План рахунків 2017

Запитання по проводкам які не знайшли відображення в типовій кореспонденції
Maryna1989
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 57
З нами з: 04 лютого 2017, 19:17
Регіон: Винницкая область
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення Maryna1989 »

Анна8859 писав:
Maryna1989 писав:
Анна8859 писав:
Maryna1989 писав:Доброго дня. Знаю питання із запізненням, але мучить досі, нарахування субсидій, пільг та допомог КЕКВ 2730 субрахунок доходів 7011 чи не буде це помилкою якщо витрати ми показуємо по субрахунку 8511. який вважається витратами за необмінними операціями, 7011 за обмінними
 Доброго дня Maryna1989!  Ось і мене це питання мучить уже 3-ій місяць. Куди вже я тільки не писала і не телефонувала. Нажаль ніхто так і не зміг дати відповідь (((
Доброго дня Анна)))) так я слідкувала за вашими запитаннями, я теж звонила, питала але все марно((( будем сподіватися на допомогу, нас вже двоє, може з часом на нас звернуть увагу
Сьогодні на гарячій лінії мене завірили, що відносити треба точно на рахунок 7011, і це не буде помилкою. В звіті про фінансові результати асигнування ставить в рядок 010.
Дякую, вам за допомогу)))) можливо я нахабнію, але може ви мені допоможете з таким питанням)))) мені на небюджетний рахунок було перераховані кошти які міністерство за виконавчим листом відшкодовує одержувачу допомоги, але через нас, підскажіть будь ласка проводки: поступлення коштів Дт 2314 Кт 6414, а як показати нарахування цієї заборгованості???? щось я зовсім заплуталась :30:

tymofeieva
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 66
З нами з: 08 листопада 2016, 16:35
Регіон: Сумская область
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 4 рази

Повідомлення tymofeieva »

EVGENIY писав:
tymofeieva писав:
EVGENIY писав: Д-т 5111- 1000,00  К-т 5512- 4000,00 ( проводка в момент вибуття).
Где баланс ???  Непонимаю???

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10251
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 145 разів
Подякували: 1364 рази
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

tymofeieva писав:
EVGENIY писав:
tymofeieva писав:
EVGENIY писав: Д-т 5111- 1000,00  К-т 5512- 4000,00 ( проводка в момент вибуття).
Где баланс ???  Непонимаю???
а где расбаланс?  :52:
перейдите по ссылке в моём сообщении и почитайте о чём там речь! Ещё раз повторяю 10+11=5111 вот баланс!!! У вас 10 + 11 не равняется 5111 поэтому у вас не баланс!

tymofeieva
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 66
З нами з: 08 листопада 2016, 16:35
Регіон: Сумская область
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 4 рази

Повідомлення tymofeieva »

А що, до проводок по рахунку 1113 при безоплатной передачі
Востаннє редагувалось 20 березня 2017, 19:45 користувачем tymofeieva, всього редагувалось 1 раз.

tymofeieva
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 66
З нами з: 08 листопада 2016, 16:35
Регіон: Сумская область
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 4 рази

Повідомлення tymofeieva »

Прошу извинения за назойливость, но,,,,

Д-т 1411-3000,00  К-т 1014-3000,00;   
Д-т 8411-1000,00 К-т 1014-1000,00;  вместо износа, чтоб закрылся 5512 в конце года!!!
Д-т 5111- 1000,00  К-т 5512- 4000,00 ( проводка в момент вибуття).
Конец  года так ????
Д-т 5512- 1000,00  К-т 8411- 1000,00 

Если так , то Д-т- 6000,00 К-т- 9000,00

Лена Сова
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 47
З нами з: 14 серпня 2013, 18:17
Регіон: Киевская область
Звідки: Полтавська
Дякував (ла): 11 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення Лена Сова »

Вибачте, можливо я щось не догнала, але  до чого в типовій кореспонденції рахунків 5.7. Перерахування сум постачальникам після надходження матеріальних цінностей, послуг -  стоїть Д-т 6415 "Розрахунки з іншими кредиторами"?

Перечитавши всю тему, приходжу до висновку, якщо придбання матеріальних цінностей, то використовуємо рахунок 6211, якщо ж оплата послуг, то 6415 ? Поправте якщо не так.

