План рахунків 2017

Запитання по проводкам які не знайшли відображення в типовій кореспонденції
Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10304
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »


swetlana1977
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 56
З нами з: 18 березня 2015, 10:34
Регіон: Днепропетровская область
Дякував (ла): 2 рази
Подякували: 2 рази

Повідомлення swetlana1977 »

Дякую, все ж таки 7011.

Dariya_s
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 20
З нами з: 02 березня 2017, 15:29
Регіон: Винницкая область
Дякував (ла): 7 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення Dariya_s »

Dariya_s писав:Може не зовсім актуально...але допоможіть заплуталась(((((( :15:
Як  правильно перенести залишки рахунків 401(зас.спец) 432, 431, 411 на рахунки 5512, 5511 та 5111
:30: :30: :30:

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10304
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Dariya_s писав:
Dariya_s писав:Може не зовсім актуально...але допоможіть заплуталась(((((( :15:
Як  правильно перенести залишки рахунків 401(зас.спец) 432, 431, 411 на рахунки 5512, 5511 та 5111
:30: :30: :30:
https://buhgalter.com.ua/articles/buhga ... -zalishki/
https://budget.factor.ua/viewtopic.php? ... 500#p71643

hamster
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 109
З нами з: 17 січня 2015, 10:33
Регіон: Запорожская Область
Звідки: Запорожье
Дякував (ла): 7 разів
Подякували: 3 рази

Повідомлення hamster »

Евгений, есть уже какие-то дополнения по недостающей проводке:
Д-т 5512 К5111  на сумму начисленного в прошлых годах износа?

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10304
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

hamster писав:Евгений, есть уже какие-то дополнения по недостающей проводке:
Д-т 5512 К5111  на сумму начисленного в прошлых годах износа?
пока ничего не встречал!

Аватар користувача
 Сергеева(Пилипчук)  валентина
Новачок
Новачок
Повідомлень: 2
З нами з: 20 червня 2017, 23:13
Звідки: Ukraine, Бровари

Повідомлення  Сергеева(Пилипчук)  валентина »

Я с- рада. На работу бухгалтером пришла недавно. Есть такое словосочетание как котловой рахунок. С цього рахунку перекидаються финансування на все остальние реєстраційні рахунки в відповідності до КФК. Соответственно при закритии в прошлому году сума котлового рахунку (залишок) не учитивалась при визначенні фінансового результата. Сейчас для придбання основних средств (насос для пождепо) провести проводки мій помічник поставила по старому КТ 2313 -4 ДТ 2313 -20 (котловой) ну и все остаьное неправильное я не буду писать. Вопрос: для правильного оприходування ОС каким чином можно використать котловой рахунок з урахуванням того что витрати були на пождепо? Можливо просто проводить ДТ 2313-20 (котловой) Кт 5411 и далее за типовою кореспонденциєю без визначення КФК, а потім при нарахуванні амортизації розділяти витрати? А як же тоді ф.4-3 в казначейство. Евгений очень прошу надати відповідь на моє питання. Я "чайник", но очень хочеться стать "самоваром". голова кругом а хочется, чтоби все було правильно. Дякую

Аватар користувача
VOV
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 1142
З нами з: 11 січня 2016, 18:51
Регіон: Полтавская область
Дякував (ла): 26 разів
Подякували: 211 разів

Повідомлення VOV »

Сергеева(Пилипчук)  валентина писав:Я с- рада. На работу бухгалтером пришла недавно. Есть такое словосочетание как котловой рахунок. С цього рахунку перекидаються финансування на все остальние реєстраційні рахунки в відповідності до КФК. Соответственно при закритии в прошлому году сума котлового рахунку (залишок) не учитивалась при визначенні фінансового результата. Сейчас для придбання основних средств (насос для пождепо) провести проводки мій помічник поставила по старому КТ 2313 -4 ДТ 2313 -20 (котловой) ну и все остаьное неправильное я не буду писать. Вопрос: для правильного оприходування ОС каким чином можно використать котловой рахунок з урахуванням того что витрати були на пождепо? Можливо просто проводить ДТ 2313-20 (котловой) Кт 5411 и далее за типовою кореспонденциєю без визначення КФК, а потім при нарахуванні амортизації розділяти витрати? А як же тоді ф.4-3 в казначейство. Евгений очень прошу надати відповідь на моє питання. Я "чайник", но очень хочеться стать "самоваром". голова кругом а хочется, чтоби все було правильно. Дякую
В бухгалтерському обліку установи колтові рахунки не враховуються. Їх обліком займаються органи казначейства. Бюджетні ж установи здійснюють облік коштів починаючи з їх надходження на особові та реєстраційні рахунки.

