Проводка

Пишіть сюди, якщо не знаєте, де створити тему
Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10263
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 145 разів
Подякували: 1366 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Радистка_Кэт, судя по 701 счёту то гос

П.С. Ну что там с платой за землю разобрались?

Аватар користувача
Радистка_Кэт
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 2220
З нами з: 20 вересня 2012, 20:18
Регіон: Киев
Звідки: Киев
Дякував (ла): 46 разів
Подякували: 21 раз

Повідомлення Радистка_Кэт »

EVGENIY, поехал сельсовет в налоговую. Посмотрим, что они скажут.

Аватар користувача
heelen
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 21
З нами з: 04 квітня 2014, 15:53
Регіон: Киевская область
Звідки: Киев
Подякували: 1 раз

Повідомлення heelen »

Подскажите если на начало года была кредиторская задолженность по рах.675 (загальний фонд) и в марте она оплатилась деньгами этого года, какие проводки делать и показывать ли 801 рах.

Аватар користувача
Ludmila__LL
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 77
З нами з: 15 липня 2012, 23:36
Регіон: Луганская область
Звідки: Луганск

Повідомлення Ludmila__LL »

Добрый  вечер  помогите надо ли сверять главную  книгу  с  картками  аналітичного  обліку  касових  та  фактичних  видатків  і  як?

Аватар користувача
mulberry
Місцевий
Місцевий
Повідомлень: 527
З нами з: 09 серпня 2012, 10:33
Регіон: Cortés
Звідки: Barrio San Antonio
Подякували: 2 рази

Повідомлення mulberry »

Ludmila__LL, підсумок 80 рахунку (дебет) Журналу-Головної має співпадати з сумою в рядку "З початку року), сума з ордером, всього, тобто кінцевим підсумком Картки аналітичного обліку фактичних видатків в розрізі КПКВ.
підсумок 70 та 71 рахунків (кредит) має співпадати з з загальним підсумком "Усього асигнувань з початку року"  Картки аналітичного обліку отриманих асигнувань.
Підсумки Картки аналітичного обліку касових видатків в розрізі КЕКВ мають співпадати з ф.2 Вашого звіту в розрізі КЕКВ та КПКВ.

Аватар користувача
Радистка_Кэт
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 2220
З нами з: 20 вересня 2012, 20:18
Регіон: Киев
Звідки: Киев
Дякував (ла): 46 разів
Подякували: 21 раз

Повідомлення Радистка_Кэт »

Цитата писав:Добрый вечер помогите надо ли сверять главную книгу с картками аналітичного обліку касових та фактичних видатків і як?
Цитата Ludmila__LL24374
Счет 80 должен совпадать с суммой в карточке фактических, счет 70 - с суммой в карточке кассовых.

Соответсвенно, общий, спец счет

оксанка9124
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 19
З нами з: 18 лютого 2015, 20:09
Регіон: Полтавская Область
Звідки: Полтава

Повідомлення оксанка9124 »

Підкажіть. Зняли кредиторку-бо розірвали договір. Якими проводками відобразити? Дякую

Аватар користувача
Радистка_Кэт
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 2220
З нами з: 20 вересня 2012, 20:18
Регіон: Киев
Звідки: Киев
Дякував (ла): 46 разів
Подякували: 21 раз

Повідомлення Радистка_Кэт »

Кредиторка какого года, что за договор

Аватар користувача
Kasssper
Новачок
Новачок
Повідомлень: 4
З нами з: 02 жовтня 2014, 10:56
Регіон: Запорожская Область
Звідки: Запорожье
Подякували: 1 раз

Повідомлення Kasssper »

Допоможіть: Як відобразити повернення залишку по субвенціям КД 41032400?

Knopo4ka
Новачок
Новачок
Повідомлень: 9
З нами з: 31 березня 2014, 23:46
Регіон: New York
Звідки: New York

Повідомлення Knopo4ka »

Оксанка 9124, в мене була подібна ситуація у 2014 році. Знімала кредиторську заборгованість 2013 р. Робила такі проводки:
ДТ431(с.ф) або 401 (з.ф.)(сума з"-")-Кт675 (сума з"-")

Аватар користувача
никита2288
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 33
З нами з: 22 липня 2013, 15:01
Регіон: Донецкая Область
Звідки: Донецк

Повідомлення никита2288 »

Подскажите пожалуйста на какой счет оприходовать печать и штамп. Проводки?

