План рахунків 2017

Запитання по проводкам які не знайшли відображення в типовій кореспонденції
Иришка
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 185
З нами з: 27 січня 2016, 20:03
Регіон: Черниговская область

Повідомлення Иришка »

Добрий день! Підкажіть, будь ласка, на якому субрахунку обліковувати кредиторську заборгованіть за оплату пені КЕКВ 2800 на 6211 чи 6415? Ми бюджетна організація. Фінансування з місцевого бюджету, загальний фонд.

Иришка
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 185
З нами з: 27 січня 2016, 20:03
Регіон: Черниговская область

Повідомлення Иришка »

Також не можу розібратися до кінця, на який субрахунок віднести витрати на пеню КЕКВ 2800, Проїздні документи КЕКВ 2250. Допоможіть, будь ласка. Місцевий бюджет, загальний фонд.

kmk3@ukr.net
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 11
З нами з: 13 березня 2017, 11:52
Регіон: Киевская область
Подякували: 1 раз

Повідомлення kmk3@ukr.net »

КЕКВ 2800 и 2250 надо на рах.8411

Пашутка
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 14
З нами з: 05 жовтня 2016, 10:18
Регіон: Харьковская область
Дякував (ла): 2 рази
Подякували: 4 рази

Повідомлення Пашутка »

kmk3@ukr.net писав:КЕКВ 2800 и 2250 надо на рах.8411
пенсія, податки ,пеня - затрати більше всього відносяться на рах.8511 ?!?

4er_oksi
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 25
З нами з: 03 січня 2014, 16:45
Регіон: Сумская Область
Звідки: Кролевец

Повідомлення 4er_oksi »

Maryna1989 писав:
Анна8859 писав:
Maryna1989 писав:Доброго дня. Знаю питання із запізненням, але мучить досі, нарахування субсидій, пільг та допомог КЕКВ 2730 субрахунок доходів 7011 чи не буде це помилкою якщо витрати ми показуємо по субрахунку 8511. який вважається витратами за необмінними операціями, 7011 за обмінними
 Доброго дня Maryna1989!  Ось і мене це питання мучить уже 3-ій місяць. Куди вже я тільки не писала і не телефонувала. Нажаль ніхто так і не зміг дати відповідь (((
Доброго дня Анна)))) так я слідкувала за вашими запитаннями, я теж звонила, питала але все марно((( будем сподіватися на допомогу, нас вже двоє, може з часом на нас звернуть увагу
Нас вже троє))) Хоча насправді бухгалтерів із управлінь соціального захисту значно більше і мабуть ніхто не знає, що робити.

Иришка
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 185
З нами з: 27 січня 2016, 20:03
Регіон: Черниговская область

Повідомлення Иришка »

Доброго дня! Допоможіть розібратися, куди який рахунок віднести замок, корпус замка, чашу Генуя, розетки, баласт, автовимикач, профіль, дюбелі, лампи люмінесцентні, стартери. На 1812 чи 1513?

buhg
Місцевий
Місцевий
Повідомлень: 727
З нами з: 21 січня 2014, 14:27
Регіон: Одесская Область
Звідки: Одесса
Дякував (ла): 87 разів
Подякували: 9 разів

Повідомлення buhg »

1513

lyulyl
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 44
З нами з: 25 вересня 2014, 12:49
Дякував (ла): 1 раз
Контактна інформація:

Повідомлення lyulyl »

Добрый день, кто подскажет на какой суб.счет отнести дебиторскую задолженность ликвидационной комиссии (по Банку Украина, который когда- то распался), данная задолженность отображается не в формах  7д,7м а в Справке о суммах дебиторск.и кредиторск. задолженности, как расчеты ликвидационных комиссий банков.
и еще ворос, субсчет 5411 мы применяем только если это финансирование с бюджета, а если это денежные средства которые у нас по спецсчету (форма 4-1,4-2) то проводка ДТ  2313 Кт 5411 не нужна????????

SWETLANA NIKOLAEBNA
Новачок
Новачок
Повідомлень: 3
З нами з: 07 лютого 2017, 17:57
Регіон: Сумская область

Повідомлення SWETLANA NIKOLAEBNA »

Підскажіть будь-ласка кореспонденцію рахунків, якщо оплочено за періодичні видання в березні 2017 р. Підписка буде оформлена з 1 травня до кінця року. Дякую.

