Чи є тут головні розпорядники коштів? Підкажіть, будь ласка кореспонденцію рахунків при надходженні коштів на особові рахунки для подальшого їх розподілу на реєстр.рахунки підвідомчих установ.
На форумі декілька раз підіймали це питання, але відповіді я не знайшла
sana писав:Чи є тут головні розпорядники коштів? Підкажіть, будь ласка кореспонденцію рахунків при надходженні коштів на особові рахунки для подальшого їх розподілу на реєстр.рахунки підвідомчих установ.
На форумі декілька раз підіймали це питання, але відповіді я не знайшла
Тому що відповіді не існує! Забув Мінфін про це! В рахунку це написали, а в типовій кореспонденції не написали! Я думаю раз таке діло треба заводити окремий рахунок 7011/особовий, тоді буде так:
Надійшли кошти Дт2314/особовий Кр 7011/особовий
Перераховані підвідомчим Дт 7011/особовий Кр 2314/особовий
Поки так, а потім треба дивитись що Мінфін скаже!
Евгений, спасибо Вам за предыдущие ответы. У меня еще есть вопросы, может кто-то ответит. Раньше накладные расходы по хоз.договорам в науке относились на Д-т счета 826 "Расходы к распределению" по всем КЕКВ. Затем Д-т 823 К-т 826. Как теперь все это будет выглядеть??? Каждый счет расходы к распределению 8111/2, 8112/2, 8113/2,8411/4 с кредита относить на Д-т 8111/1, 8112/1, 8113/1, 8411/1 расходы спец фонда по науке?Я правильно понимаю?
Уважаемые форумчани у меня опять же тот вопрос, какая будет проводка, если приобрели ОС за счет средств спецфонда, (эти средства заработаны в прошлом году, и отнесены на результаты)
у меня не будет этой проводки Дт 2313 Кт 5411
Дт 5411 Кт 5111
т.к. они у меня уже перенесены с 323 и находятся на 2313, но как-то мне же надо отнести на Кт5111, а по Дт что будет?????У кого какие мысли?
sana писав:Чи є тут головні розпорядники коштів? Підкажіть, будь ласка кореспонденцію рахунків при надходженні коштів на особові рахунки для подальшого їх розподілу на реєстр.рахунки підвідомчих установ.
На форумі декілька раз підіймали це питання, але відповіді я не знайшла
Тому що відповіді не існує! Забув Мінфін про це! В рахунку це написали, а в типовій кореспонденції не написали! Я думаю раз таке діло треба заводити окремий рахунок 7011/особовий, тоді буде так:
Надійшли кошти Дт2313/особовий Кр 7011/особовий
Перераховані підвідомчим Дт 7011/особовий Кр 2313/особовий
Поки так, а потім треба дивитись що Мінфін скаже!
Добрий день! А чому надходження коштів Ви відносите на рахунок 2313, якщо методрекомендаціями зі співставлення субрахунків рахунку 322 "Особові рахунки" відповідає рахунок 2314 "Інші рахунки в Казначействі"?
Дуже дякую всім! У мене ще є запитання: як відобразити субвенції з державного бюджету місцевим (казначейство нас змушує брати їх в формі 2д собі на фактичні)
mirosa писав:Допоможіть розібратися з проводкою: Отримано асигнування Дт 2313 Кт 7011 чи 5411?
На субрахунку 7011 "Бюджетні асигнування" ведеться облік доходів розпорядниками бюджетних коштів, що отримані за рахунок бюджетних асигнувань на виконання суб'єктом державного сектору своїх повноважень, визначених законодавством (крім асигнувань капітального характеру, які обліковуються у складі цільового фінансування).
На субрахунках 5411 "Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів" (5421 "Цільове фінансування державних цільових фондів") ведеться облік надходження коштів цільового фінансування, які виділяються з відповідного бюджету на проведення заходів цільового характеру, а також витрачання таких коштів із визнанням відповідної суми доходів або включення до внесеного капіталу у частині введених в експлуатацію необоротних активів
Добрий день. В 2016 році при придбанні ІНМА не введених в експлуатацію робили проводки
д К
142 675 802 402
На початок 2017 року на субрахунку 142 "Кап.інвестиції в ІНМА" був залишок. який переносимо на субрахунок 1312
В 2017 році вводимо в експлуатацію та нараховуємо амортизацію 50%, проводки
д к
11 1312
5411 5111 8014 1411 50%
Питання: придбанні ІНМА та не введені в експлуатацію вже віднесли на фактичні витрати в 2016 році, а тепер ще й амортизацію відносимо на фактичні витрати, чи не буде це задвоєння?
Будь ласка, хто що думає, може я щось не вірно розумію.
Тетяна-бух писав:Добрий день. В 2016 році при придбанні ІНМА не введених в експлуатацію робили проводки
д К
142 675 802 402
На початок 2017 року на субрахунку 142 "Кап.інвестиції в ІНМА" був залишок. який переносимо на субрахунок 1312
В 2017 році вводимо в експлуатацію та нараховуємо амортизацію 50%, проводки
д к
11 1312
5411 5111 8014 1411 50%
Питання: придбанні ІНМА та не введені в експлуатацію вже віднесли на фактичні витрати в 2016 році, а тепер ще й амортизацію відносимо на фактичні витрати, чи не буде це задвоєння?
