Доброго дня!В плані рахунків для бюджетних установ, який діє з 2017 року введено такий рахунок 031 "Укладені договори (угоди, контракти) розпорядників бюджетних коштів".Виходячи із пояснень до цього рахунку(наказ МФУ від 29.12.2015 № 1219) при взятті бюджетних зобов'язань потрібно збільшувати дебет рахунку 031, а при сплаті(або зміні умов бюджетних зобов'язань) кредит рахунку 031. Таким чином будь-якій бюджетній установі потрібно вести бухгалтерський облік за рахунком 031.Правильно я розумію?
Наташа_П писав:Доброго дня!В плані рахунків для бюджетних установ, який діє з 2017 року введено такий рахунок 031 "Укладені договори (угоди, контракти) розпорядників бюджетних коштів".Виходячи із пояснень до цього рахунку(наказ МФУ від 29.12.2015 № 1219) при взятті бюджетних зобов'язань потрібно збільшувати дебет рахунку 031, а при сплаті(або зміні умов бюджетних зобов'язань) кредит рахунку 031. Таким чином будь-якій бюджетній установі потрібно вести бухгалтерський облік за рахунком 031.Правильно я розумію?
Не правильно!
Ну по перше плану рахунків для бюджетних установ не існує на жаль! По друге є ось рекомендації https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/ ... brahunkiv/
тут про 031 не згадується
По третє на всіх вебінарах казали що 031 не використовується в бюджетних установах!
Хоча від мінфіну як зажди нічого!
Вороновська писав:Здравствуйте,я человек новый в бухгалтерии и немного не поняла, если провели кап.ремонт системы отопления с предоплатой, мы должны эту сумму тоже на фин.результат относить?
Какую суму? предоплаты? Или суму когда получили акт выполненых работ?
Вороновська писав:Здравствуйте,я человек новый в бухгалтерии и немного не поняла, если провели кап.ремонт системы отопления с предоплатой, мы должны эту сумму тоже на фин.результат относить?
Какую суму? предоплаты? Или суму когда получили акт выполненых работ?
и ту и ту? это же две суммы по кап.ремонту.
Пример 100 000 грн капремонт из низ 30000 предоплата!
Дт 2117 Кр 2313 - 30000 попередня оплата!
Дт 8013 Кр 2117 - 100 000 Списано на витрати згідно акту виконаних робіт
Дт 2117 Кр 2313 - 70 000 оплата
Вороновська писав:Здравствуйте,я человек новый в бухгалтерии и немного не поняла, если провели кап.ремонт системы отопления с предоплатой, мы должны эту сумму тоже на фин.результат относить?
Какую суму? предоплаты? Или суму когда получили акт выполненых работ?
и ту и ту? это же две суммы по кап.ремонту.
Пример 100 000 грн капремонт из низ 30000 предоплата!
Дт 2117 Кр 2313 - 30000 попередня оплата!
Дт 8013 Кр 2117 - 100 000 Списано на витрати згідно акту виконаних робіт
Дт 2117 Кр 2313 - 70 000 оплата
Я так и делала, только у нас оплата 70 000 проходит не по 4 м/о, а по 6 м/о. Мне многие говорят,что кап.ремонты относятся к целевому финансированию 5411, я на 5411 отношу покупки по 10 сч.
Вороновська писав:Здравствуйте,я человек новый в бухгалтерии и немного не поняла, если провели кап.ремонт системы отопления с предоплатой, мы должны эту сумму тоже на фин.результат относить?
Какую суму? предоплаты? Или суму когда получили акт выполненых работ?
и ту и ту? это же две суммы по кап.ремонту.
Пример 100 000 грн капремонт из низ 30000 предоплата!
Дт 2117 Кр 2313 - 30000 попередня оплата!
Дт 8013 Кр 2117 - 100 000 Списано на витрати згідно акту виконаних робіт
Дт 2117 Кр 2313 - 70 000 оплата
Я так и делала, только у нас оплата 70 000 проходит не по 4 м/о, а по 6 м/о. Мне многие говорят,что кап.ремонты относятся к целевому финансированию 5411, я на 5411 отношу покупки по 10 сч.
у вас вопрос был : "мы должны эту сумму тоже на фин.результат относить?" а теперь вы про целевое финансирование пишите! давайте нормально вопрос сформулируем!
Вороновська писав:
Я так и делала, только у нас оплата 70 000 проходит не по 4 м/о, а по 6 м/о. Мне многие говорят,что кап.ремонты относятся к целевому финансированию 5411, я на 5411 отношу покупки по 10 сч.
у вас вопрос был : "мы должны эту сумму тоже на фин.результат относить?" а теперь вы про целевое финансирование пишите! давайте нормально вопрос сформулируем!