Nata01091967
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 58
З нами з: 05 грудня 2011, 10:25
Звідки: Днепропетровск

Повідомлення Nata01091967 »

Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, какие проводки нужно составить при получении библиотечных фондов в этом году, нужно ли ставить на 141 счет?. В 2014 были такие
Д 112 К 364
811 401
Спасибо.

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10263
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 145 разів
Подякували: 1366 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Nata01091967 писав:Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, какие проводки нужно составить при получении библиотечных фондов в этом году, нужно ли ставить на 141 счет?. В 2014 были такие
Д 112 К 364
811 401
Спасибо.
Відповідь на ваше питання знаходится в типовій кореспонденції

1.1
Відображення сум придбання, створення (виготовлення) власними силами, поліпшення, капітального будівництва, розробки об'єктів необоротних активів
141 - 143
364, 675
Водночас відображаються фактичні видатки
801, 802, 811 - 813
402

1.5
Зарахування об'єктів капітальних інвестицій після введення їх в експлуатацію до складу основних засобів та нематеріальних активів (без сум копійок)
101 - 122
141 - 143
Водночас:
відображаються зміни в капіталі
402
401
списання сум копійок з придбаних, створених, побудованих, поліпшених необоротних активів
402
141 - 143

Sholga
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 13
З нами з: 23 вересня 2013, 15:09
Регіон: Харьковская Область
Звідки: Харьков

Повідомлення Sholga »

Прийшла в установу де півроку не було головного бухгалтера, запросила акти звірки за податкам та зборами в податковій. За актами майже з усіх податків та зборів переплата, даним бухобліку суми не відповідають, підняти інформацію за попередні роки не можливо, погоджуюся з даними податкової. Але стає питання: яким чином в бухобліку (проводки) відобразити переплату, щоб привести дані бухобліку у відповідність до актів звірки.

Чи правомірним буде відображення переплати проводкою

Д-т 641 К-т 432 - відновлення витрат з податку за минулі роки (переплата за актом більша ніж в обліку)

а за актами звірки, де переплата меньш ніж в бухобліку

?? ? як сторно Д-т 641 К-т 432 чи ??? Д-т 811 к-т 641

Nata01091967
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 58
З нами з: 05 грудня 2011, 10:25
Звідки: Днепропетровск

Повідомлення Nata01091967 »

Доброго дня. Будь-ласка, допоможіть у такому питанні. Яка кореспонденція субрахунків в бух. обліку при проведенні індексації об'єктів житлового фонду? Дякую.

Аватар користувача
ANNA6724
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 116
З нами з: 19 вересня 2014, 11:32
Регіон: Сумская область
Звідки: Сумы

Повідомлення ANNA6724 »

Підскажіть будь-ласка кореспонденцію субрахунків безспірного списання коштів по виконавчому листу центру зайнятості (виплачених як допомога по безробіттю)? та по якому КЕКВ здійснювати виплату?

ЛІДІЯ Кулешник
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 130
З нами з: 11 вересня 2015, 09:31
Регіон: Львовская область
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення ЛІДІЯ Кулешник »

guderiva писав:Вітаю. Ми бюджетна установа, розпорядник 3 ступеня, фінансуємось із Державного бюджету, маємо тільки загальний фонд. Ми списали та здали на утилізацію системні блоки та монітори (104), за що отримали кошти за вилучені дорогоцінні та чорні метали. Кошти поступили на КЕКВ 0000 нашого рахунку (загальний фонд), т.я. ми неприбуткова організація, то кошти за вилучені метали було відправлено в бюджет.

Підкажіть всі проводки будьласочка та м\о.

///// В нас тяжка ситуація в бухгалтерії, главбух третій місяць на лікарняному, заступник звільнився, я після університету мало що знаю, практики майже не було, спитати нівкого а працювати треба. Підкажіть "чайнику" , начальник гризе кожен день!
а як зрозуміти "кошти поступили на КЕКВ 0000 нашаго рахунку (загальний фонд)", повинен був відкритий рахунок по спецфонду. 25010400

Відповісти

Повернутись до “Різне”