План рахунків 2017

Запитання по проводкам які не знайшли відображення в типовій кореспонденції
ksuxa
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 16
З нами з: 18 листопада 2015, 13:21
Регіон: Днепропетровская область

Повідомлення ksuxa »

Переглянула вебінар по заповненню звіту про фінансові результати, Налогові забов'язання  повині вилучати з доходу, на який субрахунк відносять НК та НЗ ? и суму ПДВ???
І ще вкінці квартала ми повині закривати рахунки і відносити на фін.результат?

Аватар користувача
Сорокина Татьяна
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 29
З нами з: 10 січня 2017, 14:22

Повідомлення Сорокина Татьяна »

на якому рахунку відобразити КРЕДИТОРСЬКУ заборгованість по підзвітним особам по відрядженнях?
дякую

hamster
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 109
З нами з: 17 січня 2015, 10:33
Регіон: Запорожская Область
Звідки: Запорожье
Дякував (ла): 7 разів
Подякували: 3 рази

Повідомлення hamster »

Евгений, есть уже какие-нибудь новости по поводу недостающей проводки Д-т 5512 К-т 5111 на сумму  начисленного в прошлых годах износа?

Аватар користувача
Радистка_Кэт
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 2220
З нами з: 20 вересня 2012, 20:18
Регіон: Киев
Звідки: Киев
Дякував (ла): 46 разів
Подякували: 21 раз

Повідомлення Радистка_Кэт »

EVGENIY писав:
tymofeieva писав:
EVGENIY писав:
tymofeieva писав:Напишите пожалуйста проводку. Безоплатна передача майна в межах розпорядників бюджетних коштів. Приклад: Вартість майна -2000,00 вт. ч. нараховано знос 1000,00. Передача  Д-т 1411  К-т 1014-1000,00; Д-т 5111 К-1014- 1000,00 ????. Як що не так, то як?????
Ну чётко же проводки указаны в корреспонденции!!!!!!!! Чем вас пункт 1.17 и 1.18 не устраивает????
пункт 1.17 и 1.18 полностью устраивает. Тількі там отриманано. А питання ПЕРЕДАНО т.т Списання з балансу. Буду вдячна, якщо Ви напишите проводку.

Жду відповідь
пункт 1.31 и 1.32
8014 - это "витрати", а старое имущество было отнесено на расходы уже давно. То есть, на расходы пойдет сумма износа дважды?

Tet
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 12
З нами з: 02 листопада 2015, 16:20
Регіон: Кировоградская область

Повідомлення Tet »

Доброго всім ранку! Підкажіть чи правильно я розумію. Ми розпорядники буджетних коштів придбали бензин за рахунок загального фонду, потім передали його комунальному підприємству це буде проводка ДТ 8511 КТ 1514???

hamster
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 109
З нами з: 17 січня 2015, 10:33
Регіон: Запорожская Область
Звідки: Запорожье
Дякував (ла): 7 разів
Подякували: 3 рази

Повідомлення hamster »

Радистка_Кэт писав:
EVGENIY писав:
tymofeieva писав:
EVGENIY писав:
tymofeieva писав:Напишите пожалуйста проводку. Безоплатна передача майна в межах розпорядників бюджетних коштів. Приклад: Вартість майна -2000,00 вт. ч. нараховано знос 1000,00. Передача  Д-т 1411  К-т 1014-1000,00; Д-т 5111 К-1014- 1000,00 ????. Як що не так, то як?????
Ну чётко же проводки указаны в корреспонденции!!!!!!!! Чем вас пункт 1.17 и 1.18 не устраивает????
пункт 1.17 и 1.18 полностью устраивает. Тількі там отриманано. А питання ПЕРЕДАНО т.т Списання з балансу. Буду вдячна, якщо Ви напишите проводку.

Жду відповідь
пункт 1.31 и 1.32
8014 - это "витрати", а старое имущество было отнесено на расходы уже давно. То есть, на расходы пойдет сумма износа дважды?
Подскажите, а при передаче МНМА (не списании!) нужно доначислять 50 % при выбытии ?
Проводки, если не доначислять износ, такие ?:
Дт1412 Кт 1113  
Дт 5111 Кт 1113

belka
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 124
З нами з: 22 січня 2012, 11:24
Регіон: Донецкая Область
Звідки: Донецк
Дякував (ла): 4 рази
Подякували: 4 рази

Повідомлення belka »

Вітаю колеги. Ми селищна рада плануємо в цьому році зробити капітальний ремонт доріг. Наразі замовили та оплатили проектно-кошторисну документацію. Які мені за новим планом рахунків зробити проводки по витрати з виготовлення проектно-кошторисної документації. Дякую.

