В тему Облік та списання ТМЦ

Аватар користувача
Матвєєва Вікторія
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 1263
З нами з: 03 лютого 2014, 07:33
Регіон: Харків
Дякував (ла): 12 разів
Подякували: 144 рази
Контактна інформація:

Повідомлення Матвєєва Вікторія »

Як правило, до складу комісії по списанню включають:
— керівника або його заступника (голова комісії);
— головного бухгалтера або його заступника (в установах, у яких штатним розписом посада головного бухгалтера не передбачена, — особу, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку);
— керівника груп обліку (в установах, які обслуговують централізовані бухгалтерії) або інших працівників бухгалтерії, які обліковують майно;
— працівників установи відповідного профілю, що добре знають об’єкти, які необхідно списати.
Отже, в штаті бібліотеки немає свого бухгалтера, бо бухоблік бібліотеки веде бухгалтерія сільської ради. Тому включаєте до складу комісії працівника саме бухгалтерії сільради/

Надєєва
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 357
З нами з: 29 травня 2014, 08:02
Дякував (ла): 3 рази
Подякували: 12 разів

Повідомлення Надєєва »

Матвєєва Вікторія, дякую Вам за роз"яснення!

Lana1000
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 48
З нами з: 05 червня 2013, 13:56
Регіон: Одесская область

Повідомлення Lana1000 »

Матвєєва Вікторія писав:Давайте рассмотрим такой пример:
купили мыло по цене 3,20 грн. - Дт 234 Кт 675
заплатили за мыло 3,20 грн. - Дт 321, 323 Кт 675
выдали мыло (списали с баланса) - Дт 801, 802, 811 Кт 234 - 3,20 грн.

Скорее всего вы перепутали с расходами на доставку, транспортировку. Такие расходы действительно надо учитывать в особом порядке. О них речь идет в п. 10 разд. IV НС(П)БУ 123 "Запасы" и п. 9 разд. II Методрекомендаций по учету запасов)
Виктория, спасибо за ответ, но хотелось бі уточнить на Вашем примере
купили мыло по цене 3,20 грн.(в т. ч. НДС-0,53 грн.) - Дт 234 Кт 675 - эти 0,53 грн. мы как отражаем на 801-812 как раньше или всю сумму (3,20 грн. )- Дт 234 Кт 675?

Аватар користувача
Матвєєва Вікторія
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 1263
З нами з: 03 лютого 2014, 07:33
Регіон: Харків
Дякував (ла): 12 разів
Подякували: 144 рази
Контактна інформація:

Повідомлення Матвєєва Вікторія »

Запомните:
с 2015 года НДС не относят на фактические расходы, т.е. такой проводки Дт 801, 802 Кт 675 на сумму НДС не делаем.
Сумму НДС включаете в первоначальную стоимость запасов, т.е. относите в Дт 234.
Поэтому формирование первоначальной стоимости запасов можно показать 2 проводками:
Дт 234 Кт 675 - 2,67 грн.
Дт 234 Кт 675 - 0,53 грн.
а можете одной: Дт 324 Кт 675 - 3,20 грн

Lana1000
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 48
З нами з: 05 червня 2013, 13:56
Регіон: Одесская область

Повідомлення Lana1000 »

Матвєєва Вікторія писав:Запомните:
с 2015 года НДС не относят на фактические расходы, т.е. такой проводки Дт 801, 802 Кт 675 на сумму НДС не делаем.
Сумму НДС включаете в первоначальную стоимость запасов, т.е. относите в Дт 234.
Поэтому формирование первоначальной стоимости запасов можно показать 2 проводками:
Дт 234 Кт 675 - 2,67 грн.
Дт 234 Кт 675 - 0,53 грн.
а можете одной: Дт 324 Кт 675 - 3,20 грн
Виктория, еще раз спасибо, это именно тот ответ, который я ожидала.
Я так и поняла из всего прочитанного, но хотелось подтверждения на примере.

tanja
Новачок
Новачок
Повідомлень: 2
З нами з: 25 лютого 2015, 19:30

Повідомлення tanja »

Добрий день! Користуючись якою інструкцією можна з складу списати застарілі малоцінні матеріали, які знаходяться на обліку на складі ще з 90-х років?

Аватар користувача
Матвєєва Вікторія
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 1263
З нами з: 03 лютого 2014, 07:33
Регіон: Харків
Дякував (ла): 12 разів
Подякували: 144 рази
Контактна інформація:

Повідомлення Матвєєва Вікторія »

Для ОЗ - це Порядок списання об'єктів державної власності, затвержденим постановою КМУ від 8 листопада 2007 р. N 1314. Якщо установа на місцевому бюджеті - то необхідно керуватися Порядком списання майна, затвержденим місцевим органом самоврядування.  