Простите за такой переход вопроса, как проводить кап.ремонт я поняла, хотела уточнить, что относится к целевому финансированию, покупки по 101 и 111 счету? Нужно ли относить на целевое финансорование выделенные средства из бюджета на реконструкции, строительства?
Вороновська писав:
Я так и делала, только у нас оплата 70 000 проходит не по 4 м/о, а по 6 м/о. Мне многие говорят,что кап.ремонты относятся к целевому финансированию 5411, я на 5411 отношу покупки по 10 сч.
у вас вопрос был : "мы должны эту сумму тоже на фин.результат относить?" а теперь вы про целевое финансирование пишите! давайте нормально вопрос сформулируем!
Простите за такой переход вопроса, как проводить кап.ремонт я поняла, хотела уточнить, что относится к целевому финансированию, покупки по 101 и 111 счету? Нужно ли относить на целевое финансорование выделенные средства из бюджета на реконструкции, строительства?
ну вот это уже по существу! если простыми словами то всё что будет относится на стоимость ОС должно проходить по 5411! Если расходы не будут увеличивать стоимость ОС такие как у вас капитальный ремонт к примеру, то его ненужно относить на 5411!
Люда88 писав:Доброго дня, допоможіть будь ласка , в травні місяці є прибдання на суб. 1113 (спец.рахунок) на суму 15 000,00 грн, потрібно зробити вилучення з рахунку 7111 на суму 15 000,00 грн. За перший квартал зробили закриття суб. 7111(заробили з початку року 20 000,00 грн) , там все на 01.04.2017 стало по нулях , за квітень - травень заробили 7 000,00 грн. Як зробити вилучення на 15 000,00 грн?стане є дебетовий залишок (по кредитк мінус), чи так має бути?
люда имеет ввиду проводку 7111-5411 на суму 15000.но на 7111 у нее 7000 всего а остальное все в 5511.
делать проводку 7111-5411 на 7000 грн и 5511-5411 на 8000 грн.так или нет.
Отличный вариант!
знову повертаюся до даного питання, на 5511 також не вистачає суми потрібної, для обліку фінансового результату я розбила окремо спец. (5511а) і окремо бюджет (5511), то получається в березні вивели фін. результат по спец. в Дт 5511а поставили витрати=23 388,81 , а КТ 5511а поставили доходи 25 520,00, сальдо = 2 131 ,19 грн. Зараз на рах. 7111 = 7000,00, на рахунку 5511а=2 131,19 грн. А потрібно 15 000,00 грн вилучити на цільове фінансування з доходу звітного періоду.Як робити?робити проводку 7111 - 5411 а , і буде по 7111 сальдо мінус... чи як?
Помогите разобраться с проводками в такой ситуации, у нас проходит реконструкция футбольной площадки с искусственным покрытием, это увеличивает стоимость ОС, какие проводки в этой ситуации делать, если общая сумма 350 000 грн, предоплата 100 000 грн. оплата промежуточного акта 100 000, окончательные расчеты 150 000 грн.
EVGENIY писав:[ltr]Вороновська, више я написал проводки только вместо 8013 в вашем случае нужен 1311[/ltr]
Люда88, в вашем сообщении ответ вы процетировали!!
дякую!!! я так розумію "робити проводку 7111 - 5411 а , і буде по 7111 сальдо мінус.."
Хіба у вашому повідомленні так написано??? Читайте те що ви процитували! Не може бути дохід з мінусом, це тоді не дохід а видаток :)
Проводку робити на ту суму яка є на 7111, а щоб закрити 5411 на суму яку не вистачає робити Дт 5511 Кр 5411! Це не факт що вірно, але іншого поки що не дано!
EVGENIY писав:[ltr]Вороновська, више я написал проводки только вместо 8013 в вашем случае нужен 1311[/ltr]
Люда88, в вашем сообщении ответ вы процетировали!!
дякую!!! я так розумію "робити проводку 7111 - 5411 а , і буде по 7111 сальдо мінус.."
Хіба у вашому повідомленні так написано??? Читайте те що ви процитували! Не може бути дохід з мінусом, це тоді не дохід а видаток :)
Проводку робити на ту суму яка є на 7111, а щоб закрити 5411 на суму яку не вистачає робити Дт 5511 Кр 5411! Це не факт що вірно, але іншого поки що не дано!
я це розумію, теж вважаю що так правильно було б , але ж на рахунку 5511а=2 131,19 грн, бо виводили ж фін.результат в березні, вище писала як виводили, А потрібно вилучити15 000,00 грн вилучити на цільове фінансування з доходу звітного періоду
, то тоді сальдо на 5511а буде з мінусом, получається мені не вистачає на на 7111 ні на 5511а
Востаннє редагувалось 12 червня 2017, 14:26 користувачем Люда88, всього редагувалось 1 раз.