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10304
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Сергеева(Пилипчук)  валентина писав:Я с- рада. На работу бухгалтером пришла недавно. Есть такое словосочетание как котловой рахунок. С цього рахунку перекидаються финансування на все остальние реєстраційні рахунки в відповідності до КФК. Соответственно при закритии в прошлому году сума котлового рахунку (залишок) не учитивалась при визначенні фінансового результата. Сейчас для придбання основних средств (насос для пождепо) провести проводки мій помічник поставила по старому КТ 2313 -4 ДТ 2313 -20 (котловой) ну и все остаьное неправильное я не буду писать. Вопрос: для правильного оприходування ОС каким чином можно використать котловой рахунок з урахуванням того что витрати були на пождепо? Можливо просто проводить ДТ 2313-20 (котловой) Кт 5411 и далее за типовою кореспонденциєю без визначення КФК, а потім при нарахуванні амортизації розділяти витрати? А як же тоді ф.4-3 в казначейство. Евгений очень прошу надати відповідь на моє питання. Я "чайник", но очень хочеться стать "самоваром". голова кругом а хочется, чтоби все було правильно. Дякую
 тут про єто писали
 вот тут я чуток рассказал про историю
вот тутобоснованій ответ

Innani4iporyk
Новачок
Новачок
Повідомлень: 6
З нами з: 17 серпня 2015, 15:52
Регіон: Черниговская область
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення Innani4iporyk »

Доброго дня.
Підскажіть проводки для орибуткування будівлі яку отримано по довідці про натуральне надходження по 4.1 код 25010400 (не перебував на балансі туалет знайдений при інвентарізації) по УДКСУ через кошторис вже проведений. Як поставити проводки та відобразити по формі 2дс. Дякую.

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10304
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Innani4iporyk писав:Доброго дня.
Підскажіть проводки для орибуткування будівлі яку отримано по довідці про натуральне надходження по 4.1 код 25010400 (не перебував на балансі туалет знайдений при інвентарізації) по УДКСУ через кошторис вже проведений. Як поставити проводки та відобразити по формі 2дс. Дякую.
5.5 Отримання спонсорських, благодійних внесків та іншої гуманітарної допомоги (у тому числі надходження у натуральній формі) 2211 (2221) "Готівка у національній валюті", 2212 (2222) "Готівка в іноземній валюті", 2311 (2321) "Поточні рахунки в банку", 2313 (2323) "Реєстраційні рахунки" 7511 "Доходи за необмінними операціями", 7523 "Інші надходження" 

5.6 Витрачання спонсорських та благодійних внесків 2117 (2128) "Інша поточна дебіторська заборгованість", 6415 (6425) "Розрахунки з іншими кредиторами", 6211 (6221) "Розрахунки з постачальниками та підрядниками", 2113 (2123) "Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги" 2211 (2221) "Готівка у національній валюті", 2212 (2222) "Готівка в іноземній валюті", 2311 (2321) "Поточні рахунки в банку", 2313 (2323) "Реєстраційні рахунки"

Подробиці: https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/buhgalterskiy-oblik/tipova-koresp-subrahubkiv/

Innani4iporyk
Новачок
Новачок
Повідомлень: 6
З нами з: 17 серпня 2015, 15:52
Регіон: Черниговская область
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення Innani4iporyk »

Дякую Євген.
 Перевірте так чи ні

Дт                Кт
2311             7511           -25150,00грн. отримано по довідці.
2117             2311           -25150,00грн.  

1013              2117           - 25150,00грн. опирибутковано 
7511              5111           -25150,00грн.   на внесений капітал

У підсумку туалет залишаеться на Дт1013 та Кт 5111.

як відобразити витрати по 2дс. поставити як витрати за необмінними операціями код рядка 2310

Дякую

Innani4iporyk
Новачок
Новачок
Повідомлень: 6
З нами з: 17 серпня 2015, 15:52
Регіон: Черниговская область
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення Innani4iporyk »

також розумію що по формі 4.1  у фактичних видатках сума буде відсутня тільки кошторис та касові.
Дякую.

Maryna1989
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 57
З нами з: 04 лютого 2017, 19:17
Регіон: Винницкая область
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення Maryna1989 »

Добрий ранок. Гляньте будь-ласка чи вірно я провела списання ОЗ. 
Дт 1411 Кт 1013 (знос)
    8411     1013 (залишкова вартість)
    5111     5512 відносимо на результат
Зараз в кінці квартала ми закриваємо рахунки витрат Дт 5512 Кт 8411

Ветер
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 10
З нами з: 19 жовтня 2016, 16:40
Регіон: Запорожская область

Повідомлення Ветер »

А Дт 5111 ви проводите по залишковій вартості чи по первісній ?

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10304
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Innani4iporyk писав:Дякую Євген.
 Перевірте так чи ні

Дт                Кт
2311             7511           -25150,00грн. отримано по довідці.
2117             2311           -25150,00грн.  