Аватар користувача
irina.skripka
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 224
З нами з: 29 травня 2014, 00:15
Регіон: Черниговская область
Звідки: Чернігів
Дякував (ла): 24 рази
Подякували: 7 разів

Повідомлення irina.skripka »

підкажіть, будь ласка, які проводки по кредиторській заборгованості по з/п? і як це внести в баланс?

OLEGARH007
Новачок
Новачок
Повідомлень: 1
З нами з: 05 лютого 2012, 02:10
Регіон: Черкасская Область
Звідки: Черкассы

Повідомлення OLEGARH007 »

[font="Noto Sans", sans-serif]Доброго дня,  допоможіть з  бухглтерськими проведеннями по наданню платних послуг територіальними центрами. Адже як такої готової продукції не має  а в типовій кориспонденції п.9,5 проведення є Дт 1811  Кт 16 [/font]

belka
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 124
З нами з: 22 січня 2012, 11:24
Регіон: Донецкая Область
Звідки: Донецк
Дякував (ла): 4 рази
Подякували: 4 рази

Повідомлення belka »

Чи вірні проводки з відображення в обліку виготовлення проектно-кошторисної документації
 Д 2313 К 5411     профінансовано
    6211    2313      сплачено
     8013    6211     віднесено на видатки

lyulyl
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 44
З нами з: 25 вересня 2014, 12:49
Дякував (ла): 1 раз
Контактна інформація:

Повідомлення lyulyl »

Вопрос уже задавался на форуме , но ответа однозначного нет, 
если приобрели брели ОС и МНА за счет средств спецфонда, (эти средства заработаны в прошлом году, и отнесены на результаты выполнения сметы) 
 проводки по целевому  в этом случае не нужны Дт 2313 Кт 5411
                                                                           Дт 5411 Кт 5111
При этом получается к примеру отнесены на незавершеные кап инвестиции    Дт 1312     Кт 6211        500
                                                                     введены в експлуатацию   Дт 1113   Кт 1312     500
                                одновременно перенесены на власний капитал   Дт 5111   Кт???????????? 500
                                                 начислено 50% износа(амортизация)   Дт 8114   Кт 1412          250
         в конце квартала перенесенсумма амортизации на результат   Дт 5512   Кт 8114          250         
 
Не знаю каким счетом закрыть 5111     и и последняя проводка в конце года или в конце квартала???????

Ландыш
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 16
З нами з: 05 квітня 2013, 21:14
Регіон: Луганская Область
Звідки: Луганск
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 1 раз

Повідомлення Ландыш »

Добрый день. Подскажите пожалуйста, уже совсем запуталась.
Проводки по ИНМА
2313  5411 - финансирование
6211  2313 - оплата
1312  6211- приобретение ИНМА
1113  1312 ввод в эсплуатацию
5411  5111 вторая запись
В итоге сворачивается 5411. Правильно ли это? Большое спасибо.

lyulyl
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 44
З нами з: 25 вересня 2014, 12:49
Дякував (ла): 1 раз
Контактна інформація:

Повідомлення lyulyl »

lyulyl писав:Вопрос уже задавался на форуме , но ответа однозначного нет, 
если приобрели брели ОС и МНА за счет средств спецфонда, (эти средства заработаны в прошлом году, и отнесены на результаты выполнения сметы) 
 проводки по целевому  в этом случае не нужны Дт 2313 Кт 5411
                                                                           Дт 5411 Кт 5111
При этом получается к примеру отнесены на незавершеные кап инвестиции    Дт 1312     Кт 6211        500
                                                                     введены в експлуатацию   Дт 1113   Кт 1312     500
                                одновременно перенесены на власний капитал   Дт 5111   Кт???????????? 500
                                                 начислено 50% износа(амортизация)   Дт 8114   Кт 1412          250
         в конце квартала перенесенсумма амортизации на результат   Дт 5512   Кт 8114          250         
 
Не знаю каким счетом закрыть 5111     и и последняя проводка в конце года или в конце квартала???????
вірніше Дт??????? Кт 5111

Аватар користувача
Просто_человек
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 245
З нами з: 23 грудня 2014, 11:15
Регіон: Днепропетровская область
Звідки: Днепр
Дякував (ла): 12 разів
Подякували: 18 разів

Повідомлення Просто_человек »

Колеги,  як вважаєте: сплата адмін.збору за державну реєстрацію змін до установчих документів - це видатки за обмінними операціями? чи необмінними?
Дякую.

