План рахунків 2017

Запитання по проводкам які не знайшли відображення в типовій кореспонденції
marinasin
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 175
З нами з: 12 квітня 2016, 13:57
Регіон: Днепропетровская область
Дякував (ла): 4 рази

Повідомлення marinasin »

это по материальным счетам а по результату? 
остаток на 01.01.17 сч 5512 к-т 232000 такой же и на 31.03.17
счет 5511 текущ фин рез. на 31.03.17 274000 по д-ту, те остаток дт 274000 кт 232000 для баланса мы свернули это 274000-232000 или наоборот?

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10308
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

marinasin писав:это по материальным счетам а по результату? 
остаток на 01.01.17 сч 5512 к-т 232000 такой же и на 31.03.17
счет 5511 текущ фин рез. на 31.03.17 274000 по д-ту, те остаток дт 274000 кт 232000 для баланса мы свернули это 274000-232000 или наоборот?
Выходит что наоборот! Или выходит что если в кредите остаток то в отчёт он попадает с минусом!

marinasin
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 175
З нами з: 12 квітня 2016, 13:57
Регіон: Днепропетровская область
Дякував (ла): 4 рази

Повідомлення marinasin »

в программе он по дебету а в отчет он попал в кредит но с минусом, получается что то на то и вішло.... ведь в балансе в активе нет фин рез., значит в пассив но с обратнім знаком... так что ли...

Люда88
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 27
З нами з: 10 січня 2012, 13:59
Регіон: Хмельницкая Область
Звідки: Хмельницкий

Повідомлення Люда88 »

Доброго дня, допоможіть будь ласка , в травні місяці є прибдання на суб. 1113 (спец.рахунок) на суму 15 000,00 грн, потрібно зробити вилучення з рахунку 7111 на суму 15 000,00 грн. За перший квартал зробили закриття суб. 7111(заробили з початку року 20 000,00 грн) , там все на 01.04.2017 стало по нулях , за квітень - травень заробили 7 000,00 грн. Як зробити вилучення на 15 000,00 грн?стане є дебетовий залишок (по кредитк мінус), чи так має бути?

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10308
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Люда88 писав:Доброго дня, допоможіть будь ласка , в травні місяці є прибдання на суб. 1113 (спец.рахунок) на суму 15 000,00 грн, потрібно зробити вилучення з рахунку 7111 на суму 15 000,00 грн. За перший квартал зробили закриття суб. 7111(заробили з початку року 20 000,00 грн) , там все на 01.04.2017 стало по нулях , за квітень - травень заробили 7 000,00 грн. Як зробити вилучення на 15 000,00 грн?стане є дебетовий залишок (по кредитк мінус), чи так має бути?
Яке вилучення?? Здається мені ви все пропустили! Раджу тему почитати пару трійку сторінок! Є закриття рахунків доходів! Де залишок стає дебетовий????
https://budget.factor.ua/viewtopic.php? ... 580#p73661

tatyanaw1@ukr.net
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 221
З нами з: 10 липня 2015, 21:29
Регіон: Житомирская область
Дякував (ла): 53 рази
Подякували: 29 разів

Повідомлення tatyanaw1@ukr.net »

EVGENIY писав:
Люда88 писав:Доброго дня, допоможіть будь ласка , в травні місяці є прибдання на суб. 1113 (спец.рахунок) на суму 15 000,00 грн, потрібно зробити вилучення з рахунку 7111 на суму 15 000,00 грн. За перший квартал зробили закриття суб. 7111(заробили з початку року 20 000,00 грн) , там все на 01.04.2017 стало по нулях , за квітень - травень заробили 7 000,00 грн. Як зробити вилучення на 15 000,00 грн?стане є дебетовий залишок (по кредитк мінус), чи так має бути?
Яке вилучення?? Здається мені ви все пропустили! Раджу тему почитати пару трійку сторінок! Є закриття рахунків доходів! Де залишок стає дебетовий????
https://budget.factor.ua/viewtopic.php? ... 580#p73661
люда имеет ввиду проводку 7111-5411 на суму 15000.но на 7111 у нее 7000 всего а остальное все в 5511.
делать проводку 7111-5411 на 7000 грн и 5511-5411 на 8000 грн.так или нет.

