Самогородская Екатерина писав:Поясніть тоді де проводка, згідно якої зменшується залишкова вартість при нарахуванні амортизації????
зараз нічого не зменшується,якщо ви маєте на увазі чи зменшується внесений капітал (суб.5111) на суму амортизації, то внесений капітал (суб. 5111)зараз не зменшується на суму зносу
Самогородская Екатерина писав:Поясніть тоді де проводка, згідно якої зменшується залишкова вартість при нарахуванні амортизації????
зараз нічого не зменшується,якщо ви маєте на увазі чи зменшується внесений капітал (суб.5111) на суму амортизації, то внесений капітал (суб. 5111)зараз не зменшується на суму зносу
А коли ми списуємо, то ставимо проводку Дт 5111 а Кт 5511, то яку суму ставити в Дт?? ту суму яку перенесли з 401 на 511 на початок року чи з урахуванням нарахованого зносу? http://budget.factor.ua/viewtopic.php?f ... &start=540 я в цій темі навела приклад проводок
Я не розумію просто, може вже я здуріла з цими проводками, але вважаю що при нарахуванні зносу Дт 8014 Кт 1411 ще пропустили проводку Дт 5111 Кт 5512
Добре, навіть якщо зараз 5111 не зменшується, то виходить на 01.01.17р. з рахунку 401 на рахунок 5111 перенесли суму, треба берегти як зіницю ока ту залишкову вартість на початок року по кожному найменуванню усіх ОЗ. Бо якщо препече списувати ОЗ не зараз а десь у кінці року, де брати суму на Дт 5111? Застрелитися можна з цими новшествами ....
Самогородская Екатерина писав:Добре, навіть якщо зараз 5111 не зменшується, то виходить на 01.01.17р. з рахунку 401 на рахунок 5111 перенесли суму, треба берегти як зіницю ока ту залишкову вартість на початок року по кожному найменуванню усіх ОЗ. Бо якщо препече списувати ОЗ не зараз а десь у кінці року, де брати суму на Дт 5111? Застрелитися можна з цими новшествами ....
особисто я списувала суб. 1113, який був придбаний до 01.01.2017р., тобто на 5111 "Сидить" тільки 50 % такими проводками: донарахувала знос Дт5111 Кт 1412 і списала саму річ Дт1412 і Кт 1113,не застосовувала рах. 8014, бо з чим його застосовувати?в тому році ми його придбали, зробили друге проведення та віднесли його на фактичні .а потім фактичні пішли на фін. результат. , то теж питання навіщо цього року їх знову кидати на фін. результат?тому я зробила так...
Самогородская Екатерина писав:Добре, навіть якщо зараз 5111 не зменшується, то виходить на 01.01.17р. з рахунку 401 на рахунок 5111 перенесли суму, треба берегти як зіницю ока ту залишкову вартість на початок року по кожному найменуванню усіх ОЗ. Бо якщо препече списувати ОЗ не зараз а десь у кінці року, де брати суму на Дт 5111? Застрелитися можна з цими новшествами ....
особисто я списувала суб. 1113, який був придбаний до 01.01.2017р., тобто на 5111 "Сидить" тільки 50 % такими проводками: донарахувала знос Дт5111 Кт 1412 і списала саму річ Дт1412 і Кт 1113,не застосовувала рах. 8014, бо з чим його застосовувати?в тому році ми його придбали, зробили друге проведення та віднесли його на фактичні .а потім фактичні пішли на фін. результат. , то теж питання навіщо цього року їх знову кидати на фін. результат?тому я зробила так...
Повністю з вами згодна Люда88, але погодьтесь, що якщо сидить тільки 50% то це просто, і не треба перевіряти по кожному найменуванню, скільки там списувати. А в ОЗ як бути? там то накопичувальний йде, наприклад я нараховую кожен квартал, і суми дуже різні, спасає тільки те, що в багатьох вже 100% знос ... як бути навіть не знаю
Самогородская Екатерина писав:Добре, навіть якщо зараз 5111 не зменшується, то виходить на 01.01.17р. з рахунку 401 на рахунок 5111 перенесли суму, треба берегти як зіницю ока ту залишкову вартість на початок року по кожному найменуванню усіх ОЗ. Бо якщо препече списувати ОЗ не зараз а десь у кінці року, де брати суму на Дт 5111? Застрелитися можна з цими новшествами ....