Елена4776
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 37
З нами з: 05 березня 2015, 09:15
Регіон: Черкасская Область
Звідки: Золотоноша
Дякував (ла): 7 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення Елена4776 »

lyulyl, можу сказати лише про те як ми думаємо робити, а далі судіть самі: (гроші на рахунку 2313 вже є, бо це дохід минулого року, тому 2313/5411 явно робити не треба).
1. Отримали МНМА 1312/6211.
2. Оплатили 6211/2313.
3. Ввели в експлуатацію 1113/1312,  5411/5111.
4. Тут питання як закрити 5411, по типовим проведенням то без варіантів, нам пропонують лише 7111/5411-
[font=Times New Roman","serif]Вилучення з доходу звітного періоду асигнувань у сумі поточних витрат, що включаються до первісної вартості об’єкта основних засобів відповідно до [/font][font=Times New Roman","serif]НП(С)БОДС 121 «Основні засоби»[/font]
але так як на 7111 доходу необхідного в даному періоді ще нема, а доходи 2016 зараз сидять фін результатах, то є варіант 5511/5411, але як не крути все до того прийде, під час згортання.
5. Амортизація само собою 8014/1412

А тут вже і в самих виникло питання:
1. Амортизацію 8014, виходить теж треба дробить на загальний і спец? Бо як тоді відобразити ці витрати в Ф.№2, 4??? Їх то ніхто не відміняв!!!
Ну це добре що з надходженням зараз це ще не проблема - а як бути при списанні старих - все підіймати, що по якому фонду придбано???
А як з ОЗ, при нарахуванні амортизації, теж треба віднести фактичні витрати в 2гу або 4ту форму???

Які є думки з цього приводу? Чи ми її не приймаємо за фактичні витрати? Видно, що суть багатьох понять і рахунків змінилась, але що воно тепер означає ніхто не пояснює... Якби була зрозуміла суть - що хочуть бачити, то проведення б уже підібрали, а так... :55:
Востаннє редагувалось 03 квітня 2017, 16:07 користувачем Елена4776, всього редагувалось 1 раз.

Аватар користувача
IrinaKovalchuk
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 38
З нами з: 28 вересня 2011, 11:36
Регіон: Киевская область

Повідомлення IrinaKovalchuk »

Підкажіть, як правильно? Придбали ІНМА за рахунок загального фонду

Оприбуткували ІНМА -          1312/6211
Отримали фінансування -      2313/7011
Проплатили постачальнику - 6211/2313
ВВод в експлуатацію -          1113/1312
другий запис -                     5411/5111

Те, що закривається, я закреслила.
5411 треба закрити, я так розумію. 
Якщо закривати 7011/5411, то закриється 7011. А це неправильно.
У кого які думки з цього приводу? Допоможіть, будь ласка.

Елена4776
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 37
З нами з: 05 березня 2015, 09:15
Регіон: Черкасская Область
Звідки: Золотоноша
Дякував (ла): 7 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення Елена4776 »

IrinaKovalchuk писав:Підкажіть, як правильно? Придбали ІНМА за рахунок загального фонду

Оприбуткували ІНМА -          1312/6211
Отримали фінансування -      2313/7011
Проплатили постачальнику - 6211/2313
ВВод в експлуатацію -          1113/1312
другий запис -                     5411/5111

Те, що закривається, я закреслила.
5411 треба закрити, я так розумію. 
Якщо закривати 7011/5411, то закриється 7011. А це неправильно.
У кого які думки з цього приводу? Допоможіть, будь ласка.
1312/6211
2313/5411
6211/2313
1113/1312
5411/5111

Р.7011 при капітальних не використовується, одразу через 54.
Проведення 1.1 з Типових

Аватар користувача
IrinaKovalchuk
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 38
З нами з: 28 вересня 2011, 11:36
Регіон: Киевская область

Повідомлення IrinaKovalchuk »

Справа в тому, що у мене не капітальні видатки, а придбання 1113 за рахунок загального фонду.

lyulyl
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 44
З нами з: 25 вересня 2014, 12:49
Дякував (ла): 1 раз
Контактна інформація:

Повідомлення lyulyl »

