Сторінка 3 з 4

Проводка

Додано: 02 березня 2015, 19:44
Bux6109
narcis-lea писав:3. Отображаем восстановление кассовых расходов в М/о 2: Дт 364 Кр 321 и Дт 321 Кр 364.
п. 3 лишний - отразите восстановление кассовых расходов не в м/о, а карточке кассовых расходов

Проводка

Додано: 08 березня 2015, 20:20
ЛБ
У нас поменялся КПКВК, открыли новые счета. Подскажите, пожалуйста, какие проводки сделать на перенос остатков на начало года и деньги, которые поступили нам на спецфонд в этом году со старых счетов на новые, и как кредиторку перенести?

Проводка

Додано: 09 березня 2015, 19:56
maricabel
Добрий день ,  підкажіть будь -ласка , згідно рішення районної ради на сільську раду від освіти  було передано  дитячий садок ,    якими проводками оприбуткувати продукти харчування    ДТ 235 а КТ ?

Проводка

Додано: 10 березня 2015, 09:11
EVGENIY
maricabel, Добрый день, тут вариантов несколько! На сколько известно мне, это не является внутриведомственной передачей, поэтому тем же решением сессии вам должны были передать и кассовые расходы и остатки и результат выконання кошторису, вот будут и проводки те продукты которые закупались в прошлом году будут проходить через результат выконання 431 (432) счёт, а те которые закупались в этом году вместе с кассовыми расходами вы будете оприходывать как обычно!

Проводка

Додано: 10 березня 2015, 13:52
EVGENIY
ЛБ писав:У нас поменялся КПКВК, открыли новые счета. Подскажите, пожалуйста, какие проводки сделать на перенос остатков на начало года и деньги, которые поступили нам на спецфонд в этом году со старых счетов на новые, и как кредиторку перенести?
Деньги которіе поступили в этом году будете перегонять платёжками с 3125 старого на 3125 новый, проводки тут делаются согласно выписок не вижу проблем! А вот проводки по переносу результата виконання кошторису, материалов и кредиторку рекомендую просто сторнировать и на новый КПК повесить! Главная книга ваша должна остаться точно такой же как и была!!!

Проводка

Додано: 20 березня 2015, 13:29
sana_ubr
Уважаемые коллеги! Помогите,пожалуйста, разобраться в таком вопросе: нам передали как благотворительную помощь пазл-домик (для детей с ограниченными возможностями) стоимостью за 1 комплект 7000,00грн. На какой счет его отнести и по какому КЕКВу?

Проводка

Додано: 23 березня 2015, 20:38
Nika
Вечер добрый, подскажите как правильно отразить распределение ассигнований, раньше делали так:
321-701-1
701-2-321

не могу понять как 322 счет задействовать

Проводка

Додано: 24 березня 2015, 09:39
EVGENIY
Nika, вы как я понял госбюджет и открытие ассигнований у вас в казначействе проходят по 907 счетам, движение по этим счетам никак не отражается в бухучёте установи, счёт 322 в госбюджете соответсвует счетам открытм в казначестве  3511 3512 а эти счета уже давно не открывают, или у вас они открыты и по ним идёт движение??? Ну и счёт 321 соответсвует счёту 3521 а если вы посмотрите выписки по счёту 3521 то движения на них нет при открытии асигнований, следовательно вам нечего подложить к хозоперациям!!!

Проводка

Додано: 24 березня 2015, 09:45
EVGENIY
Nika, ну если уже очень хочется вести то в ваших проводках это будет вот так:
322  701
701  322
но это уже самоуправство но никак не 321 ну и естественно ведите тогда аналитику 701 по типу 701.1 - выделеные асигнования вашей установе 701.2 - выделенные асигнования подведомственным установам!

Проводка

Додано: 24 березня 2015, 10:53
Радистка_Кэт
А бюджет какой - местный, гос?

Проводка

Додано: 24 березня 2015, 11:01
EVGENIY
Радистка_Кэт, судя по 701 счёту то гос

П.С. Ну что там с платой за землю разобрались?

Проводка

Додано: 24 березня 2015, 11:03
Радистка_Кэт
EVGENIY, поехал сельсовет в налоговую. Посмотрим, что они скажут.

Проводка

Додано: 01 квітня 2015, 13:46
heelen
Подскажите если на начало года была кредиторская задолженность по рах.675 (загальний фонд) и в марте она оплатилась деньгами этого года, какие проводки делать и показывать ли 801 рах.

Проводка

Додано: 02 квітня 2015, 15:14
Ludmila__LL
Добрый  вечер  помогите надо ли сверять главную  книгу  с  картками  аналітичного  обліку  касових  та  фактичних  видатків  і  як?

Проводка

Додано: 02 квітня 2015, 15:23
mulberry
Ludmila__LL, підсумок 80 рахунку (дебет) Журналу-Головної має співпадати з сумою в рядку "З початку року), сума з ордером, всього, тобто кінцевим підсумком Картки аналітичного обліку фактичних видатків в розрізі КПКВ.
підсумок 70 та 71 рахунків (кредит) має співпадати з з загальним підсумком "Усього асигнувань з початку року"  Картки аналітичного обліку отриманих асигнувань.
Підсумки Картки аналітичного обліку касових видатків в розрізі КЕКВ мають співпадати з ф.2 Вашого звіту в розрізі КЕКВ та КПКВ.