особисто я списувала суб. 1113, який був придбаний до 01.01.2017р., тобто на 5111 "Сидить" тільки 50 % такими проводками: донарахувала знос Дт5111 Кт 1412 і списала саму річ Дт1412 і Кт 1113,не застосовувала рах. 8014, бо з чим його застосовувати?в тому році ми його придбали, зробили друге проведення та віднесли його на фактичні .а потім фактичні пішли на фін. результат. , то теж питання навіщо цього року їх знову кидати на фін. результат?тому я зробила так...
Повністю з вами згодна Люда88, але погодьтесь, що якщо сидить тільки 50% то це просто, і не треба перевіряти по кожному найменуванню, скільки там списувати. А в ОЗ як бути? там то накопичувальний йде, наприклад я нараховую кожен квартал, і суми дуже різні, спасає тільки те, що в багатьох вже 100% знос ... як бути навіть не знаю
да, це точно...я то нараховую на ОЗ в кінці року, тоді буду голову ломати
Самогородская Екатерина писав:Добре, навіть якщо зараз 5111 не зменшується, то виходить на 01.01.17р. з рахунку 401 на рахунок 5111 перенесли суму, треба берегти як зіницю ока ту залишкову вартість на початок року по кожному найменуванню усіх ОЗ. Бо якщо препече списувати ОЗ не зараз а десь у кінці року, де брати суму на Дт 5111? Застрелитися можна з цими новшествами ....
особисто я списувала суб. 1113, який був придбаний до 01.01.2017р., тобто на 5111 "Сидить" тільки 50 % такими проводками: донарахувала знос Дт5111 Кт 1412 і списала саму річ Дт1412 і Кт 1113,не застосовувала рах. 8014, бо з чим його застосовувати?в тому році ми його придбали, зробили друге проведення та віднесли його на фактичні .а потім фактичні пішли на фін. результат. , то теж питання навіщо цього року їх знову кидати на фін. результат?тому я зробила так...
Повністю з вами згодна Люда88, але погодьтесь, що якщо сидить тільки 50% то це просто, і не треба перевіряти по кожному найменуванню, скільки там списувати. А в ОЗ як бути? там то накопичувальний йде, наприклад я нараховую кожен квартал, і суми дуже різні, спасає тільки те, що в багатьох вже 100% знос ... як бути навіть не знаю
да, це точно...я то нараховую на ОЗ в кінці року, тоді буду голову ломати
Як вам Люда повезло, що ви в кінці року нараховуєте, може до кінця року якісь роз'яснення нададуть, бо в квартальному звіті у нас рвуть форми у порівнянні 1дс та 2 дс як раз на суму нарахованої амортизації.
Доброго дня! Підкажіть, будь-ласка, правильну кореспонденцію рахунків. Було безоплатно отримано від МОН підручники (не благодійна доп.) на суму 1500,00 грн.
Придбали 2 принтери ( за кошти СПЕЦІАЛЬНОГО фонду) по 3450грн
чи правильні проводки будуть
ДТ КТ
2313 5411 отримали фінансування (чи потрібна вона для Спец.фонду?)
6211 2313 оплатили
1113 6211 ввели в експл.
5411 5111 влючили варт.до внесеного капіталу
за новими правилами амортиз. теж робимо????????
якщо так то проводки такі:?
ДТ КТ
8014 1412
5511 8014
І ще одне......по якому МО показати фінансування та включ.вартості до внесеного капіталу??????
Dariya_s писав:Придбали 2 принтери ( за кошти СПЕЦІАЛЬНОГО фонду) по 3450грн
чи правильні проводки будуть
ДТ КТ
2313 5411 отримали фінансування (чи потрібна вона для Спец.фонду?) Якого саме СФ??
6211 2313 оплатили 1312 6211 отримали 1113 1312 ввели в експл.
5411 5111 влючили варт.до внесеного капіталу
за новими правилами амортиз. теж робимо????????
якщо так то проводки такі:?
ДТ КТ
8014 1412
5511 8014 - в кінці кварталу
І ще одне......по якому МО показати фінансування та включ.вартості до внесеного капіталу??????
Dariya_s писав:Придбали 2 принтери ( за кошти СПЕЦІАЛЬНОГО фонду) по 3450грн
чи правильні проводки будуть
ДТ КТ
2313 5411 отримали фінансування (чи потрібна вона для Спец.фонду?) Якого саме СФ??
6211 2313 оплатили 1312 6211 отримали 1113 1312 ввели в експл.