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10251
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 145 разів
Подякували: 1364 рази
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

SWETLANA NIKOLAEBNA писав:Підскажіть будь-ласка кореспонденцію рахунків, якщо оплочено за періодичні видання в березні 2017 р. Підписка буде оформлена з 1 травня до кінця року. Дякую.
https://buhgalter.com.ua/articles/buhga ... i-vitrati/

SWETLANA NIKOLAEBNA
Новачок
Новачок
Повідомлень: 3
З нами з: 07 лютого 2017, 17:57
Регіон: Сумская область

Повідомлення SWETLANA NIKOLAEBNA »

EVGENIY писав:
SWETLANA NIKOLAEBNA писав:Підскажіть будь-ласка кореспонденцію рахунків, якщо оплочено за періодичні видання в березні 2017 р. Підписка буде оформлена з 1 травня до кінця року. Дякую.
https://buhgalter.com.ua/articles/buhga ... i-vitrati/
Дякую за статтю. Але я все одно не можу зрозуміти,  а де ж в мене субрах. 2911 витрати майбутніх періодів  і  рахунок 6211 - це розрахунки з постачальниками після отримання товару. А в мене попередня оплата.

Аватар користувача
irina.skripka
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 224
З нами з: 29 травня 2014, 00:15
Регіон: Черниговская область
Звідки: Чернігів
Дякував (ла): 24 рази
Подякували: 7 разів

Повідомлення irina.skripka »

kmk3@ukr.net писав:КЕКВ 2800 и 2250 надо на рах.8411
а як бути, якщо вони раніше були на 802, а тепер у Методичних рекомендаціях зі співставлення субрахунків та перенесення залишків для 802 8411 не передбачений, є тільки 8511

lyulyl
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 44
З нами з: 25 вересня 2014, 12:49
Дякував (ла): 1 раз
Контактна інформація:

Повідомлення lyulyl »

питання в таблиці зі співставлення субрахунків витрати за суб.рах. 812 тепер на  суб.рах, 8311,8411,8511,8524, склад яких зовсім не підходить по витратам які ми проводимо, в нас по формі  4-2 зарахування пенсійних коштів на утримання підопічних проводиться, а отже ,ми витрачаємо їх по КЕКВ 2210,2220,2230,2240,3110 що більше підходить на субрахунок 8113, як правильно вчинити????

Аватар користувача
Ludmila0686
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 17
З нами з: 25 вересня 2012, 04:22
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харьков
Дякував (ла): 9 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення Ludmila0686 »

Пподскажите пожалуста  в ВУЗах начисляем сумму НДС на Дебет сч. 8411 или на Дебет сч. 7111, согласно изменений к наказу 1219.

ksuxa
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 16
З нами з: 18 листопада 2015, 13:21
Регіон: Днепропетровская область

Повідомлення ksuxa »

Ludmila0686 писав:Пподскажите пожалуста  в ВУЗах начисляем сумму НДС на Дебет сч. 8411 или на Дебет сч. 7111, согласно изменений к наказу 1219.
Я робзю з деб 8411

ksuxa
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 16
З нами з: 18 листопада 2015, 13:21
Регіон: Днепропетровская область

Повідомлення ksuxa »

Мені цікаво хось вже бачив нові форми квартального звіту? якщо я не помиляюсь то вони не змінилися (тільки верхня частина), тоді як же ми будемо робити звіт???? адже фактичні не підуть, то все не піде!!!

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10251
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 145 разів
Подякували: 1364 рази
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

ksuxa писав:Мені цікаво хось вже бачив нові форми квартального звіту? якщо я не помиляюсь то вони не змінилися (тільки верхня частина), тоді як же ми будемо робити звіт???? адже фактичні не підуть, то все не піде!!!
Всі бачили! А власне з чим повинні піти ваші фактичні??

Аватар користувача
Мила5880
Новачок
Новачок
Повідомлень: 8
З нами з: 28 січня 2014, 16:00
Регіон: Харьковская Область
Звідки: Харьков
Дякував (ла): 7 разів

Повідомлення Мила5880 »

1.    Розпорядник бюджетних коштів має залишки на 01.01.2017р. по рахункам:

141 та 402, згідно нового плану рахунків на які рахунки перенести залишки?

