Сторінка 36 з 39

Re: План рахунків 2017

Додано: 11 квітня 2018, 15:20
Aniko
Тогда подскажите проводки по преобретению по КЕКВ 2210 (Рах 1113) со спец счета?Что то я совсем запуталась А на Целевое финансирование надо проводить?

Re: План рахунків 2017

Додано: 11 квітня 2018, 16:46
EVGENIY
Aniko писав:Тогда подскажите проводки по преобретению по КЕКВ 2210 (Рах 1113) со спец счета?Что то я совсем запуталась А на Целевое финансирование надо проводить?
Там читайте коментарі практикуючого бухгалтера! Здається він правий! Але не бачу перепон щоб зробити проведення як в новині! Ітог буде один і той же!

https://buhgalter.com.ua/news/buhgalter ... a-rahunok/

Re: План рахунків 2017

Додано: 11 квітня 2018, 16:50
Aniko
Спасибо.

Re: План рахунків 2017

Додано: 16 квітня 2018, 16:43
Larysa306
Доброго дня. Не маю ще багато досвіду, тому звертаюсь по допомогу, бо хочу все правильно зробити. Ми в бюджетній установі будемо замінювати вікна і двері. На яких рахунках це все обліковується? 8013? Я так розумію, що це можна провести, як поточний ремонт. Але зовсім розгубилась, які дії від початку до кінця треба провести, щоб правильно облікувати. Допоможіть, будь ласка!

Re: План рахунків 2017

Додано: 16 квітня 2018, 16:56
kristal1962
прочитайте капітальний  ремонт в бюджетній  організації на цьому ж форумі

Re: План рахунків 2017

Додано: 16 квітня 2018, 17:06
EVGENIY
Larysa306 писав:Доброго дня. Не маю ще багато досвіду, тому звертаюсь по допомогу, бо хочу все правильно зробити. Ми в бюджетній установі будемо замінювати вікна і двері. На яких рахунках це все обліковується? 8013? Я так розумію, що це можна провести, як поточний ремонт. Але зовсім розгубилась, які дії від початку до кінця треба провести, щоб правильно облікувати. Допоможіть, будь ласка!
https://goo.gl/Q1EQBg

Re: План рахунків 2017

Додано: 16 квітня 2018, 17:23
Larysa306
EVGENIY писав:
Larysa306 писав:Доброго дня. Не маю ще багато досвіду, тому звертаюсь по допомогу, бо хочу все правильно зробити. Ми в бюджетній установі будемо замінювати вікна і двері. На яких рахунках це все обліковується? 8013? Я так розумію, що це можна провести, як поточний ремонт. Але зовсім розгубилась, які дії від початку до кінця треба провести, щоб правильно облікувати. Допоможіть, будь ласка!
https://goo.gl/Q1EQBg
Спасибі!

Re: План рахунків 2017

Додано: 03 травня 2018, 12:03
murhik
Списання раніше придбаних ОЗ

Первсна вартість 5000 грн. - знос 4800 грн. ліквідаційна - 200 грн.


Чи правильна кореспонденція:   1411-1014 списуємо знос 4800 грн.
                                              8411-1014 ліквідаціна вартість 200 грн.

Re: План рахунків 2017

Додано: 03 травня 2018, 13:03
EVGENIY
murhik писав:Списання раніше придбаних ОЗ

Первсна вартість 5000 грн. - знос 4800 грн. ліквідаційна - 200 грн.


Чи правильна кореспонденція:   1411-1014 списуємо знос 4800 грн.
                                              8411-1014 ліквідаціна вартість 200 грн.
+ Дт 5111 Кр 5512 - 5000

Re: План рахунків 2017

Додано: 22 травня 2018, 08:40
Юлюшка
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, на какой счет отнести лучше домкрат и ключ балонний?

Re: План рахунків 2017

Додано: 22 травня 2018, 10:16
Крот Юлія
Юлюшка писав:Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, на какой счет отнести лучше домкрат и ключ балонний?
Доброго дня! З огляду на те, що вартість і того , й іншого, становить менше 6000 грн., а строк експлуатації, вочевидь, перевищує один рік, такі інструменти слід обліковувати у складі МНМА на субрахунку 1113 "Малоцінні необоротні матеріальні активи".

Re: План рахунків 2017

Додано: 24 травня 2018, 15:36
Ольга30
Добрий день, скажіть, у нас зараз іде ревізія, виявлено що у 2016 році треба зняти 19000 з капітального ремонту, і зменьшити кредиторську заборгованість за 2017 рік за цим підрядником. якими проводками мені це зробити??

