План рахунків 2017

Запитання по проводкам які не знайшли відображення в типовій кореспонденції
Аватар користувача
IrinaKovalchuk
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 38
З нами з: 28 вересня 2011, 11:36
Регіон: Киевская область

Повідомлення IrinaKovalchuk »

EVGENIY писав:
ksuxa писав:Мені цікаво хось вже бачив нові форми квартального звіту? якщо я не помиляюсь то вони не змінилися (тільки верхня частина), тоді як же ми будемо робити звіт???? адже фактичні не підуть, то все не піде!!!
Всі бачили! А власне з чим повинні піти ваші фактичні??
Ну мається на увазі, що в формах залишилась графа фактичні, а у нас за новим планом рахунків фактичні списуються - на оплату праці, соціальні, матеріальні, амортизація. Що і як вносити в форми? Дурдом. Наприклад,є загальна сума рухунку 8013 матеріальні витрати, як його розбивати, щоб форми заповнити?

Аватар користувача
Мила5880
Новачок
Новачок
Повідомлень: 8
З нами з: 28 січня 2014, 16:00
Регіон: Харьковская Область
Звідки: Харьков
Дякував (ла): 7 разів

Повідомлення Мила5880 »

Спасибо, все читали по плану счетов и разъяснения по основным фондам, но разве мы можем начислять аммортизацию на объекты которые нам не принадлежат и далее будет акт передачи на баланс коммунального предприятия?

tanyaslavdon
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 146
З нами з: 07 травня 2015, 16:25
Регіон: Донецкая область
Дякував (ла): 6 разів
Подякували: 3 рази

Повідомлення tanyaslavdon »

Доброго дня!
По проводками зг.Наказу 1219, коли вводимо ОЗ в експлуатацію: Дт 1014 Кт 1311, одночасно Дт 5411 Кт 5111 на ту ж суму. При цьому має значення, коли цей об'экт було придбано? Ми в 2016 році оприбуткували на 141, а вводимо в цьому році.
Питання в тому, що при операціях з запасами має значення, коли були придбані, і відповідно, Дт 5512( придбані в минулі роки),  або Дт 8013( придбані зараз).
Дякую!

lyulyl
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 44
З нами з: 25 вересня 2014, 12:49
Дякував (ла): 1 раз
Контактна інформація:

Повідомлення lyulyl »

ми терцентр, надходять пенсійні кошти на наш рахунок для обслуговування підопічних в стаціонарному відділенні по формі 4-2 який дохідний рахунок 7141 чи 7511, і на якому витратному рахунку відображати витрати 8113 чи ??????? 

LinaG
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 56
З нами з: 17 березня 2016, 14:05
Регіон: Полтавская область
Дякував (ла): 2 рази

Повідомлення LinaG »

IrinaKovalchuk писав:
EVGENIY писав:
ksuxa писав:Мені цікаво хось вже бачив нові форми квартального звіту? якщо я не помиляюсь то вони не змінилися (тільки верхня частина), тоді як же ми будемо робити звіт???? адже фактичні не підуть, то все не піде!!!
Всі бачили! А власне з чим повинні піти ваші фактичні??
Ну мається на увазі, що в формах залишилась графа фактичні, а у нас за новим планом рахунків фактичні списуються - на оплату праці, соціальні, матеріальні, амортизація. Що і як вносити в форми? Дурдом. Наприклад,є загальна сума рухунку 8013 матеріальні витрати, як його розбивати, щоб форми заповнити?
а картку обліку фактичних видатків в розрізі КЕКВ ніхто не відміняв  :52:

solovey
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 47
З нами з: 23 січня 2014, 16:43
Регіон: Киевская Область
Звідки: Богуслав

Повідомлення solovey »

Подскажите, пожалуйста, мы музыкальная школа и заработную плату и др. расходы мы оплачиваем и с бюджета и с спец. счета, на какие расходы ставить  з/п и т.д., оплаченную за счёт спец. счёта 8011 или 8111, если это расходы, связанные с ведением основной деятельности музыкальной школы? Вот например подписку я должна списать на 8013 или 8113, если в том году мы её оплачивали со спец.счёта?

buh.utsznzgizp
Новачок
Новачок
Повідомлень: 8
З нами з: 28 березня 2017, 16:19
Регіон: Запорожская область

Повідомлення buh.utsznzgizp »

