План рахунків 2017

Запитання по проводкам які не знайшли відображення в типовій кореспонденції
Наташа_П
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 67
З нами з: 04 травня 2015, 13:11
Регіон: Киевская область
Дякував (ла): 10 разів

Повідомлення Наташа_П »

Доброго дня!В плані рахунків для бюджетних установ, який діє з 2017 року введено такий рахунок 031 "Укладені договори (угоди, контракти) розпорядників бюджетних коштів".Виходячи із пояснень до цього рахунку(наказ МФУ від 29.12.2015 № 1219) при взятті бюджетних зобов'язань потрібно збільшувати дебет рахунку 031, а при сплаті(або зміні умов бюджетних зобов'язань) кредит рахунку 031. Таким чином будь-якій бюджетній установі потрібно вести бухгалтерський облік за рахунком 031.Правильно я розумію?

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10308
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Наташа_П писав:Доброго дня!В плані рахунків для бюджетних установ, який діє з 2017 року введено такий рахунок 031 "Укладені договори (угоди, контракти) розпорядників бюджетних коштів".Виходячи із пояснень до цього рахунку(наказ МФУ від 29.12.2015 № 1219) при взятті бюджетних зобов'язань потрібно збільшувати дебет рахунку 031, а при сплаті(або зміні умов бюджетних зобов'язань) кредит рахунку 031. Таким чином будь-якій бюджетній установі потрібно вести бухгалтерський облік за рахунком 031.Правильно я розумію?
Не правильно! 
Ну по перше плану рахунків для бюджетних установ не існує на жаль! По друге є ось рекомендації https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/ ... brahunkiv/
тут про 031 не згадується
По третє на всіх вебінарах казали що 031 не використовується в бюджетних установах!
Хоча від мінфіну як зажди нічого!

Наташа_П
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 67
З нами з: 04 травня 2015, 13:11
Регіон: Киевская область
Дякував (ла): 10 разів

Повідомлення Наташа_П »

Дякую!

Вороновська
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 33
З нами з: 21 березня 2017, 15:28
Регіон: Донецкая область
Дякував (ла): 4 рази

Повідомлення Вороновська »

EVGENIY писав:
Вороновська писав:Здравствуйте,я человек новый в бухгалтерии и немного не поняла, если провели кап.ремонт системы отопления с предоплатой, мы должны эту сумму тоже на фин.результат относить?
Какую суму? предоплаты? Или суму когда получили акт выполненых работ?
и ту и ту? это же две суммы по кап.ремонту.

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10308
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Вороновська писав:
EVGENIY писав:
Вороновська писав:Здравствуйте,я человек новый в бухгалтерии и немного не поняла, если провели кап.ремонт системы отопления с предоплатой, мы должны эту сумму тоже на фин.результат относить?
Какую суму? предоплаты? Или суму когда получили акт выполненых работ?
и ту и ту? это же две суммы по кап.ремонту.
Пример 100 000 грн капремонт из низ 30000 предоплата!
Дт 2117 Кр 2313 - 30000 попередня оплата!
Дт 8013 Кр 2117 - 100 000 Списано на витрати згідно акту виконаних робіт
Дт 2117 Кр 2313 - 70 000 оплата

Вороновська
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 33
З нами з: 21 березня 2017, 15:28
Регіон: Донецкая область
Дякував (ла): 4 рази

Повідомлення Вороновська »

EVGENIY писав:
Вороновська писав:
EVGENIY писав:
Вороновська писав:Здравствуйте,я человек новый в бухгалтерии и немного не поняла, если провели кап.ремонт системы отопления с предоплатой, мы должны эту сумму тоже на фин.результат относить?
Какую суму? предоплаты? Или суму когда получили акт выполненых работ?
и ту и ту? это же две суммы по кап.ремонту.
Пример 100 000 грн капремонт из низ 30000 предоплата!
Дт 2117 Кр 2313 - 30000 попередня оплата!
Дт 8013 Кр 2117 - 100 000 Списано на витрати згідно акту виконаних робіт
Дт 2117 Кр 2313 - 70 000 оплата
Я так и делала, только у нас оплата 70 000 проходит не по 4 м/о, а по 6 м/о. Мне многие говорят,что кап.ремонты относятся к целевому финансированию 5411, я на 5411 отношу покупки по 10 сч.

