План рахунків 2017

Запитання по проводкам які не знайшли відображення в типовій кореспонденції
Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10308
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

татаяна писав:Не зовсім зрозуміла  при перенесенні зносу чого нові  рахунки  опинилися по Дту? Вони ж мали бути  по Кту????

https://buhgalter.com.ua/articles/buhga ... -zalishki/
Думаю тому що змінилась логіка обліку ОЗ! Раніше ми все відносили на фактични витрати (801,802) а тепер тільки амортизація на них відноситься!

stomat3
Новачок
Новачок
Повідомлень: 4
З нами з: 28 березня 2016, 11:31
Регіон: Днепропетровская область

Повідомлення stomat3 »

EVGENIY писав:
татаяна писав:Не зовсім зрозуміла  при перенесенні зносу чого нові  рахунки  опинилися по Дту? Вони ж мали бути  по Кту????

https://buhgalter.com.ua/articles/buhga ... -zalishki/
Думаю тому що змінилась логіка обліку ОЗ! Раніше ми все відносили на фактични витрати (801,802) а тепер тільки амортизація на них відноситься!
Рахунок 14 "Знос (амортизація) необоротних активів"
За кредитом рахунку відображається нарахування амортизації, коригування суми зносу (накопиченої амортизації) при дооцінці необоротних активів та визнання втрати від зменшення корисності необоротних активів.

Roxanna
Новачок
Новачок
Повідомлень: 4
З нами з: 11 жовтня 2016, 10:19
Регіон: Тернопольская область

Повідомлення Roxanna »

Добрий день! Якщо я не зробила наказу про перенесення залишків на нові рахунки і в загалі на зміну рахунків в січні.
Чи можна такий наказ робити лютим? Чи взагалі не робити цього наказу.
Бо моя вищестояща бухгалтерія просто в головній книзі замінила на нові і все.(наказу не робили)
ХЕЛПППП!!!!

Аватар користувача
Bux6109
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 134
З нами з: 20 листопада 2013, 10:34
Регіон: Донецкая Область
Звідки: Донецк
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 5 разів

Повідомлення Bux6109 »

Добрий день! Виникло питання щодо обліку ламп енергозберігаючих (люмінесцентних): раніше вони обліковувались на МШП (придбані на складі, видані для експлуатації у матеріально-відповідальної особи), у зв'язку з необхідністю їх передачі спецпідприємтву для утилізації. Від тепер з набуттям стандартів та нового плану рахунку ці лампи повинні списуватися з балансу установи. Як бути з лампами (передача  спецпідприємству для утилізації поки що неможлива)???

Прошу висловити свою думку Зображення

татаяна
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 22
З нами з: 24 січня 2012, 12:03
Регіон: Черниговская Область
Подякували: 1 раз

Повідомлення татаяна »

EVGENIY писав:
татаяна писав:Не зовсім зрозуміла  при перенесенні зносу чого нові  рахунки  опинилися по Дту? Вони ж мали бути  по Кту????

https://buhgalter.com.ua/articles/buhga ... -zalishki/
Думаю тому що змінилась логіка обліку ОЗ! Раніше ми все відносили на фактични витрати (801,802) а тепер тільки амортизація на них відноситься!
Тобто в  при перенесенні залишків  знос повинен бути  по Дту?

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10308
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

татаяна писав:
EVGENIY писав:
татаяна писав:Не зовсім зрозуміла  при перенесенні зносу чого нові  рахунки  опинилися по Дту? Вони ж мали бути  по Кту????

https://buhgalter.com.ua/articles/buhga ... -zalishki/
Думаю тому що змінилась логіка обліку ОЗ! Раніше ми все відносили на фактични витрати (801,802) а тепер тільки амортизація на них відноситься!
Тобто в  при перенесенні залишків  знос повинен бути  по Дту?
в яку таблицю в статті ви дивитесь?????

SDDI
Новачок
Новачок
Повідомлень: 2
З нами з: 30 січня 2017, 10:48
Регіон: Киевская область

Повідомлення SDDI »

Підкажіть! Чи можна перейти на новий план рахунків з лютого?А мем.ордери за січень зробити по новим рахункам тільки і щоб оборотка була по старим рахункам?

nata69
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 64
З нами з: 19 вересня 2014, 09:00
Регіон: Волынская Область
Звідки: Луцк
Подякували: 1 раз

Повідомлення nata69 »

Доброго дня. Підскажіть будь-ласка, нарахування  ЄСВ  -це Дт  8011 чи 8012?