Підскажіть. Установа фінансується 50% із міського бюджету на оплату праці по громадським роботам та 50% із Фонду зайнятості (спец фонд - форма 4.2 код 25020200). Чи може таке бути, що фінансування на одну ціль буде доходами/видатками по обмінним та необмінним операціям

TanechkaK
Новачок
Новачок
Повідомлень: 9
З нами з: 14 жовтня 2012, 13:36
Регіон: Киев
Звідки: Киев
Дякував (ла): 3 рази
Подякували: 1 раз

Повідомлення TanechkaK »

ksuxa писав:
Ludmila0686 писав:Пподскажите пожалуста  в ВУЗах начисляем сумму НДС на Дебет сч. 8411 или на Дебет сч. 7111, согласно изменений к наказу 1219.
Я робзю з деб 8411
Так проводка же такая 2111-7111 з ПДВ, потом 7111-6311 ПДВ, это ПЗ. А ПК 8113-6211 без ПДВ, 6311-6211 сума ПДВ. ПДВ, согласно стандартов и корреспонденции счетов на витрати та доходи не относятся.

LinaG
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 56
З нами з: 17 березня 2016, 14:05
Регіон: Полтавская область
Дякував (ла): 2 рази

Повідомлення LinaG »

marmux_ubr писав:Доброго дня, шановні колеги! Підскажіть, будь ласка, які необхідно зробити проводки для оприбуткування металолому з подальшою його реалізацією та як правильно оформити дооцінку склобанок???
у нас також був металолом у лютому  :60:
якщо ви будете його одразу реалізувати по актуальній ціні, то проводки будуть такі:
дт 1815 кт 2117 - оприбуткування на піставі акту списання та оцінки
потім реалізація:
дт 2117 кт 7211 - нарахований доход від реалізації
дт 2117 кт 1815 - сдано металолом по акту здачі
дт 2313 кт 2117 - надходження коштів на рахунок від здачі
якщо ж реалізація буде не відразу - то доцільно було б оприбуткувати металоом на позабаланс 041, щоб потім дооцінку/уцінку лома не робити...

Аватар користувача
Культура-zv
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 123
З нами з: 10 липня 2012, 15:49
Регіон: Днепропетровская область
Подякували: 1 раз

Повідомлення Культура-zv »

канц товари, люмінесцентні лампи та миючі відносити до 1812 чи 1518. я вважаю, що по  1518 можливо відразу роздати та списати. а по 1812 більш детальний оперативно-кількістний облік. чи я помиляюсь?

Ira555
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 112
З нами з: 15 березня 2017, 12:19
Регіон: Херсонская область
Дякував (ла): 16 разів
Подякували: 20 разів

Повідомлення Ira555 »

Ще раз запитаю про проведення за отриманою субвенцією з місцевого бюджету державному на виконання програми соц.-економ. розвитку (придбання автозапчастин) Дт 2313 Кт 7011 чи Кт 5411? Напевно буде Кт 5411, адже "На субрахунках 5411 "Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів" ... ведеться облік надходження коштів цільового фінансування, які виділяються з відповідного бюджету на проведення заходів цільового характеру". Чи я помиляюся?

І ще питання, компенсація за піднайом (КЕКВ 2730)  - це витрати по необм. операціям 8511, то і кошти, що надійшли будуть не асигнування, а доходи по необм. операціям? І який субрахунок?

Аватар користувача
Радистка_Кэт
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 2220
З нами з: 20 вересня 2012, 20:18
Регіон: Киев
Звідки: Киев
Дякував (ла): 46 разів
Подякували: 21 раз

Повідомлення Радистка_Кэт »

Добрый день!

Кто-то уже разобрался в разнице между [font="Noto Sans", sans-serif] 6211 чи [/font][font="Noto Sans", sans-serif]6415? Куда переносить кредиторку 675 счета на начало года, и каким счетом в м/о 6 стаивить расчеты с кредиторами?[/font]

Аватар користувача
Радистка_Кэт
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 2220
З нами з: 20 вересня 2012, 20:18
Регіон: Киев
Звідки: Киев
Дякував (ла): 46 разів
Подякували: 21 раз

Повідомлення Радистка_Кэт »

Добрый день!