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10308
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Вороновська писав:
EVGENIY писав:
Вороновська писав:
EVGENIY писав:
Вороновська писав:Здравствуйте,я человек новый в бухгалтерии и немного не поняла, если провели кап.ремонт системы отопления с предоплатой, мы должны эту сумму тоже на фин.результат относить?
Какую суму? предоплаты? Или суму когда получили акт выполненых работ?
и ту и ту? это же две суммы по кап.ремонту.
Пример 100 000 грн капремонт из низ 30000 предоплата!
Дт 2117 Кр 2313 - 30000 попередня оплата!
Дт 8013 Кр 2117 - 100 000 Списано на витрати згідно акту виконаних робіт
Дт 2117 Кр 2313 - 70 000 оплата
Я так и делала, только у нас оплата 70 000 проходит не по 4 м/о, а по 6 м/о. Мне многие говорят,что кап.ремонты относятся к целевому финансированию 5411, я на 5411 отношу покупки по 10 сч.
у вас вопрос был : "мы должны эту сумму тоже на фин.результат относить?" а теперь вы про целевое финансирование пишите! давайте нормально вопрос сформулируем!

Вороновська
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 33
З нами з: 21 березня 2017, 15:28
Регіон: Донецкая область
Дякував (ла): 4 рази

Повідомлення Вороновська »

EVGENIY писав:
Вороновська писав: Я так и делала, только у нас оплата 70 000 проходит не по 4 м/о, а по 6 м/о. Мне многие говорят,что кап.ремонты относятся к целевому финансированию 5411, я на 5411 отношу покупки по 10 сч.
у вас вопрос был : "мы должны эту сумму тоже на фин.результат относить?" а теперь вы про целевое финансирование пишите! давайте нормально вопрос сформулируем!
Простите за такой переход вопроса, как проводить кап.ремонт я поняла, хотела уточнить, что относится к целевому финансированию, покупки по 101 и 111 счету? Нужно ли относить на целевое финансорование выделенные средства из бюджета на реконструкции, строительства?

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10308
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Вороновська писав:
EVGENIY писав:
Вороновська писав: Я так и делала, только у нас оплата 70 000 проходит не по 4 м/о, а по 6 м/о. Мне многие говорят,что кап.ремонты относятся к целевому финансированию 5411, я на 5411 отношу покупки по 10 сч.
у вас вопрос был : "мы должны эту сумму тоже на фин.результат относить?" а теперь вы про целевое финансирование пишите! давайте нормально вопрос сформулируем!
Простите за такой переход вопроса, как проводить кап.ремонт я поняла, хотела уточнить, что относится к целевому финансированию, покупки по 101 и 111 счету? Нужно ли относить на целевое финансорование выделенные средства из бюджета на реконструкции, строительства?
ну вот это уже по существу! если простыми словами то всё что будет относится на стоимость ОС должно проходить по 5411! Если расходы не будут увеличивать стоимость ОС такие как у вас капитальный ремонт к примеру, то его ненужно относить на 5411!

Люда88
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 27
З нами з: 10 січня 2012, 13:59
Регіон: Хмельницкая Область
Звідки: Хмельницкий

Повідомлення Люда88 »

EVGENIY писав:
tatyanaw1@ukr.net писав:
EVGENIY писав:
Люда88 писав:Доброго дня, допоможіть будь ласка , в травні місяці є прибдання на суб. 1113 (спец.рахунок) на суму 15 000,00 грн, потрібно зробити вилучення з рахунку 7111 на суму 15 000,00 грн. За перший квартал зробили закриття суб. 7111(заробили з початку року 20 000,00 грн) , там все на 01.04.2017 стало по нулях , за квітень - травень заробили 7 000,00 грн. Як зробити вилучення на 15 000,00 грн?стане є дебетовий залишок (по кредитк мінус), чи так має бути?
Яке вилучення?? Здається мені ви все пропустили! Раджу тему почитати пару трійку сторінок! Є закриття рахунків доходів! Де залишок стає дебетовий????
https://budget.factor.ua/viewtopic.php? ... 580#p73661
люда имеет ввиду проводку 7111-5411 на суму 15000.но на 7111 у нее 7000 всего а остальное все в 5511.
делать проводку 7111-5411 на 7000 грн и 5511-5411 на 8000 грн.так или нет.
Отличный вариант!
знову повертаюся до даного питання, на 5511 також не вистачає суми потрібної, для обліку фінансового результату я розбила окремо спец. (5511а) і окремо бюджет (5511), то получається в березні вивели фін. результат по спец. в Дт 5511а поставили витрати=23 388,81 , а КТ 5511а поставили доходи 25 520,00, сальдо = 2 131 ,19 грн. Зараз на рах. 7111 = 7000,00, на рахунку 5511а=2 131,19 грн. А потрібно 15 000,00 грн вилучити на цільове фінансування з доходу звітного періоду.Як робити?робити проводку 7111 - 5411 а , і буде по 7111 сальдо мінус... чи як?

