113 МШП

Пишіть сюди, якщо не знаєте, де створити тему
tetyana_ubr
Новачок
Новачок
Повідомлень: 9
З нами з: 16 травня 2014, 11:36
Регіон: Львовская Область
Звідки: Львов

Повідомлення tetyana_ubr »

Якщо теаатральні та національні костюми були обліковані на 109 рахунку в бюджетній установі,а в новому Положенні з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ,затвердженно що театральні та національні костюми обліковуються на 113 "Малоцінні необоротні матеріальні активи",чи потрібно перенести з 109 рахунку костюми які були обліковані,до дії цього положення на 113 рахунок??

Animone
Місцевий
Місцевий
Повідомлень: 704
З нами з: 30 червня 2012, 22:03
Регіон: Cortés
Звідки: Tegucigalpita
Подякували: 5 разів

Повідомлення Animone »

Если "теаатральні та національні костюми були обліковані на 109 рахунк" до принятия Положения № 611, то у вас нет основания для перенесения этих необоротных активов на другой субсчет.

tetyana_ubr
Новачок
Новачок
Повідомлень: 9
З нами з: 16 травня 2014, 11:36
Регіон: Львовская Область
Звідки: Львов

Повідомлення tetyana_ubr »

а якщо попередній бухгалтер деякі костюми облікував на 114 рахунок то що робити?

Animone
Місцевий
Місцевий
Повідомлень: 704
З нами з: 30 червня 2012, 22:03
Регіон: Cortés
Звідки: Tegucigalpita
Подякували: 5 разів

Повідомлення Animone »

Воспользуйтесь нормами Положения от 24.05.1995 № 88

4.3. Помилки в облікових регістрах за минулий звітний період виправляються способом сторно. Цей спосіб передбачає складання бухгалтерської довідки, в яку помилка (сума, кореспонденція рахунків) заноситься червоним чорнилом, пастою кулькових ручок тощо або із знаком "мінус", а правильний запис (сума, кореспонденція рахунків) заноситься чорнилом, пастою кулькових ручок тощо темного кольору. Внесенням цих даних до облікового регістру у місяці, в якому виявлено помилку, ліквідується неправильний запис та відображається правильна сума і кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку. Довідка має наводити причину помилки, посилання на документи та облікові регістри, в яких допущено помилку, і підписується працівником, який склав довідку, та після її перевірки - головним бухгалтером.

tetyana_ubr
Новачок
Новачок
Повідомлень: 9
З нами з: 16 травня 2014, 11:36
Регіон: Львовская Область
Звідки: Львов

Повідомлення tetyana_ubr »

Animone, дякую))

Відповісти

Повернутись до “Різне”