План рахунків 2017

Запитання по проводкам які не знайшли відображення в типовій кореспонденції
Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10251
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 145 разів
Подякували: 1364 рази
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

jubas писав:[font="Noto Sans", sans-serif]підскажіть будь-ласка, новий план рахунків бух. обліку в державному секторі тільки для державних установ? Якщо ми не державна установа нам потрібно змінювати рахунки чи ні???[/font]
Для всіх бюджетних установ!!!

hamster
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 109
З нами з: 17 січня 2015, 10:33
Регіон: Запорожская Область
Звідки: Запорожье
Дякував (ла): 7 разів
Подякували: 3 рази

Повідомлення hamster »

Можно окончательно уточнить: 
1.Если амортизация начисляется по-квартально, означает ли это, что нужно по-квартально ее переносить на текущий результат (счет 5511) ?
2. Если переносить по-квартально сч. 8014 (на основные средства, которыми продолжаем пользоваться)  на сч. 5511 не нужно, тогда как при списании основных средств. Наверно в этом случае проводка Д 5511 К 8014 обязательна?
3. Есть уже новые формы квартального отчета ? Как будет в балансе при сдаче квартального отчета контролироваться расходные счета (сч. 8011+8012+8013+8014+8411...), или надо будет помнить, что 8014 перенесли на 5511 ?

Хотя, если смотреть п.6.1. и 6.2 рекомендаций , мы должны списывать на 5511  все доходные и все расходные счета по квартально. Так ?



4. Если списывает основное средство со 100% износом, будет одна проводка Д 1411 К 1016 ? Проводка Д 5111 К 5512 не нужна, т.к. на 5111 (бывший 401)  - нуль. Правильно?

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10251
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 145 разів
Подякували: 1364 рази
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

hamster писав:Можно окончательно уточнить: 
1.Если амортизация начисляется по-квартально, означает ли это, что нужно по-квартально ее переносить на текущий результат (счет 5511) ?
2. Если переносить по-квартально сч. 8014 (на основные средства, которыми продолжаем пользоваться)  на сч. 5511 не нужно, тогда как при списании основных средств. Наверно в этом случае проводка Д 5511 К 8014 обязательна?
3. Есть уже новые формы квартального отчета ? Как будет в балансе при сдаче квартального отчета контролироваться расходные счета (сч. 8011+8012+8013+8014+8411...), или надо будет помнить, что 8014 перенесли на 5511 ?

Хотя, если смотреть п.6.1. и 6.2 рекомендаций , мы должны списывать на 5511  все доходные и все расходные счета по квартально. Так ?



4. Если списывает основное средство со 100% износом, будет одна проводка Д 1411 К 1016 ? Проводка Д 5111 К 5512 не нужна, т.к. на 5111 (бывший 401)  - нуль. Правильно?
1. Я считаю ненужно поквартально переносить расході на 5511, тогда віходит и расході на ЗПЛ тоже списывать каждый квартал?? Что ж тогда в отчёте показывать в расходах если вы их списали! 
3. Формы есть в балансе нету теперь расходов
4. Не правильно! На 5111 столько же сколько на 1016!

kmk3@ukr.net
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 11
З нами з: 13 березня 2017, 11:52
Регіон: Киевская область
Подякували: 1 раз

Повідомлення kmk3@ukr.net »

Будь ласка, подскажите проводки по орендної плати  та комун.послугам

Аватар користувача
yulia25
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 41
З нами з: 03 червня 2014, 08:13
Регіон: Николаевская область

Повідомлення yulia25 »

КЗОЗ ПЦПМСД писав:
yulia25 писав:Доброго дня шановні колеги! Хотілося б все ж розібратися з ІНМА, хто знає як все ж буде правильно, надайте будь-ласка відповідь.
Оприбутковано в 2016 році:
113    401   - 100%
401    132   - 50%
Списано в 2017 році:
8014   1412  -50%
1412   1113  - 100%
5111   5511  - 50%
В кінці кварталу:
5511   8014  - 50%

Оприбутковано та списано в 2017 році:
1113   5111  -100%
8014   1412  -50%
8014   1412  -50%
1412   1113  -100%
5111   5511  -100%
5511   8014  -100%

Виходить, що в результаті проводок зменшується власний капітал, фінансовий результат проходе транзитом в кварталі, в річному фінансовому результаті ОЗ та ІНМА не буде, та к чи
а почему при списании в 2017 году 5111 5511 - 50%, а не 100% и зачем в конце квартала 5511  8014 50%, если это амортизация то 8014  1412 50% при списании
50% тому що якщо буде 100%, то залишок на рахунку 5111 буде 50%, куди його потім діти? Амортизацію теж потрібно закривати на фінансовий результат в кінці кожного кварталу.