Вороновська
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 33
З нами з: 21 березня 2017, 15:28
Регіон: Донецкая область
Дякував (ла): 4 рази

Повідомлення Вороновська »

Помогите разобраться с проводками в такой ситуации, у нас проходит реконструкция футбольной площадки с искусственным покрытием, это увеличивает стоимость ОС, какие проводки в этой ситуации делать, если общая сумма 350 000 грн, предоплата 100 000 грн. оплата промежуточного акта 100 000, окончательные расчеты 150 000 грн.

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10308
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

[ltr]Вороновська,  више я написал проводки только вместо 8013 в вашем случае нужен 1311[/ltr]


Люда88, в вашем сообщении ответ вы процетировали!!

Люда88
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 27
З нами з: 10 січня 2012, 13:59
Регіон: Хмельницкая Область
Звідки: Хмельницкий

Повідомлення Люда88 »

EVGENIY писав:[ltr]Вороновська,  више я написал проводки только вместо 8013 в вашем случае нужен 1311[/ltr]



Люда88, в вашем сообщении ответ вы процетировали!!
дякую!!! я так розумію "робити проводку 7111 - 5411 а , і буде по 7111 сальдо мінус.."

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10308
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Люда88 писав:
EVGENIY писав:[ltr]Вороновська,  више я написал проводки только вместо 8013 в вашем случае нужен 1311[/ltr]




Люда88, в вашем сообщении ответ вы процетировали!!
дякую!!! я так розумію "робити проводку 7111 - 5411 а , і буде по 7111 сальдо мінус.."
Хіба у вашому повідомленні так написано??? Читайте те що ви процитували! Не може бути дохід з мінусом, це тоді не дохід а видаток :)
Проводку робити на ту суму яка є на 7111, а щоб закрити 5411 на суму яку не вистачає робити Дт 5511 Кр 5411! Це не факт що вірно, але іншого поки що не дано!

Люда88
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 27
З нами з: 10 січня 2012, 13:59
Регіон: Хмельницкая Область
Звідки: Хмельницкий

Повідомлення Люда88 »

EVGENIY писав:
Люда88 писав:
EVGENIY писав:[ltr]Вороновська,  више я написал проводки только вместо 8013 в вашем случае нужен 1311[/ltr]






Люда88, в вашем сообщении ответ вы процетировали!!
дякую!!! я так розумію "робити проводку 7111 - 5411 а , і буде по 7111 сальдо мінус.."
Хіба у вашому повідомленні так написано??? Читайте те що ви процитували! Не може бути дохід з мінусом, це тоді не дохід а видаток :)
Проводку робити на ту суму яка є на 7111, а щоб закрити 5411 на суму яку не вистачає робити Дт 5511 Кр 5411! Це не факт що вірно, але іншого поки що не дано!
я це розумію, теж вважаю що так правильно було б , але ж на рахунку  5511а=2 131,19 грн, бо виводили ж фін.результат в березні, вище писала як виводили,  А потрібно вилучити15 000,00 грн вилучити на цільове фінансування з доходу звітного періоду
, то тоді сальдо на 5511а буде з мінусом, получається мені не вистачає на на 7111 ні на 5511а
Востаннє редагувалось 12 червня 2017, 14:26 користувачем Люда88, всього редагувалось 1 раз.