бухг. Оксана
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 10
З нами з: 26 лютого 2015, 09:55

Повідомлення бухг. Оксана »

Добрый день! Как правильно отразить в учете бюджетной организации оприходование и списание макулатуры и металлолома, которые подлежат сдачи специализированным организациям в 2015 году?

Аватар користувача
Крот Юлія
Місцевий
Місцевий
Повідомлень: 991
З нами з: 03 лютого 2014, 07:43
Регіон: Харків
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 150 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Крот Юлія »

бухг. Оксана писав:Добрый день! Как правильно отразить в учете бюджетной организации оприходование и списание макулатуры и металлолома, которые подлежат сдачи специализированным организациям в 2015 году?
Планом рахунків (у редакції наказу Мінфіну від 25.11.2014 р. № 1163) для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух придбаних (вироблених, отриманих) матеріальних цінностей, які утримуються установою з метою подальшого розподілу, передачі, продажу, у тому числі вироби з дорогоцінних металів та дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння, призначений субрахунок 261 "Запаси для розподілу, передачі, продажу".
Тому вважаємо, що з 1 січня 2015 року металобрухт, макулатуру та інші види вторинної сировини, які підлягають здачі спеціалізованому підприємству, слід обліковувати на субрахунку 261.
При цьому в облікових регістрах слід сформувати такі проводки:
1) Оприбутковано металобрухт (макулатуру), що підлягає здачі спеціалізованому підприємству Дт 261 Кт 364;
2) Передано металобрухт (макулатуру) спеціалізованому підприємству Дт 364 Кт 261;
3) Надійшли кошти від реалізації металобрухту (макулатури) Дт 323 Кт 711.
До речі, при оприбуткуванні металобрухту (макулатури), що підлягає здачі (реалізації), подавати Довідку про надходження в натуральній формі до органу Держказначейскої служби не потрібно.

бухг. Оксана
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 10
З нами з: 26 лютого 2015, 09:55

Повідомлення бухг. Оксана »

Дякую за відповідь, а як відобразити борг спеціалізованого підприємства за здану макулатуру (металобрухт)?

КНЛ
Новачок
Новачок
Повідомлень: 3
З нами з: 27 лютого 2015, 11:17

Повідомлення КНЛ »

Повідомлення Re: В тему Облік та списання ТМЦ
Дякую за відповідь, а як відобразити борг спеціалізованого підприємства за здану макулатуру (металобрухт)?

Наскільки я зрозуміла, то :
1.Оприбутковуємо металобрухт (акт) Д-т 261 К-т 711; М-О №14
2. Реалізовуємо п/ву (накладна) Д-т 364 К-т 261; М-О №13
3.Отримали кошти (виписка банку) Д-т 323 К-т 364. М-О №3
Таким чином: дохід нараховано, товар реалізовано, кошти отримано, заборгованість відсутня.
До 2015 року товари на реалізацію списувались Д-т 802 К-т 239,а не відразу на 364 на розрахунки із спеціалізованим підприємством, тому потрібна була довідка, щоб показати касові видатки, інакше не було б ув"язки по КЕКВ. Я правильно зрозуміла?

Lana1000
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 48
З нами з: 05 червня 2013, 13:56
Регіон: Одесская область

Повідомлення Lana1000 »

Если реализация - довідка в казну не нужна

Аватар користувача
Крот Юлія
Місцевий
Місцевий
Повідомлень: 991
З нами з: 03 лютого 2014, 07:43
Регіон: Харків
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 150 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Крот Юлія »

Если оприходуем металлолом (макулатуру) с целью дальнейшей сдачи (реализации) спецпредприятию, предоставлять Справку о поступлении в натуральной форме органу Госказначейской службы не нужно!

Что касается отражения задолженности специализированного предприятия за сданный металлолом (макулатуру), то действительно можно оприходование вторсырья показать: Дт 261 Кт 711. А потом его сдачу спецпредприятию отразить: Дт 364 Кт 261
Дт 323 Кт 364.
НО! Если сумма дохода по Кт 711 не совпадет с суммой денежных средств, фактически полученной от спецпредприятия за металлолом (макулатуру), то придется корректировать доход.

Аватар користувача
YesipenkoTanya
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 135
З нами з: 17 грудня 2014, 12:57
Подякували: 2 рази

Повідомлення YesipenkoTanya »

Подскажите, а списание металлолома со счета 261 в каком МО отобразить, можно ли в 13?