татаяна
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 22
З нами з: 24 січня 2012, 12:03
Регіон: Черниговская Область
Подякували: 1 раз

Повідомлення татаяна »

EVGENIY писав:
татаяна писав:
EVGENIY писав:
татаяна писав:Не зовсім зрозуміла  при перенесенні зносу чого нові  рахунки  опинилися по Дту? Вони ж мали бути  по Кту????

https://buhgalter.com.ua/articles/buhga ... -zalishki/
Думаю тому що змінилась логіка обліку ОЗ! Раніше ми все відносили на фактични витрати (801,802) а тепер тільки амортизація на них відноситься!
Тобто в  при перенесенні залишків  знос повинен бути  по Дту?
в яку таблицю в статті ви дивитесь?????
Кореспонденція субрахунків з перенесення залишків рахунків обліку необоротних активів і запасів п. 5 Перенесено суму нарахованого зносу.

цветуля
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 21
З нами з: 25 квітня 2012, 20:01
Регіон: Днепропетровская область

Повідомлення цветуля »

nata69 писав:Доброго дня. Підскажіть будь-ласка, нарахування  ЄСВ  -це Дт  8011 чи 8012?
  Вважаю , що Дт 8012

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10308
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

nata69 писав:Доброго дня. Підскажіть будь-ласка, нарахування  ЄСВ  -це Дт  8011 чи 8012?
8.3
Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
8012 (8022), 8112 (8122) "Відрахування на соціальні заходи"
6313 (6323) "Розрахунки із загальнообов'язкового державного соціального страхування"

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10308
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

татаяна писав:
EVGENIY писав:
татаяна писав:
EVGENIY писав:
татаяна писав:Не зовсім зрозуміла  при перенесенні зносу чого нові  рахунки  опинилися по Дту? Вони ж мали бути  по Кту????

https://buhgalter.com.ua/articles/buhga ... -zalishki/
Думаю тому що змінилась логіка обліку ОЗ! Раніше ми все відносили на фактични витрати (801,802) а тепер тільки амортизація на них відноситься!
Тобто в  при перенесенні залишків  знос повинен бути  по Дту?
в яку таблицю в статті ви дивитесь?????
Кореспонденція субрахунків з перенесення залишків рахунків обліку необоротних активів і запасів п. 5 Перенесено суму нарахованого зносу.
так здається помилка в таблиці в першій таблиці де 1010 там вірно!

Аватар користувача
Ponaroshkou Iren
Новачок
Новачок
Повідомлень: 4
З нами з: 29 травня 2015, 16:10
Звідки: Украина, Днепродзержинск

Повідомлення Ponaroshkou Iren »

Доброго дня, колеги! Допоможіть розібратися. Вже 3й тиждень читаю-читаю, а все одно ніяк не можу зрозуміти. В частині бюджетних асигнувань: 7011 відображаємо КЕКВ 2110 та 2120 (https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/ ... go-obliku/ - ось тут так написано), а еще там стоїть 2200. На рах 5411 відображаємо 2210, 2240. А чому вони не можуть бути на рах 7011? І ще питання 2282 куди віднести 7011 чи 5411 (спортивно-масовий захід)?
В частині видатків: 8041 - КЕКВ 2110, 8042 - КЕКВ 2120, 8043 - КЕКВ 2210, 2240,2280. А куди 2800 (відшкодування земельного податку)?

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10308
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

татаяна писав:
EVGENIY писав:
татаяна писав:
EVGENIY писав:
татаяна писав:Не зовсім зрозуміла  при перенесенні зносу чого нові  рахунки  опинилися по Дту? Вони ж мали бути  по Кту????

https://buhgalter.com.ua/articles/buhga ... -zalishki/
Думаю тому що змінилась логіка обліку ОЗ! Раніше ми все відносили на фактични витрати (801,802) а тепер тільки амортизація на них відноситься!
Тобто в  при перенесенні залишків  знос повинен бути  по Дту?
в яку таблицю в статті ви дивитесь?????
Кореспонденція субрахунків з перенесення залишків рахунків обліку необоротних активів і запасів п. 5 Перенесено суму нарахованого зносу.
В статті підправили  :7:

татаяна
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 22
З нами з: 24 січня 2012, 12:03
Регіон: Черниговская Область
Подякували: 1 раз

Повідомлення татаяна »

EVGENIY
Дякую, а то я вже думала, що в мене все дуже, дуже  погано. :15:
Востаннє редагувалось 09 лютого 2017, 15:13 користувачем татаяна, всього редагувалось 1 раз.