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10308
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

tatyanaw1@ukr.net писав:
EVGENIY писав:
Люда88 писав:Доброго дня, допоможіть будь ласка , в травні місяці є прибдання на суб. 1113 (спец.рахунок) на суму 15 000,00 грн, потрібно зробити вилучення з рахунку 7111 на суму 15 000,00 грн. За перший квартал зробили закриття суб. 7111(заробили з початку року 20 000,00 грн) , там все на 01.04.2017 стало по нулях , за квітень - травень заробили 7 000,00 грн. Як зробити вилучення на 15 000,00 грн?стане є дебетовий залишок (по кредитк мінус), чи так має бути?
Яке вилучення?? Здається мені ви все пропустили! Раджу тему почитати пару трійку сторінок! Є закриття рахунків доходів! Де залишок стає дебетовий????
https://budget.factor.ua/viewtopic.php? ... 580#p73661
люда имеет ввиду проводку 7111-5411 на суму 15000.но на 7111 у нее 7000 всего а остальное все в 5511.
делать проводку 7111-5411 на 7000 грн и 5511-5411 на 8000 грн.так или нет.
А всё! Понял! А то вылучення, я не в то русло думать начал :)))

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10308
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

tatyanaw1@ukr.net писав:
EVGENIY писав:
Люда88 писав:Доброго дня, допоможіть будь ласка , в травні місяці є прибдання на суб. 1113 (спец.рахунок) на суму 15 000,00 грн, потрібно зробити вилучення з рахунку 7111 на суму 15 000,00 грн. За перший квартал зробили закриття суб. 7111(заробили з початку року 20 000,00 грн) , там все на 01.04.2017 стало по нулях , за квітень - травень заробили 7 000,00 грн. Як зробити вилучення на 15 000,00 грн?стане є дебетовий залишок (по кредитк мінус), чи так має бути?
Яке вилучення?? Здається мені ви все пропустили! Раджу тему почитати пару трійку сторінок! Є закриття рахунків доходів! Де залишок стає дебетовий????
https://budget.factor.ua/viewtopic.php? ... 580#p73661
люда имеет ввиду проводку 7111-5411 на суму 15000.но на 7111 у нее 7000 всего а остальное все в 5511.
делать проводку 7111-5411 на 7000 грн и 5511-5411 на 8000 грн.так или нет.
Отличный вариант!

Вороновська
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 33
З нами з: 21 березня 2017, 15:28
Регіон: Донецкая область
Дякував (ла): 4 рази

Повідомлення Вороновська »

Здравствуйте,я человек новый в бухгалтерии и немного не поняла, если провели кап.ремонт системы отопления с предоплатой, мы должны эту сумму тоже на фин.результат относить?

Люда88
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 27
З нами з: 10 січня 2012, 13:59
Регіон: Хмельницкая Область
Звідки: Хмельницкий

Повідомлення Люда88 »

EVGENIY писав:
tatyanaw1@ukr.net писав:
EVGENIY писав:
Люда88 писав:Доброго дня, допоможіть будь ласка , в травні місяці є прибдання на суб. 1113 (спец.рахунок) на суму 15 000,00 грн, потрібно зробити вилучення з рахунку 7111 на суму 15 000,00 грн. За перший квартал зробили закриття суб. 7111(заробили з початку року 20 000,00 грн) , там все на 01.04.2017 стало по нулях , за квітень - травень заробили 7 000,00 грн. Як зробити вилучення на 15 000,00 грн?стане є дебетовий залишок (по кредитк мінус), чи так має бути?
Яке вилучення?? Здається мені ви все пропустили! Раджу тему почитати пару трійку сторінок! Є закриття рахунків доходів! Де залишок стає дебетовий????
https://budget.factor.ua/viewtopic.php? ... 580#p73661
люда имеет ввиду проводку 7111-5411 на суму 15000.но на 7111 у нее 7000 всего а остальное все в 5511.
делать проводку 7111-5411 на 7000 грн и 5511-5411 на 8000 грн.так или нет.
Отличный вариант!
дякую, я теж так думаю буде правильно, правильно в нашому розумінні)))

