Проводка

Пишіть сюди, якщо не знаєте, де створити тему
Dunyasha
Новачок
Новачок
Повідомлень: 2
З нами з: 05 червня 2012, 12:10
Регіон: New York
Звідки: New York

Повідомлення Dunyasha »

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста проводку(-ки). Нам перечислили арендаторы задолженность за коммунальные услуги за 2013г. Эти деньги мы теперь обязаны отправить в бюджет. Начисление коммунальных отображено в 2013 году проводкой Дт364 Кт802. Поступление на наш регистрационный счёт этой задолженности в 2014г. отображено Дт321 Кт364. Перечисление средств в бюджет проведено как Дт642 Кт321. Какую нужно теперь сделать проводку, чтобы закрыть 642 счёт? Заранее благодарна за помощь))

user
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 475
З нами з: 15 березня 2012, 11:34
Регіон: Полтавская Область
Звідки: Полтава
Дякував (ла): 44 рази
Подякували: 39 разів

Повідомлення user »

Дт 431 Кт 642 - нараховано заборгованість перед бюджетом.

Dunyasha
Новачок
Новачок
Повідомлень: 2
З нами з: 05 червня 2012, 12:10
Регіон: New York
Звідки: New York

Повідомлення Dunyasha »

Огромное спасибо за подсказку. ))

qazwerty
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 10
З нами з: 16 січня 2013, 12:52
Регіон: Харьковская Область
Звідки: Харьков

Повідомлення qazwerty »

В этом году в выписках казначейства отражается восстановление кассовых расходов с КЕКВ 0 на КЕКВ, например, 2730 при возврате переплат текущего года. При этом увеличиваются обороты за день на суммы возвратов. Какими проводками это отразить в мемориальном ордере №2, чтобы обороты сходились с выписками казначейства?

Марусечка
Новачок
Новачок
Повідомлень: 5
З нами з: 13 лютого 2013, 10:31
Регіон: Донецкая Область
Звідки: Мариуполь

Повідомлення Марусечка »

Больница відшкодовує ПФУ суму пільгової пенсії медпрацівникам, підскажіть як у МО№2 відобразити?Ця проводка правильна чи ні :КТ321/ДТ651????

Крымка
Новачок
Новачок
Повідомлень: 7
З нами з: 05 лютого 2014, 13:01
Регіон: Севастополь
Звідки: Севастополь

Повідомлення Крымка »

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Сложившуюся кредиторку мы отражаем в главной книге по д-т 431  к-т 675. Но по д-ту 431 сумму отразить нельзя, значит ставим к-т 431  с минусом? Как правильно?

Аватар користувача
ssvet_ubr
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 209
З нами з: 07 липня 2011, 17:37
Регіон: Киев
Звідки: Киев
Дякував (ла): 4 рази
Подякували: 5 разів

Повідомлення ssvet_ubr »

Крымка, кредиторка у вас уже есть на начало года в главной, по кредиту 675 счета. При перерегистрации никаких проводок составлять не нужно!

Крымка
Новачок
Новачок
Повідомлень: 7
З нами з: 05 лютого 2014, 13:01
Регіон: Севастополь
Звідки: Севастополь

Повідомлення Крымка »

Света, это я знаю. Меня интересует, как кредиторка отражается на 431 счете?

Аватар користувача
ssvet_ubr
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 209
З нами з: 07 липня 2011, 17:37
Регіон: Киев
Звідки: Киев
Дякував (ла): 4 рази
Подякували: 5 разів

Повідомлення ssvet_ubr »

Крымка, никак не отражается. При первичной регистрации кредиторская задолженность ставится на расходы (801, 802 или материалы...). Потом в конце года списываются все расходы и определяется финансовый результат , т.е получилось сальдо по 431 счету. В этом году осталось только погасить кредиторскую задолженность и все  . При оплате будет только одна проводка Дт 675 и Кт 321. Поступление средств будет отображено на доходах (701 или 702 счет) и уже в конце года будет по новому сформирован фин результат.

Крымка
Новачок
Новачок
Повідомлень: 7
З нами з: 05 лютого 2014, 13:01
Регіон: Севастополь
Звідки: Севастополь

Повідомлення Крымка »

ssvet писав:определяется финансовый результат , т.е получилось сальдо по 431 счету.
Вот это сальдо по 431 счету где должно сложиться, по д-ту или к-ту? У меня кроме кредиторки по 431 счету ничего не учитывается. Может я неправильно объясняю, попробую ещё раз. У меня на конец года сложилась кредиторка, я её отразила по д-ту 675   5,0 тыс., а по к-ту 431   -5,0 тыс. В программе она выходит по д-ту 431  5,0 тыс., но глбух утверждает, что её нельзя учитывать по д-ту 431, а только по к-ту и с минусом. Вот пытаюсь разобраться, кто прав: глбух или программа?