Re: План рахунків 2017

Додано: 24 травня 2018, 15:46
EVGENIY
Ольга30 писав:Добрий день, скажіть, у нас зараз іде ревізія, виявлено що у 2016 році треба зняти 19000 з капітального ремонту, і зменьшити кредиторську заборгованість за 2017 рік за цим підрядником. якими проводками мені це зробити??
ДТ 6211 Кр 5512

Re: План рахунків 2017

Додано: 24 травня 2018, 16:15
Ольга30
EVGENIY писав:
Ольга30 писав:Добрий день, скажіть, у нас зараз іде ревізія, виявлено що у 2016 році треба зняти 19000 з капітального ремонту, і зменьшити кредиторську заборгованість за 2017 рік за цим підрядником. якими проводками мені це зробити??
ДТ 6211 Кр 5512
Дякую!

Re: План рахунків 2017

Додано: 11 червня 2018, 10:08
Tolik
Добрый день, подскажите при списании со 1113 счета такие проводки делаются? Дт 8014 Кт 1412 - износ, Дт 1412 Кт 1113 - перв. сумма, Дт 5111 Кт 5511 износ, Дт 5511 Кт 8014 износ? И какие проводки делать при списании со счета 1112 , фонды прошлых годов? И какой сейчас используется акт при списании 1113?

Re: План рахунків 2017

Додано: 13 червня 2018, 16:03
EVGENIY
Tolik писав:Добрый день, подскажите при списании со 1113 счета такие проводки делаются? Дт 8014 Кт 1412 - износ, Дт 1412 Кт 1113 - перв. сумма, Дт 5111 Кт 5511 износ, Дт 5511 Кт 8014 износ? И какие проводки делать при списании со счета 1112 , фонды прошлых годов? И какой сейчас используется акт при списании 1113?
Вот чем вас не устраивает в типовой кореспонденции пункт 1.26 и пунтк 1.28??
https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/ ... brahubkiv/

Re: План рахунків 2017

Додано: 03 липня 2018, 16:40
Ольга30
Добрый день, подскажите если из зарплаты было удержано за прошлый год и вернули в бюджет, какие проводки должны быть?

Re: План рахунків 2017

Додано: 03 липня 2018, 17:19
EVGENIY
Ольга30 писав:Добрый день, подскажите если из зарплаты было удержано за прошлый год и вернули в бюджет, какие проводки должны быть?
Дт 6511 Кр 6518 - утримано 
Дт 6518 Кр 2313 - перераховано

Re: План рахунків 2017

Додано: 23 липня 2018, 10:27
Бюджетна організація
Доброго дня.Підскажіть будь ласка проводки.Списуємо меблі-потрібно оприбуткувати дрова,які використовуємо для власних потреб в господарський діяльності.Підскажіть будь ласка проводки та як їх оцінювати?

Re: План рахунків 2017

Додано: 23 липня 2018, 11:14
EVGENIY
Бюджетна організація писав:Доброго дня.Підскажіть будь ласка проводки.Списуємо меблі-потрібно оприбуткувати дрова,які використовуємо для власних потреб в господарський діяльності.Підскажіть будь ласка проводки та як їх оцінювати?
пункт 3.10

Re: План рахунків 2017

Додано: 23 липня 2018, 14:03
Бюджетна організація
EVGENIY писав:
Бюджетна організація писав:Доброго дня.Підскажіть будь ласка проводки.Списуємо меблі-потрібно оприбуткувати дрова,які використовуємо для власних потреб в господарський діяльності.Підскажіть будь ласка проводки та як їх оцінювати?
пункт 3.10
Я вам дякую за відповідь.Ще одне питання будь ласка-яким чином я їх маю оцінити?

Re: План рахунків 2017

Додано: 23 липня 2018, 14:13
EVGENIY
Бюджетна організація писав:
EVGENIY писав:
Бюджетна організація писав:Доброго дня.Підскажіть будь ласка проводки.Списуємо меблі-потрібно оприбуткувати дрова,які використовуємо для власних потреб в господарський діяльності.Підскажіть будь ласка проводки та як їх оцінювати?
пункт 3.10
Я вам дякую за відповідь.Ще одне питання будь ласка-яким чином я їх маю оцінити?
15. Запаси, отримані у процесі ремонту і поліпшення (модернізації, добудови, реконструкції тощо), ліквідації основних засобів, оприбутковуються за чистою вартістю реалізації або в оцінці можливого їх використання, яка може бути визначена виходячи з вартості подібних запасів за наявності їх на балансі суб'єкта державного сектору, з урахуванням ступеня їх придатності до експлуатації. Витрати на ремонт отриманих матеріальних цінностей, які будуть використовуватися як запасні частини, витрати, безпосередньо пов'язані з приведенням цих запасів у стан, в якому вони придатні для використання в запланованих цілях (витрати на доробку та підвищення якісних і технічних характеристик запасів), включаються до їх первісної вартості.

Подробиці: https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/metod-recomendacii-buhobliku-subjektiv-derjavnogo-sektoru/metod-recomendacii-buhobliku-zapasiv/

Оплата навчання сторонній організації

Додано: 31 липня 2018, 13:02
Діамантова Зоря
Доброго дня! Не можу знайти в Типовій кореспонденції проводку 8014* - 6211*, якою відображається в обліку списання на фактичні видатки витрат на оплату навчання (по Акту надання послуг). Підкажіть, будь ласка, щось змінилось у відпрацюванні цієї госп.операції?