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10251
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 145 разів
Подякували: 1364 рази
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

tymofeieva писав:Прошу извинения за назойливость, но,,,,

Д-т 1411-3000,00  К-т 1014-3000,00;   
Д-т 8411-1000,00 К-т 1014-1000,00;  вместо износа, чтоб закрылся 5512 в конце года!!!
Д-т 5111- 1000,00  К-т 5512- 4000,00 ( проводка в момент вибуття).
Конец  года так ????
Д-т 5512- 1000,00  К-т 8411- 1000,00 

Если так , то Д-т- 6000,00 К-т- 9000,00
Ну а почему вы отбрасываете тот факт что уже 3000 износа было начислено в прошлых периодах и сидят они в результате??? Т.е. как бы на начало уже у вас есть в Дт 5512 - 3000 грн!

санек_ubr
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 23
З нами з: 03 червня 2013, 16:38
Регіон: Харьковская Область
Звідки: Харьков
Дякував (ла): 9 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення санек_ubr »

Допоможіть, будь ласка, розібратися. Списуємо МШП, які були закуплені в 2016 році і обліковувалися на рах.221(зараз1812).Фонд 411 перенесено на 5512. По Типові кореспонденції п.3.8 при списанні МШП  Д8013 К1812, а якщо 5512 не кореспондується, то що робити з рах.5512 в кінці року??? Чи я роблю не правильні проводки і які будуть правильними в даній ситуації???

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10251
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 145 разів
Подякували: 1364 рази
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

санек_ubr писав:Допоможіть, будь ласка, розібратися. Списуємо МШП, які були закуплені в 2016 році і обліковувалися на рах.221(зараз1812).Фонд 411 перенесено на 5512. По Типові кореспонденції п.3.8 при списанні МШП  Д8013 К1812, а якщо 5512 не кореспондується, то що робити з рах.5512 в кінці року??? Чи я роблю не правильні проводки і які будуть правильними в даній ситуації???
http://budget.factor.ua/viewtopic.php?f ... =20#p72507

jubas
Новачок
Новачок
Повідомлень: 2
З нами з: 23 грудня 2016, 11:39
Регіон: Полтавская область

Повідомлення jubas »

[font="Noto Sans", sans-serif]підскажіть будь-ласка, новий план рахунків бух. обліку в державному секторі тільки для державних установ? Якщо ми не державна установа нам потрібно змінювати рахунки чи ні???[/font]

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10251
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 145 разів
Подякували: 1364 рази
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

jubas писав:[font="Noto Sans", sans-serif]підскажіть будь-ласка, новий план рахунків бух. обліку в державному секторі тільки для державних установ? Якщо ми не державна установа нам потрібно змінювати рахунки чи ні???[/font]
Для всіх бюджетних установ!!!

hamster
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 109
З нами з: 17 січня 2015, 10:33
Регіон: Запорожская Область
Звідки: Запорожье
Дякував (ла): 7 разів
Подякували: 3 рази

Повідомлення hamster »

Можно окончательно уточнить: 
1.Если амортизация начисляется по-квартально, означает ли это, что нужно по-квартально ее переносить на текущий результат (счет 5511) ?
2. Если переносить по-квартально сч. 8014 (на основные средства, которыми продолжаем пользоваться)  на сч. 5511 не нужно, тогда как при списании основных средств. Наверно в этом случае проводка Д 5511 К 8014 обязательна?
3. Есть уже новые формы квартального отчета ? Как будет в балансе при сдаче квартального отчета контролироваться расходные счета (сч. 8011+8012+8013+8014+8411...), или надо будет помнить, что 8014 перенесли на 5511 ?

Хотя, если смотреть п.6.1. и 6.2 рекомендаций , мы должны списывать на 5511  все доходные и все расходные счета по квартально. Так ?



4. Если списывает основное средство со 100% износом, будет одна проводка Д 1411 К 1016 ? Проводка Д 5111 К 5512 не нужна, т.к. на 5111 (бывший 401)  - нуль. Правильно?

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10251
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 145 разів
Подякували: 1364 рази
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

hamster писав:Можно окончательно уточнить: 
1.Если амортизация начисляется по-квартально, означает ли это, что нужно по-квартально ее переносить на текущий результат (счет 5511) ?
2. Если переносить по-квартально сч. 8014 (на основные средства, которыми продолжаем пользоваться)  на сч. 5511 не нужно, тогда как при списании основных средств. Наверно в этом случае проводка Д 5511 К 8014 обязательна?
3. Есть уже новые формы квартального отчета ? Как будет в балансе при сдаче квартального отчета контролироваться расходные счета (сч. 8011+8012+8013+8014+8411...), или надо будет помнить, что 8014 перенесли на 5511 ?

Хотя, если смотреть п.6.1. и 6.2 рекомендаций , мы должны списывать на 5511  все доходные и все расходные счета по квартально. Так ?