Аватар користувача
IRENE
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 188
З нами з: 19 травня 2011, 10:44
Регіон: Херсонская Область
Звідки: Херсон
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 1 раз

Повідомлення IRENE »

Крымка, что значит отразили по К 431 кредиторку? Чтобы кредиторка отразилась в 431 она должна "погулять" по другим счетам:
- получили товар, но не оплатили   Д мат счет  К 675
- получили услугу, но не оплатили Д 801 (802) К 675
В конце года расходы 801(802) списываются на финансовый результат Д 431 К 801(802).

Сальдо по 431 может быть и кредитовое и дебетовое. Дебетовое отражается в кредите с минусом.

Крымка
Новачок
Новачок
Повідомлень: 7
З нами з: 05 лютого 2014, 13:01
Регіон: Севастополь
Звідки: Севастополь

Повідомлення Крымка »

Все верно, так и сделано. Вопрос в том, где оно должно правильно быть записано: по дебету, или с минусом по кредиту, или все равно? Суть вопроса в том, должно ли оно быть именно по кредиту с минусом, как утверждает глбух или по дебету, как по проводке?

Аватар користувача
ssvet_ubr
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 209
З нами з: 07 липня 2011, 17:37
Регіон: Киев
Звідки: Киев
Дякував (ла): 4 рази
Подякували: 5 разів

Повідомлення ssvet_ubr »

Крымка, разницы особой нет - в Дт или Кт с минусом. По сути 431 счет - это результат выполнения кошториса (профицит или дефицит). Логичнее записывать в кредит с минусом, т.к. в балансе он указывается в пассиве: либо с плюсом, либо с минусом. Минусовое сальдо показывает дефицит.

Крымка
Новачок
Новачок
Повідомлень: 7
З нами з: 05 лютого 2014, 13:01
Регіон: Севастополь
Звідки: Севастополь

Повідомлення Крымка »

Большое спасибо всем! Теперь все встало на свои места.

Аватар користувача
verbal
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 273
З нами з: 26 березня 2012, 09:34
Регіон: Киев
Звідки: Киев
Дякував (ла): 16 разів
Подякували: 5 разів

Повідомлення verbal »

Подскажите, пожалуйста, какой проводкой закрыть 907 счет?

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10292
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

verbal, вы в главной книге ведёте 907 счёт??? ЗАЧЕМ????? И ЧТО ВЫ ТАМ ОТРАЖАЕТЕ??????????

Аватар користувача
verbal
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 273
З нами з: 26 березня 2012, 09:34
Регіон: Киев
Звідки: Киев
Дякував (ла): 16 разів
Подякували: 5 разів

Повідомлення verbal »

нет, в главной книге не веду, но в 1С когда отражается финансирование, то приход по этому счету, и на конец года висит остаток, а как закрыть не знаю

vika86
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 17
З нами з: 24 жовтня 2011, 19:55
Регіон: Донецкая Область
Звідки: Белецкое

Повідомлення vika86 »

Здравствуйте, подскажите пожалуйста если на конец года у меня по дебету 322 счета остались остатки средств, то по кредиту какого счета я должна их показать чтобы главная закрылась? Раньше эти остатки закрывались финансовым результатом, но тогда финансовый результат в главной книге и в годовом отчете разные получаются.

Аватар користувача
IRENE
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 188
З нами з: 19 травня 2011, 10:44
Регіон: Херсонская Область
Звідки: Херсон
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 1 раз

Повідомлення IRENE »

Д 322 К 701 (702) поступили средства
Д 701 (702) К 322 средства перечислены подведомственным учреждениям 
431 счет с 322 не корреспондируется.

Animone
Місцевий
Місцевий
Повідомлень: 704
З нами з: 30 червня 2012, 22:03
Регіон: Cortés
Звідки: Tegucigalpita
Подякували: 5 разів

Повідомлення Animone »

vika86 писав:на конец года у меня по дебету 322 счета остались остатки средств, то по кредиту какого счета я должна их показать чтобы главная закрылась?

