mulberry, дуже дякую, але маю ще запитання по мо №6 та мо №4.
1. В листопаді зареєстровано передплату газет (д-т 802 к-т 675) в сумі 700 грн., неоплачено, на кінець місяця виникла заборгованість (к-т 675), в грудні потрібно зняти передплату.
Дану операцію проводити в мо №6 - д-т 802 к-т 675 в сумі мінус 700,00?
2. Зареєстровано попередню оплату за товари, яка кореспонденція рахунків та мо?
не оплачено до кінця року, потрібно зняти, яка кореспонденція рахунків та мо?
і якщо сплачено та взято на облік (104, 113, 221, 232 і т.д.), яка кореспонденція рахунків та мо?
Ордер №6
- mulberry
- Місцевий
- Повідомлень: 527
- З нами з: 09 серпня 2012, 10:33
- Регіон: Cortés
- Звідки: Barrio San Antonio
- Подякували: 2 рази
Ulyasya, 1.-правильно.
2. По реєстрації попередної оплати ніяких проводок не робиться.Єдиний нюанс, в дод.2 в примітці вказується: попередня оплата, але на це мають бути підстави( умови договору тощо). І по знятті -теж. Просто при реєстрації попередньої оплати даєте плюсовий реєстр юр. і фін.зобов"язань(дод.1 і 2), а при знятті-мінусовий реєстр. Стосовно проплат та кореспонденції рахунків- м.о.2, 6:
дт104-кт675, одночасно: дт801-кт401-отримано(якщо платники ПДВ,а також якщо в сумі основного засобу є ПДВ, то є нюанси)
дт675-кт321-списано з розр.рахунку кошти за накладною. А взагалі є така чудова методологічна річ, як Типова кореспонденція рахунків та невід"ємна її частина- План рахунків, Вам туди (є на головній сторінці цього сайту).
2. По реєстрації попередної оплати ніяких проводок не робиться.Єдиний нюанс, в дод.2 в примітці вказується: попередня оплата, але на це мають бути підстави( умови договору тощо). І по знятті -теж. Просто при реєстрації попередньої оплати даєте плюсовий реєстр юр. і фін.зобов"язань(дод.1 і 2), а при знятті-мінусовий реєстр. Стосовно проплат та кореспонденції рахунків- м.о.2, 6:
дт104-кт675, одночасно: дт801-кт401-отримано(якщо платники ПДВ,а також якщо в сумі основного засобу є ПДВ, то є нюанси)
дт675-кт321-списано з розр.рахунку кошти за накладною. А взагалі є така чудова методологічна річ, як Типова кореспонденція рахунків та невід"ємна її частина- План рахунків, Вам туди (є на головній сторінці цього сайту).
- verbal
- Мешканець
- Повідомлень: 273
- З нами з: 26 березня 2012, 09:34
- Регіон: Киев
- Звідки: Киев
- Дякував (ла): 16 разів
- Подякували: 5 разів
Подскажите, как правильно подшивать документы под М/О №6 - подшиваются акты, которые прошли по дебету (оплаченные) или которые прошли по кредиту (взяты обязательства)? Просто бывает так, что взят акт в одном месяце, а оплачен в другом, а то и двумя частями. Как правильно?
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10290
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 146 разів
- Подякували: 1369 разів
- Контактна інформація:
verbal, если вы показываете кредиторку то подшиваете в этом месяце когда показываете, елси вы взяли акт к примеру в последний день и а на нём поставите отметку что он к вам пришёл в следующем месяце (т.е. кредиторку ещё не брали) то подшиваете в тот месяц в котором берёте (показываете в МО) кредиторку