Maryna1989 писав:Добрий вечір))) Колеги потрібна допомога, здійснюю видалення зелених насаджень Дт 8411 Кт 1017 а також Дт5111 Кт 5512 , після чого оприбутковую деревину Дт 1812 Кт 7211 з часом передаю безоплатно іншій установі Дт 8013 Кт 1812 Чи вірні я здійснюю проводки???? Може хтось зацікавиться та приділить мені пару хвилин))) Дякую
Запитання не по темі, а якщо ми списуємо меблі, і оприбутковуємо дрова, за якою ціною (як її визначаєте) оприбутковуєте?
Ви дрова плануєте сами використати чи реалізувати? Проблема може бути в тому, що дрова, отримані від списання меблів, можуть бути непридатні для прямого використання, як такі, що містять хімічні речовини, якими були оброблені (лак, фарба, морилка тощо), шашлик на них не приготуєш, для опалення теж не можна...
Maryna1989 писав:Добрий вечір))) Колеги потрібна допомога, здійснюю видалення зелених насаджень Дт 8411 Кт 1017 а також Дт5111 Кт 5512 , після чого оприбутковую деревину Дт 1812 Кт 7211 з часом передаю безоплатно іншій установі Дт 8013 Кт 1812 Чи вірні я здійснюю проводки???? Може хтось зацікавиться та приділить мені пару хвилин))) Дякую
Запитання не по темі, а якщо ми списуємо меблі, і оприбутковуємо дрова, за якою ціною (як її визначаєте) оприбутковуєте?
Ви дрова плануєте сами використати чи реалізувати? Проблема може бути в тому, що дрова, отримані від списання меблів, можуть бути непридатні для прямого використання, як такі, що містять хімічні речовини, якими були оброблені (лак, фарба, морилка тощо), шашлик на них не приготуєш, для опалення теж не можна...
Дрова я передаю комунальній установі для опалення в зимовий період
Олена Кушнір писав:помогите пожалуйста, есть ли у кого таблица по плану счетов. какие счета относятся к активным, какие к пассивным и к активно-пассивным?
Если не секрет зачем она вам? А у вас была такая таблица к старому плану счетов?? Как она вам помагала в работе?
Олена Гривнюк писав:Списання МШП. Раніше списували 411 222 або 221 по методичних рекомендаціях співставлення 411 це 5512 а 222 це 1812 але в кореспонденції рахунків 8013 рах з 1812 рах ,не розумію яка проводка буде правильна 5512 1812 чи 8013 1812 ???????
і ще чи правильно віднесли лінолеум на 1812 рах?
Лінолеум, в моєму розумінні, це будівельний матеріал
я так понимаю если линолеум этого года то 8013, а если купили в прошлом году тогда 5512
Але ж в кореспонденції рахунків списання запасів , придбаних у попередні звітні роки , які відчужуються шляхом реалізації згідно із законодавством 5512 1812
Судя по новой корреспонденции при покупке ОС и НМА сумма из приобретения уже не относится на фактические расходы? Либо же в типовой корреспонденции даны не все проводки?
Ларару писав:Судя по новой корреспонденции при покупке ОС и НМА сумма из приобретения уже не относится на фактические расходы? Либо же в типовой корреспонденции даны не все проводки?
Я розумію, що такої проводки ДТ 811 (801) Кт 402 (по змісту) уже не буде.
При цьому по новій кореспонденції є проводка Дт 5411 Кт 5111 (бувші Дт 402 Кт 401). Не зрозумілим є, де відкривається 5411 рахунок. По новій кореспонденції цей рахунок відкривається при отриманні цільового фінансування (Дт 2313 Кт 5411). Якщо оплата по бюджету, то тоді зрозуміло. А якщо оплата по спецкоштах? У якому тоді вигляді має бути ця проводка (Дт 2313 Кт 5411) ???
Кавка Оксана писав:У мене на Дт122 рахунку рахується земля. Поставлена ще у 2008 році згідно акта ревізії за нормативно-грошовою оцінкою куди її зараз поставити на який рахунок?
