Доброго дня. Підскажіть, будь ласка, ! )якими проваеденнями відобразити нарахування плати за проживання та комунальні послуги у студентському гуртожитку; 2) Який рахунок треба застосовувати при нарахуванні соціальної стипендії? Буду дуже вдячна за допомогу.
olyshka032 писав:Підкажіть будь ласка рахунки по лікарняним
Яке питання така і відповідь!!
На субрахунках 2114 (2124) "Дебіторська заборгованість за розрахунками із соціального страхування" ведеться облік розрахунків з державними цільовими фондами, зокрема розрахунків за нарахованими сумами допомоги у зв'язку із тимчасовою непрацездатністю тощо. Нарахування суми допомоги у зв'язку із тимчасовою непрацездатністю, що здійснюється за рахунок державних цільових фондів, відображається як збільшення дебіторської заборгованості, а надходження грошових коштів для виплати працівникам допомоги у зв'язку із тимчасовою непрацездатністю відповідно до законодавства відображається як зменшення такої заборгованості.
olyshka032 писав:я мала на увазі в мо 2 які показуються рахунки, коли надійшли кошти від фонду соціального страхування на наш рахунок та ми їх проплатили
На субрахунках 2314 (2324) "Інші рахунки в Казначействі" ведеться облік інших надходжень грошових коштів, що знаходяться на рахунках в органах Казначейства, які не відображені на субрахунках 2313 (2323), зокрема грошові кошти для виплати працівникам допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю; кошти, виділені з бюджету розпоряднику бюджетних коштів для подальшого їх розподілу та перерахування на реєстраційні рахунки.
Підкажіть, з 24.03.2017 року Укрпошта змінила ціни на марковані конверти і марки з літерними позначками Літера "V" стара ціна 2,40 нова 4,00, конверт з 2,85 до 4,45. Як привести облік у відповідність.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, на р/с в казначействе 3711 пришла компенсация за неиспользованный отпуск принятого работника. Какие должны быть проводки? Дт 2314 КТ 6414?
татаяна писав:Добрый день! Подскажите пожалуйста, на р/с в казначействе 3711 пришла компенсация за неиспользованный отпуск принятого работника. Какие должны быть проводки? Дт 2314 КТ 6414?
татаяна писав:Добрый день! Подскажите пожалуйста, на р/с в казначействе 3711 пришла компенсация за неиспользованный отпуск принятого работника. Какие должны быть проводки? Дт 2314 КТ 6414?
татаяна писав:Добрый день! Подскажите пожалуйста, на р/с в казначействе 3711 пришла компенсация за неиспользованный отпуск принятого работника. Какие должны быть проводки? Дт 2314 КТ 6414?
Я вважаю Дт 2314 кр 6511
Спасибо.
Так кредиторка получается будет висеть пока работник не уйдет в отпуск? А если он возвращается на прежнюю работу (сначала перевели к нам, а потом вернули назад на прежнюю работу)? Как-то не очень вяжется, у меня уже скоро
татаяна писав:Добрый день! Подскажите пожалуйста, на р/с в казначействе 3711 пришла компенсация за неиспользованный отпуск принятого работника. Какие должны быть проводки? Дт 2314 КТ 6414?
Я вважаю Дт 2314 кр 6511
Спасибо.
Так кредиторка получается будет висеть пока работник не уйдет в отпуск? А если он возвращается на прежнюю работу (сначала перевели к нам, а потом вернули назад на прежнюю работу)? Как-то не очень вяжется, у меня уже скоро
Да кредиторка будет но такая кредиторка не относится к исполнению сметы и поэтому в ф7 не отображается, только в додатке к пояснительной вроде 18
татаяна писав:Добрый день! Подскажите пожалуйста, на р/с в казначействе 3711 пришла компенсация за неиспользованный отпуск принятого работника. Какие должны быть проводки? Дт 2314 КТ 6414?
Я вважаю Дт 2314 кр 6511
Спасибо.
Так кредиторка получается будет висеть пока работник не уйдет в отпуск? А если он возвращается на прежнюю работу (сначала перевели к нам, а потом вернули назад на прежнюю работу)? Как-то не очень вяжется, у меня уже скоро
Да кредиторка будет но такая кредиторка не относится к исполнению сметы и поэтому в ф7 не отображается, только в додатке к пояснительной вроде 18
Ирина_Гро писав:Добрий вечір, допоможіть, будь-ласка, розібратися. Які бухгалтерську проведення потрібно зробити в обліку при проведенні капітального ремонту за рахунок коштів спеціального фонду, а саме благодійної допомоги,що обліковується на 7511 ? Чи будуть видатки проходити про 8511?
Доброго времени суток!
У кого-то, может быть, есть подсобное хозяйство и с/х животные? Не разберемся с проводками, по биолог.активам НПСБО еще не принято, в типовых проводках тоже не нашли.
Интересует перевод из групы в групу (из текущих биол.активов в долгосрочные). Например у нас с прошлого года на 1714 (бывший 211) числилась телка, когда она родилась мы её показывали по казне дов.про натур.надходження. В этом году мы её переводим в основное стадо, т.е. на осн.средства - 1018.1 (бывший 107). Какая должна быть проводка?