4. Если списывает основное средство со 100% износом, будет одна проводка Д 1411 К 1016 ? Проводка Д 5111 К 5512 не нужна, т.к. на 5111 (бывший 401)  - нуль. Правильно?
1. Я считаю ненужно поквартально переносить расході на 5511, тогда віходит и расході на ЗПЛ тоже списывать каждый квартал?? Что ж тогда в отчёте показывать в расходах если вы их списали! 
3. Формы есть в балансе нету теперь расходов
4. Не правильно! На 5111 столько же сколько на 1016!

kmk3@ukr.net
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 11
З нами з: 13 березня 2017, 11:52
Регіон: Киевская область
Подякували: 1 раз

Повідомлення kmk3@ukr.net »

Будь ласка, подскажите проводки по орендної плати  та комун.послугам

Аватар користувача
yulia25
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 41
З нами з: 03 червня 2014, 08:13
Регіон: Николаевская область

Повідомлення yulia25 »

КЗОЗ ПЦПМСД писав:
yulia25 писав:Доброго дня шановні колеги! Хотілося б все ж розібратися з ІНМА, хто знає як все ж буде правильно, надайте будь-ласка відповідь.
Оприбутковано в 2016 році:
113    401   - 100%
401    132   - 50%
Списано в 2017 році:
8014   1412  -50%
1412   1113  - 100%
5111   5511  - 50%
В кінці кварталу:
5511   8014  - 50%

Оприбутковано та списано в 2017 році:
1113   5111  -100%
8014   1412  -50%
8014   1412  -50%
1412   1113  -100%
5111   5511  -100%
5511   8014  -100%

Виходить, що в результаті проводок зменшується власний капітал, фінансовий результат проходе транзитом в кварталі, в річному фінансовому результаті ОЗ та ІНМА не буде, та к чи
а почему при списании в 2017 году 5111 5511 - 50%, а не 100% и зачем в конце квартала 5511  8014 50%, если это амортизация то 8014  1412 50% при списании
50% тому що якщо буде 100%, то залишок на рахунку 5111 буде 50%, куди його потім діти? Амортизацію теж потрібно закривати на фінансовий результат в кінці кожного кварталу.

Вороновська
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 33
З нами з: 21 березня 2017, 15:28
Регіон: Донецкая область
Дякував (ла): 4 рази

Повідомлення Вороновська »

Добрий день, скажіть будь ласка, як зараз відображати в головній книзі виплати дітям сирітам, раніше це були рахунки Д 802 К 661  1810,00
            Д 661 К 664  1810,00
а зараз   Д 8511  К 6511 1810,00
             Д 6511 К 6514   1810,00  ????
у нас 8511 це рахунок який раніше був 812, як я ці виплати можу поставити на 8511, не розумію.

Пашутка
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 14
З нами з: 05 жовтня 2016, 10:18
Регіон: Харьковская область
Дякував (ла): 2 рази
Подякували: 4 рази

Повідомлення Пашутка »

kmk3@ukr.net писав:Будь ласка, подскажите проводки по орендної плати  та комун.послугам
мене теж бентежить дане питання, але відповіді не маю

ksuxa
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 16
З нами з: 18 листопада 2015, 13:21
Регіон: Днепропетровская область

Повідомлення ksuxa »

EVGENIY писав:
санек_ubr писав:Допоможіть, будь ласка, розібратися. Списуємо МШП, які були закуплені в 2016 році і обліковувалися на рах.221(зараз1812).Фонд 411 перенесено на 5512. По Типові кореспонденції п.3.8 при списанні МШП  Д8013 К1812, а якщо 5512 не кореспондується, то що робити з рах.5512 в кінці року??? Чи я роблю не правильні проводки і які будуть правильними в даній ситуації???
http://budget.factor.ua/viewtopic.php?f ... =20#p72507
А мені здається т.я фон був віднесен на фін.результат ми повині робити Д 8013 К 1812, (так як би і списували б 234 рах. наприклад)

marina_oleks
Новачок
Новачок
Повідомлень: 3
З нами з: 24 лютого 2015, 10:37

Повідомлення marina_oleks »

Правильно ви думаєте. Тому що ви фонд перенесли на 5512. От і буде проводка 8013/1812. А потім 5512/8013. І все закривається. Тим більше у типових проводках мінфіну теж сказано так робити. І з якого це дива ви повинні займати річний фінансовий результат щоб списати МШП.

kmk3@ukr.net
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 11
З нами з: 13 березня 2017, 11:52
Регіон: Киевская область
Подякували: 1 раз

Повідомлення kmk3@ukr.net »

На 01.01.2017 была переплата за теплоэнергию  в сумме 13960 грн. Как поступить в январе? Д-т 6211 - К-т 8013 или надо затронуть  5512 ?

