geriljas писав:добрый день. Скажите пожалуйста пароль на: Ф.7(СФ).ЗВЕД, мне не хватило одного листа, я его скопировал с: Ф.7(СФ).10, у меня получился Ф.7(СФ).11, но в зведеной его не считает, и добавить никак не могу, потому что заблокировано с паролем. помогите пожалуйста
и что по каждому КФК есть кредиторка или данные? Пустые просто распечатайте поменяйте кфк и печатайте следующую пустую, в будущих формах я добавлю 7 по спецфонду!
Спасибо Евгений!
Но у меня на начало года в балансе не должно быть "0" т е не смогу проставить результаты исполнения за пред год, и если я увеличиваю свои факт. видатки то результат будет с минусом и актив станет еще больше!(у меня должны увеличиться доходы)
valic, ставте в форму 9 либо в 060 либо в 800 строчку
возможно даже с минусом, нужно смотреть главное чтоб с вашей главной книгой сошлось! Просто на днях такую же ситуации рассматривали мы больше ничего другого не придумали
valic, думаю вам нужно сходить в ваше казначейство и с ними эти вопросы решать, обьяснить ситуацию вот куда они решать ставить туда и ставте, в форме 2 доходы никак не увеличите они должны с казной совпадать!
Добавлено (12.01.2012, 16:15)
---------------------------------------------
Додаток 17 (Форма №15) по коду 081 формула не підтягує суму. Ф1 (Баланс) код 184 на початок формула стоїть Д17!F17 а повиноно F16 і на кінець Д17!F29 а повинно F28. Виправте будь-ласка, або скиньте на мило пароль.
Vesp,
Это из Додатка 35
Рядок 011, графа 3 = Форма N 1, рядок 184, графа 3
Рядок 081, графа 3 = Форма N 1, рядок 184, графа 4
012 и 082 должны тянуться в позабаланс а вы предлагаете всё в куче в баланс тянуть
только что поставил в 011 и он подтянул в 184, правда 081 защищена но пароля нет ставлю туда и подтягивается в баланс тоже
Так что сори всё верно
кстати в разшифровку позабалансовых потом формулу добавлю будет и туда из 17 додатка тянуть
УРА!!!!!СЕГОДНЯ и я сдалась!!!!!!Большое спасибо за труд огромный, хотя сначала взяла у Вас отчеты и было как-то стремно, а вдруг забракуют или что-то не так, я только второй год сдаю годовой отчет и многих подробностей не знаю, но благаодаря Вам все О"КЕЙ!!!!!СПАСИБО!!!!!!!!!!!!
GalinaT, если я подогнал свои фактичні видатки под вашу формулу а актив с пассивом не идет, то где искать ошибку?что вероятней всего у меня неправельно?Буду очень рад за совет!
EVGENIY писав:только что поставил в 011 и он подтянул в 184, правда 081 защищена но пароля нет ставлю туда и подтягивается в баланс тоже Так что сори всё верно
сенкс, все поправив .
EVGENIY писав:012 и 082 должны тянуться в позабаланс а вы предлагаете всё в куче в баланс тянуть
не міг знать, я Ваш звіт роздав розпорядникам, а потім вони телефонують і просять змінити, вибачте
Машенька, это проблема с екселем, я уже не помню как в 2003 офисе так как с момента выхода 2007 постоянно на нём, но помнится мне что вам нужно найти то ли в сервисе то ли в параметрах АВТОМАТИЧЕКИЙ РАСЧЁТ ФОРМУЛ, либо набирайте на другом компе или в понедельник вечером могу сказать где точно вам нужно клацнуть!
valic, вероятнее всего кредиторку (дебеторку) в дходы не поставли т.е. в 10 строчку семёрок! Не забывайте по 4,1 нараховано и надийшло если разница есть то это кредиторка или дебеторка!