Ivanka
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 60
З нами з: 25 травня 2012, 16:15
Регіон: Тернопольская область
Подякували: 1 раз

Повідомлення Ivanka »

Підкажіть, чи можу електричне опалення, лічильник та огорожу дит.садка включити в вартість будинку?
Попередником вони були оприбутковані як окремі об'єкти по кекв 3110.
Зараз така ситуація, що сільрада передає садіки в район, але приміщення здає в оренду, тому виникло питання.

Аватар користувача
Крот Юлія
Місцевий
Місцевий
Повідомлень: 991
З нами з: 03 лютого 2014, 07:43
Регіон: Харків
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 150 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Крот Юлія »

spicy писав:Подскажите, а списание металлолома со счета 261 в каком МО отобразить, можно ли в 13?
Згідно з Інструкцією про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання, затвердженою наказом Держказначейства від 27.07.2000 р. № 68, для обліку операцій з вибуття матеріалів слід застосовувати меморіальний ордер № 13 Накопичувальна відомість витрачання матеріалів за типовою формою № 396 (бюджет). Вважаємо, що це й меморіальний ордер може використовуватися і для відображення на рахунках бухгалтерського обліку вибуття металолома, макулатури тощо.

nachalnik
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 113
З нами з: 29 травня 2014, 11:07
Дякував (ла): 2 рази
Подякували: 4 рази

Повідомлення nachalnik »

Хтось знає,як тепер правильно списувати та оприбутковувати медикаменти. Ми учбовий заклад, який закуповує медикаменти для аптечок, та списуємо по фактичному витрачанні.
Раніше я робила такі проводки:
1) Оприбутковано аптечку
Дт-234
Кт-675
2)Перераховані кошти
Дт-675
Кт-321
3) Списано медикаментів
Дт-801(802)
Кт-234
Які тепер треба робити проводки з оприбуткування та списанню медикаментів?

viktoria kozak
Новачок
Новачок
Повідомлень: 5
З нами з: 05 жовтня 2015, 14:31
Регіон: Винницкая область

Повідомлення viktoria kozak »

Напишіть будь ласка, яким чином відобразити безоплатне отримання (не благодійна допомога)на баланс відділу освіти матеріалів (234 рахунок) від сільської ради. Дякую.

Аватар користувача
YesipenkoTanya
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 135
З нами з: 17 грудня 2014, 12:57
Подякували: 2 рази

Повідомлення YesipenkoTanya »

я роблю коресспонденцію д234 к712
+довідку в казну

Irina0507
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 40
З нами з: 13 липня 2015, 14:10
Регіон: Днепропетровская область
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 1 раз

Повідомлення Irina0507 »

доброго дня, підкажіть чи можна списати телевізор та холодильник яким вже 10 років і вони жодного разу не були ремонтовані.

Аватар користувача
Крот Юлія
Місцевий
Місцевий
Повідомлень: 991
З нами з: 03 лютого 2014, 07:43
Регіон: Харків
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 150 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Крот Юлія »

Irina0507 писав:доброго дня, підкажіть чи можна списати телевізор та холодильник яким вже 10 років і вони жодного разу не були ремонтовані.
Закінчення встановленого строку експлуатації основного засобу - ще не привід для його списання. Списувати об’єкт основних засобів можна і треба, якщо він не придатний для подальшого використання у запланованих цілях, а його ремонт економічно не недоцільний або практично неможливий.

viktoria kozak
Новачок
Новачок
Повідомлень: 5
З нами з: 05 жовтня 2015, 14:31
Регіон: Винницкая область

Повідомлення viktoria kozak »

підскажіть будь ласка на який рахунок можна віднести насос глибинний вартістю 1950 грн.

Аватар користувача
Крот Юлія
Місцевий
Місцевий
Повідомлень: 991
З нами з: 03 лютого 2014, 07:43
Регіон: Харків
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 150 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Крот Юлія »

viktoria kozak писав:підскажіть будь ласка на який рахунок можна віднести насос глибинний вартістю 1950 грн.
Я б віднесла такий об’єкт на субрахунок 113.

Аватар користувача
YesipenkoTanya
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 135
З нами з: 17 грудня 2014, 12:57
Подякували: 2 рази

Повідомлення YesipenkoTanya »

Підкажіть, м*ячі футбольні по 150 грн за штуку, на який рахунок краще віднести 221 чи 113?