Иришка
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 185
З нами з: 27 січня 2016, 20:03
Регіон: Черниговская область

Повідомлення Иришка »

Добрий день! Підкажіть, будь ласка, на якому субрахунку обліковувати кредиторську заборгованіть за оплату пені КЕКВ 2800 на 6211 чи 6415? Ми бюджетна організація. Фінансування з місцевого бюджету, загальний фонд.

Иришка
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 185
З нами з: 27 січня 2016, 20:03
Регіон: Черниговская область

Повідомлення Иришка »

Також не можу розібратися до кінця, на який субрахунок віднести витрати на пеню КЕКВ 2800, Проїздні документи КЕКВ 2250. Допоможіть, будь ласка. Місцевий бюджет, загальний фонд.

kmk3@ukr.net
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 11
З нами з: 13 березня 2017, 11:52
Регіон: Киевская область
Подякували: 1 раз

Повідомлення kmk3@ukr.net »

КЕКВ 2800 и 2250 надо на рах.8411

Пашутка
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 14
З нами з: 05 жовтня 2016, 10:18
Регіон: Харьковская область
Дякував (ла): 2 рази
Подякували: 4 рази

Повідомлення Пашутка »

kmk3@ukr.net писав:КЕКВ 2800 и 2250 надо на рах.8411
пенсія, податки ,пеня - затрати більше всього відносяться на рах.8511 ?!?

4er_oksi
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 25
З нами з: 03 січня 2014, 16:45
Регіон: Сумская Область
Звідки: Кролевец

Повідомлення 4er_oksi »

Maryna1989 писав:
Анна8859 писав:
Maryna1989 писав:Доброго дня. Знаю питання із запізненням, але мучить досі, нарахування субсидій, пільг та допомог КЕКВ 2730 субрахунок доходів 7011 чи не буде це помилкою якщо витрати ми показуємо по субрахунку 8511. який вважається витратами за необмінними операціями, 7011 за обмінними
 Доброго дня Maryna1989!  Ось і мене це питання мучить уже 3-ій місяць. Куди вже я тільки не писала і не телефонувала. Нажаль ніхто так і не зміг дати відповідь (((
Доброго дня Анна)))) так я слідкувала за вашими запитаннями, я теж звонила, питала але все марно((( будем сподіватися на допомогу, нас вже двоє, може з часом на нас звернуть увагу
Нас вже троє))) Хоча насправді бухгалтерів із управлінь соціального захисту значно більше і мабуть ніхто не знає, що робити.

Иришка
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 185
З нами з: 27 січня 2016, 20:03
Регіон: Черниговская область

Повідомлення Иришка »

Доброго дня! Допоможіть розібратися, куди який рахунок віднести замок, корпус замка, чашу Генуя, розетки, баласт, автовимикач, профіль, дюбелі, лампи люмінесцентні, стартери. На 1812 чи 1513?

buhg
Місцевий
Місцевий
Повідомлень: 727
З нами з: 21 січня 2014, 14:27
Регіон: Одесская Область
Звідки: Одесса
Дякував (ла): 87 разів
Подякували: 9 разів

Повідомлення buhg »

1513

lyulyl
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 44
З нами з: 25 вересня 2014, 12:49
Дякував (ла): 1 раз
Контактна інформація:

Повідомлення lyulyl »

Добрый день, кто подскажет на какой суб.счет отнести дебиторскую задолженность ликвидационной комиссии (по Банку Украина, который когда- то распался), данная задолженность отображается не в формах  7д,7м а в Справке о суммах дебиторск.и кредиторск. задолженности, как расчеты ликвидационных комиссий банков.
и еще ворос, субсчет 5411 мы применяем только если это финансирование с бюджета, а если это денежные средства которые у нас по спецсчету (форма 4-1,4-2) то проводка ДТ  2313 Кт 5411 не нужна????????

SWETLANA NIKOLAEBNA
Новачок
Новачок
Повідомлень: 3
З нами з: 07 лютого 2017, 17:57
Регіон: Сумская область

Повідомлення SWETLANA NIKOLAEBNA »

Підскажіть будь-ласка кореспонденцію рахунків, якщо оплочено за періодичні видання в березні 2017 р. Підписка буде оформлена з 1 травня до кінця року. Дякую.

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10251
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 145 разів
Подякували: 1364 рази
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

SWETLANA NIKOLAEBNA писав:Підскажіть будь-ласка кореспонденцію рахунків, якщо оплочено за періодичні видання в березні 2017 р. Підписка буде оформлена з 1 травня до кінця року. Дякую.
https://buhgalter.com.ua/articles/buhga ... i-vitrati/

Відповісти

Повернутись до “Кореспонденція субрахунків”