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10308
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Люда88 писав:
EVGENIY писав:
Люда88 писав:
EVGENIY писав:[ltr]Вороновська,  више я написал проводки только вместо 8013 в вашем случае нужен 1311[/ltr]






Люда88, в вашем сообщении ответ вы процетировали!!
дякую!!! я так розумію "робити проводку 7111 - 5411 а , і буде по 7111 сальдо мінус.."
Хіба у вашому повідомленні так написано??? Читайте те що ви процитували! Не може бути дохід з мінусом, це тоді не дохід а видаток :)
Проводку робити на ту суму яка є на 7111, а щоб закрити 5411 на суму яку не вистачає робити Дт 5511 Кр 5411! Це не факт що вірно, але іншого поки що не дано!
я це розумію, але ж на рахунку  5511а=2 131,19 грн. А потрібно 15 000,00 грн вилучити на цільове фінансування з доходу звітного періоду
, то тоді сальдо на 5511а буде з мінусом
і що?? Десь є заборона на сальдо з мінусом?????

Люда88
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 27
З нами з: 10 січня 2012, 13:59
Регіон: Хмельницкая Область
Звідки: Хмельницкий

Повідомлення Люда88 »

напевно немає, я так зрозуміла, дякую вам за консультацію, буду робити так , дійсно другого нам не дано

Вороновська
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 33
З нами з: 21 березня 2017, 15:28
Регіон: Донецкая область
Дякував (ла): 4 рази

Повідомлення Вороновська »

EVGENIY писав:[ltr]Вороновська,  више я написал проводки только вместо 8013 в вашем случае нужен 1311[/ltr]



Люда88, в вашем сообщении ответ вы процетировали
это вот эти проводки вы имели ввиду? 
[font='Noto Sans', sans-serif]Дт 2117 Кр 2313 - 30000 попередня оплата![/font]

[font='Noto Sans', sans-serif]Дт 8013 Кр 2117 - 100 000 Списано на витрати згідно акту виконаних робіт[/font]
[font='Noto Sans', sans-serif]Дт 2117 Кр 2313 - 70 000 оплата[/font]

[font='Noto Sans', sans-serif]заместь 8013 ставить 1311, а реконструкция не идет на 5411 как написано по этому счету.[/font]

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10308
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Вороновська писав:
EVGENIY писав:[ltr]Вороновська,  више я написал проводки только вместо 8013 в вашем случае нужен 1311[/ltr]




Люда88, в вашем сообщении ответ вы процетировали
это вот эти проводки вы имели ввиду? 
[font='Noto Sans', sans-serif]Дт 2117 Кр 2313 - 30000 попередня оплата![/font]

[font='Noto Sans', sans-serif]Дт 8013 Кр 2117 - 100 000 Списано на витрати згідно акту виконаних робіт[/font]
[font='Noto Sans', sans-serif]Дт 2117 Кр 2313 - 70 000 оплата[/font]

[font='Noto Sans', sans-serif]заместь 8013 ставить 1311, а реконструкция не идет на 5411 как написано по этому счету.[/font]
Вы в своём сообщении написали это увеличивает стоимость ОС! Если увеличивает значит через 5411 должно проходить!

belka
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 124
З нами з: 22 січня 2012, 11:24
Регіон: Донецкая Область
Звідки: Донецк
Дякував (ла): 4 рази
Подякували: 4 рази

Повідомлення belka »

Вітаю колеги! Ми селищна рада.
За рішенням керівника мені треба збільшити вартість ОС на суму робіт з капітального ремонту.
Чи вірні мої проводки?
Д 2313  К 5411   профінансовано
   1311      10       виведено з експлуатацйції якщо треба
    1311     6211     здійснено витрати
    6211      2313     оплачено постачальнику
     10        1311       приййнято в експлуатацію
     5411      5111          зміни в капіталі
     8013       6211          віднесено на витрати
      5511         8013       в кінці кварталу на фін результат
Згідно стандарту 121 кап ремонт можна прийняти на баланс за рішенням керівника, якщо в майбутньому планується отримати економічну вигоду від таких робіт.
 Допоможіть будь ласка хто з таким стикався. У мене вже сил не має.

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10308
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

останні дві проводки зайві

belka
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 124
З нами з: 22 січня 2012, 11:24
Регіон: Донецкая Область
Звідки: Донецк
Дякував (ла): 4 рази
Подякували: 4 рази

Повідомлення belka »

EVGENIY писав:останні дві проводки зайві
Дякую Вам за швидку відповідь.
Підкажіть ще таке питання в квартальній звітності  у колонці фактичні видатки форма 4-3 М вартості цих робіт теж не повинно бути? Адже по по моїм проводкам кап ремонт теж не відноситься на витрати (8013)?
Дякую.