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10308
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Вороновська писав:Здравствуйте,я человек новый в бухгалтерии и немного не поняла, если провели кап.ремонт системы отопления с предоплатой, мы должны эту сумму тоже на фин.результат относить?
Какую суму? предоплаты? Или суму когда получили акт выполненых работ?

tatyanaw1@ukr.net
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 221
З нами з: 10 липня 2015, 21:29
Регіон: Житомирская область
Дякував (ла): 53 рази
Подякували: 29 разів

Повідомлення tatyanaw1@ukr.net »

EVGENIY писав:
tatyanaw1@ukr.net писав:
EVGENIY писав:
Люда88 писав:Доброго дня, допоможіть будь ласка , в травні місяці є прибдання на суб. 1113 (спец.рахунок) на суму 15 000,00 грн, потрібно зробити вилучення з рахунку 7111 на суму 15 000,00 грн. За перший квартал зробили закриття суб. 7111(заробили з початку року 20 000,00 грн) , там все на 01.04.2017 стало по нулях , за квітень - травень заробили 7 000,00 грн. Як зробити вилучення на 15 000,00 грн?стане є дебетовий залишок (по кредитк мінус), чи так має бути?
Яке вилучення?? Здається мені ви все пропустили! Раджу тему почитати пару трійку сторінок! Є закриття рахунків доходів! Де залишок стає дебетовий????
https://budget.factor.ua/viewtopic.php? ... 580#p73661
люда имеет ввиду проводку 7111-5411 на суму 15000.но на 7111 у нее 7000 всего а остальное все в 5511.
делать проводку 7111-5411 на 7000 грн и 5511-5411 на 8000 грн.так или нет.
А всё! Понял! А то вылучення, я не в то русло думать начал :)))
спасибо за ответ.

tatyanaw1@ukr.net
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 221
З нами з: 10 липня 2015, 21:29
Регіон: Житомирская область
Дякував (ла): 53 рази
Подякували: 29 разів

Повідомлення tatyanaw1@ukr.net »

Люда88 писав:
EVGENIY писав:
tatyanaw1@ukr.net писав:
EVGENIY писав:
Люда88 писав:Доброго дня, допоможіть будь ласка , в травні місяці є прибдання на суб. 1113 (спец.рахунок) на суму 15 000,00 грн, потрібно зробити вилучення з рахунку 7111 на суму 15 000,00 грн. За перший квартал зробили закриття суб. 7111(заробили з початку року 20 000,00 грн) , там все на 01.04.2017 стало по нулях , за квітень - травень заробили 7 000,00 грн. Як зробити вилучення на 15 000,00 грн?стане є дебетовий залишок (по кредитк мінус), чи так має бути?
Яке вилучення?? Здається мені ви все пропустили! Раджу тему почитати пару трійку сторінок! Є закриття рахунків доходів! Де залишок стає дебетовий????
https://budget.factor.ua/viewtopic.php? ... 580#p73661
люда имеет ввиду проводку 7111-5411 на суму 15000.но на 7111 у нее 7000 всего а остальное все в 5511.
делать проводку 7111-5411 на 7000 грн и 5511-5411 на 8000 грн.так или нет.
Отличный вариант!
дякую, я теж так думаю буде правильно, правильно в нашому розумінні)))
люда.меня такое же ждет в єтом месяце.с новими проводками что-либо и покупать и списывать страшно.

tatyanaw1@ukr.net
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 221
З нами з: 10 липня 2015, 21:29
Регіон: Житомирская область
Дякував (ла): 53 рази
Подякували: 29 разів

