Сторінка 4 з 4

Проводка

Додано: 24 березня 2015, 11:01
EVGENIY
Радистка_Кэт, судя по 701 счёту то гос

П.С. Ну что там с платой за землю разобрались?

Проводка

Додано: 24 березня 2015, 11:03
Радистка_Кэт
EVGENIY, поехал сельсовет в налоговую. Посмотрим, что они скажут.

Проводка

Додано: 01 квітня 2015, 13:46
heelen
Подскажите если на начало года была кредиторская задолженность по рах.675 (загальний фонд) и в марте она оплатилась деньгами этого года, какие проводки делать и показывать ли 801 рах.

Проводка

Додано: 02 квітня 2015, 15:14
Ludmila__LL
Добрый  вечер  помогите надо ли сверять главную  книгу  с  картками  аналітичного  обліку  касових  та  фактичних  видатків  і  як?

Проводка

Додано: 02 квітня 2015, 15:23
mulberry
Ludmila__LL, підсумок 80 рахунку (дебет) Журналу-Головної має співпадати з сумою в рядку "З початку року), сума з ордером, всього, тобто кінцевим підсумком Картки аналітичного обліку фактичних видатків в розрізі КПКВ.
підсумок 70 та 71 рахунків (кредит) має співпадати з з загальним підсумком "Усього асигнувань з початку року"  Картки аналітичного обліку отриманих асигнувань.
Підсумки Картки аналітичного обліку касових видатків в розрізі КЕКВ мають співпадати з ф.2 Вашого звіту в розрізі КЕКВ та КПКВ.

Проводка

Додано: 02 квітня 2015, 15:26
Радистка_Кэт
Цитата писав:Добрый вечер помогите надо ли сверять главную книгу с картками аналітичного обліку касових та фактичних видатків і як?
Цитата Ludmila__LL24374
Счет 80 должен совпадать с суммой в карточке фактических, счет 70 - с суммой в карточке кассовых.

Соответсвенно, общий, спец счет

Проводка

Додано: 13 квітня 2015, 16:54
оксанка9124
Підкажіть. Зняли кредиторку-бо розірвали договір. Якими проводками відобразити? Дякую

Проводка

Додано: 15 квітня 2015, 11:14
Радистка_Кэт
Кредиторка какого года, что за договор

Проводка

Додано: 17 квітня 2015, 10:39
Kasssper
Допоможіть: Як відобразити повернення залишку по субвенціям КД 41032400?

Проводка

Додано: 20 квітня 2015, 11:41
Knopo4ka
Оксанка 9124, в мене була подібна ситуація у 2014 році. Знімала кредиторську заборгованість 2013 р. Робила такі проводки:
ДТ431(с.ф) або 401 (з.ф.)(сума з"-")-Кт675 (сума з"-")

Проводка

Додано: 29 квітня 2015, 18:46
никита2288
Подскажите пожалуйста на какой счет оприходовать печать и штамп. Проводки?

Re: Проводка

Додано: 18 червня 2015, 21:35
Nata01091967
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, какие проводки нужно составить при получении библиотечных фондов в этом году, нужно ли ставить на 141 счет?. В 2014 были такие
Д 112 К 364
811 401
Спасибо.

Re: Проводка

Додано: 19 червня 2015, 09:52
EVGENIY
Nata01091967 писав:Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, какие проводки нужно составить при получении библиотечных фондов в этом году, нужно ли ставить на 141 счет?. В 2014 были такие
Д 112 К 364
811 401
Спасибо.
Відповідь на ваше питання знаходится в типовій кореспонденції

1.1
Відображення сум придбання, створення (виготовлення) власними силами, поліпшення, капітального будівництва, розробки об'єктів необоротних активів
141 - 143
364, 675
Водночас відображаються фактичні видатки
801, 802, 811 - 813
402

1.5
Зарахування об'єктів капітальних інвестицій після введення їх в експлуатацію до складу основних засобів та нематеріальних активів (без сум копійок)
101 - 122
141 - 143
Водночас:
відображаються зміни в капіталі
402
401
списання сум копійок з придбаних, створених, побудованих, поліпшених необоротних активів
402
141 - 143

Як відобразити в обліку переплату за податками

Додано: 30 червня 2015, 23:26
Sholga
Прийшла в установу де півроку не було головного бухгалтера, запросила акти звірки за податкам та зборами в податковій. За актами майже з усіх податків та зборів переплата, даним бухобліку суми не відповідають, підняти інформацію за попередні роки не можливо, погоджуюся з даними податкової. Але стає питання: яким чином в бухобліку (проводки) відобразити переплату, щоб привести дані бухобліку у відповідність до актів звірки.

Чи правомірним буде відображення переплати проводкою

Д-т 641 К-т 432 - відновлення витрат з податку за минулі роки (переплата за актом більша ніж в обліку)

а за актами звірки, де переплата меньш ніж в бухобліку

?? ? як сторно Д-т 641 К-т 432 чи ??? Д-т 811 к-т 641

Re: Проводка

Додано: 23 липня 2015, 10:06
Nata01091967
Доброго дня. Будь-ласка, допоможіть у такому питанні. Яка кореспонденція субрахунків в бух. обліку при проведенні індексації об'єктів житлового фонду? Дякую.

Re: Проводка

Додано: 30 жовтня 2015, 11:13
ANNA6724
Підскажіть будь-ласка кореспонденцію субрахунків безспірного списання коштів по виконавчому листу центру зайнятості (виплачених як допомога по безробіттю)? та по якому КЕКВ здійснювати виплату?

Re: Проводка

Додано: 30 жовтня 2015, 14:45
ЛІДІЯ Кулешник
guderiva писав:Вітаю. Ми бюджетна установа, розпорядник 3 ступеня, фінансуємось із Державного бюджету, маємо тільки загальний фонд. Ми списали та здали на утилізацію системні блоки та монітори (104), за що отримали кошти за вилучені дорогоцінні та чорні метали. Кошти поступили на КЕКВ 0000 нашого рахунку (загальний фонд), т.я. ми неприбуткова організація, то кошти за вилучені метали було відправлено в бюджет.

Підкажіть всі проводки будьласочка та м\о.

///// В нас тяжка ситуація в бухгалтерії, главбух третій місяць на лікарняному, заступник звільнився, я після університету мало що знаю, практики майже не було, спитати нівкого а працювати треба. Підкажіть "чайнику" , начальник гризе кожен день!
а як зрозуміти "кошти поступили на КЕКВ 0000 нашаго рахунку (загальний фонд)", повинен був відкритий рахунок по спецфонду. 25010400