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10308
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

belka писав:
EVGENIY писав:останні дві проводки зайві
Дякую Вам за швидку відповідь.
Підкажіть ще таке питання в квартальній звітності  у колонці фактичні видатки форма 4-3 М вартості цих робіт теж не повинно бути? Адже по по моїм проводкам кап ремонт теж не відноситься на витрати (8013)?
Дякую.
А ось так тепер замудрили в плані рахунків, в 8 класі рахунків ви ні слова не знайдете про ФАКТИЧНІ видатки! Я особисто тепер вважаю якщо у вас не має кредиторської заборгованості то у вас в 4.3 касові будуть дорівнювати фактичним!!!

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10308
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

і в загалі колонку фактичні видатки із бюджетної звітності вже доречно було б убрати!

belka
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 124
З нами з: 22 січня 2012, 11:24
Регіон: Донецкая Область
Звідки: Донецк
Дякував (ла): 4 рази
Подякували: 4 рази

Повідомлення belka »

Дякую за відповідь. Замудрили не дай боже, а конкретних роз'яснень нуль.
Взагалі я не розумію чим невгодив старий бухоблік, старий план рахунків. Все було чітко та ясно. Проводки робились по накатаній із року в рік. Чітко розділявся загальний та спеціальний фонд. А тепер все шкереберть. Зла на них не вистачає.! :18:  Цікаво чим мотивували ці зміни в бухобліку? А саме головне навіщо міняти те що відпрацьовано роками?

П.с. ЄВГЕНЕ, особисто від мене Вам велике спасибі. Дуже багато Ваших відповідей людям на форумі допомогли мені у вирішенні моїх питань.

Dariya_s
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 20
З нами з: 02 березня 2017, 15:29
Регіон: Винницкая область
Дякував (ла): 7 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення Dariya_s »

Може не зовсім актуально...але допоможіть заплуталась(((((( :15:
Як  правильно перенести залишки рахунків 401(зас.спец) 432, 431, 411 на рахунки 5512, 5511 та 5111

Подклада Людмила
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 32
З нами з: 25 грудня 2015, 09:00
Регіон: Полтавская область
Подякували: 4 рази

Повідомлення Подклада Людмила »

Добрий день. В кого небудь є наработки, як можна звірити головну книгу?

Dariya_s
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 20
З нами з: 02 березня 2017, 15:29
Регіон: Винницкая область
Дякував (ла): 7 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення Dariya_s »

Подклада Людмила писав:Добрий день. В кого небудь є наработки, як можна звірити головну книгу?
теж цікавить таке!!!!!! :11:

belka
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 124
З нами з: 22 січня 2012, 11:24
Регіон: Донецкая Область
Звідки: Донецк
Дякував (ла): 4 рази
Подякували: 4 рази

Повідомлення belka »

Звірити як було раніше не вийде, бо тепер заг та спец фонд змішалися в купу.
Наприкладя я звірку роблю так у книзі касових-фактичних для себе відмічаю який рахунок я використала для здіснення опрації. В кінці місяця розношу в головну меморіальні ордери потім складаю рахунки по книзі касових-фактичних наприклад все що проходило по  рах 7011 (заг+спец) складаю до купи та звіряю з головною книгою. Якщо не збігається шукаю де помилка. Інших способів я не придумала.

Особисто мені більше подобається старий план рахунків де все чітко було розмежовано.

swetlana1977
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 56
З нами з: 18 березня 2015, 10:34
Регіон: Днепропетровская область
Дякував (ла): 2 рази
Подякували: 2 рази

Повідомлення swetlana1977 »

Добрий день! Допоможіть, будь ласка! Які проводки треба при здійсненні видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації? Я зробила такі: 2313 - 7011 отримано фінансування з бюджету розвитку (м/о 3 спецфонд), 6211-2313 оплата (м/о 3), 8013-6211 витрати на пкд (м/о 6). Чи правильневикористання рах 7011, а не 5411?
Востаннє редагувалось 15 червня 2017, 09:50 користувачем EVGENIY, всього редагувалось 1 раз.
Причина: виправив рахунок 3211 на 6211

Відповісти

Повернутись до “Кореспонденція субрахунків”