Будласка допоможіть, організація придбала за спец кошти кондиціонер 13000,00 грн. як по новому плану рахунків рознести проводки????
раніше все було ясно :
141-675,
811-402,
104-141,
402-401.
Зараз на 811 вже не відносимо, Які мають буди проводки?
1311-6211
?????
1014-1311
5411-5111 [font="Noto Sans", sans-serif]Як в кредит на 5411 попадає якщо куплені за спец кошти? в типовій кореспонденції йде отримання цільового фінансування 2311-5411 я так розумію, що це придбання за загальний рахунок, а у нас придбання за спец.рахунок. Я зовсім заплуталась, допоможіть будласка!!!! [/font]
Востаннє редагувалось 20 лютого 2017, 12:22 користувачем ksuxa, всього редагувалось 1 раз.
ksuxa писав:Будласка допоможіть, організація придбала за спец кошти кондиціонер 13000,00 грн. як по новому плану рахунків рознести проводки????
раніше все було ясно :
141-675,
811-402,
104-141,
402-401.
Зараз на 811 вже не відносимо, Які мають буди проводки?
1311-6211
?????
1014-1311
5411-5111 [font="Noto Sans", sans-serif]Як в кредит на 5411 попадає якщо куплені за спец кошти? в типовій кореспонденції йде отримання цільового фінансування 2311-5411 я так розумію, що це придбання за загальний рахунок, а у нас придбання за спец.рахунок. Я зовсім заплуталась, допоможіть будласка!!!! [/font]
куда-то пропали вложения,нельзя прочитать,хотела по списанию НМНА теперь делаем 1412 1112- 100грн 8014 1412-50 грн,а как же 5111(401) на него делать 5111 5512 и на скольно на 50 или на 100грн
КЗОЗ ПЦПМСД писав:[font='Noto Sans', sans-serif]У кого-то есть номер Бюджетної бухгалтерії, № 7, 2017 р, скиньте пожалуйста[/font]
Це порушення авторських прав, без дозволу редакції номера викладати заборонено! Такі повідомлення будуть видалені! До того ж редакція має намір поділитися цим номером з усіма! Тому потерпіть трішки!
КЗОЗ ПЦПМСД писав:[font='Noto Sans', sans-serif]У кого-то есть номер Бюджетної бухгалтерії, № 7, 2017 р, скиньте пожалуйста[/font]
Це порушення авторських прав, без дозволу редакції номера викладати заборонено! Такі повідомлення будуть видалені! До того ж редакція має намір поділитися цим номером з усіма! Тому потерпіть трішки!
Списання МШП. Раніше списували 411 222 або 221 по методичних рекомендаціях співставлення 411 це 5512 а 222 це 1812 але в кореспонденції рахунків 8013 рах з 1812 рах ,не розумію яка проводка буде правильна 5512 1812 чи 8013 1812 ???????
і ще чи правильно віднесли лінолеум на 1812 рах?
Добрий вечір))) Колеги потрібна допомога, здійснюю видалення зелених насаджень Дт 8411 Кт 1017 а також Дт5111 Кт 5512 , після чого оприбутковую деревину Дт 1812 Кт 7211 з часом передаю безоплатно іншій установі Дт 8013 Кт 1812 Чи вірні я здійснюю проводки???? Може хтось зацікавиться та приділить мені пару хвилин))) Дякую
Олена Гривнюк писав:Списання МШП. Раніше списували 411 222 або 221 по методичних рекомендаціях співставлення 411 це 5512 а 222 це 1812 але в кореспонденції рахунків 8013 рах з 1812 рах ,не розумію яка проводка буде правильна 5512 1812 чи 8013 1812 ???????
і ще чи правильно віднесли лінолеум на 1812 рах?
Лінолеум, в моєму розумінні, це будівельний матеріал
Олена Гривнюк писав:Списання МШП. Раніше списували 411 222 або 221 по методичних рекомендаціях співставлення 411 це 5512 а 222 це 1812 але в кореспонденції рахунків 8013 рах з 1812 рах ,не розумію яка проводка буде правильна 5512 1812 чи 8013 1812 ???????
і ще чи правильно віднесли лінолеум на 1812 рах?
Лінолеум, в моєму розумінні, це будівельний матеріал
я так понимаю если линолеум этого года то 8013, а если купили в прошлом году тогда 5512
Maryna1989 писав:Добрий вечір))) Колеги потрібна допомога, здійснюю видалення зелених насаджень Дт 8411 Кт 1017 а також Дт5111 Кт 5512 , після чого оприбутковую деревину Дт 1812 Кт 7211 з часом передаю безоплатно іншій установі Дт 8013 Кт 1812 Чи вірні я здійснюю проводки???? Може хтось зацікавиться та приділить мені пару хвилин))) Дякую
Треба на 1518 оприбутковувати як матеріальні цінності, одержані від ліквідації основних засобів.
підскажіть, будь-ласка, вибачаюся якщо не в тему: з січня 2017р. треба оприбутковувати бюджетні зобов"язання на рахунок 9341. Підскажіть, будь-ласка проводки на оприбуткуванняі погашення бюджетного зобов"язання. Чи правильно тя розумію - їх треба оприбутковувати на підставі реєстру поданого в Казначейство і списувати коли проплачуємо? Коли подаєм зарплату по 2111 та ЄСВ по 2120 на реєстрацію - ці суми теж треба оприбутковувати на рахунок 9341?
Цей субрахунок не стосується розпорядників бюджетних коштів. Ви як розпорядники бюджетних коштів застосовуєте субрахунки, де 3 цифра йде 1 !!!!!