[font="Noto Sans", sans-serif]Підскажіть які проводки по соціальній стипендії,яка не є видатками навчального закладу,виплачується навчальним закладом за рахунок коштів соцзахисту[/font]
Ларару писав:Судя по новой корреспонденции при покупке ОС и НМА сумма из приобретения уже не относится на фактические расходы? Либо же в типовой корреспонденции даны не все проводки?
Я розумію, що такої проводки ДТ 811 (801) Кт 402 (по змісту) уже не буде.
При цьому по новій кореспонденції є проводка Дт 5411 Кт 5111 (бувші Дт 402 Кт 401). Не зрозумілим є, де відкривається 5411 рахунок. По новій кореспонденції цей рахунок відкривається при отриманні цільового фінансування (Дт 2313 Кт 5411). Якщо оплата по бюджету, то тоді зрозуміло. А якщо оплата по спецкоштах? У якому тоді вигляді має бути ця проводка (Дт 2313 Кт 5411) ???
Ларару писав:Судя по новой корреспонденции при покупке ОС и НМА сумма из приобретения уже не относится на фактические расходы? Либо же в типовой корреспонденции даны не все проводки?
Я розумію, що такої проводки ДТ 811 (801) Кт 402 (по змісту) уже не буде.
При цьому по новій кореспонденції є проводка Дт 5411 Кт 5111 (бувші Дт 402 Кт 401). Не зрозумілим є, де відкривається 5411 рахунок. По новій кореспонденції цей рахунок відкривається при отриманні цільового фінансування (Дт 2313 Кт 5411). Якщо оплата по бюджету, то тоді зрозуміло. А якщо оплата по спецкоштах? У якому тоді вигляді має бути ця проводка (Дт 2313 Кт 5411) ???
Замість 811 тепер 7111
буде 7111 - 5411
Если по приобретение спецфонду, то думаю что будет: Дт 7111(7211,7411, 7511 - смотря за средства какого фонда приобретение ведь источником целевого финансирования являются собственные поступления) Кт 5111
Ларару писав:Судя по новой корреспонденции при покупке ОС и НМА сумма из приобретения уже не относится на фактические расходы? Либо же в типовой корреспонденции даны не все проводки?
Я розумію, що такої проводки ДТ 811 (801) Кт 402 (по змісту) уже не буде.
При цьому по новій кореспонденції є проводка Дт 5411 Кт 5111 (бувші Дт 402 Кт 401). Не зрозумілим є, де відкривається 5411 рахунок. По новій кореспонденції цей рахунок відкривається при отриманні цільового фінансування (Дт 2313 Кт 5411). Якщо оплата по бюджету, то тоді зрозуміло. А якщо оплата по спецкоштах? У якому тоді вигляді має бути ця проводка (Дт 2313 Кт 5411) ???
Замість 811 тепер 7111
буде 7111 - 5411
Если по приобретение спецфонду, то думаю что будет: Дт 7111(7211,7411, 7511 - смотря за средства какого фонда приобретение ведь источником целевого финансирования являются собственные поступления) Кт 5111
Спочатку відносить треба на 5411 (на склад), а потім коли зі склада вже на 5111
1311-6211
2313-7111 6211-2313 7111-5411 10-1311 5411-5111
Ларару писав:Судя по новой корреспонденции при покупке ОС и НМА сумма из приобретения уже не относится на фактические расходы? Либо же в типовой корреспонденции даны не все проводки?
Я розумію, що такої проводки ДТ 811 (801) Кт 402 (по змісту) уже не буде.
При цьому по новій кореспонденції є проводка Дт 5411 Кт 5111 (бувші Дт 402 Кт 401). Не зрозумілим є, де відкривається 5411 рахунок. По новій кореспонденції цей рахунок відкривається при отриманні цільового фінансування (Дт 2313 Кт 5411). Якщо оплата по бюджету, то тоді зрозуміло. А якщо оплата по спецкоштах? У якому тоді вигляді має бути ця проводка (Дт 2313 Кт 5411) ???