Вороновська
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 33
З нами з: 21 березня 2017, 15:28
Регіон: Донецкая область
Дякував (ла): 4 рази

Повідомлення Вороновська »

Добрий день, скажіть будь ласка, як зараз відображати в головній книзі виплати дітям сирітам, раніше це були рахунки Д 802 К 661  1810,00
            Д 661 К 664  1810,00
а зараз   Д 8511  К 6511 1810,00
             Д 6511 К 6514   1810,00  ????
у нас 8511 це рахунок який раніше був 812, як я ці виплати можу поставити на 8511, не розумію.

Пашутка
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 14
З нами з: 05 жовтня 2016, 10:18
Регіон: Харьковская область
Дякував (ла): 2 рази
Подякували: 4 рази

Повідомлення Пашутка »

kmk3@ukr.net писав:Будь ласка, подскажите проводки по орендної плати  та комун.послугам
мене теж бентежить дане питання, але відповіді не маю

ksuxa
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 16
З нами з: 18 листопада 2015, 13:21
Регіон: Днепропетровская область

Повідомлення ksuxa »

EVGENIY писав:
санек_ubr писав:Допоможіть, будь ласка, розібратися. Списуємо МШП, які були закуплені в 2016 році і обліковувалися на рах.221(зараз1812).Фонд 411 перенесено на 5512. По Типові кореспонденції п.3.8 при списанні МШП  Д8013 К1812, а якщо 5512 не кореспондується, то що робити з рах.5512 в кінці року??? Чи я роблю не правильні проводки і які будуть правильними в даній ситуації???
http://budget.factor.ua/viewtopic.php?f ... =20#p72507
А мені здається т.я фон був віднесен на фін.результат ми повині робити Д 8013 К 1812, (так як би і списували б 234 рах. наприклад)

marina_oleks
Новачок
Новачок
Повідомлень: 3
З нами з: 24 лютого 2015, 10:37

Повідомлення marina_oleks »

Правильно ви думаєте. Тому що ви фонд перенесли на 5512. От і буде проводка 8013/1812. А потім 5512/8013. І все закривається. Тим більше у типових проводках мінфіну теж сказано так робити. І з якого це дива ви повинні займати річний фінансовий результат щоб списати МШП.

kmk3@ukr.net
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 11
З нами з: 13 березня 2017, 11:52
Регіон: Киевская область
Подякували: 1 раз

Повідомлення kmk3@ukr.net »

На 01.01.2017 была переплата за теплоэнергию  в сумме 13960 грн. Как поступить в январе? Д-т 6211 - К-т 8013 или надо затронуть  5512 ?

Иришка
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 185
З нами з: 27 січня 2016, 20:03
Регіон: Черниговская область

Повідомлення Иришка »

Добрий день! Підкажіть, будь ласка, на якому субрахунку обліковувати кредиторську заборгованіть за оплату пені КЕКВ 2800 на 6211 чи 6415? Ми бюджетна організація. Фінансування з місцевого бюджету, загальний фонд.

Иришка
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 185
З нами з: 27 січня 2016, 20:03
Регіон: Черниговская область

Повідомлення Иришка »

Також не можу розібратися до кінця, на який субрахунок віднести витрати на пеню КЕКВ 2800, Проїздні документи КЕКВ 2250. Допоможіть, будь ласка. Місцевий бюджет, загальний фонд.

kmk3@ukr.net
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 11
З нами з: 13 березня 2017, 11:52
Регіон: Киевская область
Подякували: 1 раз

Повідомлення kmk3@ukr.net »

КЕКВ 2800 и 2250 надо на рах.8411

Пашутка
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 14
З нами з: 05 жовтня 2016, 10:18
Регіон: Харьковская область
Дякував (ла): 2 рази
Подякували: 4 рази

Повідомлення Пашутка »

kmk3@ukr.net писав:КЕКВ 2800 и 2250 надо на рах.8411
пенсія, податки ,пеня - затрати більше всього відносяться на рах.8511 ?!?