Мне даже стало интересно, а что же вы отражаете на с/сч 322?

vita1989
Новачок
Новачок
Повідомлень: 2
З нами з: 24 лютого 2014, 13:46
Регіон: Донецкая Область
Звідки: Донецк

Повідомлення vita1989 »

Подскажите, пожалуйста, если на начало текущего месяца вернулись деньги прошлого месяца по 2210 в связи с тем, что были неправильно указаны реквизиты ,сели на 0000, как их теперь отобразить в 2м/о текущего месяца, какой проводкой? спасибо.

Аватар користувача
orif
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 389
З нами з: 13 квітня 2011, 09:38
Регіон: Луганская Область
Звідки: Луганск
Подякували: 1 раз

Повідомлення orif »

vita1989, обратной, напр Дт 32 Кт 675

Андріївськарада
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 14
З нами з: 17 жовтня 2013, 09:05
Регіон: Донецкая Область
Звідки: Андреевка

Повідомлення Андріївськарада »

Допоможіть, будь ласка, які треба проводки,якщо нам надійшли на реєстраційний рахунок кошти повернення фінансування минулих років за 2013 рік за використану електроенергію, а нам їх необхідно списати в доходи бюджету. Але ця сума заборгованості включена до договору повернення фінансування у 2014 році. Тобто повернення фінансування за минулий рік, а договір на поточний рік.

vika86
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 17
З нами з: 24 жовтня 2011, 19:55
Регіон: Донецкая Область
Звідки: Белецкое

Повідомлення vika86 »

Animone, это котловой счет на который поступают доходы общего фонда сельского бюджета, на конец года на нем остаются остатки так как доходов поступает больше чем необходимо потратить за год на нужды учреждений, на следующий год они переходят свободными остатками.

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10292
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

vika86, http://ukrbudget.ru/forum/4-92-1700-16-1330967708
http://ukrbudget.ru/forum/4-92-1720-16-1331065787
ну и вот тут мой конкретный ответ 

Masha_63
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 44
З нами з: 09 січня 2014, 10:46
Регіон: Кировоградская область
Звідки: Олександрія
Дякував (ла): 4 рази
Подякували: 9 разів

Повідомлення Masha_63 »

qazwerty,  ви писали (В этом году в выписках казначейства отражается восстановление кассовых
расходов с КЕКВ 0 на КЕКВ, например, 2730 при возврате переплат текущего
года. При этом увеличиваются обороты за день на суммы возвратов. Какими
проводками это отразить в мемориальном ордере №2, чтобы обороты
сходились с выписками казначейства?) Підскажіть які проводки Ви зробили а то у нас така сама проблема.  Может  надо так:  Дт321 Кд 702 ; Кр321 Дт702. Дякую

yuriy79
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 26
З нами з: 29 січня 2014, 21:18
Регіон: Днепропетровская Область
Звідки: Днепропетровск

Повідомлення yuriy79 »

Здравствуйте! подскажите,пожалуйста, как-то  надо было правильно  отобразить подписку по библиотекам по КЕКВ 2110  в балансе по загальному фонду, если она была снята минусовым финансовым зобов. в конце года.

салфетка
Новачок
Новачок
Повідомлень: 6
З нами з: 29 грудня 2013, 23:11
Регіон: Житомирская Область
Звідки: Житомир

Повідомлення салфетка »

підскажіть будь-ласка на який рахунок віднести бланки медичної документації (протоколи, мед довідки, на правлення, довідка про смерть)

ludmilkka21
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 67
З нами з: 08 травня 2013, 12:15
Регіон: Черкасская Область
Звідки: Черкассы
Дякував (ла): 4 рази

Повідомлення ludmilkka21 »

Добрий день! На початок року є кредиторка за інтернет рах. 675, у січні-лютому вона не перереєстровувалася, тому що було недостатньо коштів по тимчасовому кошторису. У лютому заборгованість оплатили готівкою. Тепер щоб зняти суму заборгованості по м.о. №6 потрібно зробити бух. довідку з проводками Дт675  Кт431 чи Дт675  Кт401?

Аватар користувача
mulberry
Місцевий
Місцевий
Повідомлень: 527
З нами з: 09 серпня 2012, 10:33
Регіон: Cortés
Звідки: Barrio San Antonio
Подякували: 2 рази

Повідомлення mulberry »

ludmilkka21, 
Цитата писав:Дт675  Кт431

Відповісти

Повернутись до “Різне”