Кто-то уже разобрался в разнице между [font="Noto Sans", sans-serif] 6211 чи [/font][font="Noto Sans", sans-serif]6415? Куда переносить кредиторку 675 счета на начало года, и каким счетом в м/о 6 стаивить расчеты с кредиторами?[/font]

Любов82
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 55
З нами з: 05 березня 2015, 09:50
Подякували: 2 рази

Повідомлення Любов82 »

ставте залишки 675 на 6415

LinaG
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 56
З нами з: 17 березня 2016, 14:05
Регіон: Полтавская область
Дякував (ла): 2 рази

Повідомлення LinaG »

Радистка_Кэт писав:Добрый день!

Кто-то уже разобрался в разнице между [font="Noto Sans", sans-serif] 6211 чи [/font][font="Noto Sans", sans-serif]6415? Куда переносить кредиторку 675 счета на начало года, и каким счетом в м/о 6 стаивить расчеты с кредиторами?[/font]
на 6211, потому чтов Плане счетов так:
На субрахунках 6211 (6221) «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» ведеться облік розрахунків з постачальниками та підрядниками за одержані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи і надані послуги.
На субрахунках 6415 (6425) «Розрахунки з іншими кредиторами» ведеться облік операцій, які не передбачені для обліку на інших субрахунках рахунка 64 «Інші поточні зобов’язання», зокрема розрахунки з іншими кредиторами, а також із аспірантами, студентами та учнями навчальних закладів за користування гуртожитком; інших операцій.

Аватар користувача
Радистка_Кэт
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 2220
З нами з: 20 вересня 2012, 20:18
Регіон: Киев
Звідки: Киев
Дякував (ла): 46 разів
Подякували: 21 раз

Повідомлення Радистка_Кэт »

Спасибо! Тоже склонялась к этому

Maryna1989
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 57
З нами з: 04 лютого 2017, 19:17
Регіон: Винницкая область
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення Maryna1989 »

[font="Noto Sans", sans-serif]Доброго дня,  допоможіть з таким питанням)))) мені на небюджетний рахунок було перераховані кошти які міністерство за виконавчим листом відшкодовує одержувачу допомоги (але через нас), підскажіть будь ласка чи правельно я міркую: нарахування за виконавчим листом Дт 8511 Кт6414, а субрахунлк доходів 7511 чи 7011???? [/font]

Аватар користувача
Культура-zv
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 123
З нами з: 10 липня 2012, 15:49
Регіон: Днепропетровская область
Подякували: 1 раз

Повідомлення Культура-zv »

передплата за електропостачання 2113-2313, виставили акт 6211-2113. а як відносити на 8013? чи треба робити якісь інший запис?

Любов82
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 55
З нами з: 05 березня 2015, 09:50
Подякували: 2 рази

Повідомлення Любов82 »

выдобразили електоенергыю на втратах 8013 6211

solovey
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 47
З нами з: 23 січня 2014, 16:43
Регіон: Киевская Область
Звідки: Богуслав

Повідомлення solovey »

згідно типової кореспонденції 5.7:
Дт2117 - Кт2313 - попередня оплата
Дт6415 - Кт2313 - після отримання послуг

ksuxa
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 16
З нами з: 18 листопада 2015, 13:21
Регіон: Днепропетровская область

Повідомлення ksuxa »

Переглянула вебінар по заповненню звіту про фінансові результати, Налогові забов'язання  повині вилучати з доходу, на який субрахунк відносять НК та НЗ ? и суму ПДВ???
І ще вкінці квартала ми повині закривати рахунки і відносити на фін.результат?

Аватар користувача
Сорокина Татьяна
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 29
З нами з: 10 січня 2017, 14:22

Повідомлення Сорокина Татьяна »

на якому рахунку відобразити КРЕДИТОРСЬКУ заборгованість по підзвітним особам по відрядженнях?
дякую

hamster
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 109
З нами з: 17 січня 2015, 10:33
Регіон: Запорожская Область
Звідки: Запорожье
Дякував (ла): 7 разів
Подякували: 3 рази

Повідомлення hamster »

Евгений, есть уже какие-нибудь новости по поводу недостающей проводки Д-т 5512 К-т 5111 на сумму  начисленного в прошлых годах износа?