4er_oksi
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 25
З нами з: 03 січня 2014, 16:45
Регіон: Сумская Область
Звідки: Кролевец

Повідомлення 4er_oksi »

Maryna1989 писав:
Анна8859 писав:
Maryna1989 писав:Доброго дня. Знаю питання із запізненням, але мучить досі, нарахування субсидій, пільг та допомог КЕКВ 2730 субрахунок доходів 7011 чи не буде це помилкою якщо витрати ми показуємо по субрахунку 8511. який вважається витратами за необмінними операціями, 7011 за обмінними
 Доброго дня Maryna1989!  Ось і мене це питання мучить уже 3-ій місяць. Куди вже я тільки не писала і не телефонувала. Нажаль ніхто так і не зміг дати відповідь (((
Доброго дня Анна)))) так я слідкувала за вашими запитаннями, я теж звонила, питала але все марно((( будем сподіватися на допомогу, нас вже двоє, може з часом на нас звернуть увагу
Нас вже троє))) Хоча насправді бухгалтерів із управлінь соціального захисту значно більше і мабуть ніхто не знає, що робити.

Иришка
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 185
З нами з: 27 січня 2016, 20:03
Регіон: Черниговская область

Повідомлення Иришка »

Доброго дня! Допоможіть розібратися, куди який рахунок віднести замок, корпус замка, чашу Генуя, розетки, баласт, автовимикач, профіль, дюбелі, лампи люмінесцентні, стартери. На 1812 чи 1513?

buhg
Місцевий
Місцевий
Повідомлень: 727
З нами з: 21 січня 2014, 14:27
Регіон: Одесская Область
Звідки: Одесса
Дякував (ла): 87 разів
Подякували: 9 разів

Повідомлення buhg »

1513

lyulyl
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 44
З нами з: 25 вересня 2014, 12:49
Дякував (ла): 1 раз
Контактна інформація:

Повідомлення lyulyl »

Добрый день, кто подскажет на какой суб.счет отнести дебиторскую задолженность ликвидационной комиссии (по Банку Украина, который когда- то распался), данная задолженность отображается не в формах  7д,7м а в Справке о суммах дебиторск.и кредиторск. задолженности, как расчеты ликвидационных комиссий банков.
и еще ворос, субсчет 5411 мы применяем только если это финансирование с бюджета, а если это денежные средства которые у нас по спецсчету (форма 4-1,4-2) то проводка ДТ  2313 Кт 5411 не нужна????????

SWETLANA NIKOLAEBNA
Новачок
Новачок
Повідомлень: 3
З нами з: 07 лютого 2017, 17:57
Регіон: Сумская область

Повідомлення SWETLANA NIKOLAEBNA »

Підскажіть будь-ласка кореспонденцію рахунків, якщо оплочено за періодичні видання в березні 2017 р. Підписка буде оформлена з 1 травня до кінця року. Дякую.

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10251
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 145 разів
Подякували: 1364 рази
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

SWETLANA NIKOLAEBNA писав:Підскажіть будь-ласка кореспонденцію рахунків, якщо оплочено за періодичні видання в березні 2017 р. Підписка буде оформлена з 1 травня до кінця року. Дякую.
https://buhgalter.com.ua/articles/buhga ... i-vitrati/

SWETLANA NIKOLAEBNA
Новачок
Новачок
Повідомлень: 3
З нами з: 07 лютого 2017, 17:57
Регіон: Сумская область

Повідомлення SWETLANA NIKOLAEBNA »

EVGENIY писав:
SWETLANA NIKOLAEBNA писав:Підскажіть будь-ласка кореспонденцію рахунків, якщо оплочено за періодичні видання в березні 2017 р. Підписка буде оформлена з 1 травня до кінця року. Дякую.
https://buhgalter.com.ua/articles/buhga ... i-vitrati/
Дякую за статтю. Але я все одно не можу зрозуміти,  а де ж в мене субрах. 2911 витрати майбутніх періодів  і  рахунок 6211 - це розрахунки з постачальниками після отримання товару. А в мене попередня оплата.

