п. 3 лишний - отразите восстановление кассовых расходов не в м/о, а карточке кассовых расходовnarcis-lea писав:3. Отображаем восстановление кассовых расходов в М/о 2: Дт 364 Кр 321 и Дт 321 Кр 364.
Проводка
- Bux6109
- Мешканець
- Повідомлень: 134
- З нами з: 20 листопада 2013, 10:34
- Регіон: Донецкая Область
- Звідки: Донецк
- Дякував (ла): 1 раз
- Подякували: 5 разів
-
- Мандрівник
- Повідомлень: 16
- З нами з: 10 березня 2013, 15:23
- Регіон: Николаевская Область
- Звідки: Николаев
У нас поменялся КПКВК, открыли новые счета. Подскажите, пожалуйста, какие проводки сделать на перенос остатков на начало года и деньги, которые поступили нам на спецфонд в этом году со старых счетов на новые, и как кредиторку перенести?
Добрий день , підкажіть будь -ласка , згідно рішення районної ради на сільську раду від освіти було передано дитячий садок , якими проводками оприбуткувати продукти харчування ДТ 235 а КТ ?
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10265
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 145 разів
- Подякували: 1366 разів
- Контактна інформація:
maricabel, Добрый день, тут вариантов несколько! На сколько известно мне, это не является внутриведомственной передачей, поэтому тем же решением сессии вам должны были передать и кассовые расходы и остатки и результат выконання кошторису, вот будут и проводки те продукты которые закупались в прошлом году будут проходить через результат выконання 431 (432) счёт, а те которые закупались в этом году вместе с кассовыми расходами вы будете оприходывать как обычно!
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10265
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 145 разів
- Подякували: 1366 разів
- Контактна інформація:
Деньги которіе поступили в этом году будете перегонять платёжками с 3125 старого на 3125 новый, проводки тут делаются согласно выписок не вижу проблем! А вот проводки по переносу результата виконання кошторису, материалов и кредиторку рекомендую просто сторнировать и на новый КПК повесить! Главная книга ваша должна остаться точно такой же как и была!!!ЛБ писав:У нас поменялся КПКВК, открыли новые счета. Подскажите, пожалуйста, какие проводки сделать на перенос остатков на начало года и деньги, которые поступили нам на спецфонд в этом году со старых счетов на новые, и как кредиторку перенести?
Уважаемые коллеги! Помогите,пожалуйста, разобраться в таком вопросе: нам передали как благотворительную помощь пазл-домик (для детей с ограниченными возможностями) стоимостью за 1 комплект 7000,00грн. На какой счет его отнести и по какому КЕКВу?
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10265
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 145 разів
- Подякували: 1366 разів
- Контактна інформація:
Nika, вы как я понял госбюджет и открытие ассигнований у вас в казначействе проходят по 907 счетам, движение по этим счетам никак не отражается в бухучёте установи, счёт 322 в госбюджете соответсвует счетам открытм в казначестве 3511 3512 а эти счета уже давно не открывают, или у вас они открыты и по ним идёт движение??? Ну и счёт 321 соответсвует счёту 3521 а если вы посмотрите выписки по счёту 3521 то движения на них нет при открытии асигнований, следовательно вам нечего подложить к хозоперациям!!!
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10265
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 145 разів
- Подякували: 1366 разів
- Контактна інформація:
Nika, ну если уже очень хочется вести то в ваших проводках это будет вот так:
322 701
701 322
но это уже самоуправство но никак не 321 ну и естественно ведите тогда аналитику 701 по типу 701.1 - выделеные асигнования вашей установе 701.2 - выделенные асигнования подведомственным установам!
322 701
701 322
но это уже самоуправство но никак не 321 ну и естественно ведите тогда аналитику 701 по типу 701.1 - выделеные асигнования вашей установе 701.2 - выделенные асигнования подведомственным установам!
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10265
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 145 разів
- Подякували: 1366 разів
- Контактна інформація:
- heelen
- Мандрівник
- Повідомлень: 21
- З нами з: 04 квітня 2014, 15:53
- Регіон: Киевская область
- Звідки: Киев
- Подякували: 1 раз
Подскажите если на начало года была кредиторская задолженность по рах.675 (загальний фонд) и в марте она оплатилась деньгами этого года, какие проводки делать и показывать ли 801 рах.
- Ludmila__LL
- Квартирант
- Повідомлень: 77
- З нами з: 15 липня 2012, 23:36
- Регіон: Луганская область
- Звідки: Луганск
Добрый вечер помогите надо ли сверять главную книгу с картками аналітичного обліку касових та фактичних видатків і як?
- mulberry
- Місцевий
- Повідомлень: 527
- З нами з: 09 серпня 2012, 10:33
- Регіон: Cortés
- Звідки: Barrio San Antonio
- Подякували: 2 рази
Ludmila__LL, підсумок 80 рахунку (дебет) Журналу-Головної має співпадати з сумою в рядку "З початку року), сума з ордером, всього, тобто кінцевим підсумком Картки аналітичного обліку фактичних видатків в розрізі КПКВ.
підсумок 70 та 71 рахунків (кредит) має співпадати з з загальним підсумком "Усього асигнувань з початку року" Картки аналітичного обліку отриманих асигнувань.
Підсумки Картки аналітичного обліку касових видатків в розрізі КЕКВ мають співпадати з ф.2 Вашого звіту в розрізі КЕКВ та КПКВ.