5411 5111 влючили варт.до внесеного капіталу
за новими правилами амортиз. теж робимо????????
якщо так то проводки такі:?
ДТ КТ
8014 1412
5511 8014 - в кінці кварталу
І ще одне......по якому МО показати фінансування та включ.вартості до внесеного капіталу??????
Спеціальний фонд це власні наші надходження.
а обов'язково робити дві проводки 1312 6211 отримали 1113 1312 ввели в експл. ?????? по МО 2, в нас лише загальний фонд оплата та асигнування. по спецу немає асигнуванью
Dariya_s писав:Придбали 2 принтери ( за кошти СПЕЦІАЛЬНОГО фонду) по 3450грн
чи правильні проводки будуть
ДТ КТ
2313 5411 отримали фінансування (чи потрібна вона для Спец.фонду?) Якого саме СФ??
6211 2313 оплатили 1312 6211 отримали 1113 1312 ввели в експл.
5411 5111 влючили варт.до внесеного капіталу
за новими правилами амортиз. теж робимо????????
якщо так то проводки такі:?
ДТ КТ
8014 1412
5511 8014 - в кінці кварталу
І ще одне......по якому МО показати фінансування та включ.вартості до внесеного капіталу??????
Спеціальний фонд це власні наші надходження.
а обов'язково робити дві проводки 1312 6211 отримали 1113 1312 ввели в експл. ?????? по МО 2, в нас лише загальний фонд оплата та асигнування. по спецу немає асигнуванью
Dariya_s писав:Придбали 2 принтери ( за кошти СПЕЦІАЛЬНОГО фонду) по 3450грн
чи правильні проводки будуть
ДТ КТ
2313 5411 отримали фінансування (чи потрібна вона для Спец.фонду?) Якого саме СФ??
6211 2313 оплатили 1312 6211 отримали 1113 1312 ввели в експл.
5411 5111 влючили варт.до внесеного капіталу
за новими правилами амортиз. теж робимо????????
якщо так то проводки такі:?
ДТ КТ
8014 1412
5511 8014 - в кінці кварталу
І ще одне......по якому МО показати фінансування та включ.вартості до внесеного капіталу??????
Спеціальний фонд це власні наші надходження.
а обов'язково робити дві проводки 1312 6211 отримали 1113 1312 ввели в експл. ?????? по МО 2, в нас лише загальний фонд оплата та асигнування. по спецу немає асигнуванью
Працюю недавно та перший раз стикаюся з придбанням необоротних матеріальних активів.
Купили флешку та клавіатуру. Підскажіть які проведення потрібно зробити? Я остаточно заплуталася в 54 і 51 рахунках
Операції з придбання ОЗ та МНМА розглянуто детально в матеріалі "Облік основних засобів: розглядаємо на числових прикладах" (див. "Бюджетна бухгалтерія", № 23, 2017).
Матвєєва Вікторія писав:Операції з придбання ОЗ та МНМА розглянуто детально в матеріалі "Облік основних засобів: розглядаємо на числових прикладах" (див. "Бюджетна бухгалтерія", № 23, 2017
Чи буде можливість розмістити дану статтю на цьому сайті?
Доброго дня. Знайшла помилку попереднього бухгалтера, підскажіть як бути.
При придбанні меблів в березні було зроблені такі проводки
Дт 6211 Кт 7011 12245
Дт 8013 Кт 6211 12245
Дт 1113 Кт 5111 12245
Дт 8014 Кт 1411 6122,50
не знаю виправляти чи ні. такі помилки ще 2017 року є. Дякую
Доброго ранку! допоможіть написати проводки:відділ освіти при ОТГ отримав в оперативне управління дві школи з основними засобами та запасами, з дебіторською і кредиторською заборгованістю.Якою проводкою поставити на баланс отримане майно.Дякую
вишня писав:Доброго ранку! допоможіть написати проводки:відділ освіти при ОТГ отримав в оперативне управління дві школи з основними засобами та запасами, з дебіторською і кредиторською заборгованістю.Якою проводкою поставити на баланс отримане майно.Дякую
Для ОЗ проводки:
Дт 10хх кр 5111 - отримано первісну вартість
Дт 5512 Кр 1411 - знос
Отримано запаси
Дт 15хх, 18хх Кр 5512 - отримано запаси
Отримано кредиторську заборгованість
Дт 5512 Кр 6211
Отримано дебіторську заборгованість:
Дт21хх Кр 5512