Подойдёт ли такая:
Дт 8113 Кт 1714
Дт 1018 Кт 5111
Доброго дня, підкажіть будь ласка, який доходний рахунок використовувати якщо поступили гроші по субвенції? на придбання основних засобів зрозуміло рахунок 5411 - цільове фінансування, а на поточні видатки, наприклад на придбання запчастин до транспортних засобів рахунок 7511?
Яна5555 писав:Доброго дня, підкажіть будь ласка, який доходний рахунок використовувати якщо поступили гроші по субвенції? на придбання основних засобів зрозуміло рахунок 5411 - цільове фінансування, а на поточні видатки, наприклад на придбання запчастин до транспортних засобів рахунок 7511?
Куди поступили гроші? На який рахунок? Це спецфонд інші надходження??
Яна5555 писав:Доброго дня, підкажіть будь ласка, який доходний рахунок використовувати якщо поступили гроші по субвенції? на придбання основних засобів зрозуміло рахунок 5411 - цільове фінансування, а на поточні видатки, наприклад на придбання запчастин до транспортних засобів рахунок 7511?
Куди поступили гроші? На який рахунок? Це спецфонд інші надходження??
Яна5555 писав:Доброго дня, підкажіть будь ласка, який доходний рахунок використовувати якщо поступили гроші по субвенції? на придбання основних засобів зрозуміло рахунок 5411 - цільове фінансування, а на поточні видатки, наприклад на придбання запчастин до транспортних засобів рахунок 7511?
Куди поступили гроші? На який рахунок? Це спецфонд інші надходження??
Код класифікації доходів 41032400
Мінфін як завжди про це забув! На 100% вам ніхто не скаже! Я не бачу нічого поганого щоб на 7511 віднести!
EVGENIY подскажите пожалуйста , можно рахунок 5512 в учете не делить на загальный и специальный фонд, а вести все на одном счете,так как проблематично разделить амортизацию рахунок 8014 тоже на загальный и специальный фонд, организация большая у нас и изначально мы не разделяли ОС и ИНМА по фондам? В отчетности для Казны сейчас фин результат и амортизация не разделяется по фондам, как Вы думаете можем и мы главной книге рах 5512 и 8014 не разделять на загальный и специальный фонд?
Snignata писав:EVGENIY подскажите пожалуйста , можно рахунок 5512 в учете не делить на загальный и специальный фонд, а вести все на одном счете,так как проблематично разделить амортизацию рахунок 8014 тоже на загальный и специальный фонд, организация большая у нас и изначально мы не разделяли ОС и ИНМА по фондам? В отчетности для Казны сейчас фин результат и амортизация не разделяется по фондам, как Вы думаете можем и мы главной книге рах 5512 и 8014 не разделять на загальный и специальный фонд?
Ну никто и не заставлял разделять по фондам ОС и ИНМА, был и есть нюанс только к гуманитарке
Бухгалтерський облік надходження, переміщення та вибуття гуманітарної допомоги бухгалтерська служба та матеріально відповідальні особи відображають в облікових регістрах, але окремо від матеріальних цінностей, придбаних за рахунок коштів інших джерел надходжень.
На сегодняшний день мне сложно ответить! 5512 возможно и не нужно! А вот 8014 довольно спорно! Минфин вобще решил отмолчаться от всех вопросов! Будем ждать может что то родит!
Подскажите пожалуйста, в колледже примерно 50% студентов-контрактников, есть загальний фонд ( получено финансирование ) и спецсчет (плата за обучение ) За электричество мы платили только с загального фонда .Могу ли я проставить все эти расходы на счет 8013, или мне нужно разделить на 50% для контрактников и ставить их на счет 8113? И обязательно ли это делать если контрактники тоже пользуются электричеством?
помогите пожалуйста разобраться! Сейчас для покупки ос и капстроительства используется счет 5411. А в каких случаях надо задействовать счета доходов, в держбюджете, райбюджете? если я сделала проводки 2313 5411, 6211 2313, 1311 6211, 1013 1311, 5411 5111 (местный бюджет сФ) это правильно? А в держбюджете надо ставить счет 7011 или только 5411?
Людмила Король писав:помогите пожалуйста разобраться! Сейчас для покупки ос и капстроительства используется счет 5411. А в каких случаях надо задействовать счета доходов, в держбюджете, райбюджете? если я сделала проводки 2313 5411, 6211 2313, 1311 6211, 1013 1311, 5411 5111 (местный бюджет сФ) это правильно? А в держбюджете надо ставить счет 7011 или только 5411?
Рахунок 54 "Цільове фінансування" призначено для обліку та узагальнення інформації про наявність та рух коштів фінансування заходів цільового призначення, зокрема коштів, які спрямовуються на придбання необоротних активів (у тому числі землі, нематеріальних активів тощо), на будівництво (придбання), модернізацію, реконструкцію та реставрацію (у тому числі житла (приміщень), інших об'єктів), на створення державних запасів і резервів; на придбання фінансових інвестицій, капітальних активів тощо.
[font="Noto Sans", sans-serif]Подскажите пожалуйста, в колледже примерно 50% студентов-контрактников, есть загальний фонд ( получено финансирование ) и спецсчет (плата за обучение ) За электричество мы платили только с загального фонда .Могу ли я проставить все эти расходы на счет 8013, или мне нужно разделить на 50% для контрактников и ставить их на счет 8113? И обязательно ли это делать если контрактники тоже пользуются электричеством?[/font]