2.    Розпорядник бюджетних коштів згідно кошторису по спеціальному фонду має виконувати роботи по капітальному ремонту міста. (Розпорядник бюджетних коштів не є балансоутримувачем цих об’єктів, ці об’єкти рахуються на балансі комунальних підприємств міста). До нового плану рахунків кореспонденція рахунків виглядала так:

 Д-т                К-т
326                713     Отримано фінансування на реєстраційний рахунок;
631                326     Перераховані кошти за виконані роботи;
813                631     Проведені фактичні видатки згідно актів виконаних робіт;
141                402     Оприбуткування поліпшення робіт по основним засобам (які рахуються у комунальних підприємствах);
402                141     Після готовності об’єкта до вводу в експлуатацію передача об’єкта на баланс комунальному підприємству згідно розпорядження;
713                432    
432                813     Закриття доходів і витрат на кінець року.
Яку кореспонденцію рахунків застосовувати по новому плану рахунків?
В консультаціях є кореспонденція рахунків тільки на проведені капітальні ремонти основних засобів, які рахуються на балансі підприємства та якому перераховані бюджетні кошти.

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10251
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 145 разів
Подякували: 1364 рази
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »


Аватар користувача
Ludmila0686
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 17
З нами з: 25 вересня 2012, 04:22
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харьков
Дякував (ла): 9 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення Ludmila0686 »

Ksuxa, спасибо!

Аватар користувача
IrinaKovalchuk
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 38
З нами з: 28 вересня 2011, 11:36
Регіон: Киевская область

Повідомлення IrinaKovalchuk »

EVGENIY писав:
ksuxa писав:Мені цікаво хось вже бачив нові форми квартального звіту? якщо я не помиляюсь то вони не змінилися (тільки верхня частина), тоді як же ми будемо робити звіт???? адже фактичні не підуть, то все не піде!!!
Всі бачили! А власне з чим повинні піти ваші фактичні??
Ну мається на увазі, що в формах залишилась графа фактичні, а у нас за новим планом рахунків фактичні списуються - на оплату праці, соціальні, матеріальні, амортизація. Що і як вносити в форми? Дурдом. Наприклад,є загальна сума рухунку 8013 матеріальні витрати, як його розбивати, щоб форми заповнити?

Аватар користувача
Мила5880
Новачок
Новачок
Повідомлень: 8
З нами з: 28 січня 2014, 16:00
Регіон: Харьковская Область
Звідки: Харьков
Дякував (ла): 7 разів

Повідомлення Мила5880 »

Спасибо, все читали по плану счетов и разъяснения по основным фондам, но разве мы можем начислять аммортизацию на объекты которые нам не принадлежат и далее будет акт передачи на баланс коммунального предприятия?

tanyaslavdon
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 146
З нами з: 07 травня 2015, 16:25
Регіон: Донецкая область
Дякував (ла): 6 разів
Подякували: 3 рази

Повідомлення tanyaslavdon »

Доброго дня!
По проводками зг.Наказу 1219, коли вводимо ОЗ в експлуатацію: Дт 1014 Кт 1311, одночасно Дт 5411 Кт 5111 на ту ж суму. При цьому має значення, коли цей об'экт було придбано? Ми в 2016 році оприбуткували на 141, а вводимо в цьому році.
Питання в тому, що при операціях з запасами має значення, коли були придбані, і відповідно, Дт 5512( придбані в минулі роки),  або Дт 8013( придбані зараз).
Дякую!

lyulyl
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 44
З нами з: 25 вересня 2014, 12:49
Дякував (ла): 1 раз
Контактна інформація:

Повідомлення lyulyl »

ми терцентр, надходять пенсійні кошти на наш рахунок для обслуговування підопічних в стаціонарному відділенні по формі 4-2 який дохідний рахунок 7141 чи 7511, і на якому витратному рахунку відображати витрати 8113 чи ??????? 