Проводка

Додано: 02 квітня 2015, 15:26
Радистка_Кэт
Цитата писав:Добрый вечер помогите надо ли сверять главную книгу с картками аналітичного обліку касових та фактичних видатків і як?
Цитата Ludmila__LL24374
Счет 80 должен совпадать с суммой в карточке фактических, счет 70 - с суммой в карточке кассовых.

Соответсвенно, общий, спец счет

Проводка

Додано: 13 квітня 2015, 16:54
оксанка9124
Підкажіть. Зняли кредиторку-бо розірвали договір. Якими проводками відобразити? Дякую

Проводка

Додано: 15 квітня 2015, 11:14
Радистка_Кэт
Кредиторка какого года, что за договор

Проводка

Додано: 17 квітня 2015, 10:39
Kasssper
Допоможіть: Як відобразити повернення залишку по субвенціям КД 41032400?

Проводка

Додано: 20 квітня 2015, 11:41
Knopo4ka
Оксанка 9124, в мене була подібна ситуація у 2014 році. Знімала кредиторську заборгованість 2013 р. Робила такі проводки:
ДТ431(с.ф) або 401 (з.ф.)(сума з"-")-Кт675 (сума з"-")

Проводка

Додано: 29 квітня 2015, 18:46
никита2288
Подскажите пожалуйста на какой счет оприходовать печать и штамп. Проводки?

Re: Проводка

Додано: 18 червня 2015, 21:35
Nata01091967
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, какие проводки нужно составить при получении библиотечных фондов в этом году, нужно ли ставить на 141 счет?. В 2014 были такие
Д 112 К 364
811 401
Спасибо.

Re: Проводка

Додано: 19 червня 2015, 09:52
EVGENIY
Nata01091967 писав:Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, какие проводки нужно составить при получении библиотечных фондов в этом году, нужно ли ставить на 141 счет?. В 2014 были такие
Д 112 К 364
811 401
Спасибо.
Відповідь на ваше питання знаходится в типовій кореспонденції

1.1
Відображення сум придбання, створення (виготовлення) власними силами, поліпшення, капітального будівництва, розробки об'єктів необоротних активів
141 - 143
364, 675
Водночас відображаються фактичні видатки
801, 802, 811 - 813
402

1.5
Зарахування об'єктів капітальних інвестицій після введення їх в експлуатацію до складу основних засобів та нематеріальних активів (без сум копійок)
101 - 122
141 - 143
Водночас:
відображаються зміни в капіталі
402
401
списання сум копійок з придбаних, створених, побудованих, поліпшених необоротних активів
402
141 - 143

Як відобразити в обліку переплату за податками

Додано: 30 червня 2015, 23:26
Sholga
Прийшла в установу де півроку не було головного бухгалтера, запросила акти звірки за податкам та зборами в податковій. За актами майже з усіх податків та зборів переплата, даним бухобліку суми не відповідають, підняти інформацію за попередні роки не можливо, погоджуюся з даними податкової. Але стає питання: яким чином в бухобліку (проводки) відобразити переплату, щоб привести дані бухобліку у відповідність до актів звірки.

Чи правомірним буде відображення переплати проводкою

Д-т 641 К-т 432 - відновлення витрат з податку за минулі роки (переплата за актом більша ніж в обліку)

а за актами звірки, де переплата меньш ніж в бухобліку

?? ? як сторно Д-т 641 К-т 432 чи ??? Д-т 811 к-т 641

Re: Проводка

Додано: 23 липня 2015, 10:06
Nata01091967
Доброго дня. Будь-ласка, допоможіть у такому питанні. Яка кореспонденція субрахунків в бух. обліку при проведенні індексації об'єктів житлового фонду? Дякую.

Re: Проводка

Додано: 30 жовтня 2015, 11:13
ANNA6724
Підскажіть будь-ласка кореспонденцію субрахунків безспірного списання коштів по виконавчому листу центру зайнятості (виплачених як допомога по безробіттю)? та по якому КЕКВ здійснювати виплату?

Re: Проводка

Додано: 30 жовтня 2015, 14:45
ЛІДІЯ Кулешник
guderiva писав:Вітаю. Ми бюджетна установа, розпорядник 3 ступеня, фінансуємось із Державного бюджету, маємо тільки загальний фонд. Ми списали та здали на утилізацію системні блоки та монітори (104), за що отримали кошти за вилучені дорогоцінні та чорні метали. Кошти поступили на КЕКВ 0000 нашого рахунку (загальний фонд), т.я. ми неприбуткова організація, то кошти за вилучені метали було відправлено в бюджет.

Підкажіть всі проводки будьласочка та м\о.

///// В нас тяжка ситуація в бухгалтерії, главбух третій місяць на лікарняному, заступник звільнився, я після університету мало що знаю, практики майже не було, спитати нівкого а працювати треба. Підкажіть "чайнику" , начальник гризе кожен день!
а як зрозуміти "кошти поступили на КЕКВ 0000 нашаго рахунку (загальний фонд)", повинен був відкритий рахунок по спецфонду. 25010400