Безоплатна передача основних засобів від однієї бюджетної установи іншій в межах одного розпорядника
-
- Новачок
- Повідомлень: 5
- З нами з: 20 грудня 2017, 12:17
- Регіон: Закарпатская область
- Дякував (ла): 1 раз
Безоплатна передача основних засобів від однієї бюджетної установи іншій в межах одного розпорядника
підскажіть, де у балансі відображати вартість переданих основних засобів (цікавить графа у Пасиві балансу )
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10292
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 146 разів
- Подякували: 1369 разів
- Контактна інформація:
Re: Безоплатна передача основних засобів від однієї бюджетної установи іншій в межах одного розпоряд
в пасиві не має вартості основних засобів!! Там є внесений капітал і фінрезультат!! І при передачі ОЗ ви передаєте і внесений капітал і коригуєте фінрезультат!!\
Re: Безоплатна передача основних засобів від однієї бюджетної установи іншій в межах одного розпоряд
Допоможіть з проводками. Необхідно донарахувати 50% зносу і списати безоплатно передані МНМА з 1113 рахунка. Робились проводки 8014-1412 50%/5111-5512 50%/1412-1113 100%. Як робити проводку 5111-5512, тоді не йде фінрезультат на суму нарахованого зносу 50%. Може необхідно ще якусь проводку робити??? Як зменшити внесений капітал 5111 на цю суму?
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10292
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 146 разів
- Подякували: 1369 разів
- Контактна інформація:
Re: Безоплатна передача основних засобів від однієї бюджетної установи іншій в межах одного розпоряд
а хто вам сказав що на безоплатно передані треба знос нараховувати? Він передається а не нараховуютьсяПорохобот писав:Допоможіть з проводками. Необхідно донарахувати 50% зносу і списати безоплатно передані МНМА з 1113 рахунка. Робились проводки 8014-1412 50%/5111-5512 50%/1412-1113 100%. Як робити проводку 5111-5512, тоді не йде фінрезультат на суму нарахованого зносу 50%. Може необхідно ще якусь проводку робити??? Як зменшити внесений капітал 5111 на цю суму?
Почитйте кореспонденція там є окрема проводка для зносу на безкоштовно отримані ОЗ
І по друге зо з чим у вас не йде у фінансовому результаті??? Почитайте ось це думаю ви саме це маєте на увазі
Доброго дня, допоможіть з проводками: передаємо ОЗ з дооцінкою в межах одного розпорядника, нараховано 100% амортизацію.
На дату передачі рахунки мають таке сальдо:
1014 - 35000 грн(з дооцінкою)
1411 - 35000 грн
5111 - 10000 грн. (первісна вартість)
5311 - 2500 грн. (результат дооцінки 25000-22500)
5512 - 12500 грн. (нарахована амортизація, різниця з рах.1411 на суму дооцінки амортизації 22500 грн)
Пункт 1.13 типової кореспонденції мабуть не враховує переоцінку ОЗ.
На дату передачі рахунки мають таке сальдо:
1014 - 35000 грн(з дооцінкою)
1411 - 35000 грн
5111 - 10000 грн. (первісна вартість)
5311 - 2500 грн. (результат дооцінки 25000-22500)
5512 - 12500 грн. (нарахована амортизація, різниця з рах.1411 на суму дооцінки амортизації 22500 грн)
Пункт 1.13 типової кореспонденції мабуть не враховує переоцінку ОЗ.
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10292
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 146 разів
- Подякували: 1369 разів
- Контактна інформація:
Інна0788 писав: ↑15 липня 2021, 12:56Доброго дня, допоможіть з проводками: передаємо ОЗ з дооцінкою в межах одного розпорядника, нараховано 100% амортизацію.
На дату передачі рахунки мають таке сальдо:
1014 - 35000 грн(з дооцінкою)
1411 - 35000 грн
5111 - 10000 грн. (первісна вартість)
5311 - 2500 грн. (результат дооцінки 25000-22500)
5512 - 12500 грн. (нарахована амортизація, різниця з рах.1411 на суму дооцінки амортизації 22500 грн)
Пункт 1.13 типової кореспонденції мабуть не враховує переоцінку ОЗ.
-
- Квартирант
- Повідомлень: 55
- З нами з: 10 липня 2014, 15:26
- Регіон: Одесская область
- Дякував (ла): 3 рази
Доброго дня. Підкажіть, будь ласка в слідуючому питанні: беджатна установа (міська рада) обліковує на своему позабалансі стільці. Створєються окрема юридична установа (управління ЖКГ), якій будуть передаватися від міської ради ОЗ, матеріали і т.д. і в т.ч. ці стільці, що на позабалансі. Я так розумію, що напряму не можна передати з позабалансу міськї ради на позабаланс укправління ЖКГ. Потрібно, щоб міська рада повернула стільці власникам, а потім уже власники мають передати на позабаланс управлінню ЖКГ?
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10292
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 146 разів
- Подякували: 1369 разів
- Контактна інформація:
А чому ви їх обліковуєте на поза балансі, до речі пишете обліковує на балансі, а потім одразу пишете на поза балансі, так на балансі чи поза баласні? Що це за стільці чому вони на позабалнсі, а головне конкретно на якому рахунку позабалансового обліку, якщо це відповідальне зберігання то навіщо ви передаєте якщо зобов'язались їх відповідально зберігати?