Замість 811 тепер 7111
буде 7111 - 5411
Если по приобретение спецфонду, то думаю что будет: Дт 7111(7211,7411, 7511 - смотря за средства какого фонда приобретение ведь источником целевого финансирования являются собственные поступления) Кт 5111
Спочатку відносить треба на 5411 (на склад), а потім коли зі склада вже на 5111
1311-6211
2313-7111 6211-2313 7111-5411 10-1311 5411-5111
Таких проводок для спецфонда новая корреспонденция не предусматривает, это уже сами додумываем и разъяснений никаких нет. [font='Noto Sans', sans-serif]7111-5111[/font] 7111-5411
5411-5111
Причем здесь 5411 (на склад), это доходы загального фонда?
Доброго дня. Підкажіть, будь -ласка, на який витратний рахунок списувати податки у ВНЗ? на 8511? чи 8115? Це обмінні чи необмінні операції? Також виникає питання по сплаті патенту -КЕКВ 2800 -відносим на 8115?
получила №7 бюдж бухг, списанте НМНА -доначисл износ 8014 1412 списано 1412 1113 ,а интересно что будет с суммой что осталась на 401(5111) -50% остаточной ,там уже и останется,401(5111) ни с чем уже не увязывается,а донач 50%износа с 8014 спишется в конце года на фин.результат,или я что-то не так поняла?
А что же с 401сч ,там будут сидеть вообще ни о чем не говорящие суммы: остаточная ст-ть всех старых основных +50% еще не списаных нмна и 100% вновь купленных ОС и НМНА, так?
Если по приобретение спецфонду, то думаю что будет: Дт 7111(7211,7411, 7511 - смотря за средства какого фонда приобретение ведь источником целевого финансирования являются собственные поступления) Кт 5111Cпочатку відносить треба на 5411 (на склад), а потім коли зі склада вже на 5111 писав:
1311-6211
2313-7111 6211-2313 7111-5411 10-1311 5411-5111
Доброго дня.
Матвєєва Вікторія, скажіть, чи вірними є такі проводки? Придбання основних засобів по спефонду.
Дякую.
остатки я перенесла,в консультации ничего про 5111 5512,не сказано, но на вебинаре говорили,что при списании давать,но почему то на всю сумму , а ведь там сидит только 50%, не могу понять логики,помогите
списание теперь 8014 1412 50грн
1412 1113 100грн
5111 5512 100грн
buhg писав:остатки я перенесла,в консультации ничего про 5111 5512,не сказано, но на вебинаре говорили,что при списании давать,но почему то на всю сумму , а ведь там сидит только 50%, не могу понять логики,помогите
списание теперь 8014 1412 50грн
1412 1113 100грн
5111 5512 100грн
вроде все правильно. Так Вы ж и сами все закрыли!!!
да, последнюю проводку надо делать на всю сумму первоначальной стоимости, тогда и у вас все закрывается
Подскажите пожалуйста какие будут проводки, если я покупаю ОС за счет спецфонда, (остаток денег с прошлых периодов) проводки
Дт 2313 Кт7111 не будет, я то раньше эти денежные средства отнесла в доход и закрыла на фин результаты?
Поставили лінолеум на 1812 рахунок чи правильно це ? Виходить я його маю відразу списати, я думаю що це не правильно підкажіть будь-ласка як правильно.
Тоді , напевно 5411 треба закрити результатом мин. періодів
6415 2313 оплата
1311 6415 оприбуткування
1014 1311 введення в експлуатацію
5411 5111 друга проводка
5512 5411 закриття 5411(цільове фінансування за рах.залишків).
але потрібно почути думку ГУРУ...
Олена Гривнюк писав:Поставили лінолеум на 1812 рахунок чи правильно це ? Виходить я його маю відразу списати, я думаю що це не правильно підкажіть будь-ласка як правильно.