Сторінка 1 з 1
пРОВОДКИ
Додано: 06 грудня 2013, 09:03
Радистка_Кэт
Вы лучше напишите, что вы хотите сделать
пРОВОДКИ
Додано: 17 грудня 2013, 10:47
Тётка
Подскажите проводку при оплате штрафа за порушення законодавства в електроенергетиці, сплаченого за рахунок спецфонду. Дякую
пРОВОДКИ
Додано: 17 грудня 2013, 11:44
Margosha
Я сразу на фактические отношу Дт-811 Кт-711, а если оплату в бюджет то, Дт-641 Кт-711 и вторая проводка Дт-811 Кт-641, я так делаю.
пРОВОДКИ
Додано: 17 грудня 2013, 12:39
Тётка
А может 642 использовать
пРОВОДКИ
Додано: 26 січня 2014, 16:40
admin140
Підскажіть яка проводка при купівлі металопластикових вікон проплачувалось з КЕКВ 2210? І в який МО?
пРОВОДКИ
Додано: 29 січня 2014, 15:19
Lola
Подскажите,пожалуйста, на каком счету надо учитывать расчеты с поставщиком услуг по питанию в школе. Школа отдельно не покупает продукты, а платит за услуги столовой, в соответствии с обновленным планом счетов. И какими проводками начисление проходит? Хорошо бы с ссылкой на документ на основании какого.
пРОВОДКИ
Додано: 07 грудня 2014, 13:31
Ludmila__LL
Помогите не могу найти проводки. В прошлом году біл сделан паспорт на здание
Дт Кт
109 675
802 675 НДС
802 401 фонд
675 321 оплата
теперь в этом году организация пересчитывает свои услуги и уменьшает акт выполненных работ и возвращает часть денег за изготовление паспорта
Дт Кт
321 675
какие дальше проводки не могу понять, как закрыть 675?
пРОВОДКИ
Додано: 07 грудня 2014, 14:41
Animone
Ludmila__LL, паспорт на здание не подпадает под определение "необоротные активы" и никакого отношения к 109-му субсчету не имеет, ИМХО.
Поскольку расходы вами были проведены в прошлом году, т.е. в прошлом бюджетном периоде, корректируйте все 431-м.
См. на числовом примере:
Дт 675 Кт 321 +1200 оплата
Дт 109 Кт 675 -1000 сумма сторно
Дт 431 Кт 675 -200 сумма сторно
Дт 431 Кт 401 -1000 сумма сторно
Дт 431 Кт 675 -500 сторно на сумму возврата
Дт 431 КТ 675 -100 сторно на сумму НДС при возврате
Дт 321 Кт 675 +600 возврат
пРОВОДКИ
Додано: 07 грудня 2014, 17:12
Ludmila__LL
Спасибо
пРОВОДКИ
Додано: 24 грудня 2014, 14:25
Pittrice13
Подскажите пожалуйста, проводки ( и как проводим по М.О.) при таком :
произвели оплату ( заг.фонд) услуг, счет получателя указан неверно, и деньги вернулись, произвели
відновлення касових видатків, и в след.месяце по новому счету сново - оплачиваем. Спасибо.
пРОВОДКИ
Додано: 24 грудня 2014, 14:51
Радистка_Кэт
Оплата - м/о 2, Дт 675 Кт 321
Возврат - м/о 2, Дт 321 Кт 675
видновлення - не отражается в б/у
Заново - м/о 2 Дт 675 Кт 321
В єтом месяце у вас будет разница в оборотах по ордеру и оборотах по карточке кассовіх на сумму возврата
пРОВОДКИ
Додано: 24 грудня 2014, 15:18
Pittrice13
Радистка_Кэт писав:Радистка_Кэт
Благодарю !
пРОВОДКИ
Додано: 11 лютого 2015, 11:20
narcis-lea
Здравствуйте. Подскажите проводки при оплате арендатором нашей задолженности за свет.
пРОВОДКИ
Додано: 04 березня 2015, 13:59
neznajomka
Відобразили дебіторську заборгованість за оренду приміщення Дт 364 Кт 702. Але на основі договора про безоплатну оренду потрібно її зняти. Проводка буде Дт 702 Кт 364?
пРОВОДКИ
Додано: 04 березня 2015, 15:38
brainbow
Здравствуйте! напишите, пожалуйста, проводку по оплате земельного налога.
Дт 813 Кт 641/... начислен земел.налог
Дт 641/... Кт 321 перечислен
Такие проводки?