Аватар користувача
Бухало (Белоус) Даша
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 73
З нами з: 01 лютого 2015, 20:03
Звідки: Украина, Вольногорск

Повідомлення Бухало (Белоус) Даша »

Подскажите пожалуйста, если раньше мы получали книги от областной библиотеки по обменной программе, делали проводку Дт112 Кт401, то теперь как? Дт 1112 Кт 5111?

Nata Vovk
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 22
З нами з: 16 грудня 2016, 12:39
Регіон: Полтавская область

Повідомлення Nata Vovk »

Підкажіть, будь-ласка, якщо дебет 6211 розрахунки "за світло" то кредит 7011???

nata69
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 64
З нами з: 19 вересня 2014, 09:00
Регіон: Волынская Область
Звідки: Луцк
Подякували: 1 раз

Повідомлення nata69 »

Організація , що фінансується з місцевого бюджету придбаває щомісячні проїзні квитки для працівників ,допоможіть на який рахунок  списуються на 8013 чи 8511 ( КЕКВ 2250) ?

КЗОЗ ПЦПМСД
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 83
З нами з: 23 травня 2016, 14:28
Регіон: Харьковская область
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 10 разів

Повідомлення КЗОЗ ПЦПМСД »

Скажите, пожалуйста 411 счет стал 5512 и 432 тоже стал 5512. Возможно ли это? Подскажите

ukish@imp.kiev.ua
Новачок
Новачок
Повідомлень: 5
З нами з: 09 лютого 2017, 15:44
Регіон: Киевская область

Повідомлення ukish@imp.kiev.ua »

Я вважаю, що КЕКВ 2250 - це д-т 8511 к-т 2116, а КЕКВ 2210-2240 - це д-т 8013(8113) к-т 2116

ukish@imp.kiev.ua
Новачок
Новачок
Повідомлень: 5
З нами з: 09 лютого 2017, 15:44
Регіон: Киевская область

Повідомлення ukish@imp.kiev.ua »

КЕКВ 2800 я вважаю , що це д-т 8115 Інші витрати по спецфонду

ukish@imp.kiev.ua
Новачок
Новачок
Повідомлень: 5
З нами з: 09 лютого 2017, 15:44
Регіон: Киевская область

Повідомлення ukish@imp.kiev.ua »

Ponaroshkou Iren писав:Доброго дня, колеги! Допоможіть розібратися. Вже 3й тиждень читаю-читаю, а все одно ніяк не можу зрозуміти. В частині бюджетних асигнувань: 7011 відображаємо КЕКВ 2110 та 2120 (https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/ ... go-obliku/ - ось тут так написано), а еще там стоїть 2200. На рах 5411 відображаємо 2210, 2240. А чому вони не можуть бути на рах 7011? І ще питання 2282 куди віднести 7011 чи 5411 (спортивно-масовий захід)?
В частині видатків: 8041 - КЕКВ 2110, 8042 - КЕКВ 2120, 8043 - КЕКВ 2210, 2240,2280. А куди 2800 (відшкодування земельного податку)?
5411- це КЕКВ 2111,2120,2210(необоротні активи), 3110, все інше це 7011 асигнування.В мене тільки питання по 2720,2730

ukish@imp.kiev.ua
Новачок
Новачок
Повідомлень: 5
З нами з: 09 лютого 2017, 15:44
Регіон: Киевская область

Повідомлення ukish@imp.kiev.ua »

ukish@imp.kiev.ua писав:
Ponaroshkou Iren писав:Доброго дня, колеги! Допоможіть розібратися. Вже 3й тиждень читаю-читаю, а все одно ніяк не можу зрозуміти. В частині бюджетних асигнувань: 7011 відображаємо КЕКВ 2110 та 2120 (https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/ ... go-obliku/ - ось тут так написано), а еще там стоїть 2200. На рах 5411 відображаємо 2210, 2240. А чому вони не можуть бути на рах 7011? І ще питання 2282 куди віднести 7011 чи 5411 (спортивно-масовий захід)?
В частині видатків: 8041 - КЕКВ 2110, 8042 - КЕКВ 2120, 8043 - КЕКВ 2210, 2240,2280. А куди 2800 (відшкодування земельного податку)?
5411- це КЕКВ 2111,2120,2210(необоротні активи), 3110, все інше це 7011 асигнування.В мене тільки питання по 2720,2730
2111,2120 це асигнування 7011(помилка в попередньому повідомленні). 5411"Цільове фінансування"- 2210 (необоротні активи), 2240( в частині придбання необоротних активів), 3110: 7011"Бюджетні асигнування"- це КЕКВ 2111, 2120, 2200( 2210- матеріали,2240,2250,2270,2280)

ukish@imp.kiev.ua
Новачок
Новачок
Повідомлень: 5
З нами з: 09 лютого 2017, 15:44
Регіон: Киевская область