Будь ласка, хто що думає, може я щось не вірно розумію.
Скажите пожалуйста у Вас есть проводка 5411 5111, а как закроется 5411 счет?( я так понимаю должна же быть еще проводка ДТ???? Кт 5411) у меня похожая ситуация не знаю что ставить
Тетяна-бух писав:Добрий день. В 2016 році при придбанні ІНМА не введених в експлуатацію робили проводки
д К
142 675 802 402
На початок 2017 року на субрахунку 142 "Кап.інвестиції в ІНМА" був залишок. який переносимо на субрахунок 1312
В 2017 році вводимо в експлуатацію та нараховуємо амортизацію 50%, проводки
д к
11 1312
5411 5111 8014 1411 50%
Питання: придбанні ІНМА та не введені в експлуатацію вже віднесли на фактичні витрати в 2016 році, а тепер ще й амортизацію відносимо на фактичні витрати, чи не буде це задвоєння?
Будь ласка, хто що думає, може я щось не вірно розумію.
Скажите пожалуйста у Вас есть проводка 5411 5111, а как закроется 5411 счет?( я так понимаю должна же быть еще проводка ДТ???? Кт 5411) у меня похожая ситуация не знаю что ставить
Тетяна-бух писав:Добрий день. В 2016 році при придбанні ІНМА не введених в експлуатацію робили проводки
д К
142 675 802 402
На початок 2017 року на субрахунку 142 "Кап.інвестиції в ІНМА" був залишок. який переносимо на субрахунок 1312
В 2017 році вводимо в експлуатацію та нараховуємо амортизацію 50%, проводки
д к
11 1312
5411 5111 8014 1411 50%
Питання: придбанні ІНМА та не введені в експлуатацію вже віднесли на фактичні витрати в 2016 році, а тепер ще й амортизацію відносимо на фактичні витрати, чи не буде це задвоєння?
Будь ласка, хто що думає, може я щось не вірно розумію.
Скажите пожалуйста у Вас есть проводка 5411 5111, а как закроется 5411 счет?( я так понимаю должна же быть еще проводка ДТ???? Кт 5411) у меня похожая ситуация не знаю что ставить
Евгений, спасибо, я тоже думала что если это предыдущий период, то как-то должен быть задействован результат 5511,5512, всю корреспонденцию пересмотрела пару раз, но не нашла Дт 5512 Кт 5111, придется делать как писали выше.....т.к. я не вижу другого выхода
Тетяна-бух писав:Добрий день. В 2016 році при придбанні ІНМА не введених в експлуатацію робили проводки
д К
142 675 802 402
На початок 2017 року на субрахунку 142 "Кап.інвестиції в ІНМА" був залишок. який переносимо на субрахунок 1312
В 2017 році вводимо в експлуатацію та нараховуємо амортизацію 50%, проводки
д к
11 1312
5411 5111 8014 1411 50%
Питання: придбанні ІНМА та не введені в експлуатацію вже віднесли на фактичні витрати в 2016 році, а тепер ще й амортизацію відносимо на фактичні витрати, чи не буде це задвоєння?
Будь ласка, хто що думає, може я щось не вірно розумію.
Скажите пожалуйста у Вас есть проводка 5411 5111, а как закроется 5411 счет?( я так понимаю должна же быть еще проводка ДТ???? Кт 5411) у меня похожая ситуация не знаю что ставить
Згодна з Вами EVGENIY. Дійсно, для амортизації, яка нарахована до 01.01.2017 Д 5512 К5111 це вихід. А в моєму випадку при переносі на 01.01.17р., яка проводка :коригуємо фін результат Д 5512 а К????
Тетяна-бух писав:Добрий день. В 2016 році при придбанні ІНМА не введених в експлуатацію робили проводки
д К
142 675 802 402
На початок 2017 року на субрахунку 142 "Кап.інвестиції в ІНМА" був залишок. який переносимо на субрахунок 1312
В 2017 році вводимо в експлуатацію та нараховуємо амортизацію 50%, проводки
д к
11 1312
5411 5111 8014 1411 50%
Питання: придбанні ІНМА та не введені в експлуатацію вже віднесли на фактичні витрати в 2016 році, а тепер ще й амортизацію відносимо на фактичні витрати, чи не буде це задвоєння?
Будь ласка, хто що думає, може я щось не вірно розумію.
Скажите пожалуйста у Вас есть проводка 5411 5111, а как закроется 5411 счет?( я так понимаю должна же быть еще проводка ДТ???? Кт 5411) у меня похожая ситуация не знаю что ставить
Згодна з Вами EVGENIY. Дійсно, для амортизації, яка нарахована до 01.01.2017 Д 5512 К5111 це вихід. А в моєму випадку при переносі на 01.01.17р., яка проводка :коригуємо фін результат Д 5512 а К????
А де у вашому випадку задвоєння?
На 5411 ви повинні були повісити 402 рахунок
6.4 перенесено суму фонду в незавершеному капітальному будівництві на субрахунок обліку цільового фінансування 402 5411
Доброго дня! Поможіть будь ласка.
