Re: План рахунків 2017
Додано: 04 липня 2017, 15:17
спасибо, почитала, значит экология и земля (в журнале про зем. налог нет) на 8411
На форумі розглянуті питання індексації, виплати лікарняних та декретних, правові питання та багато важливого для працівників бюджетної сфери України. Приєднуйтесь!
https://buhgalter.com.ua/forum/
бланк додаток 28 новыйКЗОЗ ПЦПМСД писав:У кого-то есть бланк додаток 28 новый - казначейский отчет. Скиньте, пожалуйста не могу найти.
Это старый. Сегодня была в казне показали, там строки от 041 по 069 заполненыVOV писав:бланк додаток 28 новыйКЗОЗ ПЦПМСД писав:У кого-то есть бланк додаток 28 новый - казначейский отчет. Скиньте, пожалуйста не могу найти.
Так може вони його самі заповнили. Щось не припоминаю щоб були якісь свіжі зміни до 44 наказуКЗОЗ ПЦПМСД писав:Это старый. Сегодня была в казне показали, там строки от 041 по 069 заполненыVOV писав:бланк додаток 28 новыйКЗОЗ ПЦПМСД писав:У кого-то есть бланк додаток 28 новый - казначейский отчет. Скиньте, пожалуйста не могу найти.
они показали письмо минфина, я была уверена, что найду. Уже все перерыла нигде нетVOV писав:Так може вони його самі заповнили. Щось не припоминаю щоб були якісь свіжі зміни до 44 наказуКЗОЗ ПЦПМСД писав:Это старый. Сегодня была в казне показали, там строки от 041 по 069 заполненыVOV писав:бланк додаток 28 новыйКЗОЗ ПЦПМСД писав:У кого-то есть бланк додаток 28 новый - казначейский отчет. Скиньте, пожалуйста не могу найти.
Зайдите на сайт верховной рады и убедитесь что и я в чате и тут вам дали самый новый бланк!!!КЗОЗ ПЦПМСД писав:они показали письмо минфина, я была уверена, что найду. Уже все перерыла нигде нетVOV писав:Так може вони його самі заповнили. Щось не припоминаю щоб були якісь свіжі зміни до 44 наказуКЗОЗ ПЦПМСД писав:Это старый. Сегодня была в казне показали, там строки от 041 по 069 заполненыVOV писав:бланк додаток 28 новыйКЗОЗ ПЦПМСД писав:У кого-то есть бланк додаток 28 новый - казначейский отчет. Скиньте, пожалуйста не могу найти.
belka писав:Вітаю колеги.
Зробили кап ремонт. Була попередня оплата. Роботи треба посадити на баланс.Чи вірні мої проводки
2313 5411 Цільове фінанс
2117 2313 попередня оплата
2117 2313 кінцева оплата
10 2117 ввели в експлуатацію
5411 5111 зміни в капіталі
Ну на скільки я розумію! Звичайні ваші витрати ви списуєте на 8011, 8012, 8013 8014Bux6109 писав:На підставі наказу Міністерства фінансів України від 14.02.2017 № 135 «Про затвердження Змін до Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06.03.2017 за № 309/30177, проведення видатків закладів охорони здоров'я, що утримуються за рахунок бюджетних коштів (крім закладів охорони здоров'я, видатки на які передбачені у статті 87 Бюджетного кодексу України) здійснюється за КЕКВ 2282 та 3210.
ВИНИКАЄ ПИТАННЯ:
На яких рахунках бухгалтерського обліку проводяться витрати - 8011, 8012, 8013 та інші?
або
на 8511 (цитую наказ 1219: ... На цьому субрахунку ведеться облік витрат, пов’язаних із соціальним забезпеченням у вищих навчальних закладах та наукових установах, закладах охорони здоров’я, що надають первинну, вторинну, екстрену медичну допомогу, відповідно до законодавства)?