Re: Оплата навчання сторонній організації

Додано: 31 липня 2018, 13:09
EVGENIY
Діамантова Зоря писав:Доброго дня! Не можу знайти в Типовій кореспонденції проводку 8014* - 6211*, якою відображається в обліку списання на фактичні видатки витрат на оплату навчання (по Акту надання послуг). Підкажіть, будь ласка, щось змінилось у відпрацюванні цієї госп.операції?
ну 8014 це амортизація! Фактичних видатків вже не існує! Списання на витрати отриманих послуг Дт 8013(мабуть в вашому випадку 8511 або 8411) Кр 6211,6415,2117,2111

Re: План рахунків 2017

Додано: 08 серпня 2018, 14:46
Ольга30
Здравствуйте, не нашла раздела где могу задать вопрос, подскажите пожалуйста, мы отдел образования и у нас централизованная бухгалтерия, но с 01.09 в одно наше учреждение вводится бухгалтер и свою деятельность они будут вести сами, а мы будем просто главным распорядителем, можете подсказать как мне правильно передать все ценности, материалы на них, должна ли я передавать кредиторскую задолженность которая была образована до 01.09. , и должна ли я делать им баланс и отправлять внеочередной отчет???? Может подскажите где это прочитать.

Re: План рахунків 2017

Додано: 08 серпня 2018, 15:27
Матвєєва Вікторія
Доброго дня!
Будь ласка уточніть, який статус такий заклад мав раніше, вони були як структурний підрозділ у складі відділу освіти?
З якої причини облік у такому закладі буде вести окремий бухгалтер? Які були для цього підстави, хто прийняв таке рішення? Такий заклад буде діяти як окрема юр. особа (бюджетна установа) зі своїм головним бухгалтером

Re: План рахунків 2017

Додано: 08 серпня 2018, 15:41
EVGENIY
Ольга30 писав:Здравствуйте, не нашла раздела где могу задать вопрос, подскажите пожалуйста, мы отдел образования и у нас централизованная бухгалтерия, но с 01.09 в одно наше учреждение вводится бухгалтер и свою деятельность они будут вести сами, а мы будем просто главным распорядителем, можете подсказать как мне правильно передать все ценности, материалы на них, должна ли я передавать кредиторскую задолженность которая была образована до 01.09. , и должна ли я делать им баланс и отправлять внеочередной отчет???? Может подскажите где это прочитать.
Ви должни передать по актам все! У вас теперь баланс в квартальний отчет уменьшится на отчетную дату(на начало года не трогайте только), у них на начало года пустой на звітну дату увеличится! кредиторку єто решать вам и руководству, договор то с вами акт или накладаня тоже, как ее передать то? Лучше ви уже оплатите а им передадите то что купили! Никакх промежуточних отчетов ненужно!

Re: План рахунків 2017

Додано: 08 серпня 2018, 15:48
Ольга30
EVGENIY писав:
Ольга30 писав:Здравствуйте, не нашла раздела где могу задать вопрос, подскажите пожалуйста, мы отдел образования и у нас централизованная бухгалтерия, но с 01.09 в одно наше учреждение вводится бухгалтер и свою деятельность они будут вести сами, а мы будем просто главным распорядителем, можете подсказать как мне правильно передать все ценности, материалы на них, должна ли я передавать кредиторскую задолженность которая была образована до 01.09. , и должна ли я делать им баланс и отправлять внеочередной отчет???? Может подскажите где это прочитать.
Ви должни передать по актам все! У вас теперь баланс в квартальний отчет уменьшится на отчетную дату(на начало года не трогайте только), у них на начало года пустой на звітну дату увеличится! кредиторку єто решать вам и руководству, договор то с вами акт или накладаня тоже, как ее передать то? Лучше ви уже оплатите а им передадите то что купили! Никакх промежуточних отчетов ненужно!
Большое спасибо за подсказку.))

Re: План рахунків 2017

Додано: 17 серпня 2018, 10:31
Кузя
Доброго дня. Сільська рада надає послуги з водопостачання населенню і школі, плата за воду надходить на рахунок спеціального фонду як доходи від додаткової (господарської) діяльності. З цього рахунку ми сплачуємо за електроенергію спожиту насосом водобашти і податки (збір за спецводокористування і збір за користування надрами). Видатки по КЕКВ 2800 (податки) я списую на  рах. 8411, а по КЕКВ 2273 на рах 8113. Чи правильно це?

Re: План рахунків 2017

Додано: 28 серпня 2018, 15:51
Литвинова Людмила
Підскажіть будь ласка проводки. Проведено  капітальний ремонт приміщення КЕКВ 3132  по  іншим надходженням спец. фонду.