Для того щоб розпорядникам було простіше визначити, які субрахунки їх стосуються, в Бюджетній бухгалтерії № 1-2, 2017 для БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ наведено витяг з Плану рахунків
Maryna1989 писав:Добрий вечір))) Колеги потрібна допомога, здійснюю видалення зелених насаджень Дт 8411 Кт 1017 а також Дт5111 Кт 5512 , після чого оприбутковую деревину Дт 1812 Кт 7211 з часом передаю безоплатно іншій установі Дт 8013 Кт 1812 Чи вірні я здійснюю проводки???? Може хтось зацікавиться та приділить мені пару хвилин))) Дякую
Треба на 1518 оприбутковувати як матеріальні цінності, одержані від ліквідації основних засобів.
Дякую, ви праві))) А що скажете стосовно інших застосувань рахунків????
Maryna1989 писав:Добрий вечір))) Колеги потрібна допомога, здійснюю видалення зелених насаджень Дт 8411 Кт 1017 а також Дт5111 Кт 5512 , після чого оприбутковую деревину Дт 1812 Кт 7211 з часом передаю безоплатно іншій установі Дт 8013 Кт 1812 Чи вірні я здійснюю проводки???? Може хтось зацікавиться та приділить мені пару хвилин))) Дякую
Запитання не по темі, а якщо ми списуємо меблі, і оприбутковуємо дрова, за якою ціною (як її визначаєте) оприбутковуєте?
Maryna1989 писав:Добрий вечір))) Колеги потрібна допомога, здійснюю видалення зелених насаджень Дт 8411 Кт 1017 а також Дт5111 Кт 5512 , після чого оприбутковую деревину Дт 1812 Кт 7211 з часом передаю безоплатно іншій установі Дт 8013 Кт 1812 Чи вірні я здійснюю проводки???? Може хтось зацікавиться та приділить мені пару хвилин))) Дякую
Запитання не по темі, а якщо ми списуємо меблі, і оприбутковуємо дрова, за якою ціною (як її визначаєте) оприбутковуєте?
Ви дрова плануєте сами використати чи реалізувати? Проблема може бути в тому, що дрова, отримані від списання меблів, можуть бути непридатні для прямого використання, як такі, що містять хімічні речовини, якими були оброблені (лак, фарба, морилка тощо), шашлик на них не приготуєш, для опалення теж не можна...
Maryna1989 писав:Добрий вечір))) Колеги потрібна допомога, здійснюю видалення зелених насаджень Дт 8411 Кт 1017 а також Дт5111 Кт 5512 , після чого оприбутковую деревину Дт 1812 Кт 7211 з часом передаю безоплатно іншій установі Дт 8013 Кт 1812 Чи вірні я здійснюю проводки???? Може хтось зацікавиться та приділить мені пару хвилин))) Дякую
Запитання не по темі, а якщо ми списуємо меблі, і оприбутковуємо дрова, за якою ціною (як її визначаєте) оприбутковуєте?
Ви дрова плануєте сами використати чи реалізувати? Проблема може бути в тому, що дрова, отримані від списання меблів, можуть бути непридатні для прямого використання, як такі, що містять хімічні речовини, якими були оброблені (лак, фарба, морилка тощо), шашлик на них не приготуєш, для опалення теж не можна...
Дрова я передаю комунальній установі для опалення в зимовий період
Олена Кушнір писав:помогите пожалуйста, есть ли у кого таблица по плану счетов. какие счета относятся к активным, какие к пассивным и к активно-пассивным?
Если не секрет зачем она вам? А у вас была такая таблица к старому плану счетов?? Как она вам помагала в работе?
Олена Гривнюк писав:Списання МШП. Раніше списували 411 222 або 221 по методичних рекомендаціях співставлення 411 це 5512 а 222 це 1812 але в кореспонденції рахунків 8013 рах з 1812 рах ,не розумію яка проводка буде правильна 5512 1812 чи 8013 1812 ???????
і ще чи правильно віднесли лінолеум на 1812 рах?
Лінолеум, в моєму розумінні, це будівельний матеріал
я так понимаю если линолеум этого года то 8013, а если купили в прошлом году тогда 5512
Але ж в кореспонденції рахунків списання запасів , придбаних у попередні звітні роки , які відчужуються шляхом реалізації згідно із законодавством 5512 1812
Судя по новой корреспонденции при покупке ОС и НМА сумма из приобретения уже не относится на фактические расходы? Либо же в типовой корреспонденции даны не все проводки?
Ларару писав:Судя по новой корреспонденции при покупке ОС и НМА сумма из приобретения уже не относится на фактические расходы? Либо же в типовой корреспонденции даны не все проводки?
Я розумію, що такої проводки ДТ 811 (801) Кт 402 (по змісту) уже не буде.
При цьому по новій кореспонденції є проводка Дт 5411 Кт 5111 (бувші Дт 402 Кт 401). Не зрозумілим є, де відкривається 5411 рахунок. По новій кореспонденції цей рахунок відкривається при отриманні цільового фінансування (Дт 2313 Кт 5411). Якщо оплата по бюджету, то тоді зрозуміло. А якщо оплата по спецкоштах? У якому тоді вигляді має бути ця проводка (Дт 2313 Кт 5411) ???
Кавка Оксана писав:У мене на Дт122 рахунку рахується земля. Поставлена ще у 2008 році згідно акта ревізії за нормативно-грошовою оцінкою куди її зараз поставити на який рахунок?