Елена4776 писав:lyulyl, можу сказати лише про те як ми думаємо робити, а далі судіть самі: (гроші на рахунку 2313 вже є, бо це дохід минулого року, тому 2313/5411 явно робити не треба).
1. Отримали МНМА 1312/6211.
2. Оплатили 6211/2313.
3. Ввели в експлуатацію 1113/1312,  5411/5111.
4. Тут питання як закрити 5411, по типовим проведенням то без варіантів, нам пропонують лише 7111/5411-
[font=Times New Roman","serif]Вилучення з доходу звітного періоду асигнувань у сумі поточних витрат, що включаються до первісної вартості об’єкта основних засобів відповідно до [/font][font=Times New Roman","serif]НП(С)БОДС 121 «Основні засоби»[/font]
але так як на 7111 доходу необхідного в даному періоді ще нема, а доходи 2016 зараз сидять фін результатах, то є варіант 5511/5411, але як не крути все до того прийде, під час згортання.
5. Амортизація само собою 8014/1412

А тут вже і в самих виникло питання:
1. Амортизацію 8014, виходить теж треба дробить на загальний і спец? Бо як тоді відобразити ці витрати в Ф.№2, 4??? Їх то ніхто не відміняв!!!
Ну це добре що з надходженням зараз це ще не проблема - а як бути при списанні старих - все підіймати, що по якому фонду придбано???
А як з ОЗ, при нарахуванні амортизації, теж треба віднести фактичні витрати в 2гу або 4ту форму???

Які є думки з цього приводу? Чи ми її не приймаємо за фактичні витрати? Видно, що суть багатьох понять і рахунків змінилась, але що воно тепер означає ніхто не пояснює... Якби була зрозуміла суть - що хочуть бачити, то проведення б уже підібрали, а так... :55:
вы знаете я думала об этой проводке 5511/5411,но когда получается мы уменьшаем финрезультаты которые вроде как сложились на 01.01.17г. а потом же как вы и пишете возвращаемся к стандартной типовой проводке 7111     обидно что по натуральным надходженням сразу можно отнести на 5111   Спасибо Вам огромное будет дальше думать крутить а вдруг что-то да и выйдет

ALVINA
Новачок
Новачок
Повідомлень: 6
З нами з: 05 січня 2017, 10:47
Регіон: Днепропетровская область

Повідомлення ALVINA »

Допоможіть,будь-ласка!!!!!Де в новому балансі відобразити касу та фактичні фидатки.

tanya3651
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 19
З нами з: 03 квітня 2017, 12:03
Регіон: Винницкая область
Дякував (ла): 7 разів

Повідомлення tanya3651 »

Елена4776 писав:
IrinaKovalchuk писав:Підкажіть, як правильно? Придбали ІНМА за рахунок загального фонду

Оприбуткували ІНМА -          1312/6211
Отримали фінансування -      2313/7011
Проплатили постачальнику - 6211/2313
ВВод в експлуатацію -          1113/1312
другий запис -                     5411/5111

Те, що закривається, я закреслила.
5411 треба закрити, я так розумію. 
Якщо закривати 7011/5411, то закриється 7011. А це неправильно.
У кого які думки з цього приводу? Допоможіть, будь ласка.
1312/6211
2313/5411
6211/2313
1113/1312
5411/5111

Р.7011 при капітальних не використовується, одразу через 54.
Проведення 1.1 з Типових
В даному випадку рахунок 5411 закривається, а нам потрібно його закрити на результат в кінці періоду тобто на рахунок 5511, так як раніше ми закривали рахунки 702 і 802 на 431.

Аватар користувача
Просто_человек
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 245
З нами з: 23 грудня 2014, 11:15
Регіон: Днепропетровская область
Звідки: Днепр
Дякував (ла): 12 разів
Подякували: 18 разів

Повідомлення Просто_человек »

ALVINA писав:Допоможіть,будь-ласка!!!!!Де в новому балансі відобразити касу та фактичні фидатки.
В новому балансі ці видатки не відображаються.
http://budget.factor.ua/viewtopic.php?f=100&t=8193

aljonchikkir
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 21
З нами з: 05 січня 2016, 13:16
Регіон: Сумская область

Повідомлення aljonchikkir »

Добрий день! 
Підкажіть, будь ласка, проводки - придбання інших необоротних матеріальних активів за рахунок спецфонду у 2017 році по новому плану рахунків.