Повідомлення ukish@imp.kiev.ua »

8411 (8421) «Інші витрати за обмінними операціями» 2250 «Видатки на відрядження» 2800 «Інші поточні видатки» – втрати, пов’язані із зменшенням корисності активу, від зміни курсу гривні до іноземної валюти, суми знецінення (уцінки) необоротних активів

Подробиці: https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/buhgalterskiy-oblik/rekomendatsiyi-zi-spivstavlennya-subrahunkiv-buhgalterskogo-obliku/

stomat3
Новачок
Новачок
Повідомлень: 4
З нами з: 28 березня 2016, 11:31
Регіон: Днепропетровская область

Повідомлення stomat3 »

ukish@imp.kiev.ua писав:8411 (8421) «Інші витрати за обмінними операціями» 2250 «Видатки на відрядження» 2800 «Інші поточні видатки» – втрати, пов’язані із зменшенням корисності активу, від зміни курсу гривні до іноземної валюти, суми знецінення (уцінки) необоротних активів

Подробиці: https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/buhgalterskiy-oblik/rekomendatsiyi-zi-spivstavlennya-subrahunkiv-buhgalterskogo-obliku/
2800 "Інші поточні видатки" є також в 8511 "Витрати за необмінними операціями"

marinasin
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 175
З нами з: 12 квітня 2016, 13:57
Регіон: Днепропетровская область
Дякував (ла): 4 рази

Повідомлення marinasin »

Ничего не понимаю.... почему фонд 41 стал накопленнім финансовім результатом сч 5512???????????????

marinasin
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 175
З нами з: 12 квітня 2016, 13:57
Регіон: Днепропетровская область
Дякував (ла): 4 рази

Повідомлення marinasin »

может потому что сейчас нет 221,222, а им раньше соответствовал єтот фонд? надо же куда то его теперь засунуть...

Maryna1989
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 57
З нами з: 04 лютого 2017, 19:17
Регіон: Винницкая область
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення Maryna1989 »

ukish@imp.kiev.ua писав:
Ponaroshkou Iren писав:Доброго дня, колеги! Допоможіть розібратися. Вже 3й тиждень читаю-читаю, а все одно ніяк не можу зрозуміти. В частині бюджетних асигнувань: 7011 відображаємо КЕКВ 2110 та 2120 (https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/ ... go-obliku/ - ось тут так написано), а еще там стоїть 2200. На рах 5411 відображаємо 2210, 2240. А чому вони не можуть бути на рах 7011? І ще питання 2282 куди віднести 7011 чи 5411 (спортивно-масовий захід)?
В частині видатків: 8041 - КЕКВ 2110, 8042 - КЕКВ 2120, 8043 - КЕКВ 2210, 2240,2280. А куди 2800 (відшкодування земельного податку)?
5411- це КЕКВ 2111,2120,2210(необоротні активи), 3110, все інше це 7011 асигнування.В мене тільки питання по 2720,2730
Доброго дня. Вище доводила таке ж питання стосовно КЕКВ 2730, відповіді так і не отримала, допоможіть будь-ласка!!!

Дюсенова
Новачок
Новачок
Повідомлень: 4
З нами з: 10 лютого 2017, 16:17
Регіон: Сумская область

Повідомлення Дюсенова »

Доброго дня! допоможіть на які рахунки змінилися оці рахунки 211"Молодняк" та 212"Тварини на відгодівлі". за новим планом рахунків

nata69
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 64
З нами з: 19 вересня 2014, 09:00
Регіон: Волынская Область
Звідки: Луцк
Подякували: 1 раз

Повідомлення nata69 »

Доброго дня! Якщо КЕКВ 2250(придбання проїзних квитків) -це витрати за обмінними операціями , то чому в методичних рекомендаціях  зі співставлення субрахунків , рах. 802 Видатки місцевого бюджету на утримання установи відповідає тільки 8511 Видатки за необмінними операціями.

Відповісти

Повернутись до “Кореспонденція субрахунків”