда) 652 661
Начислена компенсация за неиспользованные отпуска 80 661
Начислены взносы в ПФУ и фонды соцстраха 80 65
Удержаны взносы в ПФУ и ФСС из расчетных 661 65
Удержан НДФЛ 661 641
НДФЛ уплачен 641 311
Страховые платежи уплачены в Пенсионный фонд и фонды социального страхования 65 311
Жене умершего работника выплачено пособие на погребение 675 301
Жене умершего работника выплачено причитающиеся покойнику больничные и расчетные 661 301
Источник
Спасибо sana за подсказки. Всё исправила, теперь вроде правильно.
- Амплитуда_ubr
- Квартирант
- Повідомлень: 70
- З нами з: 26 січня 2013, 15:45
- Регіон: Киев
- Звідки: Киев
sana, Да! спасибо, сейчас исправлю. Скопировала не глянув... Действительно надо 675 - "Расчеты с прочими кредиторами"
Гляньте ещё эту "Начислены взносы в ПФУ и фонды соцстраха 23 65" - разве так?
Гляньте ещё эту "Начислены взносы в ПФУ и фонды соцстраха 23 65" - разве так?
-
- Новачок
- Повідомлень: 3
- З нами з: 12 січня 2012, 16:57
- Регіон: Кировоградская Область
- Звідки: Кировоград
-
- Квартирант
- Повідомлень: 86
- З нами з: 17 травня 2013, 12:47
- Регіон: Черновицкая Область
- Звідки: Черновцы
Проводки будуть однакові як на суму ПДВ так і на копійки ДТ81 КТ3647lena7 писав:Підкажіть проводку списания копійок та суми ПДВ при оприбуткуванні необоротних матерыальних активів через спеціальний фонд кошторису?
-
- Квартирант
- Повідомлень: 88
- З нами з: 08 лютого 2012, 10:45
- Регіон: Ровенская область
- Подякували: 3 рази
Жаннна, закон опубліковано 06.08.2013 року, тому саме з цього числа
Добавлено (03.09.2013, 10:36)
---------------------------------------------
Жаннна, закон опубліковано 06.08.2013 року, тому саме з цього числа
Добавлено (03.09.2013, 10:36)
---------------------------------------------
Жаннна, закон опубліковано 06.08.2013 року, тому саме з цього числа