LinaG
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 56
З нами з: 17 березня 2016, 14:05
Регіон: Полтавская область
Дякував (ла): 2 рази

Повідомлення LinaG »

IrinaKovalchuk писав:
EVGENIY писав:
ksuxa писав:Мені цікаво хось вже бачив нові форми квартального звіту? якщо я не помиляюсь то вони не змінилися (тільки верхня частина), тоді як же ми будемо робити звіт???? адже фактичні не підуть, то все не піде!!!
Всі бачили! А власне з чим повинні піти ваші фактичні??
Ну мається на увазі, що в формах залишилась графа фактичні, а у нас за новим планом рахунків фактичні списуються - на оплату праці, соціальні, матеріальні, амортизація. Що і як вносити в форми? Дурдом. Наприклад,є загальна сума рухунку 8013 матеріальні витрати, як його розбивати, щоб форми заповнити?
а картку обліку фактичних видатків в розрізі КЕКВ ніхто не відміняв  :52:

solovey
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 47
З нами з: 23 січня 2014, 16:43
Регіон: Киевская Область
Звідки: Богуслав

Повідомлення solovey »

Подскажите, пожалуйста, мы музыкальная школа и заработную плату и др. расходы мы оплачиваем и с бюджета и с спец. счета, на какие расходы ставить  з/п и т.д., оплаченную за счёт спец. счёта 8011 или 8111, если это расходы, связанные с ведением основной деятельности музыкальной школы? Вот например подписку я должна списать на 8013 или 8113, если в том году мы её оплачивали со спец.счёта?

buh.utsznzgizp
Новачок
Новачок
Повідомлень: 8
З нами з: 28 березня 2017, 16:19
Регіон: Запорожская область

Повідомлення buh.utsznzgizp »

Підскажіть. Установа фінансується 50% із міського бюджету на оплату праці по громадським роботам та 50% із Фонду зайнятості (спец фонд - форма 4.2 код 25020200). Чи може таке бути, що фінансування на одну ціль буде доходами/видатками по обмінним та необмінним операціям

TanechkaK
Новачок
Новачок
Повідомлень: 9
З нами з: 14 жовтня 2012, 13:36
Регіон: Киев
Звідки: Киев
Дякував (ла): 3 рази
Подякували: 1 раз

Повідомлення TanechkaK »

ksuxa писав:
Ludmila0686 писав:Пподскажите пожалуста  в ВУЗах начисляем сумму НДС на Дебет сч. 8411 или на Дебет сч. 7111, согласно изменений к наказу 1219.
Я робзю з деб 8411
Так проводка же такая 2111-7111 з ПДВ, потом 7111-6311 ПДВ, это ПЗ. А ПК 8113-6211 без ПДВ, 6311-6211 сума ПДВ. ПДВ, согласно стандартов и корреспонденции счетов на витрати та доходи не относятся.

LinaG
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 56
З нами з: 17 березня 2016, 14:05
Регіон: Полтавская область
Дякував (ла): 2 рази

Повідомлення LinaG »

marmux_ubr писав:Доброго дня, шановні колеги! Підскажіть, будь ласка, які необхідно зробити проводки для оприбуткування металолому з подальшою його реалізацією та як правильно оформити дооцінку склобанок???
у нас також був металолом у лютому  :60:
якщо ви будете його одразу реалізувати по актуальній ціні, то проводки будуть такі:
дт 1815 кт 2117 - оприбуткування на піставі акту списання та оцінки
потім реалізація:
дт 2117 кт 7211 - нарахований доход від реалізації
дт 2117 кт 1815 - сдано металолом по акту здачі
дт 2313 кт 2117 - надходження коштів на рахунок від здачі
якщо ж реалізація буде не відразу - то доцільно було б оприбуткувати металоом на позабаланс 041, щоб потім дооцінку/уцінку лома не робити...

Аватар користувача
Культура-zv
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 123
З нами з: 10 липня 2012, 15:49
Регіон: Днепропетровская область
Подякували: 1 раз

Повідомлення Культура-zv »

канц товари, люмінесцентні лампи та миючі відносити до 1812 чи 1518. я вважаю, що по  1518 можливо відразу роздати та списати. а по 1812 більш детальний оперативно-кількістний облік. чи я помиляюсь?

Відповісти

Повернутись до “Кореспонденція субрахунків”