Повідомлення tatyanaw1@ukr.net »

tatyanaw1@ukr.net писав:
EVGENIY писав:
tatyanaw1@ukr.net писав:
EVGENIY писав:
Люда88 писав:Доброго дня, допоможіть будь ласка , в травні місяці є прибдання на суб. 1113 (спец.рахунок) на суму 15 000,00 грн, потрібно зробити вилучення з рахунку 7111 на суму 15 000,00 грн. За перший квартал зробили закриття суб. 7111(заробили з початку року 20 000,00 грн) , там все на 01.04.2017 стало по нулях , за квітень - травень заробили 7 000,00 грн. Як зробити вилучення на 15 000,00 грн?стане є дебетовий залишок (по кредитк мінус), чи так має бути?
Яке вилучення?? Здається мені ви все пропустили! Раджу тему почитати пару трійку сторінок! Є закриття рахунків доходів! Де залишок стає дебетовий????
https://budget.factor.ua/viewtopic.php? ... 580#p73661
люда имеет ввиду проводку 7111-5411 на суму 15000.но на 7111 у нее 7000 всего а остальное все в 5511.
делать проводку 7111-5411 на 7000 грн и 5511-5411 на 8000 грн.так или нет.
А всё! Понял! А то вылучення, я не в то русло думать начал :)))
спасибо за ответ.

tatyanaw1@ukr.net
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 221
З нами з: 10 липня 2015, 21:29
Регіон: Житомирская область
Дякував (ла): 53 рази
Подякували: 29 разів

Повідомлення tatyanaw1@ukr.net »

евгений помогите еще в моем вопросе.благодийно получены велосипеды.(меньше 6 тис.)ставим на 1015 независимо от стоимости.вот я теперь незнаю какой кекв мне в довидке в казну поставить 2210 или 3110.

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10308
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

tatyanaw1@ukr.net писав:евгений помогите еще в моем вопросе.благодийно получены велосипеды.(меньше 6 тис.)ставим на 1015 независимо от стоимости.вот я теперь незнаю какой кекв мне в довидке в казну поставить 2210 или 3110.
3110

tatyanaw1@ukr.net
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 221
З нами з: 10 липня 2015, 21:29
Регіон: Житомирская область
Дякував (ла): 53 рази
Подякували: 29 разів

Повідомлення tatyanaw1@ukr.net »

EVGENIY писав:
tatyanaw1@ukr.net писав:евгений помогите еще в моем вопросе.благодийно получены велосипеды.(меньше 6 тис.)ставим на 1015 независимо от стоимости.вот я теперь незнаю какой кекв мне в довидке в казну поставить 2210 или 3110.
3110
я тоже так думаю,до меня бухгалтер покупал по 1450(межа была 2500)и ставил 3110,но в чате мне коллеги пишут 2210 и сомневвюсь теперь.

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10308
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

tatyanaw1@ukr.net писав:
EVGENIY писав:
tatyanaw1@ukr.net писав:евгений помогите еще в моем вопросе.благодийно получены велосипеды.(меньше 6 тис.)ставим на 1015 независимо от стоимости.вот я теперь незнаю какой кекв мне в довидке в казну поставить 2210 или 3110.
3110
я тоже так думаю,до меня бухгалтер покупал по 1450(межа была 2500)и ставил 3110,но в чате мне коллеги пишут 2210 и сомневвюсь теперь.
Не сомневайтесь!
3110
18) придбання усіх видів засобів пересування, призначених для переміщення людей і вантажів;

Подробиці: https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/kaznacheyske-obslugovuvannya/instruktsiya-kekv/

tatyanaw1@ukr.net
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 221
З нами з: 10 липня 2015, 21:29
Регіон: Житомирская область
Дякував (ла): 53 рази
Подякували: 29 разів

Повідомлення tatyanaw1@ukr.net »

