оновлення основних засобів

VIKA2107
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 11
З нами з: 26 січня 2015, 14:02
Регіон: Киев
Звідки: Киев

Повідомлення VIKA2107 »

Доброго дня. підкажіть як правильно зробити записи в обліку. У нас були парти які в карточці обліку враховувалися за одним інвентарним номером. Потім ми купили тільки столешниці (кришки) до парт. Вони в нас обліковуються за іншим інвентарним номером. Ми оновили парти і тепер виходить, що кришки до парт ідуть за одним номером а ніжки до парт за іншим. Як правильно відобразити в обліку таке придбання і як відобразити таку операцію. Як тепер треба в обліку і в карточці обліковувати ці парти? Як списати старі кришки від парт

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10304
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

II. Визнання та первісна оцінка основних засобів

1. Одиницею обліку основних засобів є об'єкт основних засобів, а саме:

закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього;

конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій;
Хіба столешниці підпадають під визначення ОЗ???
Їх треба було оприбуткувати як запаси! А потім списати на заміну старих!

VIKA2107
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 11
З нами з: 26 січня 2015, 14:02
Регіон: Киев
Звідки: Киев

Повідомлення VIKA2107 »

аааааааа, точно. а якою проводкою мені тепер треба покласти їх тепер з ОЗ на запасі, а потім списати на ремонт Оз ?

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10304
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

VIKA2107 писав:аааааааа, точно. а якою проводкою мені тепер треба покласти їх тепер з ОЗ на запасі, а потім списати на ремонт Оз ?
ВОт тема http://budget.factor.ua/viewtopic.php?f ... 675&p=9440 там писалось про жёсткий диск которій оприходівали на 113 єто ваш случай его тоже нужно было на запасах учитывать и все проводки по оприходу и списанию, если у вас операции все были в одном месяце и в этом году, может лучше просто сделать всё верно а не сторнировать?! Ну а если в разных то нужно отсторнировать 113 и износ по нему!

VIKA2107
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 11
З нами з: 26 січня 2015, 14:02
Регіон: Киев
Звідки: Киев

Повідомлення VIKA2107 »

дякую

Відповісти

Повернутись до “Інші питання обліку активів (ТМЦ)”