EVGENIY писав:[ltr]Вороновська, више я написал проводки только вместо 8013 в вашем случае нужен 1311[/ltr]
Люда88, в вашем сообщении ответ вы процетировали!!
дякую!!! я так розумію "робити проводку 7111 - 5411 а , і буде по 7111 сальдо мінус.."
Хіба у вашому повідомленні так написано??? Читайте те що ви процитували! Не може бути дохід з мінусом, це тоді не дохід а видаток :)
Проводку робити на ту суму яка є на 7111, а щоб закрити 5411 на суму яку не вистачає робити Дт 5511 Кр 5411! Це не факт що вірно, але іншого поки що не дано!
я це розумію, але ж на рахунку 5511а=2 131,19 грн. А потрібно 15 000,00 грн вилучити на цільове фінансування з доходу звітного періоду
, то тоді сальдо на 5511а буде з мінусом
Вітаю колеги! Ми селищна рада.
За рішенням керівника мені треба збільшити вартість ОС на суму робіт з капітального ремонту.
Чи вірні мої проводки?
Д 2313 К 5411 профінансовано
1311 10 виведено з експлуатацйції якщо треба
1311 6211 здійснено витрати
6211 2313 оплачено постачальнику
10 1311 приййнято в експлуатацію
5411 5111 зміни в капіталі
8013 6211 віднесено на витрати
5511 8013 в кінці кварталу на фін результат
Згідно стандарту 121 кап ремонт можна прийняти на баланс за рішенням керівника, якщо в майбутньому планується отримати економічну вигоду від таких робіт.
Допоможіть будь ласка хто з таким стикався. У мене вже сил не має.
Дякую Вам за швидку відповідь.
Підкажіть ще таке питання в квартальній звітності у колонці фактичні видатки форма 4-3 М вартості цих робіт теж не повинно бути? Адже по по моїм проводкам кап ремонт теж не відноситься на витрати (8013)?
Дякую.
Дякую Вам за швидку відповідь.
Підкажіть ще таке питання в квартальній звітності у колонці фактичні видатки форма 4-3 М вартості цих робіт теж не повинно бути? Адже по по моїм проводкам кап ремонт теж не відноситься на витрати (8013)?
Дякую.
А ось так тепер замудрили в плані рахунків, в 8 класі рахунків ви ні слова не знайдете про ФАКТИЧНІ видатки! Я особисто тепер вважаю якщо у вас не має кредиторської заборгованості то у вас в 4.3 касові будуть дорівнювати фактичним!!!
Дякую за відповідь. Замудрили не дай боже, а конкретних роз'яснень нуль.
Взагалі я не розумію чим невгодив старий бухоблік, старий план рахунків. Все було чітко та ясно. Проводки робились по накатаній із року в рік. Чітко розділявся загальний та спеціальний фонд. А тепер все шкереберть. Зла на них не вистачає.! Цікаво чим мотивували ці зміни в бухобліку? А саме головне навіщо міняти те що відпрацьовано роками?
П.с. ЄВГЕНЕ, особисто від мене Вам велике спасибі. Дуже багато Ваших відповідей людям на форумі допомогли мені у вирішенні моїх питань.
Може не зовсім актуально...але допоможіть заплуталась((((((
Як правильно перенести залишки рахунків 401(зас.спец) 432, 431, 411 на рахунки 5512, 5511 та 5111
Звірити як було раніше не вийде, бо тепер заг та спец фонд змішалися в купу.
Наприкладя я звірку роблю так у книзі касових-фактичних для себе відмічаю який рахунок я використала для здіснення опрації. В кінці місяця розношу в головну меморіальні ордери потім складаю рахунки по книзі касових-фактичних наприклад все що проходило по рах 7011 (заг+спец) складаю до купи та звіряю з головною книгою. Якщо не збігається шукаю де помилка. Інших способів я не придумала.
Особисто мені більше подобається старий план рахунків де все чітко було розмежовано.
Добрий день! Допоможіть, будь ласка! Які проводки треба при здійсненні видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації? Я зробила такі: 2313 - 7011 отримано фінансування з бюджету розвитку (м/о 3 спецфонд), 6211-2313 оплата (м/о 3), 8013-6211 витрати на пкд (м/о 6). Чи правильневикористання рах 7011, а не 5411?
Востаннє редагувалось 15 червня 2017, 09:50 користувачем EVGENIY, всього редагувалось 1 раз.
Причина:виправив рахунок 3211 на 6211