и еще вопрос по переодичним.переплата в июне на 2 полугодие.в журнале бб написано(в поточном на поточний)сразу на видатки,а моя же  казна сегодня сказала в 7ю.вносить и на 2911 ставить.точно так и в прошлом году было.что вы скажете по этому поводу,чем аппелировать.спасибо.

tatyanaw1@ukr.net
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 221
З нами з: 10 липня 2015, 21:29
Регіон: Житомирская область
Дякував (ла): 53 рази
Подякували: 29 разів

Повідомлення tatyanaw1@ukr.net »

EVGENIY писав:
tatyanaw1@ukr.net писав:
EVGENIY писав:
tatyanaw1@ukr.net писав:евгений помогите еще в моем вопросе.благодийно получены велосипеды.(меньше 6 тис.)ставим на 1015 независимо от стоимости.вот я теперь незнаю какой кекв мне в довидке в казну поставить 2210 или 3110.
3110
я тоже так думаю,до меня бухгалтер покупал по 1450(межа была 2500)и ставил 3110,но в чате мне коллеги пишут 2210 и сомневвюсь теперь.
Не сомневайтесь!
3110
18) придбання усіх видів засобів пересування, призначених для переміщення людей і вантажів;

Подробиці: https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/kaznacheyske-obslugovuvannya/instruktsiya-kekv/
спасибо огромное за ответ.на ваши ответы одна надежда.

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10308
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

tatyanaw1@ukr.net писав:и еще вопрос по переодичним.переплата в июне на 2 полугодие.в журнале бб написано(в поточном на поточний)сразу на видатки,а моя же  казна сегодня сказала в 7ю.вносить и на 2911 ставить.точно так и в прошлом году было.что вы скажете по этому поводу,чем аппелировать.спасибо.
я уже на этот вопрос отвечал! Не все казначеи понимают новый план счетов и понятия! Ну хотят они так видеть ну покажите им! Хотя никакого смысла в этом нет!

tatyanaw1@ukr.net
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 221
З нами з: 10 липня 2015, 21:29
Регіон: Житомирская область
Дякував (ла): 53 рази
Подякували: 29 разів

Повідомлення tatyanaw1@ukr.net »

EVGENIY писав:
tatyanaw1@ukr.net писав:
EVGENIY писав:
tatyanaw1@ukr.net писав:евгений помогите еще в моем вопросе.благодийно получены велосипеды.(меньше 6 тис.)ставим на 1015 независимо от стоимости.вот я теперь незнаю какой кекв мне в довидке в казну поставить 2210 или 3110.
3110
я тоже так думаю,до меня бухгалтер покупал по 1450(межа была 2500)и ставил 3110,но в чате мне коллеги пишут 2210 и сомневвюсь теперь.
Не сомневайтесь!
3110
18) придбання усіх видів засобів пересування, призначених для переміщення людей і вантажів;

Подробиці: https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/kaznacheyske-obslugovuvannya/instruktsiya-kekv/
по ссылке кекв 2210
6) придбання малоцінних предметів (фізкультурного та спортивного інвентарю, велосипедів, калькуляторів, іграшок для дитячих установ тощо);
тоже подходит.

tatyanaw1@ukr.net
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 221
З нами з: 10 липня 2015, 21:29
Регіон: Житомирская область
Дякував (ла): 53 рази
Подякували: 29 разів

Повідомлення tatyanaw1@ukr.net »

EVGENIY писав:
tatyanaw1@ukr.net писав:и еще вопрос по переодичним.переплата в июне на 2 полугодие.в журнале бб написано(в поточном на поточний)сразу на видатки,а моя же  казна сегодня сказала в 7ю.вносить и на 2911 ставить.точно так и в прошлом году было.что вы скажете по этому поводу,чем аппелировать.спасибо.
я уже на этот вопрос отвечал! Не все казначеи понимают новый план счетов и понятия! Ну хотят они так видеть ну покажите им! Хотя никакого смысла в этом нет!
согласна.спасибо.