Завчасно дякую!

tanyaslavdon
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 146
З нами з: 07 травня 2015, 16:25
Регіон: Донецкая область
Дякував (ла): 6 разів
Подякували: 3 рази

Повідомлення tanyaslavdon »

Добрый день!
Подскажите: в конце января оплатили поставщику со спецфонда. В начале февраля банк сумму получателя вернул ( неверно указаны реквизиты). В феврале мы оплатили по верным реквизитам. Какие должны быть проводки при возврате средств???( при оплате понятно).

antonenko
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 117
З нами з: 26 січня 2016, 16:08
Регіон: Донецкая область
Дякував (ла): 14 разів
Подякували: 25 разів

Повідомлення antonenko »

Помогите пожалуйста, теперь я не вижу проводки, по типу того, как было раньше при приобретении других необоротных активов - Дт 802 (811, 812, 813) Кт 401. То есть теперь НМА при вводе в эксплуатацию не списываются на фактические расходы в подотчет? Делаю отчет, было приобретение, никак не могу понять, относить ли их на фактические расходы( Или их теперь ставить остатками на КЕКВ 2210? Но НМА, преобретенные в предыдущие годы, прошли тогда как фактические и висят в остатках на подотчете, а не на остатках КЕКВ 2210? Помогите, пожалуйста, кто меня понял, объяснить толково не могу(

belka
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 124
З нами з: 22 січня 2012, 11:24
Регіон: Донецкая Область
Звідки: Донецк
Дякував (ла): 4 рази
Подякували: 4 рази

Повідомлення belka »

Допоможіть колеги сил вже немаю.
Як закрити фін результат за 1 квартал? У Мене не іде на суму відшкодування комун послуг орендерем.

Аватар користувача
Волощук Наталия
Новачок
Новачок
Повідомлень: 3
З нами з: 03 квітня 2017, 16:59
Звідки: Украина, Чернигов
Подякували: 1 раз

Повідомлення Волощук Наталия »

Сорокина Татьяна писав:на якому рахунку відобразити КРЕДИТОРСЬКУ заборгованість по підзвітним особам по відрядженнях?
дякую
Доброго дня, у мене таке ж запитання.  В інструкції про складання меморіального ордеру написано: Операції з видачі грошових коштів під звіт і відшкодування перевитрат супроводжуються записами за дебетом субрахунку 2116 (2126) «Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами». Дані про невикористані та повернені підзвітною особою до каси суб’єкта державного сектору авансові суми, а також про витрачені суми авансу та затверджені суми витрат відповідно до авансового звіту записуються за кредитом субрахунку 2116 (2126) «Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами».

Я так зрозуміла, що кредиторку треба з 2116 перенести на субрахунок 6 класу. А де в балансі в пасиві відображати суму кредиторки? 

hamster
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 109
З нами з: 17 січня 2015, 10:33
Регіон: Запорожская Область
Звідки: Запорожье
Дякував (ла): 7 разів
Подякували: 3 рази

Повідомлення hamster »

Колеги, подскажите, кто проводил списание ОЗ, МНМА  в 1 квартале? У вас результат получился в формах 1дс и 2дс ?  
По увязке стр.1420 баланса  = стр. 2390 формы 2дс.
В баланс в стр. 1420 вносим свернутое сальдо на конец периода по счетам 5511 и 5512.
У меня в этих двух  отчетных формах получается разный результат, разница на сумму первоначальной стоимости ОЗ, 
т.к. была сделана проводка Дт 5111 Кт 5512. Вот теперь на сч.5512 лишняя сумма!

Помогите! Завтра срок сдачи отчета ((((

Аватар користувача
Культура-zv
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 123
З нами з: 10 липня 2012, 15:49
Регіон: Днепропетровская область
Подякували: 1 раз

Повідомлення Культура-zv »

при сдаче отчета делали увязку материалы, касса, факт и кредиторка. как сейчас, при приобретении ОС и НМА нет бух записи списание на факт или с этого года увязку делать ненужно, так как нет смысла?

Андреа
Новачок
Новачок
Повідомлень: 4
З нами з: 18 вересня 2013, 12:38
Регіон: Закарпатская Область
Звідки: Ужгород

Повідомлення Андреа »

Доброго дня всім! Допоможіть, будь ласка, щось я не впевнена чи правильно роблю всі проводки. Не вже асигнування по ЗФ (КЕКВ 2210) і по СФ потрібно віднести на 5411??? 
Облік надх. ІНМА:
2313 - 7011
7011 - 5411
1312 - 6415
6415 - 2313
1113 - 1312
5411 - 5111
8014 - 1412
і списання:
8014 - 1412
1412 - 1113
5111 - 5512

Відповісти

Повернутись до “Кореспонденція субрахунків”