Безоплатна передача основних засобів від однієї бюджетної установи іншій в межах одного розпорядника

Запитання по проводкам які не знайшли відображення в типовій кореспонденції
відділ АПР
Новачок
Новачок
Повідомлень: 5
З нами з: 20 грудня 2017, 12:17
Регіон: Закарпатская область
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення відділ АПР »

підскажіть, де у балансі відображати вартість переданих основних засобів (цікавить графа у Пасиві балансу )

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10292
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

в пасиві не має вартості основних засобів!! Там є внесений капітал і фінрезультат!! І при передачі ОЗ ви передаєте і внесений капітал і коригуєте фінрезультат!!\

Порохобот
Новачок
Новачок
Повідомлень: 2
З нами з: 15 листопада 2017, 13:11
Регіон: Винницкая область

Повідомлення Порохобот »

Допоможіть з проводками. Необхідно донарахувати 50% зносу і списати безоплатно передані МНМА з 1113 рахунка. Робились проводки 8014-1412 50%/5111-5512 50%/1412-1113 100%. Як робити проводку 5111-5512, тоді не йде фінрезультат на суму нарахованого зносу 50%. Може необхідно ще якусь проводку робити??? Як зменшити внесений капітал 5111 на цю суму?

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10292
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Порохобот писав:Допоможіть з проводками. Необхідно донарахувати 50% зносу і списати безоплатно передані МНМА з 1113 рахунка. Робились проводки 8014-1412 50%/5111-5512 50%/1412-1113 100%. Як робити проводку 5111-5512, тоді не йде фінрезультат на суму нарахованого зносу 50%. Може необхідно ще якусь проводку робити??? Як зменшити внесений капітал 5111 на цю суму?
а хто вам сказав що на безоплатно передані треба знос нараховувати? Він передається а не нараховуються
Почитйте кореспонденція там є окрема проводка для зносу на безкоштовно отримані ОЗ
І по друге зо з чим у вас не йде у фінансовому результаті??? Почитайте ось це думаю ви саме це маєте на увазі http://bit.ly/2WW7Qg1

Інна0788
Новачок
Новачок
Повідомлень: 2
З нами з: 15 липня 2021, 12:41
Регіон: Миколаївська область

Повідомлення Інна0788 »

Доброго дня, допоможіть з проводками: передаємо ОЗ з дооцінкою в межах одного розпорядника, нараховано 100% амортизацію.
На дату передачі рахунки мають таке сальдо:
1014 - 35000 грн(з дооцінкою)
1411 - 35000 грн
5111 - 10000 грн. (первісна вартість)
5311 - 2500 грн. (результат дооцінки 25000-22500)
5512 - 12500 грн. (нарахована амортизація, різниця з рах.1411 на суму дооцінки амортизації 22500 грн)
Пункт 1.13 типової кореспонденції мабуть не враховує переоцінку ОЗ.

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10292
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Інна0788 писав:
15 липня 2021, 12:56
Доброго дня, допоможіть з проводками: передаємо ОЗ з дооцінкою в межах одного розпорядника, нараховано 100% амортизацію.
На дату передачі рахунки мають таке сальдо:
1014 - 35000 грн(з дооцінкою)
1411 - 35000 грн
5111 - 10000 грн. (первісна вартість)
5311 - 2500 грн. (результат дооцінки 25000-22500)
5512 - 12500 грн. (нарахована амортизація, різниця з рах.1411 на суму дооцінки амортизації 22500 грн)
Пункт 1.13 типової кореспонденції мабуть не враховує переоцінку ОЗ.
viewtopic.php?f=97&t=9724


bodya_93
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 55
З нами з: 10 липня 2014, 15:26
Регіон: Одесская область
Дякував (ла): 3 рази

Повідомлення bodya_93 »

Доброго дня. Підкажіть, будь ласка в слідуючому питанні: беджатна установа (міська рада) обліковує на своему позабалансі стільці. Створєються окрема юридична установа (управління ЖКГ), якій будуть передаватися від міської ради ОЗ, матеріали і т.д. і в т.ч. ці стільці, що на позабалансі. Я так розумію, що напряму не можна передати з позабалансу міськї ради на позабаланс укправління ЖКГ. Потрібно, щоб міська рада повернула стільці власникам, а потім уже власники мають передати на позабаланс управлінню ЖКГ?

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10292
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

А чому ви їх обліковуєте на поза балансі, до речі пишете обліковує на балансі, а потім одразу пишете на поза балансі, так на балансі чи поза баласні? Що це за стільці чому вони на позабалнсі, а головне конкретно на якому рахунку позабалансового обліку, якщо це відповідальне зберігання то навіщо ви передаєте якщо зобов'язались їх відповідально зберігати?

Відповісти

Повернутись до “Кореспонденція субрахунків”