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10308
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

tatyanaw1@ukr.net писав:
EVGENIY писав:
tatyanaw1@ukr.net писав:
EVGENIY писав:
tatyanaw1@ukr.net писав:евгений помогите еще в моем вопросе.благодийно получены велосипеды.(меньше 6 тис.)ставим на 1015 независимо от стоимости.вот я теперь незнаю какой кекв мне в довидке в казну поставить 2210 или 3110.
3110
я тоже так думаю,до меня бухгалтер покупал по 1450(межа была 2500)и ставил 3110,но в чате мне коллеги пишут 2210 и сомневвюсь теперь.
Не сомневайтесь!
3110
18) придбання усіх видів засобів пересування, призначених для переміщення людей і вантажів;

Подробиці: https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/kaznacheyske-obslugovuvannya/instruktsiya-kekv/
по ссылке кекв 2210
6) придбання малоцінних предметів (фізкультурного та спортивного інвентарю, велосипедів, калькуляторів, іграшок для дитячих установ тощо);
тоже подходит.
для дитячих установ

ale6806
Новачок
Новачок
Повідомлень: 3
З нами з: 08 вересня 2015, 10:55
Регіон: Хмельницкая область

Повідомлення ale6806 »

Доброго дня, колеги.
Потрібна ваша допомога з такого питання: установа списує радіостанцію вартістю 3000,00 грн. з рахунку 1014 КЕКВ 3110, при цьому ліквідаційна вартість становить 100,00 грн.
Згідно типової кореспонденції (п 1.31), бухгалтерське проведення для списання ліквідаційної вартості: Д-т 8411 К-т 1014.
Проте, згідно рекомендацій зі співставлення рахунків бухгалтерського обліку доходів та витрат з кодами бюджетної класифікації (лист Мінфіну від 30.12.2016 № 31-11420-06-5/37851), рахунок 8411 може застосовуватися лише до операцій по КЕКВ 2250 і КЕКВ 2800.
Як бути в такій ситуації? Яку кореспонденцію рахунків використати для списання ліквідаційної вартості? Можливо, хтось уже зустрічався з подібним?

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10308
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

ale6806 писав:Доброго дня, колеги.
Потрібна ваша допомога з такого питання: установа списує радіостанцію вартістю 3000,00 грн. з рахунку 1014 КЕКВ 3110, при цьому ліквідаційна вартість становить 100,00 грн.
Згідно типової кореспонденції (п 1.31), бухгалтерське проведення для списання ліквідаційної вартості: Д-т 8411 К-т 1014.
Проте, згідно рекомендацій зі співставлення рахунків бухгалтерського обліку доходів та витрат з кодами бюджетної класифікації (лист Мінфіну від 30.12.2016 № 31-11420-06-5/37851), рахунок 8411 може застосовуватися лише до операцій по КЕКВ 2250 і КЕКВ 2800.
Як бути в такій ситуації? Яку кореспонденцію рахунків використати для списання ліквідаційної вартості? Можливо, хтось уже зустрічався з подібним?
До чого тут взагалі КЕКВ, КЕКВ це код ВИДАТКІВ!!

ale6806
Новачок
Новачок
Повідомлень: 3
З нами з: 08 вересня 2015, 10:55
Регіон: Хмельницкая область

Повідомлення ale6806 »

Усе вірно, коди видатків. Наскільки я розумію, відповідно до вказаних рекомендацій Мінфіну № 31-11420-06-5/37851 виходить, що інформація про конкретні види видатків повинна акумулюватися на відповідних рахунках плану рахунків бухобліку. Наприклад, виплачені суми по авансових звітах списуються на фактичні видатки виключно на рахунок 8411, списані запаси відносяться на фактичні видатки виключно на рахунки 8013, 8113. У цьому Ви зі мною погоджуєтеся?
У руслі цього напрошується запитання: ліквідаційну вартість ми повинні списати на фактичні видатки, але по якому конкретно рахунку це відобразити? Можливо, 8113? Адже якщо спишемо на 8411, то порушимо рекомендації № 31-11420-06-5/37851 щодо відповідності рахунків витрат і кодів видатків. Тому і прошу колег поділитися власними думками з цього приводу.