EVGENIY, вчора здала звіт за допомогою Вашої форми, ВЕЛИКЕ СПАСИБІ, дійсно Вами зроблена безцінна робота, а яка економія паперу вийшла у Бест звіті всі форми по 3 листи! Є деякі прохання, які б хотілося, щоб були Вами враховані:
1. якби посада керівника була винесена у лист ЗАПОЛНИТЬ, щоб можна було б її міняти;
2. і на всіх листах знизу велику незахищену ячейку для написання посад і ініціалів перевіряючих, а то я звіт роздукувала, а тоді набрала цей рядок у Wordi, і тоді додруковувала в кожен лист підбираючи висоту і лист книжний -альбомний , а мабуть краще цей рядок винести у лист ЗАПОЛНИТЬ
tinamar, Ну по первому вопросу я согласен сделаю! А вот по второму если сделаю то начнут писать что формі не соответствуют наказу, ваши требуют так а ведь есть другие которые требуют по другому чтоб ничего не было! Вобще по инструкции написано чётко ШТАМП КАЗНАЧЕЙСТВА и ПИДПИС, не о каких посадах речь не идёт, поэтому по моему мнению это наглеют ваши казначеи но специально для вас по снимаю защиу с ячеек внизу в будущем!
GalinaT, ],История была такой:Работал у нас в селе садик, а наш сельский совет обижал его-платил штрафы энэргосбыту из ассигнований садика ну и другие пакости.Решила заведующая садика отделиться от с/с стать финансово независимым учреждением.В начале(январе) этого года мы отделились получили регистрационные свидетельства - мы уже самостоятельные.Дальше нужно было отделить бух. учет-в главной книге с/с есть отметка-"передано садику" и никакой корреспонденции с какими-то счетами (683,684) а тупо уменьшение остатков(типо сторнирующие записи).В главной книге садика тоже нет никакой корреспонденции счетов-тупо карандашом проставлены остатки(как на начало года), и они еще не совпадают с главной книгой С/С якобы те неправильны(и вправду, по 232 счету в нач.2010 статок был по кредиту!)
Как правильно отобразить получение(ввод) остатков по всем счетам-не только материалы и ОС а и кредиторку, дебеторку и самое главное-фин результат(его подгоняли так, чтобы актив с пассивом сходился )
Есть ли какая то формула увязки для начальных остатков?
По спецфонду есть ли взаимосвязь между ост. матер. ост. ден. срв. дебеторкой, кредиторкой ?
Извините что так много написал, и отнял Ваше время!
Но не к кому больше обратиться - наши казначеи разводят руками, ничем помочь не могут...
valic, В першу чергу вам треба було в січні оформити акт передачі з сільської ради до садочку , в якому відобразити абсолютно все: Первісну вартість переданих вам основних,необоротних,знос,залишкову вартість,відповідно суму Фондів ,залишки коштів на рахунках,Дб і Кт заборгованість і фінансовий результат.Далі скласти перехідний баланс, в якому на початок року будуть 0.00 , а на кінець періоду - всі дані згідно передавального акту.Також зробити форми 5 і 6 - по основних і матеріалах,в яких на зворотній стороні відобразити збільшення активів,як "Передані в межах гол.розпор." чи інші надходження.В обліку зробити відповідні проводки,оформити ордери і внести в головну книгу-відповідно на поч.року будуть нулі - далі будуть надходження (безоплатні по акту передачі) - тоді вже сформується залишок.
Результат не може бути проставлений просто щоб підігнати актив з пасивом.Теоретично це :залишки коштів на рахунках плюс залишки матеріалів (запасів ,інших) - Кт заборгованість+Дт заб.Вам то все треба вивірити на поч.передачі - тоді буде простіше.Увязку всю я написала вище.Окремо увяжіть доходи. Тут багато роботи зараз,бо як я розумію було аби як вам передано в січні.Треба повернутись в січень - вивести все там - тоді братись до річного звіту.Я можливо трохи сумбурно пописала і не все врахувала,якщо буде необхідно - пишіть .
Vesp, Опять читаем Наказ номер 2 про отчётность, ну не бывает зведеных форм только 2 4 и 7, всё остальные не сводятся а на счёт нескольких КФК так просто сделайте копию листа и делайте по разным, и ещё отчёт сдаёт установа а крадижки неважно по какому КФК это проблема не функции денег а установы
EVGENIY, Може бути таке ,що у них казначейство вимагало 15 форму по КФК.Ми ж ці форми в Демяненка по функціях раніше зводили і розносили.Тепер це зі зведених звітів казначейських забрали - то і в установ вимагати не будуть ...можливо