1013              2117           - 25150,00грн. опирибутковано 
7511              5111           -25150,00грн.   на внесений капітал

У підсумку туалет залишаеться на Дт1013 та Кт 5111.

як відобразити витрати по 2дс. поставити як витрати за необмінними операціями код рядка 2310

Дякую
Де у ваших проводках витрати? В цьому випадку витрати це амотризація! Ви Бюджетну бухгалтерію виписуєте там в 23 номері розгянут даний випадок! 
Тут ще справа в тому що мінфін в проекті навів ось таку проводку
1.16 Нарахована амортизація безоплатно отриманих основних засобів (крім внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об'єктами державної (комунальної) власності) 8014 (8024), 8114, (8124) «Амортизація» 1411 (1421) «Знос основних засобів», 1412 (1422) «Знос інших необоротних матеріальних активів», 1414 (1424) «Знос інвестиційної нерухомості» Водночас проведення другого запису 51 «Внесений капітал» 7511 «Доходи за необмінними операціями», 7523 «Інші надходження»

Подробиці: https://buhgalter.com.ua/news/buhgalterskiy-oblik/minfin-oprilyudniv-proekt-zmin-do-deyakih-npsbo-ta-tipovoyi/
і що з цим робити, мене просто вводе в тупік!!

Maryna1989
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 57
З нами з: 04 лютого 2017, 19:17
Регіон: Винницкая область
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення Maryna1989 »

Ветер писав:А Дт 5111 ви проводите по залишковій вартості чи по первісній ?
Дт 5111 по первісній

Maryna1989
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 57
З нами з: 04 лютого 2017, 19:17
Регіон: Винницкая область
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення Maryna1989 »

а як правельно?????????? підскажіть

natali7828
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 15
З нами з: 21 січня 2015, 11:53
Контактна інформація:

Повідомлення natali7828 »

Доброї ночі)) Підкажіть чи правильні проводки по списанню інших необоротних матеріальних активів, точніше крадіжка, винні особи не встановлені
Дт 8014  Кт 14120  - 192,90
Дт 14120 Кт 11130   -385,80
Дт 5111   Кт 5512   -385,80

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10304
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Stasy писав:Добрый день! Мы - бюджетная организация. Подскажите, пожалуйста, как отобразить в бух учете 30% предоплату по капитальному ремонту крыши? Заранее, спасибо!
5.7 Перерахування сум постачальникам згідно з пред'явленими рахунками за матеріальні цінності та отримані послуги, за електричну енергію та комунальні послуги, за замовлення транспорту на доставку матеріалів і продуктів харчування тощо:    

шляхом попередньої оплати у випадках, передбачених законодавством 2117 (2128) "Інша поточна дебіторська заборгованість" 2311 (2321) "Поточні рахунки в банку", 2313 (2323) "Реєстраційні рахунки"

Подробиці: https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/buhgalterskiy-oblik/tipova-koresp-subrahubkiv/

Irs
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 22
З нами з: 22 травня 2017, 08:42
Регіон: Николаевская область
Дякував (ла): 11 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення Irs »

Добрий день! Підскажіть, правильні проводки по придбанню проектно-кошторисної документації!
2313   7011  фінансування м/о 3
6211   2313 оплата м/о 3
8013    6211 видатки  м/о 6
1311    5411  віднесено до незавершенного кап.будівництва? м/о 6 ТАК?

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10304
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Irs писав:Добрий день! Підскажіть, правильні проводки по придбанню проектно-кошторисної документації!
2313   7011  фінансування м/о 3
6211   2313 оплата м/о 3
8013 1311   6211 видатки  м/о 6
1311    5411  віднесено до незавершенного кап.будівництва? м/о 6 ТАК?
ви взагалі то впевнені що її треба відносити на вартість ОЗ??
Читали цю статтю https://buhgalter.com.ua/articles/buhga ... buhobliku/

Irs
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 22
З нами з: 22 травня 2017, 08:42
Регіон: Николаевская область
Дякував (ла): 11 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення Irs »

[font="Noto Sans", sans-serif]Irs написав:Добрий день! Підскажіть, правильні проводки по придбанню проектно-кошторисної документації!
2313   7011  фінансування м/о 3
6211   2313 оплата м/о 3
8013 1311   6211 видатки  м/о 6
1311    5411  віднесено до незавершенного кап.будівництва? м/о 6 ТАК?[/font]
ви взагалі то впевнені що її треба відносити на вартість ОЗ??
Читали цю статтю https://buhgalter.com.ua/articles/buhga ... buhobliku/

Дякую за статтю. Ну - там сказано :" Тому якщо витрати з виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт були понесені, але роботи не розпочаті, то вони визнаються капітальними інвестиціями в основні засоби і обліковуються на субрахунку 141." А по новому плану рахунків це 1311. А як? Цілий день шукаю проводку[font="Noto Sans", sans-serif]..[/font]

