Проводка

Пишіть сюди, якщо не знаєте, де створити тему
Аватар користувача
никита2288
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 33
З нами з: 22 липня 2013, 15:01
Регіон: Донецкая Область
Звідки: Донецк

Повідомлення никита2288 »

Подскажите пожалуйста на какой счет оприходовать печать и штамп. Проводки?

Nata01091967
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 58
З нами з: 05 грудня 2011, 10:25
Звідки: Днепропетровск

Повідомлення Nata01091967 »

Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, какие проводки нужно составить при получении библиотечных фондов в этом году, нужно ли ставить на 141 счет?. В 2014 были такие
Д 112 К 364
811 401
Спасибо.

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10285
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1367 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Nata01091967 писав:Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, какие проводки нужно составить при получении библиотечных фондов в этом году, нужно ли ставить на 141 счет?. В 2014 были такие
Д 112 К 364
811 401
Спасибо.
Відповідь на ваше питання знаходится в типовій кореспонденції

1.1
Відображення сум придбання, створення (виготовлення) власними силами, поліпшення, капітального будівництва, розробки об'єктів необоротних активів
141 - 143
364, 675
Водночас відображаються фактичні видатки
801, 802, 811 - 813
402

1.5
Зарахування об'єктів капітальних інвестицій після введення їх в експлуатацію до складу основних засобів та нематеріальних активів (без сум копійок)
101 - 122
141 - 143
Водночас:
відображаються зміни в капіталі
402
401
списання сум копійок з придбаних, створених, побудованих, поліпшених необоротних активів
402
141 - 143

Sholga
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 13
З нами з: 23 вересня 2013, 15:09
Регіон: Харьковская Область
Звідки: Харьков

Повідомлення Sholga »

Прийшла в установу де півроку не було головного бухгалтера, запросила акти звірки за податкам та зборами в податковій. За актами майже з усіх податків та зборів переплата, даним бухобліку суми не відповідають, підняти інформацію за попередні роки не можливо, погоджуюся з даними податкової. Але стає питання: яким чином в бухобліку (проводки) відобразити переплату, щоб привести дані бухобліку у відповідність до актів звірки.

Чи правомірним буде відображення переплати проводкою

Д-т 641 К-т 432 - відновлення витрат з податку за минулі роки (переплата за актом більша ніж в обліку)

а за актами звірки, де переплата меньш ніж в бухобліку

?? ? як сторно Д-т 641 К-т 432 чи ??? Д-т 811 к-т 641

Nata01091967
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 58
З нами з: 05 грудня 2011, 10:25
Звідки: Днепропетровск

Повідомлення Nata01091967 »

Доброго дня. Будь-ласка, допоможіть у такому питанні. Яка кореспонденція субрахунків в бух. обліку при проведенні індексації об'єктів житлового фонду? Дякую.

Аватар користувача
ANNA6724
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 116
З нами з: 19 вересня 2014, 11:32
Регіон: Сумская область
Звідки: Сумы

Повідомлення ANNA6724 »

Підскажіть будь-ласка кореспонденцію субрахунків безспірного списання коштів по виконавчому листу центру зайнятості (виплачених як допомога по безробіттю)? та по якому КЕКВ здійснювати виплату?

ЛІДІЯ Кулешник
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 130
З нами з: 11 вересня 2015, 09:31
Регіон: Львовская область
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення ЛІДІЯ Кулешник »

guderiva писав:Вітаю. Ми бюджетна установа, розпорядник 3 ступеня, фінансуємось із Державного бюджету, маємо тільки загальний фонд. Ми списали та здали на утилізацію системні блоки та монітори (104), за що отримали кошти за вилучені дорогоцінні та чорні метали. Кошти поступили на КЕКВ 0000 нашого рахунку (загальний фонд), т.я. ми неприбуткова організація, то кошти за вилучені метали було відправлено в бюджет.

Підкажіть всі проводки будьласочка та м\о.

///// В нас тяжка ситуація в бухгалтерії, главбух третій місяць на лікарняному, заступник звільнився, я після університету мало що знаю, практики майже не було, спитати нівкого а працювати треба. Підкажіть "чайнику" , начальник гризе кожен день!
а як зрозуміти "кошти поступили на КЕКВ 0000 нашаго рахунку (загальний фонд)", повинен був відкритий рахунок по спецфонду. 25010400

Відповісти

Повернутись до “Різне”