Спасибо.
пРОВОДКИ
Додано: 04 березня 2015, 15:47
neznajomka
А я зразу списувала на витрати Дт 802 Кт 321
пРОВОДКИ
Додано: 04 березня 2015, 16:02
brainbow
neznajomka, да мы так и делали, но с экоподатком. А тут нам сказали, что надо использовать 642 счет и мы призадумались... Ну, может более опытные ответят )
пРОВОДКИ
Додано: 04 березня 2015, 16:29
EVGENIY
neznajomka писав:А я зразу списувала на витрати Дт 802 Кт 321
Так делать нельзя!!
brainbow писав:да мы так и делали, но с экоподатком. А тут нам сказали, что надо использовать 642 счет и мы призадумались... Ну, может более опытные ответят )
На субрахунку 641 "Розрахунки за податками і зборами в бюджет" обліковуються розрахунки установи з бюджетом з податків і зборів.
Вы точно сейчас говорите о земельном налоге?? Если о нём то всё верно нужно использовать 641 счёт!
пРОВОДКИ
Додано: 04 березня 2015, 16:37
brainbow
Да, я говорю о земел.налоге. Но тогда он будет попадать в 5МО и что там с ним делать?.. Что-то я не пойму...
пРОВОДКИ
Додано: 04 березня 2015, 17:41
EVGENIY
brainbow, почему именно в 5 мо??? Я думаю что нужно заводить 17 - МО в таком случае!
пРОВОДКИ
Додано: 05 березня 2015, 07:59
brainbow
аааа, я решила, что раз 641 счет, то он будет как и податок з доходу физычных осиб падать в 5МО ) Спасибо!
пРОВОДКИ
Додано: 01 квітня 2015, 08:31
777779451
Помогите пожалуйста!!!!!! В 2014г организация финансировалась с держ бюджета. На конец года была кредиторка. В 2015г перевели на обласной бюджет. Что делать с кредиторкой? Сказали перенести её проводками с одного бюджета на другой, а как делать не сказали. Кредиторка по 2240, и в 2014г ушла на витрати, и в конце года закрылась на фин результат. Помогите)))
пРОВОДКИ
Додано: 05 квітня 2015, 02:00
Galinka15
Помогите пожалуйста, нас с 2015 года передали на областной бюджет, в 2014 был - гос.бюджет. на конец года была кредиторская задолженность, которую перенесли с гос.бюджета на областной , а также перечислили остаток средств на 01.01.2015 года с госбюджета на областной:
1)перечислен остаток на 01.01.2015 с госбюджета Дт711 Кт323 - 8000 и Дт 432 Кт 711 - 8000
2) поступил остаток на областной бюджет Дт323 Кт432 - 8000
3) перенесена кредиторская задолженность с госбюджета Дт 675 Кт 811 - 3000
4) отражение кред.з-ти на обл.бюджете Дт 811 Кт675 - 3000
Правильные ли эти проводки?
пРОВОДКИ
Додано: 05 квітня 2015, 11:30
буся
Помогите ,пожалуйста.
В 2014 году поступили продукты питания и 30 декабря 2014 года прошла по ним оплата, но 08.01.2015 года эти деньги вернулись нам на счет так как неверно были реквизиты поставщика. Эти деньги мы вернули в обласной бюджет .
Половину товара, что на складе вернули назад поставщику, а половину мы то сьели в декабре 2014 года.
Сьеденное прошло по фактическим декабря прошлого года. Кредиторка по всему этому незарегистрирована так как оплата прошла. Мы выписываем новые накладные в январе 2015 года и оплачиваем, но товар уже фактически не получаем.
Вопрос. Как теперь это отобразить проводками
пРОВОДКИ
Додано: 05 квітня 2015, 13:10
Ludmila__LL
Помогите с проводками передали в оперативное управление бесплатно материалы в район например ДТ802 КТ 232 или ДТ431 КТ232
пРОВОДКИ
Додано: 06 квітня 2015, 14:14
Радистка_Кэт
А кто отдал? Если распорядитель высшего уровня, то это внутриведомственная передача
Re: пРОВОДКИ
Додано: 30 червня 2016, 12:02
contact8383
Добрый день. Помогите с проводками , работник вернул в кассу неиспользованный аванс на командирование? Відновлення касових видатків - это какая провдка? В выписках возврат аванса это один день, а видновлення кассових- другой?