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10304
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1369 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Irs писав:
[font="Noto Sans", sans-serif]Irs написав:Добрий день! Підскажіть, правильні проводки по придбанню проектно-кошторисної документації!
2313   7011  фінансування м/о 3
6211   2313 оплата м/о 3
8013 1311   6211 видатки  м/о 6
1311    5411  віднесено до незавершенного кап.будівництва? м/о 6 ТАК?[/font]
ви взагалі то впевнені що її треба відносити на вартість ОЗ??
Читали цю статтю https://buhgalter.com.ua/articles/buhga ... buhobliku/

Дякую за статтю. Ну - там сказано :" Тому якщо витрати з виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт були понесені, але роботи не розпочаті, то вони визнаються капітальними інвестиціями в основні засоби і обліковуються на субрахунку 141." А по новому плану рахунків це 1311. А як? Цілий день шукаю проводку[font="Noto Sans", sans-serif]..[/font]
п 1.5 типової кореспонденції
https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/ ... brahubkiv/
Основне в статті це
Витрати з виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт, зокрема поліпшення основних засобів (модернізація, добудова, реконструкція тощо), є однією із складових формування вартості зазначених робіт у кошторисах на їх виконання.

Вартість робіт, що приводять до збільшення очікуваних майбутніх вигод від об’єкта основних засобів, включається до капітальних інвестицій з майбутнім збільшенням первісної вартості основних засобів. Підставою для визнання витрат, пов’язаних з поліпшенням основних засобів, є зростання внаслідок цих витрат очікуваного терміну корисного використання об’єкта, кількості та/або якості робіт, послуг, які надаються цим об’єктом.

Нагадаю, що прикладами такого поліпшення є:
1) модифікація, модернізація об’єкта основних засобів з метою подовження терміну його корисної експлуатації або збільшення його виробничої потужності;
2) заміна окремих частин устаткування для підвищення якості робіт, послуг;
3) упровадження ефективнішого технологічного процесу, що дасть змогу зменшити витрати;
4) добудова (надбудова) будівлі, що збільшить кількість місць (площу) будівлі, обсяги та/або якість виконуваних робіт (послуг) чи умови їх виконання.


Подробиці: https://buhgalter.com.ua/articles/buhgalterskiy-oblik/minfin-vidpovidaye-na-aktualni-zapitannya-z-buhobliku/

Аватар користувача
Матвєєва Вікторія
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 1263
З нами з: 03 лютого 2014, 07:33
Регіон: Харків
Дякував (ла): 12 разів
Подякували: 144 рази
Контактна інформація:

Повідомлення Матвєєва Вікторія »

Як на мене, то зараз ПКД на капремонт, потрібно відносити на 8013. Адже згодом вартість ремонту теж буде туди віднесена.

Irs
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 22
З нами з: 22 травня 2017, 08:42
Регіон: Николаевская область
Дякував (ла): 11 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення Irs »

Дякую за швидку відповідь, дуже доречно до квартального звіту .

superbuh
Новачок
Новачок
Повідомлень: 5
З нами з: 15 вересня 2016, 13:45
Регіон: Одесская область
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення superbuh »

Допоможіть, будь ласка. Списуємо автобус, чи вірно я зробила проводки
Дт 8014  Кт  1411  -14502 - нарахована амортизація за ІІ квартали
Дт 1411  Кт  1015  - 210252 - списано суму накопиченого зносу
Дт  8411 Кт 1015  - 79748  - залишкова вартість
Дт 5111  Кт 5512  - 290000 - віднесено до фінансового результату первісну вартість

Вороновська
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 33
З нами з: 21 березня 2017, 15:28
Регіон: Донецкая область
Дякував (ла): 4 рази

Повідомлення Вороновська »

Подскажите пожалуйста, мы реконструкции и кап.ремонты на фактические не относим? А в отчете 4-3 как ставить факт = касса?

buhg
Місцевий
Місцевий
Повідомлень: 727
З нами з: 21 січня 2014, 14:27
Регіон: Одесская Область
Звідки: Одесса
Дякував (ла): 87 разів
Подякували: 9 разів

Повідомлення buhg »

начисление налогов (еколог, зем) по 2800 кекв надо всетаки на 8511 или 8411, подскажите

Аватар користувача
Матвєєва Вікторія
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 1263
З нами з: 03 лютого 2014, 07:33
Регіон: Харків
Дякував (ла): 12 разів
Подякували: 144 рази
Контактна інформація:

Повідомлення Матвєєва Вікторія »

8411, но не всегда. По воде - 8115.
как раз про эти налоги писали в Бюджетной бухгалтерии № 16, 2017

Відповісти

Повернутись до “Кореспонденція субрахунків”