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10308
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

ale6806 писав:Усе вірно, коди видатків. Наскільки я розумію, відповідно до вказаних рекомендацій Мінфіну № 31-11420-06-5/37851 виходить, що інформація про конкретні види видатків повинна акумулюватися на відповідних рахунках плану рахунків бухобліку. Наприклад, виплачені суми по авансових звітах списуються на фактичні видатки виключно на рахунок 8411, списані запаси відносяться на фактичні видатки виключно на рахунки 8013, 8113. У цьому Ви зі мною погоджуєтеся?
У руслі цього напрошується запитання: ліквідаційну вартість ми повинні списати на фактичні видатки, але по якому конкретно рахунку це відобразити? Можливо, 8113? Адже якщо спишемо на 8411, то порушимо рекомендації № 31-11420-06-5/37851 щодо відповідності рахунків витрат і кодів видатків. Тому і прошу колег поділитися власними думками з цього приводу.
облік на 104 рахунку не ведеться в розрізі КЕКВ, кекв в ньому чисто інформативний показник! Тому не вигадуйте не існуючу ув'язку!

ale6806
Новачок
Новачок
Повідомлень: 3
З нами з: 08 вересня 2015, 10:55
Регіон: Хмельницкая область

Повідомлення ale6806 »

EVGENIY писав:
ale6806 писав:Усе вірно, коди видатків. Наскільки я розумію, відповідно до вказаних рекомендацій Мінфіну № 31-11420-06-5/37851 виходить, що інформація про конкретні види видатків повинна акумулюватися на відповідних рахунках плану рахунків бухобліку. Наприклад, виплачені суми по авансових звітах списуються на фактичні видатки виключно на рахунок 8411, списані запаси відносяться на фактичні видатки виключно на рахунки 8013, 8113. У цьому Ви зі мною погоджуєтеся?
У руслі цього напрошується запитання: ліквідаційну вартість ми повинні списати на фактичні видатки, але по якому конкретно рахунку це відобразити? Можливо, 8113? Адже якщо спишемо на 8411, то порушимо рекомендації № 31-11420-06-5/37851 щодо відповідності рахунків витрат і кодів видатків. Тому і прошу колег поділитися власними думками з цього приводу.
облік на 104 рахунку не ведеться в розрізі КЕКВ, кекв в ньому чисто інформативний показник! Тому не вигадуйте не існуючу ув'язку!
:57:

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10308
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

ale6806 писав:
EVGENIY писав:
ale6806 писав:Усе вірно, коди видатків. Наскільки я розумію, відповідно до вказаних рекомендацій Мінфіну № 31-11420-06-5/37851 виходить, що інформація про конкретні види видатків повинна акумулюватися на відповідних рахунках плану рахунків бухобліку. Наприклад, виплачені суми по авансових звітах списуються на фактичні видатки виключно на рахунок 8411, списані запаси відносяться на фактичні видатки виключно на рахунки 8013, 8113. У цьому Ви зі мною погоджуєтеся?
У руслі цього напрошується запитання: ліквідаційну вартість ми повинні списати на фактичні видатки, але по якому конкретно рахунку це відобразити? Можливо, 8113? Адже якщо спишемо на 8411, то порушимо рекомендації № 31-11420-06-5/37851 щодо відповідності рахунків витрат і кодів видатків. Тому і прошу колег поділитися власними думками з цього приводу.
облік на 104 рахунку не ведеться в розрізі КЕКВ, кекв в ньому чисто інформативний показник! Тому не вигадуйте не існуючу ув'язку!
:57:
Ну хіба ліквідаційна вартість це ВИДАТКИ? Ну погодьтесь :) Тому вона і списується на 8411 і ліквідаційну вартість не встановлюють в КЕКВ! Вірно?

Відповісти

Повернутись до “Кореспонденція субрахунків”