підсумок 70 та 71 рахунків (кредит) має співпадати з з загальним підсумком "Усього асигнувань з початку року" Картки аналітичного обліку отриманих асигнувань.
Підсумки Картки аналітичного обліку касових видатків в розрізі КЕКВ мають співпадати з ф.2 Вашого звіту в розрізі КЕКВ та КПКВ.
- Радистка_Кэт
- Коронована особа
- Повідомлень: 2220
- З нами з: 20 вересня 2012, 20:18
- Регіон: Киев
- Звідки: Киев
- Дякував (ла): 46 разів
- Подякували: 21 раз
Цитата Ludmila__LL24374Цитата писав:Добрый вечер помогите надо ли сверять главную книгу с картками аналітичного обліку касових та фактичних видатків і як?
Счет 80 должен совпадать с суммой в карточке фактических, счет 70 - с суммой в карточке кассовых.
Соответсвенно, общий, спец счет
-
- Мандрівник
- Повідомлень: 19
- З нами з: 18 лютого 2015, 20:09
- Регіон: Полтавская Область
- Звідки: Полтава
- никита2288
- Мандрівник
- Повідомлень: 33
- З нами з: 22 липня 2013, 15:01
- Регіон: Донецкая Область
- Звідки: Донецк
-
- Квартирант
- Повідомлень: 58
- З нами з: 05 грудня 2011, 10:25
- Звідки: Днепропетровск
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, какие проводки нужно составить при получении библиотечных фондов в этом году, нужно ли ставить на 141 счет?. В 2014 были такие
Д 112 К 364
811 401
Спасибо.
Д 112 К 364
811 401
Спасибо.
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10265
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 145 разів
- Подякували: 1366 разів
- Контактна інформація:
Відповідь на ваше питання знаходится в типовій кореспонденціїNata01091967 писав:Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, какие проводки нужно составить при получении библиотечных фондов в этом году, нужно ли ставить на 141 счет?. В 2014 были такие
Д 112 К 364
811 401
Спасибо.
1.1
Відображення сум придбання, створення (виготовлення) власними силами, поліпшення, капітального будівництва, розробки об'єктів необоротних активів
141 - 143
364, 675
Водночас відображаються фактичні видатки
801, 802, 811 - 813
402
1.5
Зарахування об'єктів капітальних інвестицій після введення їх в експлуатацію до складу основних засобів та нематеріальних активів (без сум копійок)
101 - 122
141 - 143
Водночас:
відображаються зміни в капіталі
402
401
списання сум копійок з придбаних, створених, побудованих, поліпшених необоротних активів
402
141 - 143
-
- Мандрівник
- Повідомлень: 13
- З нами з: 23 вересня 2013, 15:09
- Регіон: Харьковская Область
- Звідки: Харьков
Прийшла в установу де півроку не було головного бухгалтера, запросила акти звірки за податкам та зборами в податковій. За актами майже з усіх податків та зборів переплата, даним бухобліку суми не відповідають, підняти інформацію за попередні роки не можливо, погоджуюся з даними податкової. Але стає питання: яким чином в бухобліку (проводки) відобразити переплату, щоб привести дані бухобліку у відповідність до актів звірки.
Чи правомірним буде відображення переплати проводкою
Д-т 641 К-т 432 - відновлення витрат з податку за минулі роки (переплата за актом більша ніж в обліку)
а за актами звірки, де переплата меньш ніж в бухобліку
?? ? як сторно Д-т 641 К-т 432 чи ??? Д-т 811 к-т 641
Чи правомірним буде відображення переплати проводкою
Д-т 641 К-т 432 - відновлення витрат з податку за минулі роки (переплата за актом більша ніж в обліку)
а за актами звірки, де переплата меньш ніж в бухобліку
?? ? як сторно Д-т 641 К-т 432 чи ??? Д-т 811 к-т 641
-
- Квартирант
- Повідомлень: 58
- З нами з: 05 грудня 2011, 10:25
- Звідки: Днепропетровск
Доброго дня. Будь-ласка, допоможіть у такому питанні. Яка кореспонденція субрахунків в бух. обліку при проведенні індексації об'єктів житлового фонду? Дякую.
-
- Мешканець
- Повідомлень: 130
- З нами з: 11 вересня 2015, 09:31
- Регіон: Львовская область
- Дякував (ла): 1 раз
а як зрозуміти "кошти поступили на КЕКВ 0000 нашаго рахунку (загальний фонд)", повинен був відкритий рахунок по спецфонду. 25010400guderiva писав:Вітаю. Ми бюджетна установа, розпорядник 3 ступеня, фінансуємось із Державного бюджету, маємо тільки загальний фонд. Ми списали та здали на утилізацію системні блоки та монітори (104), за що отримали кошти за вилучені дорогоцінні та чорні метали. Кошти поступили на КЕКВ 0000 нашого рахунку (загальний фонд), т.я. ми неприбуткова організація, то кошти за вилучені метали було відправлено в бюджет.
Підкажіть всі проводки будьласочка та м\о.
///// В нас тяжка ситуація в бухгалтерії, главбух третій місяць на лікарняному, заступник звільнився, я після університету мало що знаю, практики майже не було, спитати нівкого а працювати треба. Підкажіть "чайнику" , начальник гризе кожен день!