Сторінка 1 з 1

Перенос задолженности

Додано: 01 листопада 2013, 15:23
liv
На 651 счете по КЕКВ 0 ведется учет задолженности по больничным листам. Теперь банковский счет перевели с пенсионного на налоговую. Бухгалтерский счет 651 как был, так и остался. Но по сути, задолженность - то раньше числилась на одно юрлицо, а теперь перешла на другое. Нужно ли делать проводку ДТ651 КТ 651 и переводить эту задолженность с контрагента Пенсионный фонд на контрагента Налоговая. (обнаружили, что рвёт ведомость в программе Парус, в которой ведем бухучет).

Перенос задолженности

Додано: 01 листопада 2013, 17:31
Радистка_Кэт
Непонятно, какая именно задолженность ведется на 651? Удержания, кторые за счет соцстраха?
 
По сути, ничего не изменилось, просто администрировать эти платежи стала налоговая.
Это как были удержания ЕСВ, так и остались. 651 счет нужно оставить, а контрагента можно поменять.

Перенос задолженности

Додано: 04 листопада 2013, 09:10
liv
Речь идет о ЕСВ из больничных, которые платятся за счет фонда соцстраха. Вот ведем мы учет в программе Парус. И он нам говорит, что числилась у нас задолженность по контрагенту Пенсионный. А списали мы задолженность по контрагенту Налоговая. И Парус не понимает, что это одна и та же задолженность, потому что разные контрагенты, и показывает нам в главной по 651 счету развернутое сальдо. Я, конечно , могу придумать, как обмануть Парус, но я не уверена, что его надо в этом случае обманывать. Мне хочется проводкой (с датой смены владельцев счетов ЕСВ) перевести задолженность с одного контрагента на другого, думаю, что так будет правильно. Так будет правильно?

Перенос задолженности

Додано: 04 листопада 2013, 10:57
Радистка_Кэт
Тю, конечно... Внутренней проводкой.
Вообще не вижу проблемы

Перенос задолженности

Додано: 04 листопада 2013, 11:38
liv
Я не бухгалтер, я компьютерщик, мне нужно было мнение бухгалтеров, спасибо