Аватар користувача
irina.skripka
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 224
З нами з: 29 травня 2014, 00:15
Регіон: Черниговская область
Звідки: Чернігів
Дякував (ла): 24 рази
Подякували: 7 разів

Повідомлення irina.skripka »

kmk3@ukr.net писав:КЕКВ 2800 и 2250 надо на рах.8411
а як бути, якщо вони раніше були на 802, а тепер у Методичних рекомендаціях зі співставлення субрахунків та перенесення залишків для 802 8411 не передбачений, є тільки 8511

lyulyl
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 44
З нами з: 25 вересня 2014, 12:49
Дякував (ла): 1 раз
Контактна інформація:

Повідомлення lyulyl »

питання в таблиці зі співставлення субрахунків витрати за суб.рах. 812 тепер на  суб.рах, 8311,8411,8511,8524, склад яких зовсім не підходить по витратам які ми проводимо, в нас по формі  4-2 зарахування пенсійних коштів на утримання підопічних проводиться, а отже ,ми витрачаємо їх по КЕКВ 2210,2220,2230,2240,3110 що більше підходить на субрахунок 8113, як правильно вчинити????

Аватар користувача
Ludmila0686
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 17
З нами з: 25 вересня 2012, 04:22
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харьков
Дякував (ла): 9 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення Ludmila0686 »

Пподскажите пожалуста  в ВУЗах начисляем сумму НДС на Дебет сч. 8411 или на Дебет сч. 7111, согласно изменений к наказу 1219.

ksuxa
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 16
З нами з: 18 листопада 2015, 13:21
Регіон: Днепропетровская область

Повідомлення ksuxa »

Ludmila0686 писав:Пподскажите пожалуста  в ВУЗах начисляем сумму НДС на Дебет сч. 8411 или на Дебет сч. 7111, согласно изменений к наказу 1219.
Я робзю з деб 8411

ksuxa
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 16
З нами з: 18 листопада 2015, 13:21
Регіон: Днепропетровская область

Повідомлення ksuxa »

Мені цікаво хось вже бачив нові форми квартального звіту? якщо я не помиляюсь то вони не змінилися (тільки верхня частина), тоді як же ми будемо робити звіт???? адже фактичні не підуть, то все не піде!!!

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10251
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 145 разів
Подякували: 1364 рази
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

ksuxa писав:Мені цікаво хось вже бачив нові форми квартального звіту? якщо я не помиляюсь то вони не змінилися (тільки верхня частина), тоді як же ми будемо робити звіт???? адже фактичні не підуть, то все не піде!!!
Всі бачили! А власне з чим повинні піти ваші фактичні??

Аватар користувача
Мила5880
Новачок
Новачок
Повідомлень: 8
З нами з: 28 січня 2014, 16:00
Регіон: Харьковская Область
Звідки: Харьков
Дякував (ла): 7 разів

Повідомлення Мила5880 »

1.    Розпорядник бюджетних коштів має залишки на 01.01.2017р. по рахункам:

141 та 402, згідно нового плану рахунків на які рахунки перенести залишки?

2.    Розпорядник бюджетних коштів згідно кошторису по спеціальному фонду має виконувати роботи по капітальному ремонту міста. (Розпорядник бюджетних коштів не є балансоутримувачем цих об’єктів, ці об’єкти рахуються на балансі комунальних підприємств міста). До нового плану рахунків кореспонденція рахунків виглядала так:

 Д-т                К-т
326                713     Отримано фінансування на реєстраційний рахунок;
631                326     Перераховані кошти за виконані роботи;
813                631     Проведені фактичні видатки згідно актів виконаних робіт;
141                402     Оприбуткування поліпшення робіт по основним засобам (які рахуються у комунальних підприємствах);
402                141     Після готовності об’єкта до вводу в експлуатацію передача об’єкта на баланс комунальному підприємству згідно розпорядження;
713                432    
432                813     Закриття доходів і витрат на кінець року.
Яку кореспонденцію рахунків застосовувати по новому плану рахунків?
В консультаціях є кореспонденція рахунків тільки на проведені капітальні ремонти основних засобів, які рахуються на балансі підприємства та якому перераховані бюджетні кошти.

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10251
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 145 разів
Подякували: 1364 рази
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »


Аватар користувача
Ludmila0686
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 17
З нами з: 25 вересня 2012, 04:22
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харьков
Дякував (ла): 9 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення Ludmila0686 »

Ksuxa, спасибо!

Відповісти

Повернутись до “Кореспонденція субрахунків”