На протяжении пол года, каждій день кто то задает такой вопрос! Где вы были полгода?? Вы на новый план счетов не переходили???Олена Гривнюк писав:Доброго дня ! Підкажіть будь-ласка в кого сходяться рахунки так як раніше звіряли Д-т 10,11,141,142 з К-т 401,131,132,402 може я щось не так звіряю , я вже не знаю в Бюдж.бух. наведено приклад як звірити Д-т 1014 К-т 1411,5111 , але ж К-т 5111 ми ще проводимо й на МНМА, це виходить потрібно брати Д-т 10,11,1311?,1312? а К-т 1411,1412,5111,5411? хоча як дивлюсь по проводках то виходить сума більша на нарахований 50% знос , раніше залишкову вартість списували 401 10 тепер 8411 10 виходить щоб звірити ще й 8411 брати? то там в нас відрядження, я вже нічого не розумію допоможіть !!!!
Очень уж смущает, так как вся деятельность больницы сосредотачивается на исполнение своих функциональных обязанностей то бишь лечение пациентов (кроме полученных средств от платных услуг)....EVGENIY писав:Ну на скільки я розумію! Звичайні ваші витрати ви списуєте на 8011, 8012, 8013 8014Bux6109 писав:На підставі наказу Міністерства фінансів України від 14.02.2017 № 135 «Про затвердження Змін до Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06.03.2017 за № 309/30177, проведення видатків закладів охорони здоров'я, що утримуються за рахунок бюджетних коштів (крім закладів охорони здоров'я, видатки на які передбачені у статті 87 Бюджетного кодексу України) здійснюється за КЕКВ 2282 та 3210.
ВИНИКАЄ ПИТАННЯ:
На яких рахунках бухгалтерського обліку проводяться витрати - 8011, 8012, 8013 та інші?
або
на 8511 (цитую наказ 1219: ... На цьому субрахунку ведеться облік витрат, пов’язаних із соціальним забезпеченням у вищих навчальних закладах та наукових установах, закладах охорони здоров’я, що надають первинну, вторинну, екстрену медичну допомогу, відповідно до законодавства)?
А ось кошти на пацієнтів (пов’язаних із соціальним забезпеченням) на 8511
Ви дохід повинні були провести по 7011, а в кінці кварталу 7011 списати на 5511, і зараз вашу дебеторку саме 5511 балансує в пасиві!buh.utsznzgizp писав:Я знаю, що дебіторка ставиться в Активі. Не думайте про мене так "добре". Але чим її балансувати в Пасиві, якщо доходи/витрати по "цільовому фінансуванню" рах 5411 не враховуються у фінансовому результаті та капітальний ремонт не призводить до збільшення вартості ОЗ, тобто не відноситься до Внесеного капіталу?
Від Мінфіну?? Яку ви інформацію чекаєте? В характеристіці рахунку 5411 в плані рахунків достатньо інформації щоб зробити висновок!buh.utsznzgizp писав:Дякую, звісно! Я Вас зрозуміла. При складанні звітності я керувалась Рекомендаціями Мінфіну зі співставлення субрахунків бухгалтерського обліку доходів та витрат із кодами бюджетної класифікації (лист від 30.12.2016 №31-11420-06-5/37851), де прописано, що КЕКВ 3130 "Капітальний ремонт" відноситься до рах 5411. Можливо у Вас є актуальніша інформація?
В якій темі було це питання? я шукала і нічого не знайшла , я не знаю як у кого, але в мене по старих рахунках на 01.01.17 все було гут, а тепер нічого не сходиться Бюдж. бух. №19 2017 року 1014 з 1411+5111 читайте питанняEVGENIY писав:На протяжении пол года, каждій день кто то задает такой вопрос! Где вы были полгода?? Вы на новый план счетов не переходили???Олена Гривнюк писав:Доброго дня ! Підкажіть будь-ласка в кого сходяться рахунки так як раніше звіряли Д-т 10,11,141,142 з К-т 401,131,132,402 може я щось не так звіряю , я вже не знаю в Бюдж.бух. наведено приклад як звірити Д-т 1014 К-т 1411,5111 , але ж К-т 5111 ми ще проводимо й на МНМА, це виходить потрібно брати Д-т 10,11,1311?,1312? а К-т 1411,1412,5111,5411? хоча як дивлюсь по проводках то виходить сума більша на нарахований 50% знос , раніше залишкову вартість списували 401 10 тепер 8411 10 виходить щоб звірити ще й 8411 брати? то там в нас відрядження, я вже нічого не розумію допоможіть !!!!