Аватар користувача
Радистка_Кэт
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 2220
З нами з: 20 вересня 2012, 20:18
Регіон: Киев
Звідки: Киев
Дякував (ла): 46 разів
Подякували: 21 раз

Повідомлення Радистка_Кэт »

EVGENIY писав:
tymofeieva писав:
EVGENIY писав:
tymofeieva писав:Напишите пожалуйста проводку. Безоплатна передача майна в межах розпорядників бюджетних коштів. Приклад: Вартість майна -2000,00 вт. ч. нараховано знос 1000,00. Передача  Д-т 1411  К-т 1014-1000,00; Д-т 5111 К-1014- 1000,00 ????. Як що не так, то як?????
Ну чётко же проводки указаны в корреспонденции!!!!!!!! Чем вас пункт 1.17 и 1.18 не устраивает????
пункт 1.17 и 1.18 полностью устраивает. Тількі там отриманано. А питання ПЕРЕДАНО т.т Списання з балансу. Буду вдячна, якщо Ви напишите проводку.

Жду відповідь
пункт 1.31 и 1.32
8014 - это "витрати", а старое имущество было отнесено на расходы уже давно. То есть, на расходы пойдет сумма износа дважды?

Tet
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 12
З нами з: 02 листопада 2015, 16:20
Регіон: Кировоградская область

Повідомлення Tet »

Доброго всім ранку! Підкажіть чи правильно я розумію. Ми розпорядники буджетних коштів придбали бензин за рахунок загального фонду, потім передали його комунальному підприємству це буде проводка ДТ 8511 КТ 1514???

hamster
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 109
З нами з: 17 січня 2015, 10:33
Регіон: Запорожская Область
Звідки: Запорожье
Дякував (ла): 7 разів
Подякували: 3 рази

Повідомлення hamster »

Радистка_Кэт писав:
EVGENIY писав:
tymofeieva писав:
EVGENIY писав:
tymofeieva писав:Напишите пожалуйста проводку. Безоплатна передача майна в межах розпорядників бюджетних коштів. Приклад: Вартість майна -2000,00 вт. ч. нараховано знос 1000,00. Передача  Д-т 1411  К-т 1014-1000,00; Д-т 5111 К-1014- 1000,00 ????. Як що не так, то як?????
Ну чётко же проводки указаны в корреспонденции!!!!!!!! Чем вас пункт 1.17 и 1.18 не устраивает????
пункт 1.17 и 1.18 полностью устраивает. Тількі там отриманано. А питання ПЕРЕДАНО т.т Списання з балансу. Буду вдячна, якщо Ви напишите проводку.

Жду відповідь
пункт 1.31 и 1.32
8014 - это "витрати", а старое имущество было отнесено на расходы уже давно. То есть, на расходы пойдет сумма износа дважды?
Подскажите, а при передаче МНМА (не списании!) нужно доначислять 50 % при выбытии ?
Проводки, если не доначислять износ, такие ?:
Дт1412 Кт 1113  
Дт 5111 Кт 1113

belka
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 124
З нами з: 22 січня 2012, 11:24
Регіон: Донецкая Область
Звідки: Донецк
Дякував (ла): 4 рази
Подякували: 4 рази

Повідомлення belka »

Вітаю колеги. Ми селищна рада плануємо в цьому році зробити капітальний ремонт доріг. Наразі замовили та оплатили проектно-кошторисну документацію. Які мені за новим планом рахунків зробити проводки по витрати з виготовлення проектно-кошторисної документації. Дякую.

Аватар користувача
irina.skripka
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 224
З нами з: 29 травня 2014, 00:15
Регіон: Черниговская область
Звідки: Чернігів
Дякував (ла): 24 рази
Подякували: 7 разів

Повідомлення irina.skripka »

підкажіть, будь ласка, які проводки по кредиторській заборгованості по з/п? і як це внести в баланс?

OLEGARH007
Новачок
Новачок
Повідомлень: 1
З нами з: 05 лютого 2012, 02:10
Регіон: Черкасская Область
Звідки: Черкассы

Повідомлення OLEGARH007 »

[font="Noto Sans", sans-serif]Доброго дня,  допоможіть з  бухглтерськими проведеннями по наданню платних послуг територіальними центрами. Адже як такої готової продукції не має  а в типовій кориспонденції п.9,5 проведення є Дт 1811  Кт 16 [/font]

belka
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 124
З нами з: 22 січня 2012, 11:24
Регіон: Донецкая Область
Звідки: Донецк
Дякував (ла): 4 рази
Подякували: 4 рази

Повідомлення belka »

Чи вірні проводки з відображення в обліку виготовлення проектно-кошторисної документації
 Д 2313 К 5411     профінансовано
    6211    2313      сплачено
     8013    6211     віднесено на видатки

Відповісти

Повернутись до “Кореспонденція субрахунків”