На якому рахунку ведеться облік розрахунків, що виникають у процесі виконання кошторису ніж вищестоящими розпорядниками коштів і підвідомчими їм установам??? (Отримано фінансування по КЕКВ 3110,2210,2240 и перераховано підвідомчім установам: Д-2313 К-???; К-2313 Д- (6611) ???)
Якщо можливо, то напишіть вірну проводку.
tymofeieva писав:Доброго дня! Поможіть будь ласка.
На якому рахунку ведеться облік розрахунків, що виникають у процесі виконання кошторису ніж вищестоящими розпорядниками коштів і підвідомчими їм установам??? (Отримано фінансування по КЕКВ 3110,2210,2240 и перераховано підвідомчім установам: Д-2313 К-???; К-2313 Д- (6611) ???)
Якщо можливо, то напишіть вірну проводку.
Тетяна-бух писав:Добрий день. В 2016 році при придбанні ІНМА не введених в експлуатацію робили проводки
д К
142 675 802 402
На початок 2017 року на субрахунку 142 "Кап.інвестиції в ІНМА" був залишок. який переносимо на субрахунок 1312
В 2017 році вводимо в експлуатацію та нараховуємо амортизацію 50%, проводки
д к
11 1312
5411 5111 8014 1411 50%
Питання: придбанні ІНМА та не введені в експлуатацію вже віднесли на фактичні витрати в 2016 році, а тепер ще й амортизацію відносимо на фактичні витрати, чи не буде це задвоєння?
Будь ласка, хто що думає, може я щось не вірно розумію.
Скажите пожалуйста у Вас есть проводка 5411 5111, а как закроется 5411 счет?( я так понимаю должна же быть еще проводка ДТ???? Кт 5411) у меня похожая ситуация не знаю что ставить
Згодна з Вами EVGENIY. Дійсно, для амортизації, яка нарахована до 01.01.2017 Д 5512 К5111 це вихід. А в моєму випадку при переносі на 01.01.17р., яка проводка :коригуємо фін результат Д 5512 а К????
А де у вашому випадку задвоєння?
На 5411 ви повинні були повісити 402 рахунок
6.4 перенесено суму фонду в незавершеному капітальному будівництві на субрахунок обліку цільового фінансування 402 5411
Я так і зробила. Перенесла 402 на 5411. А чіпаю 5512, бо на нього списані видатки 2016 року при покупці ІНМА , які не введенні в експлуатацію. Якщо його не чіпати, то буде задвоення фактичних видатків, ( 50% амортизації у 2017році при введенні в експлуатацію).
Справа в тому що дещо змінюється поняття фактичних видатків! Як відображати їх в формі 2 особисто мені не зрозуміло до кінця і поняття "фактичних видатків" в плані рахунків відсутнє, але присутнє воно в порядку складання звітності і чи будуть фактичні видатки дорівнювати 8 класу плану рахунків достовірно не відомо!
у графі 9 «Фактичні за звітний період (рік)» наводиться сума фактичних видатків та наданих кредитів, тобто дійсних витрат та наданих кредитів, що оформлені та підтверджуються відповідними документами, у тому числі видатків за несплаченими рахунками кредиторів, за нарахованою заробітною платою, за стипендіями тощо, мінус суми, на які коригуються фактичні видатки та надані кредити (на суми відновлення касових видатків та наданих кредитів, проведених у звітному році, тощо).
Тобто дійсних витрат, тепер питання придбання ОЗ це дійсна витрата?? Якщо дійсна то по 3110 в формі 2 касові будуть = фактичним, а в обліку по 8 класу витрат не буде поки амортизацію не почнемо нараховувати! Якщо не так то доведеться фактичні показувати поки 100% зносу не буде а це років 5, що недуже то і зручно!
Розумію що я не відповів на питання, але те що ви списали на факт придбання ОЗ в минулому, ще не означає що не вірно, якщо ви в цьому році будете показувати амортизацію як витрати на 8014, адже це вже різні поняття, тому я задвоєння не бачу! Хоча теж не стверджую на 100%! Ще багато не зрозумілого в цьому плані рахунків! :(
Доброго дня, шановні колеги! Підскажіть, будь ласка, які необхідно зробити проводки для оприбуткування металолому з подальшою його реалізацією та як правильно оформити дооцінку склобанок???
Доброго дня. Підскажіть будь-ласка проводку передплати періодичних видань, купівлі і оприбуткування книг, та грошової допомоги на придбання одягу та взуття.
Відгукніться, будь ласка, на моє запитання, а то я не розумію.. Раніше у мене було проводка Дт 802 КТ 675 і відображалося у МО № 6... А тепер чому така проводка і який це меморіальний ордер буде????? це йде сплата екологічного податку
Доброго дня, підскажіть будь-ласка чи вірні проводки по сплаті оренди приміщення Дт 2313 Кт 7011 Дт 8013 Кт 6211 Дт 6211 Кт 2313, чи може є інші субрахунки для віддображення оредної плати, в дані ситуації я показую їх як звичайну плату за послуги