10+11=5111 теперь так подразумевает новый план счетов!! Походите по форуму я уже миллион сообщений на эту тему написал! Поиск по форуму вам поможет!
Олена Гривнюк писав:В якій темі було це питання? я шукала і нічого не знайшла , я не знаю як у кого, але в мене по старих рахунках на 01.01.17 все було гут, а тепер нічого не сходитьсяEVGENIY писав:На протяжении пол года, каждій день кто то задает такой вопрос! Где вы были полгода?? Вы на новый план счетов не переходили???Олена Гривнюк писав:Доброго дня ! Підкажіть будь-ласка в кого сходяться рахунки так як раніше звіряли Д-т 10,11,141,142 з К-т 401,131,132,402 може я щось не так звіряю , я вже не знаю в Бюдж.бух. наведено приклад як звірити Д-т 1014 К-т 1411,5111 , але ж К-т 5111 ми ще проводимо й на МНМА, це виходить потрібно брати Д-т 10,11,1311?,1312? а К-т 1411,1412,5111,5411? хоча як дивлюсь по проводках то виходить сума більша на нарахований 50% знос , раніше залишкову вартість списували 401 10 тепер 8411 10 виходить щоб звірити ще й 8411 брати? то там в нас відрядження, я вже нічого не розумію допоможіть !!!!
10+11=5111 теперь так подразумевает новый план счетов!! Походите по форуму я уже миллион сообщений на эту тему написал! Поиск по форуму вам поможет!
А чому ви ПДВ списуєте ?? І чому без ПДВ оприбутковуєте?Татьяна_1977 писав:EVGENIY, перепровірте мене - закупили путівки для військовослужбовців АТО на суму 8682,00 в т.ч. ПДВ 1447,00, Проводки - 2313 7011- 8682,00 - фінансування; 6211 2313 - 8682,00; 2213 6211-7235,00 оприбуткували без ПДВ; 8013 6211- 1447,00 спис.ПДВ; 8013 2213-7235,00 спис.путівки без ПДВ. Чи правильно?
А чому предоплата Д 2117, а не Д 2113?EVGENIY писав:Пример 100 000 грн капремонт из низ 30000 предоплата!Вороновська писав:и ту и ту? это же две суммы по кап.ремонту.EVGENIY писав:Какую суму? предоплаты? Или суму когда получили акт выполненых работ?Вороновська писав:Здравствуйте,я человек новый в бухгалтерии и немного не поняла, если провели кап.ремонт системы отопления с предоплатой, мы должны эту сумму тоже на фин.результат относить?
Дт 2117 Кр 2313 - 30000 попередня оплата!
Дт 8013 Кр 2117 - 100 000 Списано на витрати згідно акту виконаних робіт
Дт 2117 Кр 2313 - 70 000 оплата
Звичка від старого плана рахунківТетяна-бух писав:А чому предоплата Д 2117, а не Д 2113?EVGENIY писав:Пример 100 000 грн капремонт из низ 30000 предоплата!Вороновська писав:и ту и ту? это же две суммы по кап.ремонту.EVGENIY писав:Какую суму? предоплаты? Или суму когда получили акт выполненых работ?Вороновська писав:Здравствуйте,я человек новый в бухгалтерии и немного не поняла, если провели кап.ремонт системы отопления с предоплатой, мы должны эту сумму тоже на фин.результат относить?
Дт 2117 Кр 2313 - 30000 попередня оплата!
Дт 8013 Кр 2117 - 100 000 Списано на витрати згідно акту виконаних робіт
Дт 2117 Кр 2313 - 70 000 оплата
Колега, підкажіть, а Ви роздаєте благодійну допомогу наприклад одяг по якому КЕКВ 2210 чи 2700?tercentrgor писав:Допоможіть з проводками отримано та роздано населенню гуманітарну допомогу терцентром