Аватар користувача
Ruslana
Новачок
Новачок
Повідомлень: 3
З нами з: 16 жовтня 2015, 10:51
Регіон: Черкасская область

Повідомлення Ruslana »

1) Підкажіть, будь-ласка, організація купила мишки, раніше вони були на 221 рахунку, зараз на який рахунок їх потрібно оприбутковувати, якщо на 113, то що тоді робити з тими, що раніше оприбутковані на 221? Перекидувати на 113? І тепер на кожну мишку присвоювати інвентарний номер, а їх десь біля 100 штук і ходити по кабінетах та проставляти номера?
2) Що робити з мшп, які числятьна на 221 рахунку, це такі як інструменти, відра, мітла, рубанки, трибуни, тачки городні, прапори та інші, їх списувати, чи переміщяти на інший рахунок, чи залишати на цьому, як бути і яким документом керуватися.
Дякую.

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10287
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1368 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

YesipenkoTanya писав:Підкажіть, м*ячі футбольні по 150 грн за штуку, на який рахунок краще віднести 221 чи 113?
На мою думку краще на 221, інвентарні номери ви на них не почепите :4:

Аватар користувача
YesipenkoTanya
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 135
З нами з: 17 грудня 2014, 12:57
Подякували: 2 рази

Повідомлення YesipenkoTanya »

EVGENIY писав:
YesipenkoTanya писав:Підкажіть, м*ячі футбольні по 150 грн за штуку, на який рахунок краще віднести 221 чи 113?
На мою думку краще на 221, інвентарні номери ви на них не почепите :4:
я розумію, але термін використання їх більше 1го року.
Є якесь роз*яснення, чи документ про це?

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10287
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1368 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

YesipenkoTanya писав:
EVGENIY писав:
YesipenkoTanya писав:Підкажіть, м*ячі футбольні по 150 грн за штуку, на який рахунок краще віднести 221 чи 113?
На мою думку краще на 221, інвентарні номери ви на них не почепите :4:
я розумію, але термін використання їх більше 1го року.
Є якесь роз*яснення, чи документ про це?
термін використання лопати теж більше одного року, а обліковувати ви її будете на 221 рахунку! Назва МАЛОЦІННИЙ про це каже! До речі хто сказав що строк використання м'яча більше одного року? Ми в дитинстві за одне літо могли три м'ячі зіпсувати :7:

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10287
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1368 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Ruslana писав:1) Підкажіть, будь-ласка, організація купила мишки, раніше вони були на 221 рахунку, зараз на який рахунок їх потрібно оприбутковувати, якщо на 113, то що тоді робити з тими, що раніше оприбутковані на 221? Перекидувати на 113? І тепер на кожну мишку присвоювати інвентарний номер, а їх десь біля 100 штук і ходити по кабінетах та проставляти номера?
2) Що робити з мшп, які числятьна на 221 рахунку, це такі як інструменти, відра, мітла, рубанки, трибуни, тачки городні, прапори та інші, їх списувати, чи переміщяти на інший рахунок, чи залишати на цьому, як бути і яким документом керуватися.
Дякую.
А чому виникло питання? Хто не дає надалі обліковувати на 221 рахунку?

Аватар користувача
Ruslana
Новачок
Новачок
Повідомлень: 3
З нами з: 16 жовтня 2015, 10:51
Регіон: Черкасская область

Повідомлення Ruslana »

EVGENIY писав:
Ruslana писав:1) Підкажіть, будь-ласка, організація купила мишки, раніше вони були на 221 рахунку, зараз на який рахунок їх потрібно оприбутковувати, якщо на 113, то що тоді робити з тими, що раніше оприбутковані на 221? Перекидувати на 113? І тепер на кожну мишку присвоювати інвентарний номер, а їх десь біля 100 штук і ходити по кабінетах та проставляти номера?
2) Що робити з мшп, які числятьна на 221 рахунку, це такі як інструменти, відра, мітла, рубанки, трибуни, тачки городні, прапори та інші, їх списувати, чи переміщяти на інший рахунок, чи залишати на цьому, як бути і яким документом керуватися.
Дякую.
А чому виникло питання? Хто не дає надалі обліковувати на 221 рахунку?
Головний бухгалтер пояснив, що 221 не повинно бути, лише 221/1 це ті, які на складі, а коли ми видаємо, то потрібно списувати, але ж якось і списати не можна, воно ж є, тим більше мишки всі на виду......
Тому й цікавить питання куди віднести ті мишки і що з ними робити?

Відповісти

Повернутись до “Інші питання обліку активів (ТМЦ)”